审计调查报告反馈意见书
审计意见书反馈意见
审计意见书反馈意见尊敬的各位董事会成员:我们作为贵公司的审计师,在完成对贵公司财务报表的审计工作后,愿意向贵公司管理层提供一份审计意见书,以反馈我们对贵公司财务报表的审计结果和相应的意见。
经过审计师团队的共同努力,我们对贵公司的财务报表持有以下审计意见和反馈意见:首先,我们认为贵公司的财务报表真实、公正地反映了贵公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合相关会计准则和法规的要求。
我们的审计工作基于合理的审计规划和方法,我们收集了充分、适当的审计证据,并对贵公司的内部控制环境进行了适当的评估。
我们在审计过程中未发现贵公司财务报表中的重大错误或欺诈行为。
然而,我们在审计过程中发现了一些相关的问题和风险,需要贵公司进一步加以关注和解决。
具体地,我们提出以下反馈意见:1. 内部控制环境:我们认为贵公司的内部控制环境还需要进一步改善和加强。
在我们的审计过程中,我们发现了一些与财务报表相关的控制缺陷,如一些重要的财务记录未及时进行备份和归档,一些关键的财务流程缺乏适当的审批程序等。
我们建议贵公司加强对内部控制的审计和监控,并有效解决这些问题。
2. 风险管理:我们对贵公司的风险管理程序进行了评估,认为需要进一步完善。
在我们的审计过程中,我们发现贵公司对某些重要业务风险的识别、评估和控制不够充分和有效。
我们建议贵公司加强对风险管理的监督和管理,确保贵公司能够及时识别和应对重要的业务风险。
3. 财务报表披露:我们建议贵公司进一步改进财务报表披露的质量。
在我们的审计过程中,我们发现财务报表中某些重要信息的披露不够明确和充分。
我们建议贵公司加强财务报表披露的设计和监督,确保相关信息能够及时、准确地披露给利益相关方。
总结起来,虽然我们对贵公司的财务报表持有正面的审计意见,但仍然强调贵公司需要进一步加强内部控制环境、风险管理和财务报表披露。
我们希望贵公司能够认真对待我们的反馈意见,及时采取适当措施改进贵公司的财务管理和报表披露。
审计报告反馈意见书范文
审计报告反馈意见书范文审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。
下面是小编整理的审计报告反馈意见书范文,欢迎参考!审计报告反馈意见书范文(一)市审计局:根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定及市审计局(萍审社通[20XX]7号)文件的精神,市审计组于20XX年XX月7日至XX月26日对我区20XX年度民政资金管理及使用情况进行了为期17天的审计,审计了抚恤事业费、退伍安置费、城市及农村低保、救灾、城乡医疗救助等专项资金。
审计过程中,审计组人员实事求是、细致认真、依规依法、客观公正地进行审计,并形成了《审计报告征求意见书》,现就《审计报告征求意见书》指出的问题反馈如下:一、关于区财政局、区民政局联合下文湘财字[20XX]44号、湘财字[20XX]145号、湘财字[20XX]1XX号、湘财字[20XX]81号文件,弄虚作假下拨民政资金合计1686570元,后各乡镇虚报冒领套取民政资金,返回到区财政局四税账上的问题。
该审计查明情况属实。
湘财字[20XX]144号、145号、1XX号、81号四个文件下达资金都是区级财政用于城乡大病医疗救助、60年代精简退职老职工救助和城市居民最低生活保障人员救助资金的配套资金。
湘东区是一个中央、省、市企业相对较多的县区,境内有萍钢、萍电、萍铝、萍纸、巨源煤矿等多家大中型企业,上述企业隶属省、市管理,所有税收规费都是上级征收,而各类社会矛盾、城镇低保、大病救助、60年代精简退职老职工生活困难补助都由我区财政负担。
20XX 年湘东区享受城市低保人数13181人,其中萍铝、萍纸等中央、省、市国有企业享受人员就达7231人,占全区享受低保总人员的55%,根据上级规定,县区级按156元/年/人进行城市低保配套,则该部分享受城市低保人员配套资金达XX28036元;另有城市大病救助中也有相当数量救助对象是属于中央、省、市企业的人员,同样也要湘东区财政配套。
审计报告反馈意见(共5篇)
审计报告反馈意见篇1集团监察审计部根据核准的XX年年度审计计划,于XX年XX月XX日-dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。
本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。
我们审阅了相关制度,与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈,并抽查了相关业务的处理文件。
现将审计中情况报告如下:一、财务收支管理公司财务核算总体比较规范,能够按《企业会计制度》执行,公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。
现主要突出的问题是财务总监如何直接参与企业业务管理,特别是对重大的资本性支出、费用性支出加强事前审核和监督。
货币资金支出缺乏财务总监的审批手续本次审计,我们抽查了公司部分收付款凭证。
发现公司在部分收付款作业中相关业务单证及审批手续并不完备,特别是财务总监没有在重要财务收支上履行审批责任。
审计建议:公司制订了完备的财务部管理文件,对财务部的日常工作都作了相应的规章制度。
但没有对各种支出的审批程序、审批权限作出清晰的规定,出现了以上情况,我们建议:任何一项财务收支均应由内部填制单证,并经授权程序批准。
包括提现、资金划拨等业务。
建议公司设计相关单证及授权审批程序。
二、采购及付款公司采购有较为完备的采购作业管理标准。
对供应商质量审计、采购物资入库时的质量检查及验收、付款审批等环节的实务操作有适当控制;公司采购部门及相关岗位对采购管理和岗位职责较为熟悉。
采购环节的主要审计发现:1、供应商相对集中,主要原料采购供应商选择,缺乏年度复查程序,供应商名录基本维持不变,新供应商开拓力度较弱。
审计建议:(1)我们建议公司宜实施一年一度的供应商复审制度,同时通过对供应商的供货质量、过去履约情况以及生产现场等方面进行年底系统复查,来选择有利于公司生产和成本较低的供应商。
(2)密切关注供应商竞争环境及市场出现的新供应商,逐步开拓新的供应商(3)有些原料如需维持独家供应情形的2、采购价格缺乏系统、严格的询价、比价等价格核定程序,采购价格合理性缺乏足够的支持。
反馈意见书范文
反馈意见书范文【第1篇】反馈意见书范文——关于对《审计报告征求意见书》的反馈意见区审计局:你局对我单位20xx年度预算执行情况进行审计,并将白审企征【20xx】5号审计报告征求意见书送我单位。
我局认为,审计意见书是实事求是,客观公正的,特别是对促进我局财务管理具有很强的针对性。
经我局局长办公会研究,对存在问题及处理意见的反馈意见如下:关于部分排污费的预算安排及使用不符合规定的情况。
1、我区每年所收的排污费都缴存到区国库,统一由区财政局管理支出。
2、我单位每年的经费预算,都是严格按照区财政局预算要求,根据工作需要安排各单项经费金额及用途,报送区财政,区财政根据当年经费盘子进行审核,征求我局意见后,再报区长办公会同意后执行。
各项经费都是由区财政局按预算金额拨到我单位账上,我单位再按照用途从各项目上支出。
3、我单位在审计过程中审计出创模经费、执法经费、监测站建设经费和业务经费都是从区排污费中安排支出的,我局认为:除执法经费外,创模经费、监测站建设经费和业务经费不属于排污费开支范围,应该从我区其它资金渠道安排。
总之,我区部分排污费的预算安排及使用不符合排污费使用相关规定,我单位应负主要责任,通过这次审计,进行认真分析和总结,举一反三,查找不足,及时整改。
在今后的经费安排上我单位一定按照排污费使用的相关规定进行安排,同时加强环保专项资金管理,确保资金专款专用。
关于部分排污费的征收管理不符合规定的情况。
1、下达排污费缴纳通知单较早,但送时间较晚的问题。
一是由于排污费征收管理系统的系统原因,开具的排污费缴纳通知单会有时间上的差距;二是我区环境监察人员相对不足,工作时效性相对滞后。
2、未实行按季征收、而是一次性送达的问题。
由于我区企业较多,而环境监察人员相对不足,故很多企业未能进行按季征收。
3、排污费缴纳通知单无下达日期,无送达回证日期,无计算复核人签字的问题。
环境监察人员数量少,业务技能有限,工作粗心,故造成部分排污费缴纳通知单无下达日期,无计算复核人签字。
审计报告反馈意见书无异议怎么写
审计报告反馈意见书无异议怎么写
案例一:
根据区委组织部的安排,区审计局派出审计组于2006年10月27日至11月9日对我局原局长同志2001年1月至2006年2月任期经济责任情况依法进行了审计,审计期间我局积极配合审计组工作,提供真实完整的会计资料,使审计工作顺利完成。
审计组对我局内部控制制度及资金使用方面的做法给予了客观公正的评价,同时指出了我们在财务管理方面存在的问题和不足,给我们今后的财务管理工作提出了合理化建议。
审计组出具的报告是属实的,审计组的建议我们积极采纳,在今后的工作中,我们会进一步加强有关财经法规的学习,严格执行财政预算,认真规范支出管理,压缩招待费的支出,保证卫生经费的合理有效使用。
同时由于卫生系统承担的公共卫生任务繁重,区财政对公共卫生体系投入严重不足,公共卫生体系的建立和完善还需要财政资金的大力支持,因此,贵单位出具的审计报告征求意见稿已收悉,我单位无异议。
山东省卫生局
2006年12月21日
案例二:
山东省审计局:
贵单位出具的审计报告征求意见稿已收悉,我单位无异议。
日期:2021年5月23日。
20XX年审计报告反馈意见书范文
20XX年审计报告反馈意见书范文尊敬的公司管理层:根据我方对贵公司20XX年度财务报表进行审计工作,现将审计报告反馈意见书如下:一、审计意见我们对贵公司20XX年度财务报表进行了审计,并基于我们的审计工作,对贵公司的财务报表所提供的真实与公允的展示发表下列意见:1. 财务报表真实、公允和准确地反映了贵公司20XX年度的财务状况、经营成果和现金流量;2. 财务报表编制是否符合适用的会计准则;3. 公允披露了与财务报表有关的重要事项。
基于我们的审计工作,我们认为上述财务报表满足适用的会计准则的要求,并能够真实、公允地反映贵公司20XX年度的财务状况、经营成果和现金流量。
二、审计发现及反馈意见在贵公司20XX年度财务报表的审计过程中,我们发现了一些重要的审计事项,并特此向贵公司管理层提出以下反馈意见:1. 控制环境贵公司需进一步强化内部控制制度,特别是审批流程和风险管理方面的控制。
我们建议贵公司制定更精确的财务制度和流程,并确保全员的遵守。
2. 收入确认与应收账款针对贵公司销售范围日益扩大的情况,我们建议通过建立更加严密的销售合同管理制度,确保销售收入和应收账款的确认符合会计准则,并加强对逾期账款的催收工作。
3. 存货管理贵公司在存货管理方面存在一定的问题。
我们建议贵公司建立完善的存货管理制度,确保存货损益的有效追踪,避免存货过期和滞销的问题,并进行定期盘点以确保存货数与系统记录一致。
4. 投资和现金流量针对贵公司投资和现金流量管理方面,我们建议贵公司建立更加严密的投资预算和资金管理制度,以增强对投资项目的审慎性和对现金流量的控制。
5. 重大关联方交易贵公司在重大关联方交易的披露与处理上存在一定的不足。
我们建议贵公司严格按照相关法规要求披露重大关联方交易,并建立相应的审批流程,确保交易的合规性和公允性。
6. 财务报表修正根据我们的审计工作,我们发现贵公司财务报表需要进行某些修正。
我们建议贵公司在下一年度财务报表中对相关事项进行修正,并确保财务报表的准确性和完整性。
审计报告反馈意见
审计报告反馈意见尊敬的审计组:根据《中华人民共和国审计法》及相关部门的规定,我们审计组对贵单位2021年度的财务状况进行了全面的审计。
通过审计,我们发现了一些问题,并提出了相应的审计意见。
现将审计报告反馈意见书如下,供参考。
一、审计概述本次审计工作严格按照《中华人民共和国审计法》及相关部门的规定进行。
审计组对贵单位的财务报表、账目、凭证、合同、决策文件等进行了全面审查,同时对贵单位的业务流程、内部控制、风险管理等方面进行了评估。
审计工作采用了抽样审计和详细审计相结合的方法,以确保审计结果的准确性和客观性。
二、审计发现的问题1. 财务报表存在错误和遗漏在审计过程中,我们发现贵单位的财务报表存在一些错误和遗漏。
具体包括:(1)部分收入和费用项目未正确归类,导致财务报表的分类不准确。
(2)部分资产和负债项目未正确计量,导致财务报表的金额不准确。
(3)部分财务报表项目未正确披露,导致财务报表的信息不完整。
这些问题可能导致贵单位的财务状况被误解,影响决策的准确性。
2. 内部控制存在缺陷在审计过程中,我们发现贵单位的内部控制存在一些缺陷。
具体包括:(1)部分业务流程未得到有效控制,导致财务风险增加。
(2)部分关键岗位未实行轮岗制度,可能导致舞弊行为的发生。
(3)部分内部控制制度未得到有效执行,导致内部控制失效。
这些问题可能导致贵单位的财务状况受到损害,影响贵单位的运营效率和效果。
3. 风险管理不足在审计过程中,我们发现贵单位的风险管理存在不足。
具体包括:(1)风险评估不全面,部分潜在风险未得到识别。
(2)风险应对措施不充分,部分风险未能得到有效控制。
(3)风险管理信息未得到有效传递,导致风险管理决策不准确。
这些问题可能导致贵单位的财务状况受到损害,影响贵单位的可持续发展。
三、审计意见针对上述问题,我们审计组提出以下审计意见:1. 及时纠正财务报表中的错误和遗漏,确保财务报表的准确性。
2. 完善内部控制制度,加强内部控制执行力度,降低财务风险。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==现将审计报告将书面意见呈上篇一:审计报告反馈意见伊南工业园区关于审计报告的反馈意见书县审计局:伊南工业园区管委会于201X年8月10日收到审计意见书,根据审计报告发布的内容,对该报告内容存在以下两点异议,现向贵单位提出意见反馈如下,供研究参考:一、基本情况(三)项目进展情况。
截止201X年初,察布查尔县伊南工业园区基础设施工程建设项目和中小企业创业园区基础设施建设项目由县建设有限责任公司开工建设,共实施项目11个,已完工4个。
伊南工业园区工程项目情况:已完工项目3个(201X年凿井工程、201X年自来水10kv供电线路安装工程、201X年自来水10kv供电线路安装工程(增加),正在建设项目6个(201X管理房工程、林带工程、道路工程、供水工程、排水工程、滴灌工程)。
中小型企业创业园区工程项目情况:已完工项目1个(201X年园区道路)。
正在建设项目1个(供水管网及清水池和附属工程)。
二、审计中发现的问题(四)园区201X-201X年工程建设项目资料不完备。
例如,伊南工业园区自来水井工程和伊南工业园区管理房工程,仅有施工合同;自来水10kv供电线路安装工程(含增加)工程仅有施工合同及预算书;园区林带工程、滴灌工程,仅有立项批复文件、施工承包合同、施工监理合同,缺失资料为:工程项目申报、立项批复、工程规划、设计合同、图纸文件、标准规范有关技术文件、招投标文件等一系列工程资料,以上6个项目资料缺失率为80%。
其他5个项目也有不同程度的资料不全现象。
反馈意见单位:伊南工业园区管委会(盖章)联系人:;日期:篇二:被审计单位对《审计报告》的反馈意见书被审计单位对《审计报告》的反馈意见书 12篇三:内部审计被审计单位对审计报告反馈意见单被审计单位对审计报告反馈意见单第页篇四:审计报告反馈意见说明书样式审计报告反馈意见说明书[说明:《中华人民共和国国家审计准则》第一百三十八条第二款规定需要作出书面说明的,应逐项进行说明。
内部审计反馈意见
内部审计反馈意见内部审计反馈意见是指内部审计人员在对组织内部的经营活动、财务状况、内部控制等进行审计后,向管理层或相关部门提供的关于审计发现、问题分析和建议改进的书面报告。
以下是一个内部审计反馈意见的示例:尊敬的[管理层或相关部门负责人]:根据本次内部审计的结果,我们发现了以下问题和潜在风险:1. 财务管理方面:- 存在账目记录不准确的情况,影响财务报表的真实性和准确性。
- 费用报销流程存在漏洞,可能导致费用滥用和合规性问题。
2. 内部控制方面:- 某些关键业务流程缺乏明确的控制措施,存在潜在的操作风险。
- 内部审批权限设置不合理,可能导致决策失误和合规性问题。
3. 风险管理方面:- 对市场风险和竞争对手的分析不够充分,可能影响战略规划和业务发展。
- 缺乏有效的风险评估和应对机制,无法及时识别和处理潜在风险。
针对以上问题和风险,我们提出以下建议:1. 财务管理方面:- 加强财务人员的培训和监督,确保账目记录的准确性和及时性。
- 完善费用报销流程,建立有效的审核机制,防止费用滥用。
2. 内部控制方面:- 制定明确的业务流程控制措施,加强对关键环节的监控和审核。
- 重新评估和调整内部审批权限,确保决策的合理性和合规性。
3. 风险管理方面:- 加强市场风险分析,定期评估竞争对手和行业动态,为战略规划提供依据。
- 建立健全的风险评估和应对机制,及时识别和处理潜在风险。
我们希望管理层和相关部门能够对以上问题和建议给予高度重视,并采取相应的改进措施。
我们将在[具体时间]后对整改情况进行跟踪审计,以确保问题得到有效解决。
内部审计部门[日期]以上示例仅供参考,具体的内部审计反馈意见应根据实际审计情况和组织的具体需求进行编写。
审计报告反馈意见
审计报告反馈意见尊敬的审计组:根据贵局对我单位20XX年度财务收支及经济活动进行的审计,我们认真阅读了《审计报告征求意见书》,对审计组提出的审计意见和审计建议进行了认真分析和反思。
现将我们的反馈意见如下:一、关于审计报告中指出的问题1. 审计报告中指出,我单位在财务管理上存在不规范的情况,如部分收支未及时入账,存在现金收支无凭证、无发票等问题。
对于这些问题,我们深感遗憾和愧疚。
我们将严格按照财务管理制度进行整改,加强财务人员的业务培训,确保财务数据的准确性和及时性。
2. 审计报告中提到,我单位在资产管理和使用上存在漏洞,如部分资产未及时入账,资产盘点不准确等。
我们将对资产管理流程进行全面梳理,加强资产登记和盘点工作,确保资产数据的准确性。
3. 审计报告中还指出,我单位在内部控制方面存在不足,如决策程序不规范,个别部门职责分工不明确等。
我们将进一步完善内部控制制度,明确各部门职责,规范决策程序,确保单位运行的合规性。
二、关于审计建议1. 审计组建议我单位加强财务人员的业务培训,提高财务管理水平。
我们将积极组织财务人员参加业务培训,提高财务人员的专业素质和业务能力。
2. 审计组建议我单位完善资产管理制度,加强资产登记和盘点工作。
我们将按照审计组的建议,制定和完善资产管理制度,确保资产管理的规范性和准确性。
3. 审计组建议我单位加强内部控制建设,提高单位运行效率。
我们将认真研究审计组的建议,进一步完善内部控制制度,确保单位运行的合规性和高效性。
三、整改措施及期限1. 对于审计报告中指出的问题,我们将制定详细的整改措施,明确责任人和整改期限。
我们将在一个月内完成整改工作,并将整改情况书面报告给贵局。
2. 我们将定期对整改情况进行跟踪检查,确保整改措施的落实。
同时,我们将加强与贵局的沟通和联系,及时反馈整改进展情况。
四、感谢和建议1. 我们衷心感谢审计组对我单位的审计工作,你们的辛勤工作和专业精神为我们指出了存在的问题和不足,帮助我们提高了财务管理水平。
审计报告反馈意见书
审计报告反馈意见书谢谢您提供审计报告反馈意见书,以下是我对审计报告的一些建议和观点。
首先,我认为审计报告中的结论应该更具体和清晰。
在报告中,审计师可以清晰地指出发现的问题,以及这些问题可能对公司造成的风险和影响。
这样做可以帮助公司更好地理解审计结果,并采取相应的措施来解决存在的问题。
其次,审计报告应该更加注重风险评估。
风险评估是审计中的重要环节,可以帮助公司确定关键风险领域,并针对这些风险制定相应的管理控制措施。
在报告中,审计师可以提供风险评估的结果,并建议公司如何改进当前的风险管理控制系统。
另外,审计报告中的结论应该更具可操作性。
除了发现问题和风险外,审计师还可以提供具体的建议和措施,帮助公司改进其内部控制和风险管理。
这样的反馈可以让公司更好地理解问题的本质,并提供具体的解决方案。
此外,我建议审计报告中应该更加注重信息披露的完整性和准确性。
审计报告是对公司财务状况和经营成果的审查,因此报告中提供的信息必须准确无误,以便投资者和其他利益相关者能够准确了解公司的财务状况。
审计师应该对报告中的信息进行充分的核实和验证,并确保报告的各项数据和陈述准确无误。
最后,我认为审计师在编制审计报告时应该更加客观和独立。
审计师应该始终保持中立立场,不受任何利益关系的干扰。
在报告中,审计师应该清楚地表明自己的独立性,以增加报告的可信度和可靠性。
总结而言,审计报告反馈意见书应该更加具体、清晰和可操作,注重风险评估和信息披露的准确性,同时保持审计师的独立性。
这样的反馈意见书可以帮助公司更好地理解审计结果,并采取相应措施来改进内部控制和风险管理。
感谢您提供这次审计报告,我希望我的建议对您有所帮助。
审计报告反馈意见(共7篇)
篇一:关于审计报告的反馈意见书伊南工业园区关于审计报告的反馈意见书县审计局:伊南工业园区管委会于2010年8月10日收到审计意见书,根据审计报告发布的内容,对该报告内容存在以下两点异议,现向贵单位提出意见反馈如下,供研究参考:一、基本情况(三)项目进展情况。
中小型企业创业园区工程项目情况:已完工项目1个(2009年园区道路)。
二、审计中发现的问题程,仅有施工合同;自来水10kv供电线路安装工程(含增加)工程仅有施工合同及预算书;园区林带工程、滴灌工程,仅有立项批复文件、施工承包合同、施工监理合同,缺失资料为:工程项目申报、立项批复、工程规划、设计合同、图纸文件、标准规范有关技术文件、招投标文件等一系列工程资料,以上6个项目资料缺失率为80%。
反馈意见单位:伊南工业园区管委会(盖章)联系人:;日期:篇二:审计报告反馈意见单审计报告征询单:xx审计室二○一二年八月三日回复意见栏:(若不够填写,请另加附页)篇三:被审计单位对《审计报告》的反馈意见书被审计单位对《审计报告》的反馈意见书12篇四:内部审计被审计单位对审计报告反馈意见单被审计单位对审计报告反馈意见单第页篇五:审计调查报告反馈意见书审计调查报告反馈意见书附件十八:审计报告征求意见书审计报告征求意见书(一)向被审计单位征求意见审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。
【精编范文】被审计单位对审计报告的意见-word范文 (4页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==被审计单位对审计报告的意见篇一:审计调查报告反馈意见书审计调查报告反馈意见书附件十八:审计报告征求意见书审计报告征求意见书(一)向被审计单位征求意见审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。
请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。
如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:审计报告审计组长签名××××年××月××日(二)向被审计领导干部征求意见审计报告征求意见书×××同志:根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。
审计报告书面反馈意见书
审计报告书面反馈意见书尊敬的先生/女士,经过仔细审查和评估,我们整理了以下书面反馈意见,以供参考:1. 财务报表准确性和可靠性:首先,我们注意到您的财务报表与会计准则相符,并且数据整理和计算的方法也是正确的。
然而,在阅读完全年度报表后,我们发现一些错误或模糊之处,需要进行澄清和修正。
2. 资产负债表项目:我们建议您在资产负债表中更加清晰地列出您的资产和负债项目,以便投资者和其他利益相关者能够更容易理解和解读。
此外,请确保所有资产和负债项目的准确性和完整性,并填写全部必要的信息。
3. 收入和费用项目:请对收入和费用项目进行详细解释和分类,以提供更准确的数据。
我们推荐您提供更多的信息,例如收入来源、费用类型和相关计算细节,以增强报表的透明度和可理解性。
4. 内部控制制度:请对财务内部控制以及风险管理方面进行更详细的说明。
我们建议您审查并改进当前的内部控制流程,并制定一个明确的内部控制政策。
合理有效的内部控制政策将有助于减少潜在的财务风险和错误。
5. 业绩比较和分析:为了更好地评估您的业绩,我们建议您提供与过去一段时间的业绩进行全面比较的数据和分析,以便我们可以评估您的成长和竞争力。
此外,您可以考虑将财务指标与行业标准进行比较,以提供更广泛的参考。
6. 投资者关系和透明度:作为一家上市公司,我们鼓励您始终保持高度的透明度,并加强与投资者之间的沟通和交流。
建议您及时披露各种信息、财务状况和业务运营情况,以便投资者能够做出明智的投资决策。
在我们就以上问题提出意见的同时,需要强调的是,我们会继续与您合作,以解决任何潜在的问题并提升您的企业运营水平。
我们相信,通过我们的合作,您的财务报告和内部控制将得到不断改进,为您的业务发展提供更可靠和详实的依据。
如果您对上述任何问题有任何疑问或需要我们提供更详细的解释和指导,我们将非常乐意为您提供进一步的支持。
再次感谢您选择我们作为您的审计合作伙伴,我们期待与您持续的合作。
【最新】对审计报告征求意见稿的反馈意见word版本 (4页)
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书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
【优质文档】对审计报告征求意见稿的反馈意见-范文word版 (4页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==对审计报告征求意见稿的反馈意见篇一:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
20XX年审计报告反馈意见书范文
20XX年审计报告反馈意见书范文尊敬的公司领导:我们很荣幸地向贵公司提交了20XX年度审计报告。
我们感谢您向我们提供了足够的信息,并在整个审计期间给予了支持和协助。
我们非常重视您的业务活动,并尽最大努力为您制定财务报告。
在审计报告中,我们认为您的财务报表基本准确地反映了公司20XX年度的财务状况和经营成果。
但是,我们发现了一些问题,因此需要指出,希望贵公司重视并尽可能完善。
一、现金资金管理我们发现,贵公司在现金资金管理方面存在一些问题。
我们建议设置更为详实的现金管理制度。
该制度将有利于公司更好地控制现金流,并避免潜在的欺诈行为。
此外,我们也建议公司加强内部控制,降低现金资金管理风险。
二、应收账款管理我们注意到,贵公司在应收账款方面存在一些问题,包括应收账款账龄分析不及时、回收時間較長等。
我们建议贵公司设置更为科学的应收账款管理制度,包括日常监控和定期清理,以改进应收账款的风险,并加快回收速度。
三、资产计量、计价与折旧管理资产计量、计价与折旧管理是公司财务管理的重要部分。
我们发现贵公司在资产计量、计价和折旧处理方面存在问题。
例如,在某些资产上,我们发现公司存在计量和折旧方面的错误。
我们建议贵公司加强资产计量、计价和折旧处理,加强内部控制,防止此类错误的发生。
四、财务报告披露我们注意到,贵公司的财务报告披露存在一些不足之处,包括会计政策变更、重要事件、内部控制等方面的披露不够充分。
我们建议贵公司加强财务报告的披露,以便为投资者和其他利益相关者提供足够的信息。
综上所述,我们将上述问题作为审计报告的反馈意见,并建议贵公司采取措施加以改进,以达到可持续发展。
最后,感谢贵公司在审计期间对我们工作的支持和协助,同时希望贵公司重视以上问题,并采取措施加以改进。
谢谢!此致敬礼审核人:XXX审核部门:XXX日期:20XX年XX月XX日五、对盈利能力的评估根据我们的审计工作,我们认为贵公司的盈利能力有所提升。
贵公司20XX年度的收入总额为XXX万元,净利润为XXX 万元。
审计报告反馈意见书(客观原因) V1.0(2)
审计报告反馈意见书审计报告名称:关于深圳达实智能股份有限公司往来账款管理情况的检查报告………………………………………………………………………………………………………………被审部门(个人):林伟荣………………………………………………………………………………………………………………反馈意见:一、个人(部门)应承担的管理责任及未做好的主观原因:关于河南机场项目(GY-201411IA/01)送审金额:8,005,531.00元,审减金额:3,105,892.40,最终结算金额:4,899,638.60元的主观原因如下:1、此工程原本是甲方已与总包单位签订合同,但客观了解后,是由于工程造价高出机场集团的预算,后经甲方针对总包合同重新调整抽出弱电智能化部分进行招标;2、我司虽有幸中标此项目,但此工程分为多家弱电单位进行施工(深圳达实、厦门兆翔、上海华宇、北京中航空港)等单位,我司在此工程的主要施工任务为线管预埋、线缆敷设及小部分设备的采购,对于监控设备和其它主要机房设备不在我司合同范围内且我司的合同清单量比现场实际用量多(如线管、线缆、空调、电脑等);3、项目签约后,由于项目是由多个功能地块组成(共9个),但各个功能地块使用单位未进驻(甲方未招标),对需求不明确,可甲方业主为了不影响项目整体施工进度,暂要求各家施工单位根据现场实际需求或各自专业进行图纸深化和清单优化,待结算申报后据实核减;4、根据甲方提出的需求后,我司待各家弱电单位把图纸和清单深化后提交给我司,然后我司再对负责的施工部分进行图纸深化和清单优化;综合上述事因,由于项目个别功能地块整体取消建设或其他弱电施工单位对于后续自身深化部分的设备未安装(因功能地块使用方未进驻,现场签证手续未完善,我司亦未施工),但为了防止后续使用单位进驻后会不会要求再施工,甲方业主都未明确,所以建议我司申报结算时,暂按深化后的清单提交,据实结算即可。
………………………………………………………………………………………………………………二、客观原因:主要由于甲方业主对于机场配套区的各个功能地块需求不明确,同时各个功能地块又未进驻有使用单位提出需求意见,现场所有关于弱电施工部分只是参照原有招标图纸进行;对于后续施工单位提供的深化方案,甲方业主又无法完善签证手续,但监管业主方为了考虑项目的整体功能完善性及变向性知会各阶层领导,要求各施工单位按深化后的工程量进行申报结算,据实结算。
审计报告相关反馈意见书
审计报告相关反馈意见书尊敬的受审计单位领导:经过对贵单位财务报表进行审计,我们整理了相关的审计报告并向您上交。
在对报告进行仔细阅读和分析的过程中,我们发现了一些问题和需要改进的地方,并将这些问题和意见列举如下:1. 报表中的数据一致性问题:在进行审计的过程中,我们发现了一些报表中数据的不一致之处。
例如,在不同部门之间的统计数字不符合。
我们建议贵单位仔细检查数据来源和计算方法,并确保数据的准确性和一致性。
2. 内部控制问题:我们发现有一些内部控制方面的不足,使得贵单位更容易受到潜在的风险和错误的影响。
我们建议贵单位加强内部控制的制定和执行,例如规范业务流程、明确职责和权限、建立合理的审核机制等。
3. 审计风险问题:我们在审计过程中也发现了一些审计风险,例如存在虚假账目、欺诈行为或重大错误的风险等。
为了最大限度地减少这些风险,我们建议贵单位加强内部监督和措施,例如加强对账、定期进行自查等。
4. 税务合规问题:在审计过程中,我们还注意到了一些税务合规方面的问题。
贵单位需要确保按时缴纳各项税费,并保持与税务机关的良好沟通和合作关系。
此外,贵单位还应确保报表及相关资料的准确性和完整性,以追求税务合规性。
5. 报告格式和内容问题:审计报告中的格式和内容应按照相关准则进行规范和统一,以确保报告的可读性和专业性。
我们建议贵单位仔细审查报告,并对报告中存在的格式和内容问题进行调整和改进,以提高报告的质量和准确性。
在此,我们将以上反馈意见书提交给贵单位,希望在今后的工作中能得到充分的重视和改进。
我们相信,通过贵单位的努力和改进,可以进一步提高财务报表的准确性和可信度,增强贵单位的企业形象和道德责任感。
如果贵单位对以上意见有任何疑问或需要进一步讨论,请随时与我们联系。
我们将非常乐意为您提供支持和建议,助力贵单位的发展和成功。
谢谢!祝好!此致礼!审计师手写签名。