银行保密工作自查报告

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银行保密自查报告

银行保密自查报告

银行保密自查报告银行保密自查报告是指银行针对自身保密制度及实际操作情况等方面进行全面自检、审查,自行发现问题、解决问题、改进改善,并对外向监管机构和公众开放的一份报告。

随着银行业的不断发展和监管要求的不断提高,银行保密自查报告对于银行而言变得越来越重要。

本文将主要为您介绍银行保密自查报告的意义、内容及编写方法等相关知识。

一、银行保密自查报告的意义1、强化银行自身保密意识。

通过开展自查工作,员工可以更加深入地了解企业保密工作的重要性,唤起银行员工的保密意识。

2、自觉遵守监管规定。

银行自查报告是银行自觉遵守监管规定、在形式上遵守监管要求的重要方式,也有助于银行与监管机构建立起更紧密的合作关系,营造良好的信任氛围。

3、提高银行知名度和公信力。

对于银行而言,只有拥有良好的声誉和公信力,才能在竞争激烈的市场中立足并发展壮大。

二、银行保密自查报告的主要内容1、保密自查的整体情况说明。

报告中第一部分应该体现出本次保密自查的宗旨、方法和依据等,阐明本次保密自查的目标和所面临的问题,明确保密自查时间和主要负责人。

2、保密制度的运营和实践情况。

对于银行而言,建立健全的保密制度是保障银行安全稳健的关键所在,因此,报告中应当详细介绍银行的保密管理制度、保密政策、保密管理流程和保密责任制度等内容,同时还要介绍保密违法行为的惩罚措施和相应的内部控制措施等。

3、保密管理的现状和存在的问题。

报告中应当对银行存在的保密问题进行详细的描述,并分析影响和原因等方面的问题,提出相应的解决和改进措施。

同时,报告中还需对员工保密守则、保密知识培训、保密管理工作的开展情况和保密投诉的处理等方面进行介绍。

4、第三方服务的保密要求和实践情况。

在与其他银行及组织进行业务交流和合作时,银行也要对外部服务提供商实施保密管理,并对第三方保密管理的审核和监督。

报告中应当着重介绍与第三方服务机构开展的合作情况,以及银行对其保密要求和实践情况等方面的管理。

三、银行保密自查报告的编写方法1、建立保密自查小组。

人民银行保密工作自查报告

人民银行保密工作自查报告

人民银行保密工作自查报告篇一:人民银行保密工作自查报告照市分行《关于开展20xx年保密检查的通知》要求和分行保密办的统一部署,我行于x月25日至x月15日开展了保密情况自查工作,现将自查情况报告如下:首先,为进一步落实通知精神,我行保密委员会对此次自查活动的行动方案、教育措施及相关测评做了统一安排。

保密委强调,各部门,尤其是保密要害部门、要害部位要认真组织本部门员工深入学习我总分行下发的关于保密工作的“三个文件”,并组织安排好宣传、落实及评分工作。

随后,由办公室牵头,各涉密部门按照市分行通知精神和我行保密委员会要求,认真开展了自查活动。

1、保密要害部门、要害部位的管理工作强化领导干部保密工作责任制,把保密工作纳入整体工作目标。

加强对涉密人员的教育和管理,强调各涉密人员,尤其是保密工作第一责任人一定要严格按照各项保密规章制度办事,发现问题的,要立即上报保密委,决不允许隐瞒不报。

加强对保密载体制作、收发、传递过程的管理。

自查中,没有发现未经主管领导同意擅自复制或对外公布我行各类文件和经营信息的现象。

2、保密技术工作在我行计算机信息系统的自查中,没有发现违反计算机安全管理规定的现象。

在我行系统内部所有已经连接局域网的计算机设备,都不允许连接国际户联网,并采取了相应措施进行了物理隔离。

24小时监控制度的实施也有效强化了对计算机使用的情况的管理。

我行还在各部门设置了计算机安全员,以配合行内计算机安全管理员开展工作。

重要应用软件、升级软件及重要数据文件,都有专人保管,各负其责;使用硬盘、活动硬盘等要求备份并异地保存,以保安全。

3、保密宣传教育工作指导广大员工再次学习了关于保密工作的“三个文件”和此次通知精神。

本年度开展了保密宣传活动周,活动情况已经上报市分行保密工作办公室。

4、保密废纸回收、销毁情况保密载体已经按照要求,进行处理,各分理处和各部门已经对保密载体进行了集中,并已登记造册。

按照分行检查的重点,我行对保密要害部门、部位的管理工作、保密技术工作、保密宣传教育情况等进行检查后,根据市分行标准进行了认真严格的评分。

关于人民银行保密工作的自查报告

关于人民银行保密工作的自查报告

关于人民银行保密工作的自查报告篇一:关于人民银行保密工作的自查报告人行太湖县支行根据市中心支行办公室转发《中国人民银行办公厅关于开展涉密人员分类确定和保密审查工作的通知》(以下简称《通知》)的要求,结合工作实际,认真组织实施,扎扎实实地完成了保密人员分类确定和保密审查工作。

一、精心组织,领会精神。

支行及时召开保密委工作会议,会中全文学习了《中国人民银行办公厅关于开展涉密人员分类确定和保密审查工作的通知》精神,会议研究,要认真落实《通知》精神,规范确定涉密人员,认定涉密岗位,严格涉密人员审查,加强涉密人员保密教育培训,强化涉密人员日常监督。

二、确定标准,定岗定人。

支行根据和结合《通知》、《中国人民银行安庆市中心支行保密委员会确定保密要害部门部位的通知》中所规定的涉密岗位和涉密人员标准定岗定人,填写《涉密岗位登记表》、《涉密人员保密审查表》,对涉密人员的国籍、政治立场、个人品行、学习和工作经历以及现实表现、主要社会关系等进行了仔细的审查,完善涉密人员台账,建立长效机制。

按要求上报了《涉密人员备案汇总表》及报告材料。

三、开展教育,提升素质。

一是落实领导学法制度。

党组中心组专题学习《保密法》、《保密法实施条例》及人民银行有关保密工作的规章等;二是对涉密岗位工作的人员进行保密常识教育,确保其熟悉保密法律法规,掌握履行岗位职责所需的保密知识技能;三是及时对新入行员工进行保密知识教育。

使新行员尽快熟悉保密知识,向他们发放保密书籍,开展保密知识技能培训,切实提高新员工的保密意识,增强做好保密工作的责任感和使命感;四是组织保密知识测试。

结合“七五”保密普法宣传教育,组织全行员工进行《保密法》及中国人民银行保密法规知识测试。

四、强化领导,完善制度。

一是调整组织成员。

鉴于人员变动,为有效加强保密工作的组织领导,领导干部履行《中国人民银行领导干部履行保密工作职责规定》,结合工作实际需要,调整支行保密委员会组成人员,进一步明确领导责任;二是重新签订保密责任书。

保密工作中存在的问题整改自查报告3篇

保密工作中存在的问题整改自查报告3篇

保密工作中存在的问题整改自查报告3篇【篇一】保密工作中存在的问题整改自查报告我公司坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻上级关于做好保密工作的要求,认真执行《保密法》及其实施细则的有关条款,加强对保密工作的领导,严抓各项制度建设和落实,开展了多种形式的保密宣传教育,使我公司保密队伍的政治素质和业务素质明显提高,全公司没有发生失、泄密现象,确保了国家秘密在我公司的安全。

现将自查情况汇报如下:一、强化政策理论学习,提高对保密工作的认识领导班子非常重视领导班子的自身建设,认真坚持中心组学习制度,及时对保密工作的方针、政策、法规,制定了落实措施,使公司的保密工作始终和上级要求保持一致,确保了公司保密工作的受控状态。

在指导基层单位的保密工作上,公司在年初就把保密工作作为全年工作中的一项重要内容列入全公司工作的议事日程,对一年来的保密工作作出了具体安排。

二、优化完善组织机构,加强对保密工作的领导为加强对保密工作的领导,公司适时根据公司领导班子变动情况和部门调整情况,及时对公司保密工作领导小组进行了调整,对各级保密组织机构进行了进一步的完善,明确了各级保密组织机构成员,并进一步加强了组织领导。

公司领导班子坚持把保密工作列入全年的工作计划,并根据形势变化和上级要求及时将其列入重要议事日程,保密领导小组多次组织召开会议学习落实上级有关精神,听取有关人员对保密工作汇报,认真分析当前公司的保密工作状况,确定重点保密部位,指导全公司的保密工作。

为加强对全公司保密工作的领导,凡是有可能接触和产生国家秘密的部门我们都设置了保密工作人员,确保业务工作拓展到哪里,保密工作就延伸到哪里,使保密工作和全公司业务工作同部署、同考核,确保了国家秘密和企业秘密的安全受控状态。

三、完善保密制度及设施,切实保证密级文件及信息的安全为确保密级文件的安全,公司里专门为取文件的专职人员随时提供车辆,从而杜绝了文件在取送过程中失密的可能。

关于银行保密工作自查报告模板

关于银行保密工作自查报告模板

关于银行保密工作自查报告模板银行保密工作自查报告一、前言作为一家银行,保障客户的资金安全和个人隐私是我们义不容辞的责任。

为了加强保密工作,提升保密意识,我行组织开展了一次银行保密工作自查,本报告旨在总结自查情况、发现问题并提出改进措施,以进一步提高保密工作水平。

二、保密制度建设自查1、保密制度的存在和完善程度(1)是否建立了相应的保密制度及重要保密工作文件。

(2)是否将保密制度进行定期检查和修订。

2、保密制度的宣传和培训(1)是否进行了保密制度的宣传和推广,提高员工对保密工作的意识。

(2)是否建立了相应的保密培训制度,并对新入职员工进行保密培训。

3、保密制度的执行情况(1)是否制定了明确的保密责任制和保密制度违规处罚措施。

(2)是否建立了相应的保密监督和检查机制,确保保密制度的有效履行。

三、保密意识教育自查1、员工保密意识(1)是否组织了员工保密意识教育培训活动。

(2)是否建立了员工保密意识考核机制。

2、上级保密意识(1)上级领导对保密工作的重视程度。

(2)上级领导对员工保密意识的宣传和引导。

四、保密工作自查1、信息系统安全(1)核心系统、网络运营是否存在漏洞和安全隐患。

(2)数据库权限设置是否规范,是否存在未经授权访问的情况。

2、人员管理(1)员工在离岗期间的权限控制和信息保密处理。

(2)员工个人电脑是否存在非法下载、存储敏感信息的情况。

3、客户信息保护(1)客户信息的采集和储存是否符合保密要求。

(2)是否建立了客户信息访问和使用记录,并进行权限控制。

4、数据备份与恢复(1)数据备份是否进行了定期检查和测试。

(2)数据备份是否存放在安全的地方,防止数据泄露的风险。

五、问题及改进措施1、问题总结(1)保密制度存在漏洞,更新不及时。

(2)员工保密意识较为薄弱,需要加强培训和考核。

(3)信息系统安全存在一定的隐患,需要进行修复和加强管理。

2、改进措施(1)完善保密制度,及时修订相关文件。

(2)加强员工保密意识教育培训,建立考核机制。

银行保密工作自查报告

银行保密工作自查报告

银行保密工作自查报告银行保密工作自查报告为进一步加强银行保密工作,提高信息安全保障能力,保护客户信息安全及银行自身利益,我行在全面检查现有保密措施的基础上,制定并组织实施了银行保密工作自查报告。

本文将就此进行详细介绍和总结。

一、自查目标本次自查主要目标为全面检查我行各个业务领域保密工作情况,发现问题、查快人,形成科学的保密措施体系和应急机制,从而提前预防各种风险和安全隐患的出现,确保银行信息安全稳定无忧。

二、自查内容1、保密组织架构本项检查主要从机构设置、人员管理、保密意识、保密培训等方面对银行保密组织架构进行自查。

自查结果显示,我行保密组织体系完善,各部门岗位设置合理,人员管理严格规范,保密意识普遍较高,但培训不足。

为保证各项工作能够顺利开展,我行将狠抓保密培训,加强保密文化建设,迅速提高员工保密意识和业务能力。

2、机房及网络安全本项检查主要考察机房保密措施、信息系统的安全性和连通性管控,以及网络安全体系的完整性和完善性,以此验证我行信息安全保障计划的可行性和有效性。

自查显示我行已经建立了操作规范、安全预案、备份方案等制度和规范,加密措施、入侵检测等安全设施配备较为齐备,但在应急处理机制的规范性和细节上还需要进一步加强。

3、客户信息保护本项检查主要防范客户信息泄露、滥用、丢失等风险,保护客户信息安全,维护客户恒久利益。

经过自查表明,我行已经建立了完善、严密的客户信息管理制度和客户信息安全维护制度,强化了对客户敏感信息管理和保护意识,但在数据备份、加密技术和应急措施等方面,还需要提高应对风险的适应能力。

三、总结与建议自查结束后,我们发现,我行目前在建立机构、制定规章、加强管理等方面已经进行了不少的工作,在保密措施体系上取得了一定的进展;但在应急预案制定、业务管理、创新技术等方面,还需要进一步加强和完善,做好各项工作细节,提升银行信息安全保障能力。

为此,我们提出以下建议:1、坚持以保密为首要任务,要求各位员工始终保持高度警惕和高度负责的态度。

银行安全保密工作自查报告

银行安全保密工作自查报告

银行安全保密工作自查报告为了保障银行业务的安全运行,维护客户资金和信息的安全,我行定期进行安全保密工作的自查评估。

本次自查任务主要包括了以下几个方面的内容:信息安全管理制度、网络安全、物理安全、数据备份与恢复、员工安全教育与培训等。

一、信息安全管理制度我行已经建立完善的信息安全管理制度,包括了信息安全政策、信息安全管理制度、工作规程等。

此次自查中,我们对这些制度的实施情况进行了检查,并发现了一些问题。

其中包括了制度流程内容与实际情况不符、制度落实存在漏洞等。

为了解决这些问题,我们将优化完善制度内容,建立强制执行机制,确保制度的全面贯彻。

二、网络安全网络安全是银行业务中的重要环节,也是信息安全的重要组成部分。

在本次自查中,我们发现了一些网络安全问题,其中包括了网络设备配置不符合安全标准、网络访问权限管理存在漏洞等。

为了解决这些问题,我们将对网络设备进行升级和优化,加强对网络访问权限的管理和控制,加强网络安全防护措施的落实。

三、物理安全物理安全是银行业务保障的重要一环,我们在本次自查中对物理安全工作进行了全面检查,发现了一些问题。

其中包括安全设备的维护不及时、门禁管理存在漏洞等。

为了解决这些问题,我们将加强对安全设备的维护和巡检,完善门禁管理制度,加强对重要物理设施的监控和防护。

四、数据备份与恢复数据备份与恢复是银行业务的重要一环,为了更好地应对各类风险,我们在本次自查中对数据备份与恢复工作进行了检查,并发现了一些问题,其中包括备份策略不完善、备份数据的安全性和完整性不可保证等。

为了解决这些问题,我们将优化备份策略,确保数据的安全性和完整性。

五、员工安全教育与培训员工安全教育与培训是银行业务安全保密工作的基础和重要保障措施,我们在本次自查中对员工安全教育与培训工作进行了评估,并发现了一些问题,其中包括培训内容的更新不及时、员工安全意识不足等。

为了解决这些问题,我们将加强员工安全教育和培训,及时更新培训内容,提升员工的安全意识和保密意识。

2024保密检查工作自查报告

2024保密检查工作自查报告

2024保密检查工作自查报告2024保密检查工作自查报告(精选8篇)2024保密检查工作自查报告篇1市保密局:按照市委办《关于做好迎接XX市委保密委员会开展专项保密检查的通知》(?20XX?X号)文件精神要求,并结合我局实际情况,认真组织开展了保密自查工作,现自查报告如下:一、局党组高度重视,认真学习《通知》领会精神,明确要求和责任,要求局办公室认真对照检查目录,逐一进行自查,通过自查进一步完善规章制度,落实管理措施,切实提高保密管理水平和保密技术防范能力,确保全局无失、泄密事件发生。

二、按照检查要求,对照检查目录,结合我局实际,逐项检查了我局各项保密管理制度和措施落实情况。

我局保密工作主要是涉密文件信息资料的管理和网络保密工作。

(一)涉密文件信息资料管理情况我局对涉密文件信息资料管理按照市委保密局相关要求,严格执行我局制定的《档案管理制度》和《重要信息保密工作制度》,加强对涉密文件信息的传输和阅读等各个环节的管理,对收到的涉密文件及时正确按规定进行登记和处理,确保不发生失、泄密事件。

(二)网络保密管理情况一是强化责任落实,按照谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责的原则,健全信息安全和保密责任制,建立了《信息建设管理和维护制度》、《X局电子政务使用管理规定》等制度,明确涉密设备的维修、更换、报废的保密管理规定,并把责任落实到具体部门、具体岗位和个人,指定兼职信息系统安全员,负责网络系统的安全管理。

二是加强对涉密网络和计算机设备的管理。

我局涉密计算机、打印机等办公设备,均按要求统一登记,登记信息要素齐全,标识明确,并落实专人负责安全管理。

我局接入政府内网的计算机共14台,每台计算机经过专业机构检测并安装防泄密软件,通过专线接入,与互联网采取物理隔离,没有违规接入国际互联网及其他公共信息网的情况;接入内网的计算机均采取技术措施屏蔽USB存储介质,统一使用光盘作为移动存储介质,且只有一台计算机安装刻录设备,归办公室管理;各科室接入内网的计算机均落实了专人管理,设有密码,所有工作人员统一配发USB认证证书,并加密,登录内网进行相关操作一律通过认证证书认证身份。

保密工作情况的自查报告

保密工作情况的自查报告

保密工作情况的自查报告保密工作情况自查报告一、工作背景及目的为了加强保密工作,确保保密信息的安全和保密工作的顺利进行,我单位决定进行一次保密工作情况的自查。

本次自查的目的是全面了解保密工作的现状,发现问题并提出改进措施,确保保密工作的有效运行。

二、自查范围及方法我们将自查的范围定为我单位的各相关部门以及各级人员,包括领导干部、工作人员等。

自查的方法主要包括文件资料的检查、现场实地走访、个别访谈以及员工意见征集等。

三、自查结果及问题发现1.文件资料方面(1)保密文件管理方面存在问题。

在查阅相关文件时,发现有些文件保存不规范,未按照规定的保密级别分类归档,且没有明确的保密责任人。

(2)保密文件备份不及时。

在检查文件备份情况时发现,有些重要文件没有及时备份,存在数据丢失的风险。

2.保密宣传培训方面(1)保密宣传偏重理论,实际操作培训不足。

在与一些员工的交流中,发现他们对于具体的保密工作操作流程不够了解,需要加强相关培训。

(2)保密宣传形式较单一。

目前,我们主要通过会议、传单等方式进行保密宣传,缺乏新颖、多样性的宣传形式。

3.保密管理方面(1)保密监督检查不够到位。

在现场走访中,发现一些保密部门的工作人员对于保密纪律的执行情况缺乏监督,导致一些保密漏洞的出现。

(2)保密考核激励机制不完善。

目前,我们对保密工作的考核主要集中在保密责任人身上,而缺乏对其他员工的激励机制。

四、问题原因分析1.保密文件管理方面(1)保密文件管理不规范的原因:部分员工对保密工作的重要性认识不足,缺乏保密意识;保密责任人对文件管理的要求没有明确传达到相关部门。

2.保密宣传培训方面(1)实际操作培训不足的原因:缺乏对员工的个体培训,过于偏重理论知识的传授。

(2)宣传形式单一的原因:宣传人员对于保密宣传形式的多样性了解不够,缺乏创新意识。

3.保密管理方面(1)保密监督检查不到位的原因:相关部门未能及时发现和解决保密工作中的问题;保密责任人对于保密监督检查的重要性认识不足。

农发行保密工作自查报告

农发行保密工作自查报告

农发行保密工作自查报告篇一:农发行保密工作自查报告农发行于都县支行为认真贯彻落实全国保密工作会议精神和《中国农业发展银行国家秘密定密管理规范》要求。

近期,该行由办公室牵头组织开展了保密工作专项大排查,针对保密工作管理不到位,制度不落实等方面存在的问题进行了整改自纠,促进了全行保密管理水平新提升。

提高思想认识,强化组织领导。

该行利用职工大会组织干部职工系统学习了国家对保密工作管理要求和上级行对保密工作制度规范,不断增强了全员的保密意识。

该行充分认识到保密工作的重要性,把保密管理工作纳入了全行重中之重工作来抓,明确支行“一把手”为保密管理第一责任人,对保密工作负全面责任、直接责任和首要责任。

部门负责人对保密管理工作实行分工负责,齐抓共管,一级对一级负责,支行办公室负责抓好全行保密管理制度、措施的再落实、再监督。

认真开展自查,暴露发现问题。

针对部分员工对保密工作重要性认识不足和片面认为农发行保密工作可有可无的错误思想观念,今年4月中旬,该行由办公室牵头,组织各部室开展了一次保密工作大排查,重点检查岗位员工执行保密管理制度是否真正落实到位。

完善保密措施,及时整改自纠。

强化了对岗位员工和涉密计算机的管理。

该行对接触保密文件材料较多的办公室岗位人员和办公自动化系统业务管理人员实行了分类管理,要求每个岗位员工对各自使用的办公电脑分别设置开机密码,增加一道防火墙;强化了对移动存储介质的管理。

为避免员工将常用的U盘在外网计算机与内网计算机交叉使用,该行要求全行干部职工凡在外网使用U盘后,不允许直接插入本行内网计算机使用,应坚持“先杀毒,再使用”原则,防止对综合业务系统计算机造成病毒侵害。

严禁员工擅自在分管计算机硬盘中存储、处理、传输保密文件;强化了保密登记管理。

针对保密管理工作自查发现的隐患和不足,该行建立和完善了《保密文件管理登记薄》和《涉密计算机设备使用登记薄》,完善了相关登记手续,强化了对保密文件及设备的管理,确保全行保密管理工作不出问题。

关于银行保密工作自查情况的报告(精选多篇)

关于银行保密工作自查情况的报告(精选多篇)

关于银行保密工作自查情况的报告(精选多篇)第一篇:关于银行保密工作自查情况的报告按照市分行《关于开展2022年保密检查的通知》要求和分行保密办的统一部署,我行于9月25日至10月15日开展了保密情况自查工作,现将自查情况报告如下:首先,为进一步落实通知精神,我行保密委员会对此次自查活动的行动方案、教育措施及相关测评做了统一安排。

保密委强调,各部门,尤其是保密要害部门、要害部位要认真组织本部门员工深入学习我总分行下发的关于保密工作的“三个件”,并组织安排宣传、落实及评分工作。

随后,由办公室牵头,各涉密部门按照市分行通知精神和我行保密委员会要求,认真开展了自查活动。

1、保密要害部门、要害部位的管理工作强化领导干部保密工作责任制,把保密工作纳入整体工作目标。

加强对涉密人员的教育和管理,强调各涉密人员,尤其是保密工作第一责任人一定要严格按照各项保密规章制度办事,发现问题的,要立即上报保密委,决不允许隐瞒不报。

加强对保密载体制作、收发、传递过程的管理。

自查中,没有发现未经主管领导同意擅自复制或对外公布我行各类件和经营信息的现象。

2、保密技术工作在我行计算机信息系统的自查中,没有发现违反计算机安全管理规定的现象。

在我行系统内部所有已经连接局域的计算机设备,都不允许连接国际户联,并采取了相应措施进行了物理隔离。

24小时监控制度的实施也有效强化了对计算机使用的情况的管理。

我行还在各部门设置了计算机安全员,以配合行内计算机安全管理员开展工作。

重要应用软件、升级软件及重要数据件,都有专人保管,各负其责;使用硬盘、活动硬盘等要求备份并异地保存,以保安全。

3、保密宣传教育工作指导广大员工再次学习了关于保密工作的“三个件”和此次通知精神。

本年度开展了保密宣传活动周,活动情况已经上报市分行保密工作办公室。

4、保密废纸回收、销毁情况保密载体已经按照要求,进行处理,各分理处和各部门已经对保密载体进行了集中,并已登记造册。

按照分行检查的重点,我行对保密要害部门、部位的管理工作、保密技术工作、保密宣传教育情况等进行检查后,根据市分行标准进行了认真严格的评分。

保密工作自查报告6篇-最新

保密工作自查报告6篇-最新

保密工作自查报告6篇随着社会一步步向前发展,需要使用报告的情况越来越多,其在写作上有一定的技巧。

写起报告来就毫无头绪?读书破万卷下笔如有神,下面为您精心整理了6篇《保密工作自查报告》,希望能为您的思路提供一些参考。

保密工作自查报告篇一104号关于对全市保密工作进行检查的通知精神,我办组织有关人员按照规定的检查内容进行了认真的检查,现将自查情况汇报如下:一、领导重视,切实把保密工作当作一项重要工作抓紧抓好领导重视是做好保密工作的前提。

一是建立保密领导小组,成立了由分管主任任组长,相关人员为成员的保密领导小组。

二是列入党组议事日程。

办领导多次部署研究保密工作;党组理论学习中心组组织了两次保密工作精神的学习,学习了中央、省委及市委关于保密工作的重要指示精神,明确了公文和计算机网络保密工作面临的新形势和新任务,并结合实际工作进行了探讨研究,制定了改进意见;办领导根据《中共山东省机关公文处理规定(试行)的通知》(鲁办发【20xx】14号)和《国家行政机关公文处理办法》有关规定,提出了公文管理意见;分管主任还经常召开保密工作例会,组织有关人员认真学习有关精神。

同时,为更好地做好保密工作,建立了领导干部保密工作责任制,并将保密工作列入机关岗位责任考核目标,夏召峰主任代表人防办公室与市保密委负责人签定了20xx年保守国家秘密责任书。

三是模范遵守保密制度。

领导干部参加会议带回的材料,当天交文管人员登记管理,不携带秘密文件出入公共场所,不横传涉密文件,不在亲属、子女等无关人员面前谈论国家秘密,不在普通电话和移动电话中谈及涉密事项。

二、多措并举,保密宣传成效显著“四五”普法以来,认真研究确定宣传教育计划,做好重点兼职保密干部的业务培训,做好涉密网络管理操作人员的保密教育,深入开展保密理论调查研究工作,加强定密工作,实行保密工作目标管理,加大对电子公文、电子商务保密管理的培训教育工作,层层签订“计算机网络保密管理责任书”,围绕《保密法》制订实施规范化建设方案,加强对重点涉密单位在重大节日、重大活动期间的保密检查工作,开展保密专项检查等,保密工作稳步发展。

银行保密工作自查报告

银行保密工作自查报告

银行保密工作自查报告银行保密工作自查报告120xx年以来,中国人民银行泰州市中心支行根据泰州市委保密委统一部署,在市保密局的直接关心和指导下,严密结合自身实际,积极稳步推进中支机关保密标准化管理建立工作。

通过加强保密宣传教育、完善保密制度建立、强化保密技防措施、加大保密监视检查力度,有效提升了中心支行保密工作才能和程度,有效破解了当前信息化条件下保密管理难点和薄弱环节,获得一定的成效,中心支行系统未发生的失泄密现象。

一、领导高度重视,加强保密工作组织领导保密工作是全行的重要根底性工作,泰州中支行领导高度重视新形势下的保密工作,始终把保密工作作为全行一项重要工作来抓,并贯穿于全行各项工作过程中。

一是及时成立工作小组。

保密工作标准化管理工作小组以中心支行保密委组成人员为班底,由贾拓行长任组长,顾玉清副行长、办公室主任任副组长,成员为相关业务科室负责人、办公室专职保密员、计算机网络管理员等。

工作小组负责我中心支行保密工作标准化管理工作的领导、组织、施行,并提供必要的经费物质保障。

同时,我中支能根据保密委人员变动于20xx年4月及时调整保密委员会和密码工作领导小组成员。

党委会每年至少两次对保密工作进展研究。

保密委员会和密码工作领导小组成员也会定期或不定期地召开会议,传达上级行和地方保密局有关精神和要求,通报保密检查开展情况,部署保密工作相关任务,充分发挥对保密工作的指导、监视和检查作用。

二是强化保密工作责任制。

人行在成立保密委员会和密码工作领导小组的根底上,进一步明确保密工作“一把手”负责制,即单位主要负责人要对本单位的保密工作负总责,分管领导要实在担负起组织落实责任,保密工作机构要认真履行职责;建立保密工作三级责任追究制,既要追究当事人的直接责任、部门负责人的领导责任,也要追究单位分管领导和主要负责人的领导责任;组织人事、纪检监察部门把履行保密工作领导责任制情况,纳入领导干部和领导干部绩效考核内容,并将各部门保密职责履行情况纳入部门年度考核之中,实在加大问责力度。

关于银行保密工作的自查情况的报告

关于银行保密工作的自查情况的报告

关于银行保密工作的自查情况的报告报告关于银行保密工作的自查情况自查目的为了加强银行保密工作,规范经营行为,提高客户信息保护水平,我们组织开展了一次自查工作。

自查内容1.个人信息保护(1)员工登记信息是否真实准确,是否严格按照规定收集、处理、存储、使用,并在信息采集前告知权利与权益,以及收集目的属实。

(2)员工是否遵守与客户联系时谨慎用语、不泄露个人信息等要求,是否严格保密客户信息。

2.客户信息保护(1)客户身份标识是否严格按照规定识别、核对,真实性与正确性有否得到保障。

(2)客户信息是否得到严格保密,如是否将业务资料、文件留存在员工办公桌、会议室等公共场所。

(3)客户信息是否合法使用、是否遵循客户信息使用规则进行,如在规定时间内销毁不必要的信息资料,以及是否披露信息给未经授权的第三方。

自查结论通过自查,我们发现了以下问题:1.在员工登记信息方面,部分员工存在不真实、不准确情况,并未提醒客户信息采集目的属实。

2.部分员工在与客户联系时,存在不谨慎用语、不规范操作的现象。

3.部分员工在处理客户信息时,存在将资料留在公共场所的情况。

4.部分员工在使用客户信息时,未按照规定销毁/删除。

自查对策1.加强员工保密知识培训,强化员工保密意识。

2.严格执行标准操作规程,规范员工操作流程。

3.建立健全管理制度,强制执行措施,发现违反规定情况要进行批评教育,并严格追究责任。

总结保护客户信息是银行的一项重要工作,任何一项小小的工作失误都会给客户造成不必要的损失,银行的形象也会因此受到影响。

我们要加强保密意识,加强员工保密知识的培训,规范操作流程,建立健全管理制度,切实保障客户信息的安全。

保密工作中存在的问题整改自查报告3篇

保密工作中存在的问题整改自查报告3篇

保密工作中存在的问题整改自查报告3篇【篇一】保密工作中存在的问题整改自查报告我公司坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻上级关于做好保密工作的要求,认真执行《保密法》及其实施细则的有关条款,加强对保密工作的领导,严抓各项制度建设和落实,开展了多种形式的保密宣传教育,使我公司保密队伍的政治素质和业务素质明显提高,全公司没有发生失、泄密现象,确保了国家秘密在我公司的安全。

现将自查情况汇报如下:一、强化政策理论学习,提高对保密工作的认识领导班子非常重视领导班子的自身建设,认真坚持中心组学习制度,及时对保密工作的方针、政策、法规,制定了落实措施,使公司的保密工作始终和上级要求保持一致,确保了公司保密工作的受控状态。

在指导基层单位的保密工作上,公司在年初就把保密工作作为全年工作中的一项重要内容列入全公司工作的议事日程,对一年来的保密工作作出了具体安排。

二、优化完善组织机构,加强对保密工作的领导为加强对保密工作的领导,公司适时根据公司领导班子变动情况和部门调整情况,及时对公司保密工作领导小组进行了调整,对各级保密组织机构进行了进一步的完善,明确了各级保密组织机构成员,并进一步加强了组织领导。

公司领导班子坚持把保密工作列入全年的工作计划,并根据形势变化和上级要求及时将其列入重要议事日程,保密领导小组多次组织召开会议学习落实上级有关精神,听取有关人员对保密工作汇报,认真分析当前公司的保密工作状况,确定重点保密部位,指导全公司的保密工作。

为加强对全公司保密工作的领导,凡是有可能接触和产生国家秘密的部门我们都设置了保密工作人员,确保业务工作拓展到哪里,保密工作就延伸到哪里,使保密工作和全公司业务工作同部署、同考核,确保了国家秘密和企业秘密的安全受控状态。

三、完善保密制度及设施,切实保证密级文件及信息的安全为确保密级文件的安全,公司里专门为取文件的专职人员随时提供车辆,从而杜绝了文件在取送过程中失密的可能。

保密工作自查报告

保密工作自查报告

保密工作自查报告保密工作自查报告「篇一」根据《关于进一步做好保密自查自评工作的通知》相关规定,结合工作实际,我办按照检查内容认真开展了保密工作自查工作,现将有关情况报告如下:一、严格落实责任(一)加强组织领导保密工作实行扶贫办主任负总责,分管领导具体负责,各岗位负责人具体抓落实的保密工作责任制。

我办成立了由扶贫办主任陈宗惠任组长,副主任余德明任副组长,各相关股室负责人为成员的领导小组。

(二)签订保密责任书年初,制定了年度保密工作责任书,明确了保密责任及泄密将承担的责任;分管领导与各股室签订了年度保密工作责任书。

每季度召开一次领导小组会议并对各自分管范围内的涉密工作进行检查,发现问题及时纠正。

二、强化宣传教育加强保密教育,增强保密经验,是做好保密工作的前提和基础,对此,我办高度重视保密工作的宣传教育,领导干部和涉密人员坚持带头认真学习各项保密工作的有关规定,不断提高依法管理保密工作水平,同时,利用各种会议等多种形式加强对工作人员的保密宣传教育,促使大家自觉履行保密义务和责任,改变了“无密可保”、“有密难保”等错误认识。

三、严格保密管理我办各项保密工作由领导小组统一安排协调,各岗位负责人监督管理。

(一)办公室涉密工作1、传达中央、自治区及县委政府关于保密工作的有关规定,组织干部职工学习保密方面的法律、法规,并定期组织安排保密知识竞赛,提高干部职工加强保密工作的意识和能力。

2、对我办计算机涉密事项进行严格分类管理,凡存储有未公开的文件、数据资料的计算机,明确为涉密计算机,并贴上涉密标签。

3、严格文件的收发管理。

我办指定专人收发各类文件,按照来文的密级实行分类管理、存档。

内部发文及对外印发的行政公文、业务公文,都要确定密级,在相应的发文簿进行的登记,凡涉密文件一律不能由个人保管,统一交由办公室专人存放。

4、外部人员借阅档案资料,一律由主要负责人审批同意后,方可办理借阅手续。

否则,发生泄密事件将追究档案管理人员的责任。

银行安全保密工作自查报告

银行安全保密工作自查报告

银行安全保密工作自查报告【篇一】(一)为真正做到“保守机密慎之又慎”,我们结合道路交通管理的特点与实际情况,确定档案室、内收发岗位、计算机系统、财务资料等为重点部位,并列入要害部位管理之中切实加强防范。

(二)根据业务工作特点对涉密与非涉密计算机予以明确区分,确定涉及人事、财务、交通工程、交通战备密级资料处理的计算机为保密专用机,采取专人管理、不联网、设置密码、文件加密等安全保密防范措施。

加强计算机资料的保管,对外提供或拷贝信息资料由分管领导把关。

涉密计算机和涉密软、硬盘、移动磁盘发生故障由办公室负责联系专业电脑公司派技术人员直接到单位进行现场维修,以确保秘密信息不被泄密和被窃。

(三)加强了对机要文件的管理和各类文件的印制、保管、清理、归档、销毁工作的保密安全措施。

特别是对形成文件过程中产生的废弃稿纸,集中进行烧毁。

加强送阅、传阅文件保密工作,传阅文件采取直传方式,严把传阅范围的确定、传阅登记、清点份数,跟踪办理去向、阅件限时、监督签字等传阅环节,确保了文件传阅中的保密。

严格按照规定组织传阅和保管党内机要文件。

(四)加强做好会议保密工作。

召开重要会议,会前采取安全保密措施,并对与会人员进行保密教育,规定保密纪律。

涉及国家秘密内容的会议,选择具备安全保密条件的会议场所,凡传达秘密文件,按文件规定和上级指示办理,不擅自扩大传达范围。

严禁无关人员进人会场。

会议期间的文件,统一编号登记分发。

会议结束后,对会议场所进行保密检查,查看有无遗失的文件、资料、笔记本等。

我们**市公安局交警支队的保密工作在依法管理、依法治密方面做了许多工作,保障了道路交通管理事业的健康发展,但也存在保密规章不完善,办公自动化系统保密措施不健全等问题。

在今后的工作中,我们将进一步加强对保密工作重要性的认识,本着预防为主的原则,严格执行保密制度,加大保密教育宣传力度,加强保密部门、部位的监管,不断增强保密防范能力。

以上报告,不妥之处,请批评指正。

保密工作存在问题自查报告3篇

保密工作存在问题自查报告3篇

保密工作存在问题自查报告3篇【篇一】保密工作存在问题自查报告根据xxx档案局的要求,结合检查内容及相关要求。

6月初,我办在单位内部针对单位档案室和涉及档案归档工作的科室及相关人员开展了一次全面的档案安全检查和自查活动,并同时向全体干部职工进行了一次全面的档案安全宣传。

现将自查情况总结汇报如下:一、领导重视,加强档案安全意识和档案设施建设及档案信息系统的安全管理,规范操作。

档案安全是档案工作的重中之重,确保档案安全是档案工作者的天职。

我办十分重视档案安全工作,实行安全领导负责制,在今年保持共产党员先进性教育活动开始后,更加加强了对档案安全、保密工作的领导,建立完善了档案管理负责制,明确各项职责,将档案工作落到实位,保障了档案安全工作的顺利开展。

档案工作者也警钟长鸣,牢固树立安全第一,预防为主的`思想,坚决防止松懈、侥幸心理,确保档案安全万无一失。

随着电子文件档案管理系统的逐步开展,在单位领导的重视下,将计算机运用于档案整理工作,在今年年初为单位档案管理专门配备了计算机一台,并按要求在3月初向州档案馆联系购买了《南天档案计算机管理信息系统》软件一套,落实专人负责。

做到规范操作,有序利用。

还设立了信息系统的防火墙、密码访问控制,购买安装了保密隔离卡,建立备份与恢复系统,不断完善档案信息系统安全管理制度,确保档案信息系统安全。

在管理上建立了电子归档制度和文件管理的记录系统,严格执行保管制度,从技术要求和管理措施两方面有效地保证了我办档案信息的安全管理。

二、认真落实档案安全保管、保密制度的建立及执行,确保安全。

为了搞好档案安全管理工作,单位档案室在原来的基础上加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实,新增加整理建全了档案库房十防及消防安全八不准制度。

继续实行档案专人保管,专人查阅,集中归档,认真执行《档案库房管理制度》、《档案统计制度》、《档案保管保密制度》、《档案鉴定销毁制度》、《档案查阅利用制度》、《档案管理人员岗位职责》等相关制度。

银行保密工作自查报告范文

银行保密工作自查报告范文

银行保密工作自查报告范文保密工作是基层农发行业务工作的重要组成部分,作为政策性银行必须确保执行政策的严肃性和时效性,保密工作必须提到我们工作的议事日程上,以下小编为大家提供银行保密工作自查报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家。

银行保密工作自查报告范文(一)农业发展银行作为唯一家农业政策性金融机构是金融体系的重要组成部分,按照wto规划和金融对外开放步伐的加快,其业务范围将随其金融职能和政策性金融作用将全面凸现。

农发行业务具有“双重性”,即政策性和经营性,这就对农发行的保密工作提出了更高的要求。

现阶段农发行保密工作存在诸多隐患,主要表现在以下几个方面:1、对保密工作必要性和重要性认识不足。

保密工作是基层农发行业务工作的重要组成部分,作为政策性银行必须确保执行政策的严肃性和时效性,保密工作必须提到我们工作的议事日程上。

否则,将会出现政策执行不到位现象,其危害性从小的方面讲损坏了农发行的社会形象,可能恶化党群干部关系;从大的方面讲就有可能损害农民的利益,有可能影响国家货币政策的传导和宏观调控目标的实现,甚至关系到员工生命和财产安全,因此,保密工作时刻伴随着我们,要像安保工作一样警钟常常敲。

2、对保密工作的范围和职责不清。

大多数人认为保密工作就是保密部门和工作人员及领导们的事,与自己没有太大的关系;保密只不过对涉及国家机密的文件等按规定的范围和时间进行公布,对基层农发行及员工来说没有很大的必要;有的人认为只保密农发行有关信息,与自己有业务关联部门及企业的信息不在保密范围之内等等。

这些观点都具有片面性,上述对保密工作的必要性和重要性已作了简单的介绍,实际上我们每个人的工作都涉及到保密问题,每个员工都有保密职责,凡是有可能对农发行业务开展和内部工作协调及其它部门、企业工作带来不利影响的信息都属于保密的范围。

3、对保密工作重视不够。

从现实状况来看,基层农发行保密工作做的怎样,似乎对各方面工作开展影响不大,对保密工作存在麻痹思想、重视不够。

银行保密工作自查报告模板

银行保密工作自查报告模板

银行保密工作自查报告模板银行保密工作自查报告一、前言保密工作是银行业务中至关重要的一项工作,涉及客户隐私、商业秘密等重要信息的保护。

为了确保银行保密工作的高效、安全、合规运行,我行定期开展保密工作自查工作。

本报告就我行近期保密工作自查情况进行了详细总结和分析,旨在帮助我行进一步提升保密工作水平。

二、自查情况1.自查时间:自20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX 日2.自查范围:我行全体员工、各营业网点以及后台运营部门。

3.自查方式:以问卷形式进行了投入使用率评估、保密措施执行情况评估、员工保密意识调研等多个方面的自查工作。

4.自查结果:自查范围内,我行保密工作总体表现良好,但仍暴露出以下问题:(1)部分员工对保密政策和流程不够了解和掌握,存在操作上的疏漏;(2)部分营业网点和后台运营部门存在信息泄露风险;(3)个别员工意识不够明确,保密意识较低。

三、存在问题分析1.员工知识掌握不够全面在自查中发现,部分员工对保密政策和流程的了解不够全面,一些操作上的疏漏导致了保密工作中的漏洞。

这可能是因为保密政策的宣传不够到位,培训措施不够完善,也有可能是员工没有花足够的时间和精力去全面了解保密政策。

此外,新员工的培训和入职流程中的保密教育也需要进一步加强。

2.网络和信息系统保密存在风险在自查中发现,部分营业网点和后台运营部门的网络和信息系统保密措施存在不足,容易造成信息泄露的风险。

这可能是因为信息系统的安全加固工作没有跟上需求,对网络和信息安全的监管不够严格。

此外,有些员工在日常工作中对保密系统的使用不规范,对电子文档的管理和存储面临一定的风险。

3.个别员工保密意识不强在自查中发现,个别员工保密意识不够明确,意识淡漠,对保密工作的重要性缺乏充分的认识。

这可能是因为保密教育宣传工作不到位,员工对保密风险没有形成足够的认识。

此外,我行的保密激励机制和惩戒机制需要进一步完善,以提高员工的保密意识。

四、自查总结根据以上问题分析,我行在保密工作中存在一定程度的问题和风险,需要进行相应的改进和完善。

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2019年保密工作自查自评报告
按照公司《关于组织开展保密自查自评的通知》的要求,切实推进分公司保密工作逐步实现制度化、规范化、科学化的管理水平,分公司结合日常保密工作开展情况,对照检查内容认真进行自查自评,现将自查自评情况报告如下:
一、保密工作的开展情况
(一)高度重视、强化责任落实
保守国家秘密和企业秘密,是保障国家和企业安全和利益的一件大事,是一项重要政治任务。

为进一步规范分公司的保密管理工作,分公司领导高度重视,根据《公司保密工作制度》要求,按照保密工作“归口管理、分级负责”和“保密管理与业务管理相结合”的原则,设立了保密组织机构,明确了涉密人员的工作任务和职责,为分公司保密工作的顺利开展奠定了基础。

(二)加强宣传教育、提高保密意识
为认真做好保密宣传工作,分公司领导班子成员以身作则,自觉学习、掌握保密制度,在广大干部职工中,真正树立起有法必依、有章必循、违法必究,令行禁止的作风。

同时,积极组织全体干部职工通过电视、报刊、培训等多种途径了解保密工作的要性,并要求全体职工学习《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等法规法律及公司
的保密工作管理办法,切实提高了全体干部职工对保密工作的认识和管理水平。

(三)多措并举、严抓落实
1、严抓文件资料的管理。

办公室是文件资料的加工、储存场所,为确保文件不随意外流,办公室纸质文书和电子文档的管理都由专人负责。

具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等,严禁公文随处丢放。

对涉密的文件资料,严格控制知悉范围,从不随意扩散、复印,未经批准,从不擅自携带涉密文件外出;做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等,重要电子文档的传输通过公司内网进行传送,确保电子文档安全。

同时加大了对档案室的日常管理,非工作人员一般不准进入档案室,档案工作人员严格履行保密职责,查、借阅档案手续齐全。

在财务部管理上,财务资料建立财务档案,严格按照财务制度进行审查存放,除财务人员外其他人员一律不得查阅,如因特殊原因需要查阅,必须经分管领导同意,严防机密外泄。

2、严抓计算机管理。

分公司各部室配备的电脑都在其系统里安装了防火墙和杀毒软件,防止病毒入侵,要求分公司人员文明上网,发现病毒及时报告,及时处置,预防电子病毒对网络的攻击;对涉密计算机,设置登录密码,只允许连接内网进行操作。

3、严抓涉密信息的规范性。

严格执行“涉密信息不上
网、上网信息不涉密”的原则,内部资料和宣传资料需在QQ 邮箱及微信上进行传阅学习的,需经分公司领导同意方可上传,严防泄密。

4、严抓涉密人员管理。

按照保密法规要求,明确保密岗位职责,了解保密法规制度,掌握相关保密知识技能。

同时加强涉密岗位和涉密人员履行岗位职责监管,定期监督检查其履行保密职责工作情况,及时发现泄密隐患,及时整改落实存在的保密隐患问题。

5、强化要害部门的管理。

办公室、档案室、财务部为分公司文件资料和数据存储的重要部门,我们坚持“谁主管、谁负责”的原则,明确保密人员负责计算机信息系统安全保密工作,保证连接互联网计算机不处理、不存储涉密信息。

6、严格工作程序。

工作人员不在日常工作手册上记录秘密,不随意摘录、引用秘密文件、或擅自将秘密文件给他人传看,凡是自己在工作中掌握的秘密事项,没有传达义务的绝不告诉知密范围以外的人。

不在无人看管的情况下将秘密文件和手册置于办公桌上,甚至带回家,非本部门人员不能单独留于办公室内,室内无人要及时关灯锁门。

二、自检自查情况及存在的不足
分公司各部门严格按照公司要求,对办公网络、计算机、移动存储介质等进行了自检自查,我分公司未发生过泄密事件,在互联网、微信平台、QQ群已发布的信息不存在涉密、。

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