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审计报告征求意见稿格式

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审计报告征求意见稿格式 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020审计报告征求意见稿格式关于×××(单位)××××年度×××的审计报告(征求意见稿)根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于××××年×月×日至×月×日,对×××单位××××年度×××进行了审计(就地审计或报送审计)。

与审计相关的会计资料、其他证明性材料由×××单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。

我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。

在审计过程中,我局审计人员结合×××单位实际情况,(重点审计了××××,延伸审计或调查了×××、×××等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。

一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]二、审计结果及评价(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二)审计发现的主要问题(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。

内部审计模版全套4审计报告征求意见书

内部审计模版全套4审计报告征求意见书

(内部审计机构名称)审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据**审字第×号审计通知书,依据内部审计准则、《教育系统内部审计工作规定》,于×年×月×日至×年×月×日对你单位××年度的财务预算执行与决算进行审计的审计报告送交你单位征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内填写被审计单位意见书并送交(内部审计机构名称),如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附件:一、审计报告;二、被审计单位意见书(内部审计机构名称)(章)负责人:(签名)×年×月×日(内部审计机构名称)审计意见书关于对单位××年度年度财务预算执行与决算的审计意见(被审计单位名称):根据审计通知书,依据内部审计准则、《教育系统内部审计工作规定》,于×年×月×日至×年×月×日对你单位进行了××年度年度财务预算执行与决算审计。

现出具如下审计意见:一、从审计情况看,我校××年财务预算编制及预算执行情况总体是好的,财务处在确保××年校级预算顺利完成做了大量的切实有效的工作。

他们坚持以预算为依据,以确保收入,控制支出为目标,以计划管理进行全过程控制,积极筹措资金,合理安排使用资金,挖掘潜力,增收节支,完成了预算计划,从经费上保证了××年度学校事业发展的需要。

××年度的财务决算符合《关于××年度直属高效财务决算编报工作的通知》文件要求,会计核算能够执行《高等学校会计制度》、《高等学校财务制度》和国家财经法规的有关规定,会计资料基本全面真实反映了年度财务收支情况和资金状况。

二、虽然我校××年财务预算编制及预算执行情况总体是好的,但在财务管理和会计核算的某些方面存在一定的薄弱环节和违规事项。

审计报告征求意见书的反馈

审计报告征求意见书的反馈

审计报告征求意见书的反馈
尊敬的读者,
我们非常感谢您对审计报告征求意见书的反馈。

对于我们的审计工作,我们始终重视读者的意见和建议,并在其基础上不断努力提高我们的审计质量和服务水平。

首先,我们注意到您对我们的审计报告内容的准确性和透明度表示赞赏。

作为审计机构,我们始终坚持遵守职业道德准则,以客观、公正的态度进行审计工作,并确保我们的报告准确反映了所审计单位的真实情况。

同时,我们也非常重视报告的透明度,努力保持报告语言简洁明了,符合普通读者的理解能力,并尽可能避免使用行业术语和专业名词。

其次,我们也注意到您对我们的审计工作进行有针对性的建议。

我们欣然接受您的建议,并会认真评估其可行性,并在必要时加以改进。

您的建议对我们来说是非常宝贵的,它们可以帮助我们更好地了解读者的需求,加强与读者的沟通,提高我们的工作质量。

最后,我们承诺将继续努力改进我们的审计工作,提高审计报告的质量和服务水平,以满足读者的需求。

我们将密切关注您在反馈中提到的问题,并在合理的范围内尽力加以改进。

同时,我们也欢迎您在今后的工作中继续给予我们宝贵的建议和意见。

再次感谢您对我们工作的支持和关注,我们衷心期待您对我们的审计报告征求意见书的反馈能给予我们更多的指导和帮助,
帮助我们不断提升审计质量和读者满意度。

此致
敬礼。

审计报告征求意见回执

审计报告征求意见回执

审计报告征求意见回执
***被审单位:
审计组对***同志任期(离任)经济责任审计报告现已完成。

按照中华人民共和国审计署6号令的要求,现将审计报告交与你单位和***同志,征求对审计报告的意见。

如对该报告有异议,请及时反馈给审计组,审计组将核实并做出书面说明。

你单位自收到审计报告之日起10日内提出书面意见,如在规定期限内未提出书面意见,则审计组视同无异议,审计组将正式报告上报审计部门。

单位:(被审单位盖章)
现任责任人(签字):
被审济领导干部(签字):
X。

审计报告征求意见书(设备)1

审计报告征求意见书(设备)1

审计报告征求意见书设备科:现将《设备科审计报告》初稿呈交给贵部门征求意见。

由于对设备科管理的具体工作情况及客观原因掌握得不是十分透彻,加之能力和审计时间的局限,报告中难免有不当或错误之处,请部门领导认真审阅并无保留地发表意见。

贵部门应在2011年5月28日前将意见以电子版或书面形式反馈至我部门,以便我们能及时进行复查和修改,逾期未收到贵部门的意见,我们将视同对报告没有意见上报高层领导。

贵部门在确认报告后,应逐条对照进行原因分析,制订整改措施,明确责任人及整改时间,并依据问题性质作出相应的处理意见。

体系审计科2011年5月25日现将对审计报告的意见陈述如下(可另附页):□同意审计报告初稿内容。

□其他意见(附后)。

设备科签字:设备科审计报告(初稿)公司领导:根据公司2011年度审计工作计划安排,体系审计科于2011年5月23日至25日对设备科管理情况进行了专项审计,审计期间在部门的配合下,审计人员翻阅了相关资料,查看了部分现场,并与相关人员进行了沟通,收集了相关证据。

审计认为,设备科能围绕集团公司的经营理念和管理思路开展各项工作,通过此次审计,发现设备科在设备管理、项目及合同管理、机修车间管理、特种设备、车辆管理、台帐记录等方面存在一些不足和控制漏洞,需要部门给予高度重视,希望设备科能针对审计中发现的问题,找出问题的根本原因,举一反三,在下一步工作中杜绝类似问题再次发生,以提高部门综合管理水平。

下面将此次审计结果汇报如下:一、设备管理情况:(一)、设备大中修计划方面:1、查《2011年设备大中修计划》,设备科对各部门大中修计划的执行缺乏有效跟踪,大中修计划各部门是否按期执行不可追溯。

建议:设备巡检员对各相关部门大中修计划每月随时进行跟踪并对执行情况做好记录,记录应体现部门执行时间或跟踪时间、执行情况,不能只在备注上简单写“已完成”。

2、查原料车间2011年设备大中修计划,4月份计划对2台装载机大修,但在设备大中修计划上无法体现是否已修还是没修,无法体现设备科是否已对原料车间进行了跟踪。

【精编范文】民政局关于审计报告征求意见书的反馈意见-范文word版 (3页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 民政局关于审计报告征求意见书的反馈意见篇一:审计报告征求意见书附件十八:审计报告征求意见书审计报告征求意见书(一)向被审计单位征求意见审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。

如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附:审计报告审计组长签名××××年××月××日(二)向被审计领导干部征求意见审计报告征求意见书×××同志:根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。

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尊敬的各位领导:
根据公司章程和相关法律法规的规定,我公司需要对去年度的财务状况进行审计,并就审计报告征求各位领导的意见和建议,特向各位领导提交审计报告征求意见书,希望各位领导能够认真审阅,并提出宝贵意见,以便我们进一步完善审计报告。

一、审计范围。

本次审计范围涵盖了公司去年度的财务报表、财务记录、内部控制制度以及相关的业务活动。

审计工作由专业的审计团队进行,严格按照国际审计准则执行,确保审计工作的客观、公正和独立性。

二、审计结论。

经过审计团队的认真审计和分析,公司去年度的财务报表真实、准确,财务状况良好,内部控制制度有效,未发现重大违规和错误。

但是在审计过程中也发现了一些不足之处,主要集中在财务管理、内部控制等方面。

三、征求意见。

针对审计报告中发现的问题和不足,我们诚恳地邀请各位领导对审计报告提出意见和建议,希望能够得到各位领导的指导和支持,一起完善公司的财务管理和内部控制制度,确保公司的财务状况更加稳健和可持续发展。

四、下一步工作。

在收到各位领导的意见和建议后,我们将结合实际情况,及时修改和完善审计报告,做好相关的整改工作。

同时,我们还将加强内部管理,强化内部控制,提高财务管理水平,确保公司的财务状况更加健康和可持续发展。

最后,再次感谢各位领导对公司审计工作的关心和支持,希望各位领导能够认真审阅审计报告,并提出宝贵意见和建议。

公司将以更加饱满的热情,更加严谨的态度,更加务实的作风,不断提升公司的财务管理水平,为公司的可持续发展做出更大的贡献。

谨上。

公司全体员工敬上。

审计报告征求意见书

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审计报告征求意见书
东营市审计局
协助查询单位账户通知书东审查〔20 〕号签发人:

我局在对进行审计过程中,发现在你设有账户。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:账户名称:
开户金融机构名称:
账号:
查询内容:
查询人:
年月日
东营市审计局
协助查询个人存款通知书东审查〔20 〕号签发人:

我局在对进行审计过程中,根据相关证据,认定以个人名义在你存储公款。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该存款进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:存款人姓名:
开户金融机构名称:
账号或者存款人身份证件号码:
查询内容:
查询人:
年月日。

审计报告征求意见回复.doc

审计报告征求意见回复.doc

审计报告征求意见回复审计报告征求意见回复(共7篇) 篇一:审计征求意见稿回复关于对县审计局任期经济责任审计组审计报告(征求意见稿)的答复意见贵局关于《对××乡经济责任审计报告(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)已收悉。

我乡党委、政府高度重视,专门召开班子会议,对审计组所提出的问题结合我乡实际逐条进行分析,认真做出检查,针对审计组所提出问题切实整改。

现就贵局对××乡经济责任审计报告提出的问题,答复如下:一、关于不合规票据列支问题贵局审计指出,我乡××年至××年列支××乡派出所严打开支××元;××年至××年列支××乡国土所代征耕地占用税手续费××元;××年列支土地整理项目管理经费××元,以上合计列支××元。

此行为违反了《中华人民共和国会计法》第十四条之规定。

以上情况属实,上述支出均为实际支出,请求免予处罚,我们在以后的工作当中一定会进一步加强管理。

二、关于出租和承包收入应缴未缴税费问题经核实,我乡出租房屋税费未缴纳的现象确实存在。

但由于我乡不是建制镇,根据《中华人民共和国房产税暂行条例》规定不属于房产税的纳税范围,我乡”应缴未缴房产税××元”一项应予剔除。

三、关于计育办超标准列支工作经费问题贵局审计指出,我乡计育办××年可列支工作经费××元,实际列支工作经费××元,超标准列支工作经费××元。

此行为违反了《事业单位财务规则》第十九条“事业单位的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准”和《××县人民政府办公室关于印发××县社会抚养费征收和终止妊娠保证金收取退还管理办法的通知》(××政办发[××] ×号)“乡镇征收成本性支出控制在××%”之规定。

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审计报告征求意见书”回复意见
篇一:审计报告征求意见稿回复意见的函3p
篇二:审计报告回复单
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单
附同样规格的纸张填写。

篇三:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单
说明: 1.本单随《审计报告(征求意见稿)》附发,(来自:WwW. : 审计报告征求意见书”回复意见 )请于10日内回复;
2.征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或黑色碳素笔,字迹请勿潦草。

3.经济责任人请在单位公章处签字。

【精编范文】被审计单位对审计报告的意见-word范文 (4页)

【精编范文】被审计单位对审计报告的意见-word范文 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==被审计单位对审计报告的意见篇一:审计调查报告反馈意见书审计调查报告反馈意见书附件十八:审计报告征求意见书审计报告征求意见书(一)向被审计单位征求意见审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。

如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附:审计报告审计组长签名××××年××月××日(二)向被审计领导干部征求意见审计报告征求意见书×××同志:根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。

审计报告征求意见表(共10篇)

审计报告征求意见表(共10篇)

篇一:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。

我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。

公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。

公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==对审计报告征求意见稿的反馈意见篇一:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。

我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。

公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。

公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。

(完整word版)征迁审计报告范本

(完整word版)征迁审计报告范本

****项目的征收、补偿专项资金审计报告(征求意见稿)根据《中华人民共和国审计法》第二十二条、**年审计工作计划及审计通知书的要求,***审计局(以下简称“区审计局”)派出审计组,于**年*月*日至*月*日对******项目(以下简称“**项目”)的征收、补偿专项资金来源及使用情况进行了就地审计。

本次审计是在****房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)(以下简称“征收办”)********分别提供了审计所需的财务资料、合同资料和有关文件资料并对资料的真实性、完整性、合法性负责,我们的责任是依据国家颁布的有关法律、法规、政策文件进行审计并发表意见。

在审计过程中,我们对征迁房屋建筑物的评估资料、土地测量资料等进行了检查。

由于我们审计时征迁原现场已不存在,无法进行现场勘察,因此我们对****评估有限公司提供的*****及其他评估资料,对****提供的土地测量资料,进行了评估表、土地测量资料所记录信息与被拆迁人的姓名和户籍信息、拆迁房屋所有权证和土地证、房屋测量底册及征迁协议书的一致性检查;对房屋建筑物、土地补偿的合理性、补偿标准的一致性进行了检查。

****评估有限公司对其提供的评估资料真实性、对其出具的评估结果准确性、公允性负责。

******对其提供的土地测量资料的真实性,对其进行的土地测量结果的真实性、公允性负责。

区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、被审计单位基本情况**项目于*年*月取得**市人民政府办公厅《关于高新技术产业开发区(新市区)[注:项目情况介绍]本次审计期间自该项目*年*月至*年*月*日截止。

本次审计范围****,均为国家财政拨款资金。

本次审计涉及征收补偿的征迁范围包括:**************二、项目资金情况(一)项目资金拨款情况截止*年*月*日,高新区财政局核算中心提供的财务账套中涉及该项目下拨资金的账户共计*个,包括:**银行、**行。

[以上各账户分账套核算且均为流水账,未设置明细核算,故无法区分属于该项目的拨款金额。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书根据会计师事务所准则,会计师事务所在完成审计后应该发布审计报告,报告应该提供关于客户财务报表是否遵守会计准则、内部控制是否有效、应用会计政策是否妥当等方面的意见。

为确保审计报告的权威性和透明度,会计师事务所通常会发征求意见书,以征求公众的反馈和意见。

下面我们将介绍审计报告征求意见书的作用和三个案例。

审计报告征求意见书的作用审计报告征求意见书是一份重要的公开信息,因为它可以帮助公众理解一个企业的财务状况、内部控制是否有效、会计政策是否合理、公司治理结构是否合理等信息。

此外,会计师事务所发布审计报告征求意见书,可以征求公众对审计工作的反馈,以改善审计工作的质量,提高公众对财务信息的信任度。

三个案例1.2017年中国恒大地产集团准备首次公开发行公司债券,该公司委托毕马威会计师事务所进行审计,同时向公众发布审计报告征求意见书。

征求意见书中提到该公司股东及控股公司贷款余额占净资产的比例较高,该公司应该加强债务控制。

前来评论的公众也针对公司的财务状况提出了一些有价值的问题,该公司也得以对其债务状况进行了更加全面的披露。

2.2018年,天津市海河财产保险公司发布2017年审计报告征求意见书时,公众普遍关心该公司的资本状况和偿付能力。

无论是投保人还是保险行业协会、监管机构等都积极回应了此次征求意见,提出了一些有益的问题和建议,该公司在征求公众意见的基础上,更深入理解了公众对于财务状况的关注点,并更加保证了公司的稳健运营。

3.2020年,普斯普利特(PSP)公司发布2020年审计报告征求意见书时,公众关注的焦点主要集中在公司的营收和商业模式上。

来自公众的反馈现实了公众对于数字市场的热度和关注,同时也彰显了数字科技的发展趋势。

审计报告征求意见书的做法使得公司更加深入理解公众关注,并能专注于投资于数字技术的创新,以迎合市场的变化。

总之,审计报告征求意见书在提高审计报告透明度、促进会计准则遵守、提高公众对财务信息的信任度等方面都起到了重要的作用。

审计报告征求意见稿格式

审计报告征求意见稿格式

审计报告征求意见稿格式审计报告征求意见稿格式关于___(单位)____年度___的审计报告根据《中华人民共和国审计法》第条,我局于____年_月_日至_月_日,对___单位____年度___进行了审计(就地审计或报送审计)。

与审计相关的会计资料、其他证明性材料由___单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。

我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。

在审计过程中,我局审计人员结合___单位实际情况,(重点审计了____,延伸审计或调查了___、___等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。

一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]二、审计结果及评价(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二)审计发现的主要问题(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。

对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。

按序分类、分别排列)(三)审计评价(审计报告应根据审计实施方案规定的审计目标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位的财政收支、财务收支真实、合法和效益情况按照《审计机关审计事项评价准则》发表评价意见。

审计机关只对所审计的事项发表评价意见。

对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见)(审计评价也可以按照上述审计结果(一)(二)的内容采取夹事夹议或先进行评价后反映事实依据等形式进行)三、审计处理(处罚)初步意见(审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理处罚的初步意见以及法律、法规、规章依据,有关移送处理的初步意见。

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中国******公司
审计报告征求意见书
吉**审征字【20**】第** 号
***单位:
根据吉**审通字[20**]第*号审计通知书,审计处本着客观公正、实事求是的原则,于20**年*月*日至*月*日对**单位***事项实施了就地审计。

审计过程中,我们运用适当的审计程序,依据确认的审计工作底稿,形成了审计报告初稿,请签署意见。

如对审计报告初稿所述内容有重大分歧或否定意见,请提供书面说明并补充相关证明材料,我们将认真进行考虑,进一步完善审计报告初稿。

如在收到此意见书后5个工作日内未反馈意见,视为无意见。

附件:****审计报告(征求意见稿)
审计组长:
20**年* 月**日
签收人:
年月日。

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