部门日常公用经费预算分配明细表
公共预算收入支出预算表
退休
205.33
四、医疗卫生
100
医疗保障
100
五、住房保障
96.12
住房改革支出
96.12
本年收入合计
2239.25
本年支出合计
2896.07
用事业基金弥补收支
差额
结余分配
上年结转和结余
656.82
年末结转和结余
其中:公共预算财政拨款结余
601.52
收入总计
2896.07
支பைடு நூலகம்总计
2896.07
公共预算收入支出预算表
部门:益阳市财政局
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、公共财政拨款
2239.25
一、一般公共服务
2414.62
经费拨款
2164.2
财政事务
2414.62
纳入公共预算管理的非税收入拨款
75.05
二、教育
80
二、纳入专户管理的非税收入拨款
进修及培训
80
三、社会保障和就业
205.33
注:本表反映部门本年度的总收支和上年结转结余预算安排情况。
部门预算和三公经费预算公开参考表格
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
注:此项无指标
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6)
部门收支总表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7)
部门收入总表
单位:万元
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8)
部门支出总表
单位:万元。
部门费用支出表汇总
部门费用支出表汇总为了更好地管理和控制部门的经费支出,我们制作了一份部门费用支出表汇总,以便清晰地了解各项费用的情况。
以下是该支出表的详细内容:1. 人员费用:- 包括员工工资、福利、奖金和津贴等。
这些费用是我们最大的支出之一,因为我们重视员工的福利和激励措施,以保持团队的稳定和工作效率。
2. 办公室租金:- 包括办公场所的租金和相关的设施维护费用。
我们努力为团队提供一个舒适和高效的工作环境,因此租金是我们不可避免的开支之一。
3. 采购费用:- 包括采购办公用品、设备和技术设备等。
这些费用是为了满足团队正常运作所需的资源,以提高工作效率和生产力。
4. 市场推广费用:- 包括广告、宣传和市场推广活动的费用。
我们意识到市场推广对于企业的发展至关重要,因此投入一定的经费来提升品牌知名度和市场份额。
5. 培训和发展费用:- 包括员工培训、教育和职业发展的费用。
我们重视员工的专业能力和职业发展,因此不断投入资源来提升员工的技能和知识水平。
6. 会议和活动费用:- 包括组织会议、研讨会和团建活动的费用。
这些活动有助于促进团队合作和沟通,提高团队的凝聚力和工作效率。
7. 差旅费用:- 包括员工出差的交通、住宿和餐饮费用。
由于业务需要,员工可能需要频繁出差,因此我们提供必要的经费支持。
8. 其他费用:- 包括各种其他费用,如办公用品维护、保险费用和法律顾问费用等。
这些费用是为了保障公司的正常运营和风险管理。
通过制作部门费用支出表汇总,我们可以清晰地了解各项费用的情况,从而更好地管理和控制预算。
同时,我们也可以通过对比和分析支出表,找到节省费用和提高效率的方法,以实现更好的财务管理和部门运营。
部门日常公用经费预算分配明细表
序 号
部门 名称
经费分配项目
金额
负责
人
公务费万元[电话费(含校领导办公电话费),交通费,
办公费3,邮奇费(不含招生及国际邮奇费),差旅费]。
1
党办、
业务费万兀〔信息费2,培训费2,邮件专用摩托车运行
林志华
校办
经费1,密码工作岗位津贴,维护密码机2万,档案协会年
费1万〕。
专项经费7万元(校友会秘书处2,制作宣传纪念品5)。
公务费 万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费,外办
国际邮资费,国际通信费)。
外事
业务费万元(聘外籍教师费用,外事接待等费用8,港澳
叶玲
2
办、港
台侨学生活动费公用费及奖学金5,协会年费,外事专员培
澳台办
训费万,管理人员费用及值班电话费万,招生业务费万)。
专项经费8万元(外教公寓装修及添置生活用品等5,北
园建设300万元)。
江一平
14
产业处
公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费3万元(产业业务管理经费3)。
专项经费112万兀(企业职工保险及生活费补助)。
林金欣
15
教务处
公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费42万元〔本专科生业务费40(含学生见习交通费), 医教研究费2〕。
教育学
院
公务费万兀(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费1313万元(研究生科研业务费619,研究生生活
费558,教学实验费80[二次分配后设备处实施采购],评审 费15,研究生招生费10,学位毕业证书购置费2,导师上 岗及管理人员培训费5,教室设备维修费1,研究生活动费23)。
2024年公用经费预算表
一、经费总额
根据2023年下达的预算,我国的公用经费总额达到6000亿元,与上年相比增长7%,其中:
1.国家预算总额:5000亿元
2.地方预算总额:1000亿元
二、国家预算分配
根据2023年下达的预算,国家预算共分为7部分:
1.民生类支出:1650亿元;
2.基础设施建设支出:1000亿元;
3.重点科研项目支出:800亿元;
4.国防军备支出:650亿元;
5.社会保障支出:600亿元;
6.环境保护支出:400亿元;
7.有关政府部门经费支出:200亿元。
三、地方预算分配
根据2023年下达的预算
1.民生类支出:280亿元;
2.公共基础设施建设支出:400亿元;
3.环境保护支出:100亿元;
4.重点社会事业支出:180亿元;
5.其他支凂:140亿元。
四、经费使用
2023年的公用经费将用于支持国家决策部署、实施经济社会发展战略、促进重大项目建设、改善民生、保障基本公共服务和保障安全和社会稳定等。
部门日常公用经费预算分配明细表
2009年度部门日常公用经费预算分配明细表30 体育部公务费5.31万元(电话费0.51 ,交通费0.05,办公费4,差旅费0.75)。
业务费15.68万元(教学、行政管理机动费5.68,体育设施购置及维护10)。
专项经费21.8万元(校运会及体育文化节16.8,省大运会专训5)。
42.79 高松龄31 口腔医学院公务费 3.66万元(电话费0.61,交通费0.2,办公费1.72 ,差旅费1.13 )。
业务费30.17万元(教学、行政管理机动费5.17,09年老师工资补助费25)。
专项经费22.44万元(教学质量工程21.5,学生实习差旅费0.94[实习费教务处负责])。
56.27 闫福华32 海外教育学院海外教育学院开办费50 50 陈江33 医疗保健医疗保障业务费200万元(二级保健医疗费188万元,教职工体检12)。
200 各部门34 机动经费项目公务费279万元(校领导掌握机动费69,学校接待费50,上街校区教工交通费160)。
专项经费1100万元(实验室建设和新专业建设机动费500,临时出国费100,学校机动费500)。
1379分管校领导合计日常公用经费支出8297.75万元,重点建设高校专项经费支出650万元,校级学生活动经费支出26万。
8973.75总有一天你会渐渐明白,对自己笑的人不一定是真爱,对方表面的伪善是为博取信赖,暗里他可能会伺机将你伤害。
总有一天你会渐渐明白,不是所有人都对你心门敞开,即使你用善良和真心对待,有的人依然会悄悄将你出卖。
总有一天你会渐渐明白,哪怕你拿到了幸福的号码牌,命运之神也不一定对你温柔相待,你的余生仍有可能会被忧伤覆盖。
总有一天你会渐渐明白,人世间每个人都会有孽缘和无奈,有的人不值得你为他付出和慷慨,命中注定的灾祸你想躲也躲不开。
总有一天你会渐渐明白,不管你在人群中出不出彩,不管你对生活认真抑或懈怠,该来的一切总是会因你而来。
总有一天你会渐渐明白,人生总有预料不到的惊喜和意外,纵然你处在绝望的谷底和天台,转身就有可能看到晴天驱走阴霾。
部门月度经费预算表
部门月度经费预算表1.引言本文档旨在为部门的月度经费预算做出详细的规划和安排。
通过对各项开支的准确估计和适当的调整,确保经费能够合理地使用和分配,提高经费利用效率,为部门的正常运营和发展提供有力支持。
2.预算目标2.1提供各项员工福利和培训的资金支持。
2.2支出办公设备和维护的相关费用。
2.3微型费用和差旅费的统筹使用。
2.4开展市场推广和宣传的相关费用。
2.5其他未列明的支出。
3.经费预算分类3.1员工福利及培训为员工提供良好的工作环境和福利待遇是部门的优先考虑。
预计每月员工福利及培训费用为xxxx元。
3.2办公设备及维护办公设备和维护是保证部门日常工作顺利进行的重要保障。
预计每月办公设备及维护费用为xxxx元。
3.3微型费用及差旅费用微型费用和差旅费用是部门运转过程中不可或缺的开支。
预计每月微型费用和差旅费用为xxxx元。
3.4市场推广及宣传市场推广和宣传是扩大部门影响力和业务范围的重要手段。
预计每月市场推广及宣传费用为xxxx元。
3.5其他费用其他费用是难以具体归类的支出,可能包括部门突发事件应急费用等。
预计每月其他费用为xxxx元。
4.预算执行监控机制4.1预算执行根据各项具体预算的要求和经费使用情况,及时安排预算的执行,确保各项开支按照计划进行。
4.2预算调整根据部门的实际情况和变化,对预算进行适当调整。
在确保正常运营的前提下,为部门的发展提供更加有力的支持。
4.3预算监控设立专门的预算监控机制,定期对预算执行情况进行核查和分析。
对于超出预算或未使用完的经费,及时进行调整和安排,以确保预算能够更好地服务于部门的需求。
5.结论本月度经费预算表旨在为部门的日常运营和发展提供参考依据。
通过对各项开支的合理规划和监控,确保经费的有效使用和合理分配,提高经费利用效率。
希望本预算表能够为部门的工作提供有力支持,以保证部门的迅速发展和持续壮大。
一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表
一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注:三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.85 万元,比上年减少1.2 万元,下降3.5 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 24 万元
(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 24 万元),比上年减少1 万元,下降4 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费8.85 万元,比上年减少0.2 万元,下降2.21 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
部门预算和三公经费预算公开表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
一般公共预算支出表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3-1)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
一般公共预算基本支出表(表3-2)
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
简、依法依规、节俭办事、标准控制”的原则。
一般公共预算“三公”经费的增加,是因为非税收入的减少,原来由非税收入开支的“三公”经费改由一般公共预算经费开支。
政府性基金预算支出表
单位:万元
部门收支总表
单位:万元
部门收入总表
单位:万元
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)
部门支出总表
单位:万元。
部门经费预算明细表
部门: 费用名目 一、员工费用 基本工资 业务提成 1.工资 奖金 其他 生日福利 节日福利 2.福利费 劳保费用 其他 3.五险一金 正常 4.伙食费 加班伙食费 5.其他 二、交通费和差旅费 公共车辆费用 1.市内交通费 打的费 其他 车票费用 住宿费用 2.差旅费 餐费补贴 其他
说明:
预算金额
费用名目 三、办公费用 文具 1.办公费 名片 其他 固定电话费 2.通讯费 移动电话费 3.邮寄和快递费 4.租赁费 5.水电费 6.办公桌椅费用 7.电脑、网络 费用 8.其他 网费 电脑/租赁费 配件 办公室 宿舍
四、销售费用 1.业务招待费 2.运输和保险费 3.销售佣金-客户
1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不涉及的不填; 2、人力成本由人事行政统一提报公司总额; 3、财务费用由财务部提报; 5、各部门填报本表后应留存费用预算的明细备查; 6、各部门务必在每月25号之前提报; 7、本表仅供资金计划参考使用。
4、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用,当月超过5000元以上的费用开支要列明费用项目内容;
用预算明细表
单位:元 预算金额 费用名目 五、市场营销费用 1.广告宣传费 2.其他 六、物料采购 1其他费用 1.汽车费用 车辆耗费
本月份经费预算合计:
元以上的费用开支要列明费用项目内容;
部门经费预算汇总表
H部门 I部门 J部门 K部门 L部门
职工培训 教师资格
职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报 合计 行政办公费 外籍专家 外事接待费 留学生经费 出访费 津贴 合计 行政办公费 卫生绿化 维修 机动 办公设备购置维护 津贴 合计
部门包干经费预算安排汇总表(单位:元)
部门 A部门B部门C部门Fra bibliotekD部门项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费
合计 行政办公费
会议室费 邮电通讯费
档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费 宣传 统战
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
备注
D部门 E部门 F部门 G部门 H部门
院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 招生 项目评审费 师资培训费 试卷费 证书 学位 实践教学 津贴 合计 行政办公费 奖学金 贷学金 勤工助学 特困生补助 学生活动费 就业指导 心理咨询 津贴 合计 合计 人事
年度机关部门费用预算表
4、职工各项补贴 5、劳动保护费
⑴职工住房补贴 ⑵住房公积金
⑴通讯费
年度 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
平均每季度
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19、职工福利费 20、认证费 21、实验仪器检测费
22、无形资产摊销
23、残疾人就业保障金 24、诉讼费 25、咨询费 26、品牌推广费 27、招投标费 28、排污、绿化、保洁费 29、招聘费用 30、物料消耗、生活用品 31、劳务费 32、其他
管理费用合计 二、财务费用支出 1、利息支出 2、利息收入 3、金融机构手续费 4、折现 5、贴现息
其他费用 财务费用合计 三、资本性支出(固定资产、无形资产) 1、购置汽车等支出 2、信息化无形资产 3、仪器购买 4、大型办公用品等购买 5、信息化有形资产 资本性支出合计 四、科研经费专项支出 1、课题费 2、专利申报、维护费 3、技术成果奖励 4、论文版面费 科研经费支出合计
年度机关部门费用预算表
其他费用 财务费用合计 三、资本性支出(固定资产、无形资产) 1、购置汽车等支出 2、信息化无形资产 3、仪器购买 4、大型办公用品等购买 5、信息化有形资产 资本性支出合计 四、科研经费专项支出 1、课题费 2、专利申报、维护费 3、技术成果奖励 4、论文版面费 科研经费支出合计
11、固定资产使用费
⑶租赁费 12、聘请咨询中介机构费 用 13、物业管理费及取暖 14、技术转让费 15、团体会费 16、业务招待费 17、税金 18、职工教育经费
19、职工福利费 20、认证费 21、实验仪器检测费
22、无形资产摊销
23、残疾人就业保障金 24、诉讼费 25、咨询费 26、品牌推广费 27、招投标费 28、排污、绿化、保洁费 29、招聘费用 30、物料消耗、生活用品 31、劳务费 32、其他
0
一、管理费用支出 1、工作人员工资 2、工会经费 3、各种社会保险费
4、职工各项补贴 5、劳动保护费 6、办公费
7、信息化费用 8、会议费
(室)费用预算(单位:元)
公司本部
年度
⑴在岗人员工资及各种补贴 ⑵内退人员工资 ⑶返聘人员工资 ⑷专家津贴 ⑸其他人员工资
0.00
⑴基本养老保险费 ⑵补充养老保险(年金) ⑶失业保险费 ⑷工伤保险费 ⑸医疗保险费 ⑹补充医疗保险 ⑺生育保险费 ⑻残疾人就业保障金 (9)意外伤害险
总计
0.00
0
0 0 0
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
单位各个部门经费预算明细表
费用所属部门:
销售部
费用描述
一、员工费用
基本工资
1.工资
业务提成 奖金
其他
生日福利
2.福利费
节日福利 劳保费用
其他
3.五险
4.伙食费
正常 加班伙食费
5.其他
费用合计:
二、交通费和差旅费
公共车辆费用
1.市内交通费
打的费 车辆维修费用
路桥费
车票费用
2.差旅费
住宿费用
餐费补贴
费用合计:
部门负责人签字:
预算额度
费用描述
三、办公费用
文具
1.办公费
名片
其他
固定电话费
2.通讯费
移动电话费
3.邮寄和快递费
4.租赁费
办公室 宿舍
办公室
5.水电费
宿舍
大棚
网站费用
7.电脑、网络 电脑维护费
费用
网络费(含OA)
配件
费用合计:
四、销售费用
1.业务招待费
2.运输和保险费
3.销售佣金-客户
费用合计:
领导பைடு நூலகம்批意见:
运作费用预算明细表
月份:
预算额度
费用描述
五、市场营销费用
1.广告宣传费
2.其他
六、单列费用详单
年检费
1.汽车费用 车辆保险费
其他
公关费用
财产保险费
电脑等办公用品购买费
审计费
律师费
其他
预算额度
批意见:
本月份经费预算合计:
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6
财务处
公务费万元(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费7万元(印制财务账目、报表、凭证等费用6,财务设备设施维护1)。
黄建设
7
宣传部
公务费万元(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费万元(订阅全校报刊杂志,宣传业务费用5,校报专刊5)。
李治中
8
学生工作处
公务费万元(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
产业处
公务费万元(电话费 ,交通费,办公费,差旅费)。
业务费3万元(产业业务管理经费3)。
专项经费112万元(企业职工保险及生活费补助)。
林金欣
15
教务处
公务费万元(电话费 ,交通费,办公费,差旅费)。
业务费42万元〔本专科生业务费40(含学生见习交通费),医教研究费2〕。
专项经费万元(校级教改立项费[含上年结转],校级质量工程建设项目,客观结构化考试,老师领用书籍14,教务管理系统12,全校题库建设10,教材建设费10,教学管理干部培训费5,新编教学大纲20,选修课程建设和兼课费,临床基地补助费万元[老师节,校领导走访教学基地,临床教育建设费],临床医学学生实习费[临床专业第四、五年教学经费及函授生实习费]。临床基地客观结构化考试建设专款454万元[含上年结转未结算工程54万元]〕。
2009年度部门日常公用经费预算分配明细表
序号
部门名称
经 费 分 配 项 目
金 额
负责人
1
党办、校办
公务费 万元[电话费 (含校领导办公电话费),交通费,办公费3,邮寄费(不含招生及国际邮寄费),差旅费]。
业务费万元〔信息费2,培训费2,邮件专用摩托车运行经费1,密码工作岗位津贴,维护密码机2万,档案协会年费1万〕。
业务费万元(辅导员队伍建设与培养13,迎新经费2,招生工作经费,资助中心工作经费1)。
专项经费6万(校方责任险6)。
卓朝春
9
工会
公务费万元(电话费 ,交通费,办公费,差旅费。
业务费万元(工会业务经费及上交上级工会经费107, 教代会经费,依法治校及校务公开经费1,女性研究中心2)。
陈思怀
10
团委
公务费万元(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费12万元(共青团活动及社会实践6,文化艺术节活动费3,大学生铜管乐团3。〕
专项经费26万元(从校级学生活动费中安排,其中组织暑期学生社会实践10,国庆文化活动、校园BBS、学生换届等16。)。
黄身勇
11
监察审计处
公务费万元(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费万元(宣传教育及办案经费4,业务培训)。
合 计
日常公用经费支出万元,重点建设高校专项经费支出650万元,校级学生活动经费支出26万。
专项经费50万元(学位点建设35,课程建设经费15)。
郑鸣
20
科研处
公务费万元(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务经费52万元(从科研经费拨款中按实提取)。
专项经费250万元(从重点高校建设经费安排科研项目配套180,非隶属直属医院科研费70)。
周瑞祥
21
文明办
专项经费30万元(文明校园、上街生活区宣传栏、校园文化建设等)。
30
分管校领导
22
关工委
关心下一代工作业务费3万元,高校关工委年会2万元。
5
分管校领导
23
基础医学院
公务费万元(电话费 ,交通费,办公费9,差旅费)。
业务费万元(教学、行政管理机动费,上年结余转入15)。
专项经费万元(尸体费用71,教学质量工程39[含上年结余转入],学生到临床实习点差旅费)。
黄爱民
专项经费1万元(编印《反腐倡廉制度汇编》)。
张坚
12
设备处
公务费万元(电话费 ,交通费,办公费,差旅费)。
业务费万元(教学设备维护费15,实验动物中心经费13,全校教学实验费288[二级分配项目],材料运输费5,高校订货会,教学实验室管理费3,易制毒化学物品报废处置3)。
专项经费万元(结转上年度教学仪器设备采购未结算款)。
专项经费万元(校运会及体育文化节,省大运会专训5)。
高松龄
31
口腔医学院
公务费万元(电话费,交通费,办公费 ,差旅费 )。
业务费万元(教学、行政管理机动费,09年老师工资补助费25)。
专项经费万元(教学质量工程,学生实习差旅费[实习费教务处负责])。
闫福华
32
海外教育学院
海外教育学院开办费50
50
陈江
黄黎玲
13
图书馆、信息中心
公务费万元(电话费 ,交通费,办公费,差旅费)。
业务经费万元(图书图像管理业务及设备维护维修费,网络租用及维护30,学报编辑部经费10)。
专项经费660万元(图书、期刊电子书刊购置费260,从重点高校建设经费安排图书平台建设100万元和数字化校园建设300万元)。
江一平
14
专项经费7万元(校友会秘书处2,制作宣传纪念品5)。
林志华
2
外事办、港澳台办
公务费 万元(电话费,交通费,办公费,差旅费,外办国际邮资费,国际通信费)。
业务费万元(聘外籍教师费用,外事接待等费用8,港澳台侨学生活动费公用费及奖学金5,协会年费,外事专员培训费万,管理人员费用及值班电话费万,招生业务费万)。
33
医疗保健
医疗保障业务费200万元(二级保健医疗费188万元,教职工体检12)。
200
各部门
34
机动经费项目
公务费279万元(校领导掌握机动费69,学校接待费50,上街校区教工交通费160)。
专项经费1100万元(实验室建设和新专业建设机动费500,临时出国费100,学校机动费500)。
1379
分管校领导
王卫平
29
成教学院
公务费万元(电话费,交通费,办公费4,差旅费
业务费万元(成人教育教学、行政管理机动费20,上年结余转入)。
专项经费25万元(教学计划及大纲9,保密室建设及教室扩音5,学籍软件5,光电读卡机3,毕业证书制作3)。
沈国星
30
体育部
公务费万元(电话费 ,交通费,办公费4,差旅费)。
业务费万元(教学、行政管理机动费,体育设施购置及维护10)。
24
公共卫生学院
公务费万元(电话费,交通费,办公费6,差旅费,两校区学生活动交通补贴费1)。
业务费万元(教学、行政管理机动费,上年结余转入)
专项经费万元(教学质量工程[含上年结余]),学生实习经费。
张文昌
25
医学技术与工程学院
公务费万元(电话费,交通费,办公费6,差旅费)。
业务费万元(教学、行政管理机动费,上年结余转入)。
许能锋
16
基建处
公务费万元(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务经费29万元(上街校区二期建设管理经费29)。
刘明生
17
后勤管理处
保障运行经费1330万元(日常公用经费,人员经费万元).
专项经费万元(台江校区E、B教学楼教室多媒体10,台江校区景观改造节能改造专款100,台江校教工宿舍水改造上年未完工结余转入,食堂补助专款80,收购交通服务部两辆大客车26万元]。
苏义和
孙本玲
4
离退休工作处
公务费万元(电话费,交通费,办公费,差旅费,离休支部用车费。)。
业务费万元[离休(含上年结余转入,退休(含上年结余转入),等人员补差。
专项经费25万元(修建离退休人员活动场所25)。
崔 霖
5
人事处
公务费万元(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务经费93万元(职改经费3,全校师资培养、人才招聘及职工教育经费88,年终特困补助费2)。
专项经费万元(教学质量工程,学生实习费及实习差旅费。
杨立勇
26
护理学院
公务费万元(电话费,交通费,办公费6,差旅费)。
业务费万元(教学、行政管理机动费)。
专项经费万元(教学质量工程[含上年结余转入],学生实习费及实习差旅费。
姜小鹰
27
药学院
公务费万元(电话费 ,交通费,办公费6,差旅费)。
业务费万元(教学、行政管理机动费,上年结余转入)。
何志辉
18
保卫处
公务费万元(电话费 ,交通费 ,办公费,差旅费)。
业务费万元(保卫、消防业务工作,小车、摩托车运行费用及复退军人座谈会,保安奖励费,监控设施保养维修费3)。
专项经费万元(学生军训费,购置监控设备)。
浦小克
19
研究生教育学院
公务费万元(电话费,交通费,办公费,差旅费)。
业务费1313万元(研究生科研业务费619, 研究生生活费558,教学实验费80[二次分配后设备处实施采购],评审费15,研究生招生费10,学位毕业证书购置费2,导师上岗及管理人员培训费5,教室设备维修费1,研究生活动费23)。
专项经费8万元(外教公寓装修及添置生活用品等5,北欧等国学术交流专款3。)。
叶玲
3
组织部、统战部
公务费万元(电话费,交通费,办公费 ,差旅费)。
业务费万元[党校培训经费8,干部培训费3,统战经费(含民主党派主委工作补贴,党外干部培训费1,党外人士慰问及座谈会]。
专项经费27万元(党代会经费2,两个挂钩村补助及联络走访慰问经费15,学习实践科学发展观教育活动10)。
专项经费万元(教学质量工程[含上年结余转入],医药生物中心设备维护费4,学生实习费及实习差旅费,承办大型专业会议)。
许建华
28ห้องสมุดไป่ตู้
人文学院
公务费万元(电话费 ,交通费,办公费6,差旅费)。
业务费万元(教学、行政管理机动费,上年结余转入)。
专项经费万元(教学质量建设,学生社会实践6,思想政治理论教学改革3,心理健康指导中心3,学生实习费。