1出口退税申报系统演示 (1)
出口退税教学演示(1)
![出口退税教学演示(1)](https://img.taocdn.com/s3/m/57dca957a7c30c22590102020740be1e640ecc46.png)
2.3生产企业免抵退税的计算
例题:某企业既有内销又有外销,当期全部进项税额为100万元, 假设调整成本部分为20万元。
计算步骤: ➢ 内销销项税额60万: 60 – 80 = -20万,20万元作为“退” 税,需要和退税指标比较 » 退税指标:免抵退税额 = 离岸价 * 退税率 - 抵减额 » 假设退税指标为30万,则20万全退 » 假设退税指标为15万,则只能退15万,余下5万留到 下月继续抵扣
3.3 出口货物退(免)税单证备案
出口企业自营或委托出口属于退(免)增值税或消费税的货物,最 迟应在申报出口货物退(免)税后15天内,将下列出口货物单证在企 业财务部门备案,以备税务机关核查。
1、外贸企业购货合同、生产企业收购非自产货物出口的购货合同, 包括一笔购销合同下签定的补充合同等;
2、出口货物明细单; 3、出口货物装货单; 4、出口货物运输单据(包括:海运提单、航空运单、铁路运单、 货物承运收据、邮政收据等承运人出具的货物收据)。
当期期末留抵税额>当期免抵退税额时, 当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0
“当期期末留抵税额”为当期《增值税纳税申报表》的“期末留 抵税额”。
2.3生产企业免抵退税的计算
例题:某企业既有内销又有外销,当期全部进项税额为100万元, 假设调整成本部分为20万元。
计算步骤: 免:“免”增值税 剔:全部进项税额中调整成本的部分20万元 抵:全部进项税额减去调成本后的余额到内销销项税额中去抵 扣(100 – 20 = 80万),假设: ➢ 内销销项税额100万:100 – 80 = 20,国家不办理退税, 企业只要缴纳20万元税款 ➢ 内销销项税额80万: 80 – 80 = 0,国家不办理退税,企 业应纳税款为0 ➢ 内销销项税额60万: 60 – 80 = -20万,20万元作为“退” 税,需要和退税指标比较
出口退税操作流程演示PPT
![出口退税操作流程演示PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/444190406d85ec3a87c24028915f804d2b1687ec.png)
B代表报关单没到 • 出口退税软件录入需要录入FOB价格
•7
出口退税预审报
• 出口退税远程审报系统登录
•8
出口退税预审报
• 远程申报系统登录 注意屏幕左边菜单
生产企业预审同 生产企业正式申报 要注意分开
•9
出口退税预审报
• 在远程申报数据上传处 上传预审报明细申报传出的压缩文件
• 预审报查询去查询是否审核成功 • 反馈信息下载处去下载审核成功的反馈文
件 • 退税系统接收反馈信息
•10
出口退税预审报
• 录入错误,修改后再预申 • 录入正确但电子口岸未报送,报送后下月有信息 • 录入正确且电子口岸已报送,综合查询,查询报
送日期 • 报送日期在本月初,本月无信息,下月初才有信
息 • 报送日期在上月底,本月初应该有信息 • 如没有信息,查询报送日期并打印和报关单一起
• 电子口岸显示的未报送记录
•4
开具出口发票
• 普通发票网络开票系统
•5
开具出口发票
• 根据报关单内容开具外销发票 • 货物名称 数量 金额 这些内容应该同报关单
保持一致
•6
出口退税申报系统操作
• 出口明细录入根据报关单信息录入 • 报关单编号为18位报关单号码加项号 • 单证不齐标志,报关单没到需要输入B
•13
出口退税正式申报
• 汇总表同申报情况资料表录入 • 核对一下汇总表,如没有问题
可以生成汇总申报数据,在远程申报系统 汇总申报数据上传
•14
打印申报表
• 汇总表 • 明细表 包括来料加工免税明细、进料手册
登记表、进料手册核销表、进口料件、进 料加工免税证明、前期收齐明细,前期单 证信息齐全明细、当期出口明细,当期单 证信息齐全明细表
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明
![生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明](https://img.taocdn.com/s3/m/cbca463a178884868762caaedd3383c4ba4cb446.png)
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明一、系统登录1.打开电脑,进入系统登录界面。
2.输入企业账号和密码,并点击登录按钮进入系统。
二、货物信息录入1.在系统主界面上方找到货物信息录入入口,点击进入。
2.在货物信息录入页面,按照提示依次填写货物的相关信息,包括货物种类、货物数量、货物价值等。
3.点击保存按钮,将货物信息保存至系统中。
三、申报信息填写1.在系统主界面上方找到申报信息填写入口,点击进入。
2.在申报信息填写页面,按照提示依次填写相关信息,包括企业信息、出口国家、进出口合同号等。
3.点击保存按钮,将申报信息保存至系统中。
四、退税申请1.在系统主界面上方找到退税申请入口,点击进入。
2.在退税申请页面,选择需要申请退税的货物信息,并填写退税申请金额。
3.点击申请按钮,系统将自动进行退税计算,并生成退税申请表格。
5.将打印好的退税申请表格提交至相关部门。
五、退税审核1.在系统主界面上方找到退税审核入口,点击进入。
2.在退税审核页面,选择需要审核的退税申请表格,并填写审核结果和审核意见。
3.审核通过的退税申请将自动进行退税操作,审核不通过的退税申请将被驳回。
六、退税查询1.在系统主界面上方找到退税查询入口,点击进入。
2.在退税查询页面,输入退税申请的相关信息,如退税申请号或企业名称等。
3.点击查询按钮,系统将显示相应的退税申请结果。
七、退税记录导出1.在系统主界面上方找到退税记录导出入口,点击进入。
2.在退税记录导出页面,选择需要导出的退税记录的时间范围。
3. 点击导出按钮,系统将自动将选择的退税记录导出为Excel或PDF文件。
八、系统退出1.在系统主界面上方找到系统退出入口,点击进入。
2.在系统退出页面,点击退出按钮,系统将自动退出当前登录状态。
生产企业出口退税申报系统操作说明
![生产企业出口退税申报系统操作说明](https://img.taocdn.com/s3/m/5ef4c2800d22590102020740be1e650e53eacf69.png)
生产企业出口退税申报系统操作说明一、系统介绍二、系统登录1.打开生产企业出口退税申报系统的网址,并进入登录页面。
2.输入用户名和密码,进行身份验证。
3.登录成功后,进入系统主界面。
三、新建申报1.在主界面上点击“新建申报”按钮。
2.在弹出的页面中填写相关申报信息,包括退税类别、申报日期、申报单位等。
3.点击“保存”按钮,保存新建的申报信息。
四、填写申报表1.在申报列表中找到需要填写的申报信息,点击“填写申报表”按钮。
2.在弹出的页面中按照系统提供的模板填写相关申报表格,包括商品编码、数量、金额等。
3.填写完毕后,点击“保存”按钮,保存填写的申报表格。
五、上传附件1.在申报列表中找到需要上传附件的申报信息,点击“上传附件”按钮。
2.在弹出的页面中选择需要上传的附件文件,并点击“确定”按钮。
3.系统将进行附件文件的上传和保存。
六、提交申报1.在申报列表中找到需要提交的申报信息,点击“提交申报”按钮。
2.系统将自动进行数据的校验和审核,确保数据的准确性和完整性。
3.审核通过后,系统将生成申报单号,并显示在申报列表中。
七、查看申报状态1.在申报列表中找到已提交的申报信息,点击“查看申报状态”按钮。
2.系统将显示申报的当前状态,包括审核中、审核通过、退税中等。
3.根据当前状态,可自行决定是否需要进行后续操作。
八、修改申报信息1.在申报列表中找到需要修改的申报信息,点击“修改申报信息”按钮。
2.在弹出的页面中进行相关信息的修改。
3.修改完成后,点击“保存”按钮,保存修改后的申报信息。
九、撤销申报1.在申报列表中找到需要撤销的申报信息,点击“撤销申报”按钮。
2.系统将进行确认操作,确认后将撤销该申报信息。
3.撤销后的申报信息将不再显示在申报列表中。
十、系统退出1.在主界面上点击“退出系统”按钮。
2.系统将进行确认操作,确认后将退出登录状态。
生产企业出口退税申报系统操作流程图
![生产企业出口退税申报系统操作流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/5a9427f89ec3d5bbfd0a74d5.png)
生产企业出口退税申报系统操作流程一、下载海关报关单已结关信息(一)进入电子口岸网站,点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面(二)选择下载关单范围(条件)(三)点击“查询”,系统会显示符合条件的查询结果(四)输入文件保存路径,点击“下载”将报关单信息下载到本地。
二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作(以生产企业为例,外贸企业的操作方法基本一样)(一)设置申报系统电子口岸卡信息通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”,选择“功能配置I”,在“电子口岸卡信息(电子口岸数据应用)”项下输入IC卡号、IC卡密码,点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。
(二)读入电子口岸出口报关单数据通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”,进入操作界面后,点击“数据读入”,选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。
(三)汇率及贸易性质配置1.出口商品汇率配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”,进入操作界面后,按币种增加当月出口商品对应的汇率。
2.海关贸易性质配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”,进入操作界面后,按贸易性质增加对应的关联业务表。
(四)出口报关单数据确认通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号,然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。
报关单数据确认后,相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。
若在数据确认后,发现勾选错报关单的,可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态,系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。
(五)补充出口明细申报数据指标完成数据确认操作的,相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中,如关联业务表为“出口货物明细申报表”。
通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口货物明细申报录入”,进入操作界面后,逐条记录进行修改,补充录入对应的出口发票号,并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。
生产企业出口退税申报系统操作流程
![生产企业出口退税申报系统操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/071ff4f63c1ec5da50e270b3.png)
生产企业出口退税申报系统操作流程一、下载海关报关单已结关信息(一)进入电子口岸,点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面(二)选择下载关单围(条件)(三)点击“查询”,系统会显示符合条件的查询结果(四)输入文件保存路径,点击“下载”将报关单信息下载到本地。
二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作(以生产企业为例,外贸企业的操作法基本一样)(一)设置申报系统电子口岸卡信息通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”,选择“功能配置I”,在“电子口岸卡信息(电子口岸数据应用)”项下输入IC卡号、IC卡密码,点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。
(二)读入电子口岸出口报关单数据通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”,进入操作界面后,点击“数据读入”,选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。
(三)汇率及贸易性质配置1.出口商品汇率配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”,进入操作界面后,按币种增加当月出口商品对应的汇率。
2.海关贸易性质配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”,进入操作界面后,按贸易性质增加对应的关联业务表。
(四)出口报关单数据确认通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号,然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。
报关单数据确认后,相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。
若在数据确认后,发现勾选错报关单的,可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态,系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。
(五)补充出口明细申报数据指标完成数据确认操作的,相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中,如关联业务表为“出口货物明细申报表”。
通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口货物明细申报录入”,进入操作界面后,逐条记录进行修改,补充录入对应的出口发票号,并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。
电子口岸系统操作指南(出口退税学习)
![电子口岸系统操作指南(出口退税学习)](https://img.taocdn.com/s3/m/20493f46852458fb770b56a0.png)
中国电子口岸出口退税子系统用户操作指南系统操作步骤用户通过进入“中国电子口岸”主页,插入IC卡并输入密码,确认后进入主界面,如图1,在主界面中点击“出口退税”按钮,出现如图2所示界面和菜单:图1图2(一)结关信息查询:1.点击图2左侧的“结关信息”菜单,出现如图3所示界面,显示本企业的结关电子信息,包括已结关货物的报关单编号、结关日期、申报地海关等信息;图32.点击右上角“打印”按钮可打印本页显示的本企业结关信息;3.点击页面下方的“下一页”或“上一页”按钮,进行信息显示的翻页操作;4.企业可以通过查询已离境结关的出口货物报关单号信息,及时向申报地海关申报领取纸质出口货物报关单。
(二)数据报送点击图3左侧的“数据报送”菜单,用户可选择使用下拉菜单中的“查询报送”、“选择报送”或“全体报送”,如图4。
图41.查询报送(1)点击页面左侧功能菜单上的“数据报送”后,在下拉菜单中点击“查询报送”,出现如图5所示界面;图5(2)在页面下方“定义多重条件”处,在“属性”栏选择要查询的内容(报关单编号或出口时间),在“条件”栏选择查询条件,在“值”栏输入相应的数值,点击“条件设定”按钮,此时用户设定的条件将显示在上方“按下列条件查询”栏内。
多重条件输入重复上述步骤进行添加。
点击“开始查找”按钮,系统将按照“按下列条件查询”栏内所列条件进行查询,列同符合条件的报关单号码。
对输入错误的查询条件,可在“按下列条件查询”栏中进行选择,点击“删除”按钮,删除错误条件;点击“新条件查询”按钮,可清除“按下列条件查询”栏中显示的所有条件内容。
(3)用户可以单击按照查询条件查找到的报关单号码,浏览该份报关单的详细内容,通过单击“表头”、“表体”按钮,查看报关单电子数据的明细项目,如图、图7,与纸质报关单核对无误后,可点击详细信息上方的“报送”按钮,此时屏幕出现对话框,点击“确认”按钮即可完成报送动作。
通过此种方式可进行逐票报送图6图7 2.选择报送(1)点击页面左侧功能菜单上的“数据报送”后,在下拉菜单中点击“选择报送”,出现如图9所示界面;图8(2)用户可以单击图8列表中的报关单号码,浏览该报关单的详细信息,通过单击“表头”、“表体”按钮,查看报关单电子数据的明细项目,如图6、图7,与纸质报关单核对无误后,可点击详细信息上方的“报送”按钮,此时屏幕出现对话框,点击“确认”按钮即可完成报送动作。
生产企业出口退税申报系统操作指南
![生产企业出口退税申报系统操作指南](https://img.taocdn.com/s3/m/b21b7921aef8941ea76e05f0.png)
生产企业出口退税申报系统操作指南第一章免抵退申报系统的安装1、第一次安装假如您的机器上是第一次安装本软件,可按照如下的详细步骤进行安装:双击“生产退税申报V5_11_SETUP.EXE”文件。
(1)系统自动解压,如图1_1:(图1_1)(2)显现安装画面,点“下一步”按钮。
如图1_2:(图1_2)(3)请详细阅读屏幕提示后,点“是”按钮。
如图1_3:(图1_3)(4)显示默认的安装路径。
点击“扫瞄”按钮,可自定义安装路径。
如图1_4:(图1_4)(5)如要自定义安装路径,如图1_5所示。
在“路径”窗口中,可直截了当输入安装的路径。
或在“名目”中选择安装路径。
完毕后点击“确定”,进行下一步。
(图1_5)(6)显示如图1_6窗口,修改本系统的程序组。
建议在通常情形下不要修改。
(图1_6)(7)然后显示正在进行安装的信息,如图1_7:(图1_7)(8)安装终止后显示如图1_8信息,表示安装差不多成功,点击“完成”退出。
(图1_8)2、系统修复/删除(卸载)以及重新安装针对往常安装过本系统的用户,请按照以下步骤进行:第一步:做好旧版本的备份,能够用软件本身提供的备份功能(见第8章说明)。
第二步:在操纵面板中,找到“添加删除程序”,将《生产企业出口退税申报5.11版》卸载。
第三步:删除旧系统的安装文件夹,如:C:\出口退税电子化治理系统\生产企业出口退税申报5.11,删除的时候请注意检查此文件夹下有无其他软件或有用的文件。
具体过程:(1)双击“生产退税申报V5_11_SETUP.EXE”文件。
系统自解压。
如图1_9:(图1_9)(2)然后显现如图1_10所示的对话框,点击“确定“。
(图1_10)(3)然后显现如图1_11所示的对话框,请认真阅读屏幕上的提示,选择适合您的项目。
(图1_11)(3)在图1_11中选择“修复”,将重新安装本系统并修复可能损坏的文件。
(4)在图1_11中选“删除”,将删除本系统。
外贸出口退税10完整版47页PPT
![外贸出口退税10完整版47页PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/b9070976dc36a32d7375a417866fb84ae55cc341.png)
外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程
使用退税申报系统:系统显示登陆界面后, 输入系统默认的管理员用户名“sa”,密码
为空,在“当前所属期”中输入本次申报期
后,点击“确电子化管理系统的应用流程
“当前所属期”自动生成数据采集时的“申报年月”,为了操
作方便并保证准确录入“申报年月”,建议在每次数据采集 前,按本次申报资料中报关单日期最迟的日期,先确定 “当前所属期”。如:本次申报的4份关单,出口日期在 2012-6至2012-7月之间,则可将“当前所属期”录为201207或 当前申报期均可 。
1.1.1出口明细数据录入应注意的要点
(1)关联号:必录内容,一个年度内不能重复,一次申报可 以有多个关联号。
建议:a、企业按“4位年+2位月+2位申报批次+2次顺序 号”有规则编排关联号,如:2012080101必须保证每一个关 联号下的进货和出口数量相等,并且换汇成本正常(外贸
企业在5—8范围内);b、对于一笔出口业务对应多笔 进货的,应使用一个关联号;c、对于多条进货对应多 条出口或者一笔进货对应多条出口的,应根据出口笔 数编排连续的关联号。
出口退税电子化管理系统概述
出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的子系统。
该系统旨在使申报退税的出口企业通过对退税进货凭证、退税 申报明细及各种单证等基本数据的录入,迅速准确地生成退税 申报数据,简化企业的工作量,提高工作效率;避免了由于手 工申报所带来的种种弊端,并通过退税机关实际退税信息的反 馈对之实施管理,把退税工作纳入科学化、规范化的管理轨道, 提高出口退税管理的严谨性、科学性、高效性,更好地履行税 务部门出口退税管理职责,更好地为纳税人服务。
1.2.进货明细数据录入
中国国际贸易“单一窗口”标准版-出口退税(外贸全国版) (1)
![中国国际贸易“单一窗口”标准版-出口退税(外贸全国版) (1)](https://img.taocdn.com/s3/m/dfc566a6c281e53a5902ff55.png)
#4 退税数据采集—— 发票采集
在Excel模板中填写发票信息完毕后,在发票导入中的文件选择中选择该文件读入发票信 息。
#4 退税数据采集—— 数据匹配
采集了报关单数据和发票数据后,需要在数据匹配模块将报关单数据和发票数据进行匹配。
#4 退税数据采集—— 数据匹配
在右侧添加对应的发票。
#4 退税数据采集—— 数据匹配
#4 退税数据申报—— 待申报数据管理
可以对数据的批次进行合并或调整
#4 退税数据申报—— 申报数据自检管理
#4 退税数据申报—— 自检审查结果
提交远程自检的数据后,企业可进入“退税数据申报”中的“自检审查结果”模块,先点击刷新,更新自检 数据的状态;当操作一栏变为“自检结果查询”,用户点击蓝色“自检结果查询”,系统自动读入疑点反馈。
#4 退税数据申报—— 申报数据自检管理
读入疑点后返回“申报数据自检管理”模块,在右侧查看该条数据的疑点反馈, 如果存在疑点可以对应修改数据或添加相关表单。
修改调整过数据后需要重新进行数据检查,并在汇总表模块 中重新生成汇总。数据修改无误后重新进行数据自检。
#4 退税数据申报—— 申报数据自检管理
2# 业务流程
#2 业务流程—— 基于单一窗口
出口退税(外贸版) 申报业务流程
单一窗口
税务局
获取单证数据信息进行配单、管理及自检申报
税务局接收自检申报数据
接收审核结果 读入疑点反馈
税务局反馈审核结果
转正式申报、打印报表
税务局接收正式申报数据
3# 系统功能
#3 系统功能——退税功能架构
退税数据采集
#4 系统配置信息
#4 系统参数设置与修改
#4 退税数据采集—— 报关单采集
出口企业《出口退税综合服务平台》操作指南
![出口企业《出口退税综合服务平台》操作指南](https://img.taocdn.com/s3/m/9a5c7f9b453610661fd9f431.png)
附件1:出口企业“出口退税综合服务平台”操作指南第一部分出口退税申报系统操作说明一、系统参数设置用户登陆申报系统后,选择“系统维护”—“系统配置”—“系统参数设置与修改”(图1)。
【图1】在“远程配置”模块下,勾选“启用远程申报”,在“远程申报地址”录入框中录入山东省国税局网上办税平台的网址:联通用户:企业在生成申报数据时,应选择申报数据的存放路径为“远程申报”,系统将会生成符合出口退税综合服务平台接口标准的申报文件,并将该文件保存在本地申报系统安装目录\out_port\下,文件命名规则为“企业代码_业务类型.zip”(图3)。
【图3】申报文件生成后,系统自动接入山东省国税局网上办税平台,输入纳税人识别号和密码即可登录平台,进行后继操作(图4)。
【图4】第二部分出口退税综合服务平台操作指南一、系统登录出口退税综合服务平台功能通过山东省国家税务局网上办税平台进行操作。
用户通过互联网登陆至山东省国家税务局网上办税平台(访问地址:,应先将出口货物劳务明细申报电子数据进行预申报,并及时接收预审反馈信息,根据预反馈提示的疑点,对申报数据作调整、修正或补报相关说明。
适用的业务范围包括生产企业免抵退税业务、外贸企业免退税业务、购进自用货物等周边业务的预申报功能。
2.操作流程点击“上传申报数据”,选择要上报的数据文件后,通过网上传输退税预申报数据。
预审核完成后,状态栏会显示“审核完成”,点击“反馈数据下载”(注意:不要点击下载,要击右键选择另存为即可),选择对应的审核结果,点击“下载”即可下载相应的预审核反馈信息文件。
(二)证明类预申报1.业务概述用户在申请开具出口退税相关证明前,应先将电子数据进行预申报,并及时接收预审反馈信息,根据预反馈提示的疑点,对申报数据作调整、修正或补报相关说明。
适用的业务范围包括“来料加工免税证明”、“来料加工免税证明核销”、“退运已补税(未退税)证明”、“委托出口货物证明”、“代理出口货物证明”、“代理进口货物证明”、“准予免税购进卷烟证明”、“出口卷烟已免税证明”、“出口卷烟免税核销证明”等证明的预申报功能。
外贸企业出口退税申报系统操作演示-浙江省国家税务局
![外贸企业出口退税申报系统操作演示-浙江省国家税务局](https://img.taocdn.com/s3/m/0e995b2469dc5022aaea00f2.png)
杭州市国家税务局进出口处
系统主要功能模块
• 年终清算申报 ▪读入清算反馈信息 ▪查询清算反馈信息 ▪年终清算快报 ▪清算表数据采集 ▪生成清算申报数据
杭州市国家税务局进出口处
系统主要功能模块
• 系统维护
▪代码维护 ▪系统配置 ▪系统初始化 ▪数据优化 ▪系统数据备份 ▪系统数据备份导入 ▪系统一般信息查询 ▪系统重入 ▪系统管理员接口
杭州市国家税务局进出口处
数据加工处理
•换汇成本检查
为了方便企业准确申报,在“系统配置”中如果将“换汇成本检查”设置为“T”,系 统会自动计算某种商品的换汇成本,对于超出企业设定的合理上下限或异常情况,如 果是数据录入错误引起,进行调整即可。确实是实际发生的业务,可忽略。如图:
杭州市国家税务局进出口处
选择“基础数据采集→出口明细申报数据录入”,点击“增加”按钮,按照相关出 口凭证录入出口申报数据。数据录入保存完毕后,点击“审核认可”按钮,为申报 数据做上审核认可标识“R”。
注意:出口明细中的金额应录入FOB价,既离岸价。
离岸价=到岸价-运费-保费
基础数据采集
•出口明细申报数据录入
杭州市国家税务局进出口处
杭州市国家税务局进出口处
系统初始环境的设置
•系统登陆 显示如下图所示,输入本次申报所属期之后点击“确定”按钮。
杭州市国家税务局进出口处
系统初始环境的设置
• 设置企业信息 选择 “系统维护→系统配置设置与修改”如下图所示:
杭州市国家税务局进出口处
系统初始环境的设置
•设置企业信息 进行企业信息的设置,如下图所示,点击“修改”按钮,进行修改,企业按真实情 况如实填写相应信息,确认无误后点击“保存”按钮,如要放弃修改,点击“放 弃”。修改完成后,按“退出”按钮,系统要求重新进入,点击“是”,重新进入 系统。注意:只有在系统重入后更改才能生效。
出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请
![出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请](https://img.taocdn.com/s3/m/9e26d8d16aec0975f46527d3240c844769eaa0f8.png)
出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请出口退税是指出口企业按规定程序向海关申报出口货物并完成出口手续后,申请退还出口货物所缴纳的关税和其他税费的一种政策。
出口退税申报系统的操作非常重要,下面是出口企业信息查询申请的详细操作说明:一、登录系统1.打开出口退税申报系统的网址。
2.输入正确的用户名和密码,点击“登录”按钮。
二、进入出口企业信息查询申请页面1.登录后,系统将自动进入主页。
2.在主页上找到“出口企业信息查询申请”选项,点击进入。
三、填写查询申请1.进入查询申请页面后,填写相关信息:-出口企业代码:在相应的输入框内输入出口企业的代码。
-申请日期:选择申请的日期并填入日期输入框。
-查询类型:选择需要查询的信息类型,如出口货物、退税金额等。
2.填写完以上信息后,点击“确定”按钮提交查询申请。
四、查询结果显示1.系统将根据所提交的查询申请,在页面上显示查询的结果。
2.查询结果将以列表形式显示,每条记录包含相关的出口企业信息和退税相关信息。
3.可以通过滚动页面或点击翻页按钮来浏览查询结果的不同页面。
五、导出查询结果1.如果需要将查询结果导出,可以点击页面上的“导出”按钮。
2.在弹出的导出设置窗口中,选择导出目标和文件格式等相关设置。
3.确认设置后,点击“导出”按钮开始导出查询结果。
六、修改查询申请1.如果需要修改查询申请,可以点击页面上的“修改”按钮。
2.修改完成后,可以点击“确定”按钮提交修改后的查询申请。
七、取消查询申请1.如果需要取消查询申请,可以点击页面上的“取消”按钮。
2.在弹出的确认窗口中,点击“确定”按钮确认取消查询申请。
八、退出系统1.当查询操作完成后,可以点击页面上的“退出”按钮进行系统退出。
以上是出口企业信息查询申请的操作说明,通过正确的操作可以方便出口企业查询相关信息,提高工作效率。
出口退税系统申报业务讲解(外贸企业)新系统
![出口退税系统申报业务讲解(外贸企业)新系统](https://img.taocdn.com/s3/m/382331f07cd184254a353537.png)
出口退税系统申报业务讲解删减数量,精简内容,减轻申报负担规范样式,简化申报,提高申报效率调整项目,完备规则,解决现存问题一、电子税务局出口退税功能介绍二、离线版出口退(免)税申报三、常见问题电子税务局出口退税功能介绍概述:根据电子税务局出口退税管理功能规范建设的要求,对电子税务局出口退税管理功能进行调整。
摘要:基于《电子税务局规范(2019年修订版)》,在纳税人端“出口退税管理”目录下新增“出口退(免)税企业资格信息报告”、“出口退(免)税申报”、“出口企业分类管理”、“出口退税自检服务”4个子模块,并新增下级目录。
在“查询中心”目录下子模块“发票信息查询”,新增“出口退税信息查询”子模块,并新增下级目录。
修改“开具出口退(免)税证明”目录下13个子模块内容。
我要办税:出口退税管理证明开具我要查询:发票查询出口退税信息查询1出口退(免)税企业资格信息报告在“我要办税”下“出口退税管理”功能模块内,可以办理出口退(免)税企业资格信息报告、出口退(免)税申报、出口企业分类管理、出口退税自检服务等四类业务功能。
在“我要办税”下“出口退税管理”功能模块内,可以办理出口退(免)税企业资格信息报告业务功能。
能。
备案业务 1.出口退(免)税备案变更调整打印表单样式,按照出口退(免)税备案表样式展示。
备案业务 2.未结清退(免)税确认书在线版(所见即所得),数据项目“承继经办人”。
备案业务 3.委托代办退税情况备案、委托代办退税情况备案撤回、外综服代办退税情况备案调整数据项“法定代表人”,生产企业填写生产企业的法人,综服企业填写综服企业的法人备案业务 4.出口货物劳务放弃退(免)税声明、放弃适用增值税零税率声明、出口货物劳务放弃免税权声明在线版(所见即所得),调整数据项“申请日期”改为“声明日期”备案业务 5.出口退税业务提醒申请调整数据项“填表人”、“填表人身份证件类型”、“填表人身份证件号码”备案业务调整6.集团公司成员备案系统功能没有变化集团公司进行成员企业备案,第一次备案时成员企业为ABC三个企业,后变更为ACD三个企业,则集团公司需要重新将ACD三个企业进行备案即可。
外贸企业出口退税申报系统金税三期专用版操作说明_申报(2021整理)
![外贸企业出口退税申报系统金税三期专用版操作说明_申报(2021整理)](https://img.taocdn.com/s3/m/866b5f910b1c59eef9c7b43c.png)
File Name : DDIT_RDD_外贸企业出口退税申报系统金税三期专用版操作说明_20210629.doc Function : 外贸出口退税申报系统金税三期专用版操作说明Author :History : 2021.Note :Reference :Key Words : 出口退税申报金税三期操作说明外贸企业出口退税申报系统操作说明申报开发组2021.06.29第1章.2021.06.29_WM-SB1.1系统维护1.1.1运行申报系统1.进入出口退税管理申报系统登陆界面,默认用户名为sa,密码为空,如图:2.进入系统后输入所属期,所录所属期为当期申报所属期,如图:1.1.2页面设置所属期录入确认成功后,进入出口退税申报系统界面,如图:1.页面左上方为“菜单栏〞通过菜单栏可进行整个申报系统的操作;2.页面右上方“向导〞按钮是整个申报系统的操作流程向导,建议按“向导〞所提示的步骤进行整个申报环节。
如图:3.页面右上方的插件管理是通过导入插件来变更系统的版本,如:代理版本、地区版本。
如图:4.点开右上方的下拉箭头里面版本说明等相关内容,如图:5.申报系统可通过工具栏中的退出按钮退出系统也可通过点击右上角的差号来退出申报系统;6.整个页面以网络化背景呈现,背景中间的待办事项是在完成每步操作后会自动显示为已办来提醒企业操作到了哪个步骤,如图:7.统计分析用来统计出口额和出口进货金额,如图:8.页面最下方模块可点击直接连接到中国出口退税咨询网相关财税知识界面,如图:1.1.3代码维护代码维护中可查询到申报过程中所需的各类代码信息及业务类型信息,如图:1.1.4系统配置设置与修改企业需要在系统配置设置与修改中配置自己的企业信息,企业代码,纳税人识别号,企业名称,计税计算方法为必填项,如图:1.1.5系统参数设置与修改1.常规设置中可选择备份的路径,是否应用网络化背景等相关功能。
2.功能配置一中按照企业的使用功能配置相关设置,如做外部数据采集功能就需要在这里配置IC卡号和密码,如图:3.功能配置二中按照企业的使用功能配置相关设置,报关单读入方式,如确认关联号规那么的配置,如图:4.业务方式中设置浮点比例设置,征收率设置,换回本钱,单证收齐时限,18位报关单执行日期,如图:5.如是远程申报的企业,需要在参数设置与修改中的远程配置中配置远程网址和密码等信息,如图:1.1.6系统初始化翻开系统初始化菜单输入大写“YES〞并单击“确认〞按钮后系统会自动清空所有数据,如图:1.1.7数据优化数据优化功能可以清理系统内部在操作中产生的垃圾数据,使系统运行更快捷。
外贸退税11.0操作手册(1)
![外贸退税11.0操作手册(1)](https://img.taocdn.com/s3/m/535c290ff705cc1754270978.png)
外贸出口退税申报系统11。
0版操作手册第1章. 电子口岸数据下载电子口岸下载报关单的工作全部在中国电子口岸网站上完成.说明可以下载的数据范围,可以通过什么条件进行下载,下载时存在哪些限制,文件格式是什么,数据文件可否直接查看并使用,具体的操作流程有哪些?1。
1 下载数据范围在出口退税申报业务中,需要海关数据包括出口报关单、进口报关单、加工贸易手册登记数据(包括进料加工、来料加工、电子账册、电子化手册数据)、加工贸易手册核销数据。
目前,只能下载出口报关单数据。
1.2 下载数据条件下载操作针对纳税人自身的报关单数据,并且已经确认的数据进行下载,未确认的数据无法下载。
提供报关单数据的单票下载和批量下载.单票下载:纳税人可以通过输入18位报关单号,进行单张报关单数据下载。
批量下载:纳税人可以通过设定出口日期或报送日期范围,进行该区间范围内的出口报关单批量下载,或输入部分报关单号码(开头、结尾编号),批量下载包含这部分报关单号码的数据。
1.3 下载数据处理为了避免纳税人查询数据过大,影响运行效率,在下载时限制下载数据的大小,一次最多只能下载1000张报关单,大小不超过4M.(超出限制时需要缩小日期范围,当1天的报关单超出限制时可以设定日期和报关单尾号(0—9)分10次下载)报关单数据下载后直接保存在纳税人本机上,下载数据格式是XML。
下载结束后,电子口岸提供本次下载数据的相关信息,如下载XXX条数据、保存路径、下载时间等信息.允许纳税人多次下载,下载报关单不收取任何费用。
1。
4 下载数据加密电子口岸基于数据传输安全考虑,为避免企业下载报关单数据在下载过程中以及在用户本机上应用之前出现数据被窃取等原因造成企业出口报关单相关数据泄露情况,下载时根据用户的IC卡信息对报关单数据进行加密处理.下载到本机数据,没有经过解密处理时,是无法查看具体下载内容.在出口退税申报系统中,当企业进行数据读入时,出口退税系统根据连接的电子口岸IC卡,对数据进行解密处理。
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一、申报系统安装双击scqysbxt8.exe,下一步,安装目录建议改到D盘,以防系统崩溃重装后数据丢失,安装完毕后可以将“生产企业出口退税申报系统8.0版”目录下的tssb.exe发送到桌面快捷方式,以后双击该快捷方式运行申报系统。
二、申报系统初始化及参数设置双击tssb.exe,运行申报系统,输入用户名sa,密码空,以系统管理员身份进入申报系统,回车确定。
输入所属期,与增值税所属期一致,如“200909”,按end键可以直接修改最后一位,回车确定进入。
在系统维护菜单下,找到系统配置-系统配置设置与修改,点击进入,单击修改,输入必要的企业信息,企业代码输入10位的海关代码,纳税人识别号输入15位的国税登记证号码,输入企业名称,其余项目可以不填,企业类型设置一般纳税人1,小规模为2,小规模纳税人使用免税申报系统2.0版,另行安装,这里我们就不讲了,分类管理代码按照税务局规定的代码填写,新办企业首笔出口2年内均为C 类,需收汇核销后才能申报退税,出口满两年后可向主管退税机关提出申请改为B类,核销期限放宽至210天。
预审或正式申报时上传文件如管理代码与国税规定的代码不一致会有提示,可按提示中的代码修改这里的代码。
商品代码版本可以查看目前系统的代码版本,应与当前最新代码版本保持一致。
如何更新商品代码版本我们稍后介绍。
保存退出后系统提示重新进入。
仍旧到系统维护菜单下,系统配置-系统参数设置与修改,这里是系统的一些参数,如报关单核销单期限、系统备份目录设置等,可以不管。
三、商品代码库更新首先将从申报网站下载的商品代码库解压到C盘根目录,注意要是根目录,其他目录有可能无法读入,此申报系统在其他功能时也可能发生类似错误,原因是目录名太长系统无法识别,将目录名缩短可以避免此错误。
进入系统维护菜单下,代码维护-海关商品码,点击代码读入,选择刚才解压的cmcode.dbf,确定更新,清空原有数据,确认读入,读如完毕后点击自用商品,当前筛选条件下所有记录,设为自用商品,此步骤非常重要,必须要做,否则系统会认为库中代码不是你企业的出口商品,在数据采集时提示无此商品代码等错误信息,设置完毕后退出。
再选择代码维护-标准海关商品码,读入stdcm.dbf,该文件与商品代码配套使用,确认读入更新后完成并退出。
至此商品代码库更新完毕,可在系统配置设置与修改中查看当前代码库版本。
四、系统初始化和数据优化首次运行系统时,可进行系统初始化,在系统维护菜单下,点击系统初始化,输入yes确定后系统将清空里面的全部数据,后期请勿再进行此操作。
数据优化可提高系统运行速度,可多次运行,优化后对数据做物理删除。
五、系统数据备份与恢复系统的关键数据都保存在in_port目录下,其他文件恢复起来都比较容易,即使是全部格式化后重新安装也只是设置一下企业代码信息和商品代码库,使用系统自带的备份功能将拷贝80多M的数据,多次备份后造成硬盘可用空间的不足和速度变慢,因此我们建议只复制in_port文件夹备份,保存在U盘或其他地方。
[现在先随便输入一条出口记录]备份时可退出系统(或确保系统中没有窗口是打开状态),以当前时间新建一个目录如20091111,复制in_port目录。
[演示数据导入,先删除刚才的出口记录]恢复时在系统维护-系统备份数据导入,选择到刚才备份的20091111目录(不要选到in_port),同时选择导入前清空本系统数据,否则系统中数据将出现重复,后期申报数据将出错[在系统有数据的情况下再选择导入,不清空原数据,演示数据重复]。
导入同时可以做数据优化,也可不做,加快导入的速度。
导入的情况可在弹出的窗口中查看。
六、数据采集1、进料加工手册登记(有进料加工业务的企业在海关办理好新的进料加工手册时进行此项操作,也可与首次审批该手册的进料明细同时进行,具体按照主管税务机关的规定)进入基础数据采集菜单,选择进料加工手册登记录入,点击工具栏里的增加,新增一条记录,所属期与当前增值税申报所属期一致,序号输入“1”,回车后系统自动生成流水号“0001”,手册登记号按海关核定的登记册号码录入,自动大写,如输入C29019450006,原币代码按照手册上的币制填入,常用的美元填USD,欧元EUR,港币HKD,英镑GBP,日元JPY,可在下拉菜单中找到,进口出口总值按手册核定的进出总值填写,币种不同折算成和原币代码相同的币值,复出口商品代码按手册出口成品的商品代码填写,手册有效期按海关核定的有效期限填入。
校验通过后保存,或保存并增加。
如一本手册涉及多个出口商品代码且征退税率不同,可再在登记手册号中录入-1,-2区分,输入进料明细时按出口成品比例大致匹配进口料件的手册号。
如除C2901945006之外再录一本C29019450006-1手册,其余都一样,复出口商品代码改成XXXXXX。
录入完毕后可进行序号重排,自动按流水号排序。
注意事项:相同的进料手册号只能登记一次,退税率更改后请在更新商品代码库后新增手册-1,-2区分。
2、进料明细录入(进料当月录入,参与免抵退税扣减的计算,我们现在为下面演示需要,按200910的所属期录入,正常申报用进入系统时的所属期)进入基础数据采集菜单,选择进口料件明细申报录入,点击工具栏里的增加,录入手册号(该手册必须已登记过,否则无法保存),进口报关单按进口报关单后9位加0加项号填写(出口报关单号录入规则也如此),代理证明号不录,进口商品代码按报关单上的商品编码10位录入,不足10位补“00”,非基本商品的下拉箭头加扩展码(如85437099901),进口数量按照报关单该条记录对应的第一数量填写,单位应与系统中显示的一致,原币代码按进口报关单的币种填写,可能与手册登记时的币种不一致,以进口关单为准,原币到岸价按照进口报关单的总价+注明的运保费填写,汇率按照记帐的汇率如6.8308*100,683.08填写,国税规定的进料入帐时间是进口报关单上的申报日期当月,海关实征税款一般为空,校验通过后保存。
注意事项:到岸价的折算,退税率更改后要和新的手册登记号配套,否则扣减的税额与实际应扣的不符,退税率降低时导致进项转出多转。
发生进料退回或内销时应录入负数的记录。
3、进料加工手册核销录入(手册核销后录入,等该手册的出口单证全部正式申报审批完毕后录入,否则审核系统将出疑点,具体按主管税务局的规定)录入时只需增加记录,填写手册号保存即可。
4、当月出口货物明细申报录入(当月有出口销售发生时录入)基础数据采集-出口货物明细申报数据录入,增加,记销售日期可按系统默认的月末,所属期标识与该笔货物对应的做销售年度一致,进料登记册号按该笔出口对应的手册号填写,此时不用加-1,-2区分,出口报关单号、核销单号在当月出口时都不填写,出口日期按报关单上的出口日期填写(或电子口岸中信息,出口发票日期),格式为2009.09.30,单证不齐标志按实际单证不齐情况填入,一般都为BH,出口商品代码按报关单上的商品编码填入,没有报关单的参照预录单,电子口岸信息或与业务员沟通确认商品代码,出口数量按照代码对应的计量单位的数量填入,如无法确定则按发票上的数量填入,离岸价应填入该笔货物出口对应的FOB价,如无法确定运保费也可按入帐的收入填入,等报关单收齐后再调整,出口发票号按照出口统一发票的发票号码填入,也可根据自身需要填入其他规则的发票号码以区分不同部门的出口业务,请和主管退税机关联系确认。
5、生成预审文件免抵退税申报-生成明细申报数据,所属期选择当前所属期,确定,本地申报,目录建议D:\退税预审\200909\海关代码,便于查询,没有找到,新建文件夹后确认6、预审和疑点处理预审文件压缩成zip上传预审,下载疑点,解压疑点,反馈信息处理-税务机关反馈信息读入,选择解压后的目录,读入。
疑点查询可看到本次申报预审的疑点,处理更新信息不齐标志。
7、单证齐全的申报(重入系统200910)A、前期录入数据与报关单一致,具体包括手册登记册号、出口日期、记录条数、出口商品代码、出口数量、出口FOB价,此时可在收齐出口单证明细录入中收齐该笔记录。
找到对应的记录,点击修改,按单证装订次序录入序号,单证收齐标志录入BH,输入报关单号、核销单号,保存更新原报关单、核销单号码。
点撤销接单可撤销该记录的单证收齐标志。
B、前期录入数据与报关单有一项或以上一致,需冲减前期记录,在当期重新录入正确的记录。
冲减以前申报的明细:生成出口货物冲减明细,找到以前月份对应记录,冲减出口,去掉先收齐单证再冲减的钩,冲减明细,在当月生成一条以前记录的负数记录。
仍旧回到出口明细录入,录入正确信息。
报关单信息录入规则:进料登记册号按报关单上的备案号录入,如为分册(FXXXX)应先在手册登记中登记,报关单号按出口报关单后9位+0+项号,核销单号按报关单上的批准文号,(如为代理出口,录入代理证明号+01,02的项号,不录报关单、核销单号),代理证明号空,单证不齐标志空,商品代码,出口数量按报关单上该笔记录的信息填写,原币离岸价按报关单FOB价填写,如成交方式为FOB,直接录入明细中的总价,如为C&F或CIF,将(运费+保费-杂费)折为与成交币制相同的金额后按出口总价中的金额比例分摊扣减到各条记录中折算FOB价。
录入后可计算小计,查看是否需要调整帐务(如收入的调整,进项转出的调整),分层次统计索引项选择发票号可统计每张发票的调整数。
8、单证齐全和当月明细都做完无误后,生成正式的明细申报数据,可存放在D:\正式申报\200910\3301940025_mdtmx下9、模拟出具进料加工免税证明10、录入当月的增值税数据增值税申报表项目录入,免抵退收入按调整后的收入人民币金额录入,与增值税主表第7栏“免抵退办法出口货物销售额”一致,不予免抵退税额按征退税差额-进料加工的不予免抵退税额抵减额填入,应与附表二的18栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”一致,销项进项,上期留底按增值税申报表数据填入,进项转出指所有进项转出的合计,与主表14栏一致,免抵退应退税额和上月退税机关审批的应退税额一致,增值税主表第15栏照此填写。
录入完毕后核对应纳税额或留底税额是否与增值税申报表一致。
注意事项:即使当月没有出口,也不要跳过出口收入和进项转出的部分直接录入销项税额,累计数会没有,导致汇总表上产生差额。
11、录入汇总表,直接增加回车即可,如出现进料未模拟出具,请先模拟出具免税证明。
录入后核对两个“与纳税表差额”,不能有数字,如有数字,请核对明细的数据合计-进料模拟数与增值税表的关系。
12、生成汇总数据,可存放在D:\正式申报\200910\3301940025_mdthz下。
压缩生成的明细,汇总后上传正式申报文件13、打印报表,在生成数据后方可打印,打印至excel,可调整列宽14、单证装订成册后随表格申报至国税15、单证申报数据的录入A、退运:基础数据采集-单证录入-退运已办结,录入退运的信息后,在免抵退税申报-设置单证申报标志,设置当前筛选条件下所有记录,生成单证申报数据,d:\单证申报\200910\3301940025,压缩目录上传B、补办报关单,同上步骤操作C、D、来料加工:基础数据采集的来料加工出口明细录入,注意出口金额应按加工费录入,以生成出口明细的方式上传llck,dbf16、综合数据查询中可看到以前申报的数据17、筛选的使用,按各类条件组合18、已申报数据的撤销,已申报汇总的要先撤销汇总数据,再撤销明细数据,要修改当月明细数据的必须先撤销已申报的明细数据,进料加工免税证明因为先于免抵退申报,因此批完后要先撤销明细,反馈信息处理前先撤销明细19、系统步骤回顾手册登记-进料明细录入-生成明细后上传进料相应文件审批免税证明-撤销明细数据-(以上限当月有免税证明审批企业)收齐前期单证-冲减需修改数据-录入正确报关单信息-小计需调整的数字调整帐务-输入当月出口明细数据-生成预审明细预审-撤销明细申报-读入预审反馈信息并查询调整,确无报关单、核销单信息的修改单证不齐标志或删除相关记录-生成正式申报出口明细-模拟出具免税证明-增值税项目录入-汇总表录入-生成汇总数据-打印报表20、特别注意事项:退运之后操作分两种情况,已正式申报再退运的退税机关将在后期免抵退税额中扣减应补税额,只需输入冲减收入的记录;未正式申报先发生退运的退税机关不在后期免抵退税额中扣减,除冲减原申报记录外还需在录入的正确记录时扣减退运的数量金额。