项目支出预算情况表

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预算04表项目支出预算表

预算04表项目支出预算表

出租汽车调度站运营维护费 214 21401 2140102 交通运输支出 公路水路运输 一般行政管理事务 武警驻省际客运站执勤保障专项经费 省际客运站行包安检设备更新购置补助经费 2016年机动经费 出租和道路运输及船员从业资格证件购置费 法律服务费 运输行业立法执法复议监察工作经费 旅游客运行业小样本调查经费 行管证件标牌和档案制作费 交通运输统计执法管理及行政许可单证印刷费 外埠进京客车GPS系统监视人员补助经费 纯电动分时租赁网点布局规划工作研究 省际客运站专业行包安检人员补助经费 停车服务企业评价管理体系研究 运输行业安全保障监管工作经费 在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价抽检经费 危险货运车辆安全技术性能抽检 出租党建专项工作经费 史志年鉴和大事记编纂 地面公交出行需求调查及分析研究 交通运输行业标准规范制定修订贯彻和评估经费 运政执法人员换装和海事执法人员补装经费 公共自行车区域服务质量评价指标体系和监管机制研究 编制2016-2030年北京市交通运输行业发展规划 党建干部管理和精神文明建设等工作经费 新办公地点后勤保障服务运行经费 运输行业统计及政策制定管理和宣传工作经费 停车资源普查项目 基于大数据的汽车租赁车辆运行特征分析与在城市交通中的定位研究 办公用房租赁
951.450000 8882.291576 4165.991576 4080.991576 49.920000 408.000000 110.594040 20.000000 40.000000 61.000000 35.000000 198.000000 198.000000 100.320000 24.012400 729.600000 39.174000 75.000000 20.000000 18.000000 50.000000 20.000000 15.700000 90.000000 240.000000 27.000000 45.667420 38.000000 380.000000 75.000000 273.611600 34.088400 492.750000

研发项目经费支出预算表(统计表)

研发项目经费支出预算表(统计表)
7
1、直接消耗的原材料、半成品、燃料和动力费用
8
2、达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费
9
3、工艺装备开发制造费,设备调整检验费,试制产品检验费
10
4、用于研发活动的仪器设备简单维护费
11
12
三、折旧费用与长期待摊费用
13
1、专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费
14
2、研发仪器设备改装、修理过程中发生的长期待摊费用
研发项目经费支出预算表(统计表)
附件2:
()研发项目经费支出预算表
(计入无形资产成本的费用除外)
纳税人名称(公章):所属年度:
税务登记证号码: 金额单位:元
序号
研发费用项目
发生额
1
一、直接从事研发活动的本企业在职人员人工费用
2
1、工资、薪金
3
2、津贴、补贴
4
3、加班工资、奖金、年终加薪
5
6
二、研发活动直接投入的费用
28
29
七、勘探、开发技术的现场试验费
30
31
八、研发成果的论证、鉴定、评审、验收费
32
九、与研发活动直接相关的其他费用
33
1、技术图书资料费、资料翻译费
34
35
研发费用合计数(1+6+12+16+20+23+29+31+32)
36
由国家财政拨款并纳入不征税收入的研发费用
37
加计扣除额(35-36)×50%
2费142研发仪器设备改装修理过程中发生的长期待摊费用1516四设计费用171新产品设计费新工艺规程制定费182进行工序技术规范操作特性方面的设计等发生的其它费用1920五装备调试费211工装准备过程中研发活动发生的费用2223六专门用于研发活动的无形资产摊销费241研发软件252专利权263非专利发明技术274许可证专有技术设计和计算方法等专有技术发生的摊销费2829七勘探开发技术的现场试验费3031八研发成果的论证鉴定评审验收费32九与研发活动直接相关的其他费用331技术图书资料费资料翻译费3435研发费用合计数161216202329313236由国家财政拨款并纳入不征税收入的研发费用37加计扣除额353650注

项目支出预算明细表

项目支出预算明细表
项目支出预算明细表
项目支出预算明细表(总表)
单位:万元
目总投资及当年预算支出明细
项目总投资
资金来源
总投资
已批复
预算数
截至上年底结转数
申请当年
预算
备注
合计
98
98
财政拨款
98
98
财政拨款结余资金
教育收费安排支出
其他资金
预算支出明细
支出明细项目
金额
测算依据及说明
合计
98
1.
办公费
4
用于购买办公耗材
2.
印刷费
5
印刷“标准”100套和相关资料
3.
咨询费
12
现状调查:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;学习交流:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;梳理分析本局情况:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;考查调研:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;开展研究:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;工作标准编制:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;日,共计60*2*400约5万元。
7.
其他交通费用
10
现状调查:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;学习交流:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;梳理分析本局情况:共计行程2500公里,计交通费*2500约1万元;考查调研:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;开展研究:共计行程2500公里,计交通费*2500约1万元;工作标准编制:共计行程2500公里,计汽车交通费*2500约1万元,飞机火车交通费约1万元,共计交通费2万元。

项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

213 02 99
206005
公园活动策划制作工作 经费
申请依据:为认真落实石门国家森林公园创 建4A级旅游景区计划工作,提升景区景点要 求,丰富石门公园旅游文化活动。 开支内容:1.采购以稻草节为主题的节庆活 动策划及稻草节造型租赁、2.黄金花海等活 动策划。 开支明细:稻草节活动策划、稻草节造型租 赁、其他活动策划。
22.50
22.50
105.00
105.00
110.00
110.00
668.80
668.80
财政专户管理资金
小计
当年收入 净结余 安排 安排
事业 收入
经营 收入
附属 单位 上缴 收入
单位:万元
其他 收入
用事业 基金 弥补 收支 差额
上年预 结转
15
16
17
18
19
20
21
22
23
第1页,共14页
附件6
206005
国有林场改革回收项目 评估
申请依据:《中共广东省委 广东省人民政 府关于印发<国有林场改革实施方案>的通知 》(粤发〔2015〕9号)。开支内容:国有 林场改革回收项目征收费用评估。开支明 细:石门公园出租果园面积上千亩,拟分批 回收,2018年对总面积约500亩的出租果园 进行测绘评估。开支明细:编制测绘报告、 评估报告费用等。
项目支出预算明细表
总计 8
合计 9
财政拨款收入(财政补助收入)
一般公共 预算
政府性基金预算
小计
当年收入 净结余
安排
安排
10
11
12
13
213 02 20
206005

预算项目支出定额标准情况表

预算项目支出定额标准情况表

预算项目支出定额标准情况表
序号定额标准类型适用范围制定依据
:--: :--: :--: :--:
1 法定标准涉及国家法律法规、财政部门文件、有关部门会同财政部门印发的文件中明确规定的项目或经济事项法律法规、财政部门文件、有关部
门会同财政部门印发的文件
2 固定标准适用于具有相对固定性质的项目或经济事项,如差旅费、会议费等财政部门文件、有关部门会同财政部门印发的文件
3 类比法以已实施的与本次定额十分相关的行业典型定额项目为基准,通过分析比较,确定出与之相同或相似的项目定额已实施的与本次定额十分
相关的行业典型定额项目
4 数理统计法通过统计数据和统计分析方法来确定项目定额的方法统计
数据和统计分析方法
预算项目支出定额标准情况表是一个汇总表格,展示了不同类型的定额标准及其适用范围和制定依据。

这些定额标准是为了规范预算项目支出的合理性、有效性和节约性而制定的。

通过表格的形式,可以清晰地了解各种定额标准的制定情况和适用范围,为预算编制和审核提供参考依据。

工程项目开发成本支出现金预算明细表

工程项目开发成本支出现金预算明细表

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
5001.03.03.0 5
铁艺门工程
5001.03.04 公共部位精装修
5001.03.04.0 1
电梯前室及公共过道
5001.03.04.0 2
安全文明措施费
5001.02.07.0 2
墙改基金
5001.02.07.0 3
散装水泥基金
5001.02.99 其他前期工程费
5001.03
建安及装修工程费
5001.03.01 地基与基础工程
5001.03.01.0 1
基坑土方工程
5001.03.01.0 2
基坑支护
5001.03.01.0 3
基础工程费
5001.01.99 其他土地费
5001.02
前期工程费
5001.02.01 勘测费
5001.02.01.0 1
土地测绘费
5001.02.01.0 2
工程测绘费
5001.02.01.0 3
预售测绘费
5001.02.01.0 4
竣工测绘费
5001.02.01.0 5
其他测绘费
5001.02.01.0
6
人防易地建设费
5001.02.05.0 3
质监安监费
5001.02.05.0 4
白蚁防治费
5001.02.05.0 5
定额测得费
5001.02.05.0 6
防雷设施验收费
5001.02.05.9 其他行政及经营性收

(项目管理)项目支出预算明细表

(项目管理)项目支出预算明细表

项目支出预算明细表项目名称:工程修缮类项目单位:万元(保留六位小数点)明细项目代码明细项目类别代码明细项目类别名称明细项目名称支出功能分类科目支出经济分类项目资金来源预算外收费项目代码预算外收费项目名称是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量需求时间预算申请数(万元)1 01 建造安装工程费用302类2 …3 …4 …5 …6 02 需安装设备费用30218/31001/31003/310997 …8 …9 …10 …11 03 相关费用302类12 …13 …14 …15 …项目支出预算明细表项目名称:前期费类项目 单位:万元(保留六位小数点) 注:1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用(如计划于2022年实施某大型活动,其前期费项目需于2022年申报,批复后2022年执行)明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 01 可行性研究费 30203/30226/30227 2 02 工程设计费 30203/30226/30228 3 03 勘察设计费 30203/30226/30229 404其他前期费30203/30226/30230项目支出预算明细表项目名称:购置类——新购车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 申报项目需填报项目单位车辆编制号,车辆实有数等情况。

2支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”,保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。

明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目 资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 03 车价合计 2 04 保险 345 6 7 8项目支出预算明细表项目名称:购置类——更新车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 项目申报时需说明被更新车辆情况,被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆,并填报被更新车辆的车号。

项目支出预算情况表模板

项目支出预算情况表模板

项目支出预算情况表模板项目支出预算情况表是项目管理中非常重要的一个工具,用于跟踪和记录项目的支出情况。

它可以帮助项目经理和相关团队成员掌握项目的财务状况,确保项目的预算得到有效地控制和管理。

以下是一个项目支出预算情况表的模板,供参考使用。

项目名称:(填写项目的名称)项目编号:(填写项目的编号)项目开始日期:(填写项目的开始日期)项目结束日期:(填写项目的结束日期)支出类别:1.人员费用a)人员工资b)人员福利c)人员培训2.采购费用a)采购设备b)采购材料c)采购服务3.差旅费用a)交通费用b)餐费费用c)住宿费用4.基础设施费用a)租赁费用b)设备维护费用c)办公用品费用5.宣传费用a)广告费用b)媒体费用c)宣传材料费用6.其他费用a)税费b)保险费c)银行手续费支出详情:支出类别支出说明支出金额(人民币)支出日期------------------------------------------------------总计:(填写总支出金额)预算情况:支出类别预算金额(人民币)实际支出金额(人民币)差额(人民币)------------------------------------------------------------------总计:(填写总预算金额和总实际支出金额,计算差额)备注:在这个项目支出预算情况表中,可以根据项目的实际需求和具体情况增加或减少支出类别。

每个支出类别下列出了具体的支出明细和金额。

在支出详情部分,可以按照支出类别,逐一列出支出的详细情况,包括支出说明、支出金额和支出日期等信息。

在预算情况部分,可以列出每个支出类别的预算金额、实际支出金额和差额,以便进行对比和分析。

在备注部分,可以添加一些额外的说明或备注信息。

使用项目支出预算情况表模板可以有效地跟踪和管理项目的支出,确保项目能够按照预算进行,并帮助项目经理做出有关财务决策。

同时,这个模板也可以根据具体项目的需要进行定制和调整,以适应不同项目的要求。

项目支出预算情况表

项目支出预算情况表

项目支出预算情况表一、项目基本信息项目名称:(填写项目名称)项目立项日期:(填写项目立项日期)项目预计开始日期:(填写项目预计开始日期)项目预计结束日期:(填写项目预计结束日期)项目背景:(填写项目背景)二、项目支出预算1.人员费用人员工资:(填写人员工资预算)人员培训费用:(填写人员培训费用预算)人员福利费用:(填写人员福利费用预算)其他人员费用:(填写其他人员费用预算)2.物料费用采购物料费用:(填写采购物料费用预算)运输物料费用:(填写运输物料费用预算)其他物料费用:(填写其他物料费用预算)3.设备费用采购设备费用:(填写采购设备费用预算)维护设备费用:(填写维护设备费用预算)其他设备费用:(填写其他设备费用预算)4.服务费用外包服务费用:(填写外包服务费用预算)其他服务费用:(填写其他服务费用预算)5.活动费用会议费用:(填写会议费用预算)培训费用:(填写培训费用预算)宣传费用:(填写宣传费用预算)其他活动费用:(填写其他活动费用预算)6.管理费用办公费用:(填写办公费用预算)通信费用:(填写通信费用预算)印刷费用:(填写印刷费用预算)其他管理费用:(填写其他管理费用预算)7.其他费用其他支出:(填写其他支出预算)8.总支出总预算:(根据以上各项费用预算求和得出总预算)三、项目支出计划1.根据项目计划,以月份为单位,列出各项费用在每个月的预计支出金额。

月份人员费用物料费用设备费用服务费用活动费用管理费用其他费用总支出(填写月份)(填写人员费用)(填写物料费用)(填写设备费用)(填写服务费用)(填写活动费用)(填写管理费用)(填写其他费用)(填写总支出)2.根据项目计划,以项目阶段为单位,列出各项费用在每个阶段的预计支出金额。

项目阶段人员费用物料费用设备费用服务费用活动费用管理费用其他费用总支出(填写项目阶段)(填写人员费用)(填写物料费用)(填写设备费用)(填写服务费用)(填写活动费用)(填写管理费用)(填写其他费用)(填写总支出)四、项目支出变更如有项目支出发生变更,需及时更新支出预算情况表,并说明变更原因和影响。

项目支出预算明细表-测算依据及说明

项目支出预算明细表-测算依据及说明

项目支出预算明细表-测算依据及说明项目支出预算明细表是指在制定项目预算时,根据项目整体的需求和要求,对项目中各项支出进行详细的测算和明细列示的一张表格,主要用于控制项目开支并进行经费管理。

项目支出预算明细表根据具体项目的不同,可以包含多个方面的支出,如人力资源费用、设备购置费用、办公费用、差旅费用等。

本文将以假设的一个IT企业软件开发项目为例,详细说明项目支出预算明细表的测算依据及说明。

支出明细,测算依据,说明----,----,----人力资源费用,项目计划中所涉及到的岗位、工作时长和薪资标准,根据项目计划确定所需的人员数量和所需的工作时长,结合薪资标准进行测算。

注意考虑到可能的福利和奖金。

设备购置费用,项目所需设备清单和市场价格,根据项目所需设备清单,了解市场价格进行测算。

可以考虑购买或租赁设备,并计算设备的折旧费用。

办公费用,办公场地租金、水电费、办公设备和文具费用,根据项目所需办公场地的面积和租金标准,结合水电费用进行测算。

同时,根据办公设备和文具清单,了解市场价格进行测算。

差旅费用,差旅行程计划和机票、酒店、交通等费用标准,根据项目差旅行程计划,了解机票、酒店、交通等费用的标准,考虑实际差旅天数和人数进行测算。

同时,根据预算可自行调整酒店等的星级选项。

市场推广费用,市场推广策略,广告费用市场行情,根据市场推广策略,了解广告费用市场行情进行测算。

可以考虑线上和线下推广费用,比如网络广告费用和线下活动费用等。

培训费用,培训计划和培训机构费用,根据项目的不同阶段和培训计划,了解培训机构费用进行测算。

可以考虑购买在线培训课程进行培训。

其他费用,其他可能发生的费用,根据项目的特殊需求,如专利申请费用、外包服务费用等,进行测算和列示。

总之,在制定项目支出预算明细表时,需要根据项目的实际需求和具体情况,对各项支出进行详细的测算和明细列示。

通过合理的测算和详细的表格列示,可以更好地控制项目开支、规范经费管理,确保项目的顺利进行。

研发项目经费支出预算表(统计表)

研发项目经费支出预算表(统计表)
注:对委托给外单位开发的项目,受托方应依照本归集表逐项填列,由委托方将归集表汇总后报主管税务机关,并将受托方归集表附后。
附件2:
()研发项目经费支出预算表
(计入无形资产成本的费用除外)
纳税人名称(公章):所属年度:
税务登记证号码: 金额单位:元
序号
研发费用项目
#
发生额
1
一、直接从事研发活动的本企业在职人员人工费用
2
1、工资、薪金
'
3
2、津贴、补贴
4
3、加班工资、奖金、年终加薪
5

6
二、研发活动直接投入的费用
7
1、直接消耗的原材料、半成品、燃料和动力费用
*
15
16
四、设计费用
~
17
1、新产品设计费、新工艺规程制定费
18
2、进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的其它费用
19
)
20
五、装备调试费
21
1、工装准备过程中研发活动发生的费用
|
22
23
六、专门用于研发活动的无形资产摊销费
24
<
1、研发软件
25
2、专利权
26
3、非专利发明(技术)

27
4、许可证、专有技术、设计和计算方法等专有技术发生的摊销费
28
;
29
七、勘探、开发技术的现场试验费
30
31

八、研发成果的论证、鉴定、评审、验收费
32
九、与研发活动直接相关的其他费用
33
1、技术图书资料费、资料翻译费
34
35
研发费用合计数(1+6+12+16+20+23+29+31+32)

项目支出资金预算表模板

项目支出资金预算表模板

项目支出资金预算表模板项目支出资金预算表模板一、引言在项目管理中,合理的资金预算是项目成功的关键之一。

资金预算表作为项目经理制定和控制项目支出的重要工具,对于项目实施过程中的经费安排、项目绩效评估以及风险管理具有重要作用。

本文将介绍一个项目支出资金预算表模板,以帮助项目经理更好地规划和控制项目的资金使用,实现项目目标。

二、项目支出资金预算表模板项目支出资金预算表模板是一个可以帮助项目经理编制项目资金预算的工具。

以下是一个基本的项目支出资金预算表模板示例:1. 支出项目:(列出项目需要用到的具体支出项目,如人员工资、设备采购、材料采购等)1.1 人员工资:(列出招募、培训和日常工资支出等)1.2 设备采购:(列出需要购买的设备及其费用)1.3 材料采购:(列出需要购买的材料及其费用)1.4 其他支出:(列出其他可能存在的支出项目)2. 预算金额:(列出每个支出项目的预算金额,以便项目经理进行资金计划)2.1 人员工资预算金额:2.2 设备采购预算金额:2.3 材料采购预算金额:2.4 其他支出预算金额:3. 实际支出金额:(列出每个支出项目的实际支出金额,以方便项目经理进行资金控制和调整)3.1 人员工资实际支出金额:3.2 设备采购实际支出金额:3.3 材料采购实际支出金额:3.4 其他支出实际支出金额:4. 差异分析:(计算每个支出项目的预算与实际支出之间的差异,以便项目经理评估资金使用情况)4.1 人员工资差异分析:4.2 设备采购差异分析:4.3 材料采购差异分析:4.4 其他支出差异分析:5. 备注:(在此处可以记录每个支出项目的相关说明和备注信息)三、个人观点和理解资金预算对于项目成功至关重要。

项目支出资金预算表模板的使用可以帮助项目经理更好地规划和管理项目的资金使用。

通过该模板,项目经理可以清晰地了解项目所涉及的支出项目,并进行资金的详细规划和控制。

通过与实际支出金额的比较和差异分析,项目经理可以及时发现和解决预算偏差问题,确保项目按计划进行。

项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

60.00
10
11
12
13
14
15
16
17
主要用于:1、展馆、文
物库房、设备维护更
新,展品维护、监控设
施维护、环境绿化维护 、基础设施维护、洪秀 全故居5株古树名木日常 养护及管理;2、临时聘 用人员劳务费、展览经 费、讲解员培训经费、 工作服经费、景区基础 设施经费、国际博物馆 日、基地活动经费、基 地共建经费、志愿者工 作经费、办公设备及耗 材购置、门票、图书、 基地简介及相关宣传资 料印刷费。3、水电费、 照明灯具、中央空调、 电梯等用电设施的维护
项目支出预算明细表
部门名称:广州市花都区文化广电新闻出版局
单位 编码
科目编码
类 款项
项目名称 (项目类别)
总计
合计
财政拨款
一般公 政府性
共 基金预
预算

国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金上年预 结转项目内容源自单位:万元绩效目标
1 2 34
5
6
7
8
9
10
11
12
该项经费是正常运营的 重要保障,对我馆各项 场馆设施设备的保养, 提升洪秀全及太平天国 历史文化、爱国主义、 国防教育、党员教育等 内容宣传,有利于我馆 进一步提升公共文化服 务质量,提高游客满意 度,丰富群众精神文化 生活。提高洪秀全故居 及纪念馆的公众认知 度,助力花都区更好地 打造天王故里文化名片 。
预算

国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金
上年预 结转

支出预算表(资本性项目)

支出预算表(资本性项目)
—上录入表07-1
项目支出预算表(资本性项目)
项目名称 功能科目 项目状态 项目级次 项目属性 项目类型 项目分类 单位发展项目 新增项目 常年安排项目 部门结算项目 □ □ □ □ 填报至“项”级 项目负责人/联系电话 起始/结束年份 职能/重点项目目录 省直发展项目 上年延续项目 分年安排项目 非部门结算项目 其他项目 是否新增资产 按不同资金分配方式 选择填下列金额 项目支出预算资金安排(单位:万元) 2016年预算 总预算 小计 公共财政拨款 (补助)资金 31006 2017年预算 „„年预算 „„ „„ 31005 基础设 施物建 设 合计 前期费用 征地费 建筑工程 安装工程 设备等购 费 费 置费 建筑工程 安装工程 设备等购 费 费 置费 原材料 其他费用 建筑物面 积 建筑物面 积 31004 专用设备购置 交通设 备购置 合计 新增资产 资产配置 名称 目录 小计 计量单位 数量 单价 购置附加 其他费用 税 □ □ □ □ □ 31003 专用设 备购置 合计 新增资产 资产配置 名称 目录 省对市县转移支付项目 上年结转备选项目 一次性项目 科目代 项目类别 码 房屋建 31001 筑物购 件 □ □ 31002 □ 专用设备购置 小计 计量单位 数量 单价 安装调试 其他费用 费 办公设 备购置 合计 新增资产 资产配置 名称 目录 项目支出预算明细安排(单位:万元、平方米) 合计 前期费用 征地费 建筑工程 安装工程 设备等购 费 费 置费 办公设备购置 小计 计量单位 数量 单价 原材料 其他费用 建筑物面 积
说明:“年份安排项目”应编制执行期内项目明细内容各年度的资金预算安排情况,项目支出预算明细安排仅需编制2016年度情况
安装调试 其他费用 费
项目安排依据 省委省政府已定项目□ 是否属于 八项工程 是பைடு நூலகம்一般性 转 移支付 项目 选择“是”或“否”

部门预算项目支出明细表

部门预算项目支出明细表

部门预算项目支出明细表一、引言预算是现代企业管理的重要组成部分,通过预算可以对部门的经济活动进行控制和管理。

预算项目支出明细表是部门预算编制的重要内容之一,它对部门在特定期间内的项目支出进行了详细的分析和列举。

本文档将详细介绍部门预算项目支出明细表的内容要求和编写方法。

二、内容要求1.预算期间:明确预算的时间范围,通常以月、季度或年为单位。

2.预算目标:明确预算的目标,可以是项具体项目的预算,也可以是整个部门的预算。

3.预算项目:列举具体的预算项目,例如人力资源、设备购置、培训费用等。

4.预算金额:对每个预算项目给出明确的金额,以便计算和核对。

5.支出明细:详细列出每个预算项目的支出明细,包括具体的支出内容、预算金额、实际支出金额和差异等。

三、编写方法1.确定预算期间:根据具体情况,确定预算的时间范围,通常以月、季度或年为单位。

例如,如果是年度预算,可以将预算期间设定为一年。

2.确定预算目标:根据部门的实际需求和目标,确定预算的目标。

例如,如果是人力资源部门的预算,预算目标可以是每个季度招聘新员工的数量和费用。

3.列举预算项目:根据部门的具体需求,列举所有需要进行预算的项目。

例如,如果是设备购置预算,预算项目可以包括设备种类、数量和预计的购置费用。

4.给出预算金额:为每个预算项目给出明确的金额,可以根据项目的实际需求和过去的经验进行估计。

例如,如果是培训预算,可以根据培训课程的费用和预计参与人数估算费用。

5.列出支出明细:对每个预算项目,列出具体的支出明细,包括支出内容、预算金额、实际支出金额和差异等。

可以根据实际情况,按照不同的分类进行统计和分析。

例如,如果是人力资源管理费用预算,支出明细可以包括招聘费用、培训费用、员工福利费用等。

四、总结部门预算项目支出明细表是部门预算编制中的重要内容,通过明确预算期间、预算目标、预算项目和支出明细,可以对部门的经济活动进行有效的控制和管理。

编写预算项目支出明细表时,需要明确预算周期,确定预算目标,列举预算项目,给出预算金额,并详细列出支出明细。

项目支出预算表样

项目支出预算表样

支出用途概述 — —



实施年度 —
— — —
— — —
— — —
— — —
实施周期(年) —
合计 金额
金额单位:万元
资金安排 中央财政 地方财政 学校自筹
项目排序



பைடு நூலகம்


























































注:1、支出项目名称可为人员经费(专指高层次人才安家费、奖励费)、科研启动经费、科研配套经费、与队伍建设有关的培训费(含国内外培训、交流发生的相关费用)。
2、各项目均需另附详细的项目计划实施方案及预算支出用途说明。
附表5
20 XX 年中央财政支持地方高校发展专项资金人才培养和创新团队建设项目计划表
填报单位:
序号
支出项目
合计 1、××项目(创新人才培养和引进类)小计 1-1 支出项目1 1-2 支出项目2 …… …… 2、××项目(科研创新团队培育与扶持类)小计 2-1 支出项目1 2-2 支出项目2 …… …… 3、××项目(师资队伍培训与交流类)小计 3-1 支出项目1 3-2 支出项目2 …… …… 4、××项目(教师专业竞赛类)小计 4-1 支出项目1 4-2 支出项目2 …… ……
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项目支出预算情况表
部门(盖章): 项目负责人 项目类别 项目属性 项目预算来源 合计 1、财政拨款(补助) 2、专户核拨预算外资金 3、政府基金收入 4、行政事业结余结转和动用基金 5、政府性基金上年结余安排 6、事业收入(不含预算外资金) 7、事业单位经营收入 8、其他收入 9、银行贷款 10、单位其他资金 11、上级补助收入 12、附属单位上缴收入 专项 业务 项目 省控 指标 项目 合 计 印刷 费 设备材料购置费 会议 差旅 费 费 宣传 咨询费 维修 租赁 劳务 其他费用 费 费 费 资产 器材 购置 项目 合 计 资产器材购置 小计 单价 数量 安装调试费 其他费用 会议 培训 项目 发展性专项 新增项目 联系电话 建设性专项 上年延续项目 项目当年预算 项目总预算 基本 建设 和大 修理 项目 合 计 项目前期费用 项目支出细化预算(单位:万元) 征地费 建筑 安装 设备 原 其他 工程 工程 等购 材 费用 费 费 置费 料 各种 建筑物 面积 起 始 年 终 止 年
项目申报理由及 主要依据
其他 项目
合 计
服务 会期 规模 场租 交通 材料 表彰 其他 会议 人员 标准(元 标准(元 (天) (人) 费 费 费 费用 费用 类别 小计 小计 (人) /人天) /人天)
住宿费
伙食费
合 计
省级待定专项项目
对市县转移补助项目
项目申报理由及 主要依据
其他 项目
合 计
项目前期费用
开发费用
研究费用
设备材料 会议 差旅 租赁 其他 费用 费 费 费 费用
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