质量、安全、环境检查记录表

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公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。

10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。

在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。

以下是每个序号对应的检查项目。

1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。

2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。

3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。

质量安全环保部检查表

质量安全环保部检查表

内审检查表HSE-JL3.10-03内审检查表(续页)HSE-JL3.10-03受审核部门质量安全环保部审核日期2011年11月20日审核依据Q/ SHS 0001.1-2001;有关法律法规及其他文件;公司管理手册、程序文件等HSE管理文件。

标准条款检查内容及方法审核记录结论3.9事故处理1、查阅本部门是否建立了事故快报和事故报告;2、查阅事故处理“四不放过”登记表;3、查阅(年)月事故统计表是否建立;4、查阅出现事故如何开展事故调查。

1、已经建立了事故快报和事故报告;2、无事故发生3、(年)月事故统计表建立;4、出现事故按国家规定开展事故调查。

合格合格合格合格3.10审核1、HSE年度内审计划;2、查阅HSE内审实施计划;3、查阅HSE内审检查表;4、查阅HSE内审不符合项报告;5、查阅内审首(末)次会议签到表;6、查阅HSE内部审核报告。

1\已经制定HSE年度内审计划;2、制定了HSE内审实施计划;3、编制了HSE内审检查表;4、尚未发现HSE内审不符合项报告;5、有内审首(末)次会议签到表;6、经查有HSE内部审核报告。

合格合格合格合格合格合格3.3.风险评价1、查阅环境因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。

查看重要环境因素清单,是否有评价不准确的现象。

2、查阅危害因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。

查看重大危害因素清单,是否有评价不准确的现象。

1、经过查阅环境因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。

重要环境因素清单评价准确。

2、经过查阅危害因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。

重大危害因素清单评价准确。

合格合格3.3隐患治理1、查阅本部门对发现的各种隐患是否登记和建立隐患治理台帐?2、是否组织隐患评估小组进行自评,填写隐患评估记录?3、是否建立重大隐患治理方案?4、是否对下发的《隐患整改通知单》存根和被检单位(部门)所返回的《隐患整改回执单》应妥善保管,定期进行复查?1、对发现的各种隐患已经登记和建立隐患治理台帐。

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

改进措施制定
根据不合格项分析结果,制 定相应的改进措施,如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后,对改进效 果进行验证,确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况,设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进,并对实施过 程进行监控,确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实;
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况;
对危险源进行辨识和风险评估 ,制定相应控制措施;
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围,如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表,列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述,包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析,找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题,提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结,强调检查的重要性和意义,并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员,并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看,记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流,了解设备运行、安全操作等情 况。

质量、安全、环境检查记录表

质量、安全、环境检查记录表
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、平安、环境查抄记录表
版本号: GX18—B03
工程工程名称
六盘水站改扩建工程
查抄地址
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
查抄内容及查抄情况:
参检人员:李春林
查抄结论:
问题阐发:〔参加人员: 〕
措置方案:〔预计完成时间: 负责人: 〕
防止问题再发生纠正办法:〔预计完成时间: 纠正办法制定人: 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
查抄内容及查抄情况:
参检人员:
查抄结论:
问题阐发:〔参加人员: 〕
措置方案:〔预计完成时间: 负责人: 〕
防止问题再发生纠正办法:〔预计完成时间: 纠正办法制定人: 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
措置是否有效 □是 □否 证据:
纠正办法是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、平安、环境查抄记录表
版本号: GX18—B抄地址
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间

安全、环保检查记录表【范本模板】

安全、环保检查记录表【范本模板】
(3)隧道通风良好,照明充足,电线路架设上墙规范,风、水管布置整齐规范。(不规范扣10分)
(4)洞内排水畅通,材料堆码整齐,道路畅通无积水.
(5)拱墙混凝土衬砌外观质量良好.
(6)斜井提升机经鉴定验收,防溜措施有效,信号联络指挥正确。(不符合安全规定扣10分)
7。桥梁 施工
(1)深水桩基、水上运输、水上作业平台安全防护符合安全设计要求.(安全防护不规范扣10分)
不良行为业主通报
发生安全质量不良行为受到业主通报视其严重程度扣30-50分
说明:
1、检查人员应严格按表内所列项目逐条查对,每个工地填写1份。
2、表内所列项目有扣分标准的检查人员应据实检查,不符合要求的按标准扣分。
3、表内项目未列扣分标准的,检查人员视实际检查情况,不符合项扣1~5分。
4、检查表扣分汇总应将业主检查评比通报加分的分数扣除(单独反映)。
9。安全奖惩
有奖惩制度及安全与经济挂钩制度,并落实.
10。 交通 安全
(1)司助人员证、照齐全,符合规定,认真执行(交规).
(2)车辆管理制度健全并落实,资料齐备。
(3)车况良好,无带病运行。
11.内业资料
安全、质量及有关台帐清楚,资料齐全。(资料不规范扣10分)







内业资料、施工现场
(1)创优目标明确、措施落实、有成效。
5、检查结束后每个工地的检查表交安质部汇总。
检 查 人:日期: 年 月 日
项目负责人:日期: 年 月 日
(4)按规定检修和保养,保持设备完好状态。
(5)大临设施按规定经鉴定检验使用。(未鉴定扣10分)
4。防火 防爆
(1)爆破器材管理制度键全,易燃易爆处所按规定配齐防火防爆、避雷等防护设施并保持良好状.(不规范扣10分)

公司对项目组质量、环境和安全检查记录表

公司对项目组质量、环境和安全检查记录表

公司对项目组质量、环境和安全检查记录表1. 检查概述本次检查的目的是为了确保项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。

以下是对项目组的检查记录和评估。

2. 日期和时间检查日期:[填写日期]检查时间:[填写时间]3. 检查人员本次检查由以下人员进行:- 检查人员1:[姓名]- 检查人员2:[姓名]4. 检查内容4.1 质量检查4.1.1 质量管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行质量管理体系。

- 确认了项目组是否按照质量管理体系的要求进行工作。

4.1.2 质量控制- 检查了项目组是否有进行质量控制工作。

- 检查了项目组是否按照质量控制要求进行工作。

4.2 环境检查4.2.1 环境管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行环境管理体系。

- 确认了项目组是否按照环境管理体系的要求进行工作。

4.2.2 环境保护- 检查了项目组是否有进行环境保护工作。

- 检查了项目组是否按照环境保护要求进行工作。

4.3 安全检查4.3.1 安全管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行安全管理体系。

- 确认了项目组是否按照安全管理体系的要求进行工作。

4.3.2 安全措施- 检查了项目组是否有采取必要的安全措施。

- 确认了项目组是否按照安全要求进行工作。

5. 检查结果- 根据对项目组的检查,确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。

- 发现了以下问题和建议:[填写问题和建议]6. 结论本次检查确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求,但也提出了需要改进的问题和建议。

项目组应尽快解决发现的问题,并按照建议进行改进。

未来的质量、环境和安全检查将进一步关注这些问题的解决情况。

7. 签字检查人员1:[签字]检查人员2:[签字]日期:[填写日期]---。

环境和职业健康安全管理运行检查表

环境和职业健康安全管理运行检查表
8
噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号:检查员: 所属月份:检查日期:
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次,根据每个部门涉及以上条款的情况,不符合项要求立即进行整改,每个部门不符合项的整改要求:不超过8个工作日。

安全质量环境检查表模版(三篇)

安全质量环境检查表模版(三篇)

安全质量环境检查表模版1. 基本信息a. 企业名称:b. 检查日期:c. 检查地点:d. 检查人员:2. 安全检查a. 消防设施- 检查灭火器的种类、数量、有效期限和是否在易于触及的位置- 检查消防栓的位置、标识和是否正常工作- 检查疏散通道的畅通性、标识和灯光照明情况- 检查火灾报警系统和排烟系统是否正常运行b. 作业安全- 检查劳动保护用品(如头盔、手套、防护眼镜、防护靴等)的配备情况- 检查作业人员是否正确佩戴劳动保护用品- 检查作业场所是否存在明显的安全隐患,如堆放不规范、电线敷设不当等- 检查机械设备的安全操作规程是否完善并有人员遵守c. 电气安全- 检查电线电缆的敷设、漏电保护器和接地措施是否符合规范- 检查电气设备的绝缘情况和运行状态是否正常- 检查用电负荷是否合理,是否存在过载现象- 检查电气设备的定期检修和维护情况3. 质量检查a. 设备和产品- 检查所使用的设备和产品是否符合国家标准或行业标准- 检查设备的运行状态和维护保养情况- 抽查产品的外观质量和功能使用情况- 检查质量控制文件的完整性和有效性b. 工艺流程- 检查工艺流程的操作规程是否完善并有人员遵守- 检查工艺参数的调整和记录情况- 检查产品加工过程中的关键质量控制点是否符合要求- 检查产品最终检验和质量记录的完整性4. 环境检查a. 废物处理- 检查废物处理设施的使用情况和配备的废物管理人员- 检查废物分类、储存和运输的方式是否符合环保规定- 检查废物处理记录的完整性和准确性- 检查废物处理的场地是否存在环境污染隐患b. 污水处理- 检查污水处理设施的运行状态和配备的污水处理人员- 检查污水排放是否符合国家排放标准- 检查污水处理记录的完整性和准确性- 检查污水排放对周边环境的影响程度5. 检查结论和建议a. 安全检查结论- 总体安全状况评估:优秀/良好/一般/较差- 安全隐患种类及数量- 需要采取的安全改进措施b. 质量检查结论- 总体质量状况评估:优秀/良好/一般/较差- 质量问题种类及数量- 需要采取的质量改进措施c. 环境检查结论- 总体环境状况评估:优秀/良好/一般/较差- 环境问题种类及数量- 需要采取的环境改进措施d. 建议- 针对安全、质量和环境的问题,提出具体的改进建议- 建议设立相应的改进计划和跟进措施以上是一个简单的安全质量环境检查表模板,根据实际情况可以根据需要进行调整和补充。

安全质量环保大检查记录表

安全质量环保大检查记录表

附表 1:安全质量环保大检查记录表项目名称:时间:检查项检查细目细目分值检查情况、存在问题及整改要求得分值部门经理部对作业队(班组)安全质量 4责任书安全生产责任制度 4安全管理机构 3专(兼)职管理人员配置 3定期安全质量检查制度及落实情况 6 风险源辨识及专项安全技术措施、 6 安全责任制等制度及落实(54)应急预案及演练特种作业持证上岗情况 6周一安全活动 4安质部民工安全教育与管理 4新工人安全培训 4党、团组织安全活动 3工会组织的安全质量监督员活动 3安全投入 4施工组织设计 4施工技专项施工技术方案制定及执行情况 6 术管理施工技术交底及执行情况 4工程部开挖的成型质量 2隧道工钢支撑间距及质量 3程(26)喷射混凝土质量 2施开挖步距控制 2工技术超挖回填情况2仰拱及二次衬砌的质量3隧道防排水工程质量 2 及工程部现通风质量 2场排水质量 2管理隧道监控量测情况3超前地质预报工作 370基础工程安全防护 4高空作业安全防护 4桥涵工工程部成品半成品保护与安全防护 3安质部程(18)混凝土外观质量 3支架工程质量 4边坡施工安全作业与安全防护 4路基基基坑工程安全作业与安全防护 4工程部安质部坑工程圬工工程外观质量 2 (12)基坑防排水工程施工质量 2设备的安全操作规程 2设备的运转记录 2设备管理设物部设备的保养记录 2(10)特种设备的安全证书及验收记录2设备及操作人员的安全防护 2“三相五线制” 3三级配电,两级保护,一机一闸一漏保” 2作业区域安全电压照明 2临时用电设物部电力线路的安装标准执行情况 1(12)用电设备的定期检查 2生活区安全用电 2材料进场质量、数量检查情况 2材料堆放 2物资管理设物部材料标识 2(8)个人防护用品发放、使用 2专项管理制度 2领退库手续执行情况 3火工品专项管安质部账物符合情况 3使用、运输、贮存、看守 4理(16)设物部使用手续的合规性 2库房安全防护合规性 2专项管理制度 2行走设备(10)特殊工种持证上岗2照明、刹车、喇叭的日常检测记录2违章操作2保养记录2火工品库、油库避雷装置与检测2设物部防火防爆防雷生产、生活区的防火设施 2安质部压力容器的安全规定执行情况 2击(8)设物部气割专项安全规定及执行情况 2文明施工与环现场围挡封闭情况 1 办公室安全标志 1 安质部保及其他(12)管线布置 1道路平顺、养护及安全防护工作生产、生活场所整洁度 1施工废水、生活污水处理1生活垃圾处理1弃渣土围挡、防护情况1办公室噪声控制 1安质部粉尘控制情况 1冬季专项安全措施 1防洪专项措施 1实际检查项目总分值实际得分值折合分值总体评价及要求说明: 1 、本表填写后,交受检单位及检查组留存各一份(可复印)。

环境质量与安全督导检查持续改进(PDCA)记录表(模板)

环境质量与安全督导检查持续改进(PDCA)记录表(模板)

环境质量与安全督导检查持续改进(PDCA)记录表(模板)
1. 日期:[填写日期]
2. 目标:
[填写本次督导检查的目标,例如:
- 确保环境质量和安全标准得到遵守
- 发现并解决潜在的环境质量和安全问题
- 促进持续改进]
3. PDCA循环:
计划(Plan)::
- 根据环境质量和安全要求,制定本次督导检查计划
- 确定需要检查的区域和重点
- 确定督导检查的方法和标准
执行(Do)::
- 进行现场督导检查
- 记录发现的问题和不符合要求的情况
- 收集相关数据和证据
检查(Check)::
- 分析收集的数据和证据
- 评估环境质量和安全情况
- 比较结果与标准和要求进行对照
改进(Action)::
- 根据检查结果,确定改进措施
- 制定改进计划并确定责任人和时间节点
- 实施改进措施
4. 结果:
确认的无符合项:
[列出检查后确认符合标准和要求的情况或区域,包括日期和相关信息]
需要改进的事项:
[列出检查后发现不符合标准和要求的情况或区域,包括日期、问题描述、责任人和改进计划]
5. 环境质量和安全督导检查小结:
[根据本次督导检查的结果,总结环境质量和安全的整体情况,提出建议和改进建议]
6. 督导检查人员:
[填写本次督导检查的人员姓名和职务]
7. 签字:
[督导检查人员签字确认和日期]
8. 相关附件:
[列出本次督导检查的相关附件,如照片、报告等]
以上是《环境质量与安全督导检查持续改进(PDCA)记录表》
的模板,供参考使用。

根据具体情况,可适当调整和修改内容。

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

填写注意事项
填写记录表前, 应认真阅读填 写说明,按照 要求如实填写。
0 1
填写记录表时, 应使用黑色或 蓝色水笔,字 迹清晰、工整。
0 2
填写记录表时, 应注意填写内 容的真实性和 准确性,不得 弄虚作假。
0 3
填写记录表时, 应注意填写内 容的完整性和 规范性,不得 遗漏或随意填 写。
0 4
填写示例
按照规定的格式和内容,逐 项填写各项信息
填写记录表前,需仔细阅读 填写说明和要求
填写时需注意信息的准确性 和完整性
填写完毕后,需认真核对各 项信息,确保无误
质量环境职业健康安全检查记录表 使用与管理
使用流程
填写检查记 录表
汇总分析检 查结果
审核记录表
制定改进措 施并实施
保存与归档
记录表的保存: 应妥善保管,避
改进措施
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核,确保数据的准确性和完整性。 针对审核中发现的问题,及时采取纠正措施,并跟踪验证其有效性。 针对审核中发现的潜在问题,采取预防措施,防止类似问题再次发生。 持续优化质量环境职业健康安全检查记录表,提高其适用性和可操作性。
持续改进
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核,确保其准确性和完整 性。
免损坏或丢失
保存期限:根据 实际情况确定, 一般不少于一年
归档要求:定期 归档,以便日后
查阅和使用
归档方式:可以 采用电子或纸质
方式进行归档
更新与修订
更新与修订:定期对 记录表进行更新与修 订,确保其符合相关
法规和标准要求
记录表管理:建立记 录表的保管、归档和 查阅制度,确保其安 全、保密和可追溯性
表格填写要求:填写完整、准确、清晰,不得涂改,签名要齐全

工程质量、安全、环保检查记录表

工程质量、安全、环保检查记录表
施工组织设计是整个工程的指导性文件,检查记录表是其具体执行和操作的体现。
通过检查记录表,可以了解施工组织设计的实际执行情况,及时发现和解决施工现场存在的 问题。
检查记录表与施工组织设计相互关联,共同保证工程的质量、安全和环保要求。
检查记录表是工程验收报告的组成部分,提供详细的检查信息和数据支持。 检查记录表的数据可以作为工程验收报告的依据,确保工程质量符合要求。 工程验收报告中会提及检查记录表,作为工程通过验收的证明文件之一。 检查记录表与工程验收报告相互关联,共同构成完整的工程质量评估体系。
Part Four
严格按照表格要求填写各项内 容
确保填写内容真实、准确、完 整
填写过程中不得遗漏任何一项 内容
填写完成后,需经过审查确认 无误后签字盖章
填写记录表时,应按照规定 的格式和要求填写,不得随 意更改或省略。
填写记录表时,必须使用黑 色或蓝色水笔,不得使用铅 笔或圆珠笔。
填写记录表时,应准确、完 整地填写各项内容,不得遗
汇报人:XX
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人:XX
01 02 03 04 05
06
Part One
Part Two
目的:确保工程质量、安全、环保达标
作用:及时发现和解决潜在问题,提高工 程质量和安全性,保护环境
适用范围:适 用于各类建筑 工程的质量、 安全、环保检

适用对象:建 设单位、施工 单位、监理单 位等相关责任
主体
国家相关法律法规 和标准
行业规范和规程
企业内部管理制度 和规定
其他相关文件和资 料
Part Three
施工前检查:确 保施工条件符合 要求

安全质量环境检查表(三篇)

安全质量环境检查表(三篇)

安全质量环境检查表1. 建筑物和设施安全:1.1 建筑物结构- 墙壁、屋顶和地面是否完整和稳固?- 是否有裂缝、漏水或倾斜的迹象?- 是否有松动或缺失的瓦片、石块或砖块?1.2 电气设施- 电线和插座是否完好无损?- 是否有过热或燃烧的气味?- 是否有暴露的电线或电路?1.3 消防安全- 是否设置了适当的灭火器和安全出口?- 灭火器是否处于良好状态,已经定期检查?- 是否有火灾报警器和自动喷水灭火系统?2. 办公室设备和设施安全:2.1 椅子和桌子- 办公桌和椅子是否稳固?- 是否有锋利的边缘或裂痕?2.2 电脑和其他电子设备- 是否有安全插座和电线?- 电脑和其他设备是否有足够的通风?- 是否有过热或燃烧的气味?2.3 照明设备- 灯泡是否正常工作?- 照明设备是否安装在适当的位置?3. 安全操作程序:3.1 紧急情况处理- 是否建立了应急报警和疏散程序?- 是否进行了紧急情况演练?- 是否有足够数量的疏散路线指示?3.2 使用工具和设备- 是否有正确使用工具和设备的培训?- 是否提供了个人防护装备,如手套和护目镜?- 是否有定期维护和检查设备的计划?4. 工作环境质量:4.1 通风和空气质量- 是否安装了适当的通风系统?- 室内空气质量是否满足相关标准?- 是否有异味或有害气体散发?4.2 噪音控制- 是否提供了噪音控制措施,如隔音墙或耳塞?- 是否有噪音超标的情况?4.3 照明条件- 是否提供了足够的自然光和良好的人工照明?- 是否有闪烁或不足的照明?5. 安全培训和意识:5.1 安全培训- 新员工是否接受了安全培训?- 是否有定期的安全培训课程?- 是否对特定工作岗位进行了安全培训?5.2 安全意识- 是否有定期的安全意识宣传活动?- 是否建立了安全奖励和惩罚机制?- 是否有员工安全意识的调查和反馈机制?以上是一个基本的安全质量环境检查表。

根据实际情况,您可以根据需要添加或修改相应的内容。

安全质量生产检查记录表

安全质量生产检查记录表

安全质量生产检查记录表安全质量生产检查记录表一、基本信息检查单位:日期:检查人:负责人:检查地点:检查时间:二、检查内容1. 环境安全:1.1. 是否存在明火、易燃物品,是否有火灾隐患;1.2. 是否符合环境保护要求,如废水处理、噪音控制;1.3. 是否设置喷淋系统、消防设施等,以应对紧急情况;1.4. 是否存在安全隐患,如危险化学品存储、气体泄漏风险等。

2. 设备安全:2.1. 是否定期检修设备,确保设备运行良好;2.2. 是否符合相关标准,如确认是否带有相关认证标志;2.3. 设备是否经过安全评估,是否存在安全风险;2.4. 设备操作人员是否经过培训,是否具备操作证。

3. 人员安全:3.1. 人员是否佩戴个人防护用品,如安全帽、工作服等;3.2. 是否有紧急救援预案,是否有专人负责应急处置;3.3. 是否存在违规操作,如人员擅自调整设备参数等;3.4. 是否定期进行安全培训,提高员工安全意识。

三、检查结果根据以上检查内容,对发现的问题进行记录,并根据问题的严重性进行分类,如A类问题为严重问题,需立即整改;B类问题为一般问题,需在一定期限内整改;C类问题为轻微问题,需改进但无需立即整改。

检查项目问题描述问题分类负责人整改时限四、后续措施1. 对于发现的问题,需制定相应的整改措施,并指派专人负责整改;2. 安排定期的检查和督促,确保问题得到及时解决;3. 对于问题的整改情况,进行跟踪和记录,及时进行反馈。

五、签名检查人:负责人:日期:以上是一份符合安全质量生产检查标准的检查记录表,通过对环境、设备和人员的安全情况进行检查,可以及时发现问题并采取相应的整改措施,确保生产过程中的安全质量。

希望每位工作人员都能严格按照检查内容进行操作,共同维护一个安全高效的生产环境。

公司对施工现场质量、环境和安全检查记录表

公司对施工现场质量、环境和安全检查记录表

公司对施工现场质量、环境和安全检查记录表本文档记录了公司对施工现场质量、环境和安全的检查情况。

该记录表主要用于跟踪和监督施工现场的质量、环境和安全状况,以确保工作的顺利进行。

1.背景在施工行业中,质量、环境和安全是至关重要的。

公司始终致力于提供高质量的施工服务,同时关注环境保护和工作安全。

为了实现这一目标,公司制定了施工现场质量、环境和安全检查记录表,对施工现场的相关方面进行监督和评估。

2.使用方法施工现场质量、环境和安全检查记录表由具备相关背景知识和经验的人员填写。

检查记录表包括以下主要内容:日期和时间:记录检查的日期和时间。

检查部位:详细描述被检查的施工部位。

检查内容:列出需要检查的质量、环境和安全方面的具体内容。

检查结果:填写检查结果,如合格、不合格、存在问题等。

备注:针对检查结果进行备注说明。

对于检查结果为不合格或存在问题的情况,必须采取相应的纠正措施,并在记录表中记录。

同时,相关责任人应被通知并及时采取行动。

3.目的通过施工现场质量、环境和安全检查记录表,公司达到以下目的:监督和评估施工现场的质量、环境和安全状况。

发现和解决施工现场存在的质量、环境和安全问题。

提供纠正措施的记录和追踪。

保障工作的顺利进行,减少潜在风险和事故发生的可能性。

4.使用注意事项在填写施工现场质量、环境和安全检查记录表时,需要注意以下事项:记录检查的日期和时间,确保信息的准确性和完整性。

对各项质量、环境和安全方面进行全面检查,不遗漏任何问题。

对不合格或存在问题的情况,采取及时的纠正措施并记录。

确保记录表的保存和归档,便于追踪和参考。

5.结论施工现场质量、环境和安全检查记录表对于公司确保施工现场的质量、保护环境和维护工作安全至关重要。

通过使用该记录表,公司能够及时了解施工现场的状况,发现问题并采取相应的纠正措施,从而确保施工工作的顺利进行。

通过不断完善和使用该记录表,公司将进一步提高施工质量、环境保护和工作安全,树立良好的企业形象,并获得客户和业界的认可和信任。

环境和质量安全检查记录表

环境和质量安全检查记录表

环境和安全卫生检查记录
编号:xxx--JL-xxx 检查时间:序号分类检查内容检查结果采取的措施整改结果
1 环境
运行1.垃圾是否分类存放、标识和处理
2.生产区、生活区和办公区污水排放是否符合要求,(生产部洗车污水是否按要求沉淀循环利用,食堂污水排放)
3.生产现场是否采取了防尘措施并达到要求
4.生活区和食堂卫生是否符合要求
5.化学危险品贮存和使用是否符合要求
6.生产区是否采取了相应防噪措施,噪声排放是否扰民。

7.食堂泔水及剩饭剩菜处理是否妥当。

8.生产过程产生的固废是否按照要求及时处理
9.厂区卫生情况及植物生长情况(道路、花园、草、树木)
10.化粪池是否及时清理
2 职业
健康
安全
运行
1.机械设备是否完好无损,防护设施是否齐全
2.临时设施是否完好,接电是否规范、线路及
配电开关是否完好无损,操作是否规范;
3.消防设施是否完好、易燃易爆品贮存、使用
是否符合要求;
4.劳动防护用品是否按标准发放,员工是否按
规定佩戴
5安全措施是否得到落实。

6.特种作业操作人员是否持证上岗;
参加检查的人员:
欢迎您的下载,
资料仅供参考!
致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等
打造全网一站式需求。

质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

公司对施工工程质量、环境和安全检查记录表

公司对施工工程质量、环境和安全检查记录表

公司对施工工程质量、环境和安全检查记
录表
前言
为了确保施工过程中工程质量、环境和安全的达标,我们公司对施工现场进行了全面的检查,制定了相应的检查记录表。

检查内容
工程质量
* 工程质量符合国家和地方相关标准
* 施工工艺规范,符合设计要求
* 施工过程中进行了必要的记录和检查
环境保护
* 施工现场符合环境保护要求
* 施工过程中对环境造成的影响得到了有效的控制
* 严格遵守相关的环境法律法规
安全管理
* 施工现场符合安全生产要求
* 严格执行安全操作规程和标准
* 安全生产管理得到有效的执行
检查重点
在工程质量、环境保护和安全生产检查中,我们重点关注以下方面:
* 施工过程中的资料记录是否齐全
* 施工材料是否符合质量要求
* 环境保护设施是否得到有效运用
* 施工设备是否得到维护和保养
* 安全措施是否得到有效执行
总结
本检查记录表是公司加强施工工程管理的重要措施,通过全面的施工检查和记录,能够有效地提高施工工程的质量、环境和安全水平,为公司的可持续发展打下坚实的基础。

安全、绿色检查记录表

安全、绿色检查记录表

安全、绿色检查记录表1. 背景为了确保工作场所的安全和绿色环境,我们需要建立一个检查记录表,记录工作场所的安全和环保情况。

这将帮助我们及时发现和解决安全和环保问题,保护员工的健康和环境的可持续发展。

2. 安全检查记录2.1 工作区域安全- 确保工作区域的通道畅通无阻- 确保紧急出口标识清晰可见- 检查火灾报警器和灭火设备是否正常运行- 检查电气设备是否正常使用和维护- 检查是否有明火、易燃物品等安全隐患2.2 个人防护措施- 确保员工佩戴个人防护装备:安全帽、防护眼镜、口罩等- 检查个人防护装备的使用情况和维护状态- 员工是否接受过必要的安全培训和指导2.3 事故报告和紧急预案- 检查是否有事故报告和记录- 检查是否制定了紧急预案,并进行了演练和培训- 确保员工了解紧急预案,并知道如何应对突发事件3. 绿色检查记录3.1 资源使用和节约- 检查是否有合理使用资源的规范- 观察是否存在浪费资源的行为,如长时间不关闭灯光、不关闭空调等- 宣传节约资源的重要性,提醒员工正确使用资源3.2 废物管理- 确保废物分类和妥善处理- 检查是否有合规的废物存储和处理方法- 宣传废物管理的重要性,提醒员工正确处理废物3.3 环保宣传和教育- 开展环保宣传活动,提高员工对环保的认识和意识- 组织环保培训和讲座,加强员工对环保知识的研究- 设置环保奖励机制,激励员工积极参与环保行动4. 总结通过建立安全、绿色检查记录表,我们可以及时发现和解决工作场所存在的安全和环保问题,保护员工的健康和环境的可持续发展。

建议定期进行检查并记录结果,及时改进和完善相关工作。

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工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
新建站房现场
施工单位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
2011-6-9
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员:)
处置方案:(预计完成时间:负责人:)
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间:纠正措施制定人:)
验证评审结果
原因分析是否准确□是□否指出不准确处:
检查地点
施工单位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员:)
处置方案:(预计完成时间:负责人:)
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间:纠正措施制定人:)
验证评审结果
原因分析是否准确□是□否指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效□是□否证据:
纠正措施是否有效□是□否证据:
原因分析是否准确□是□否指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效□是□否证据:
纠正措施是否有效□是□否证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号:GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
施工单位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员:)
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号:GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
施工单位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员:)
处置方案:(预计完成时间:负责人:)
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间:纠正措施制定人:)
验证评审结果
检查时间
2011-6-9
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员:)
处置方案:(预计完成时间:负责人:)
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间:纠正措施制定人:)
验证评审结果
原因分析是否准确□是□否指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效□是□否证据:
纠正措施是否有效□是□否证据:
验证评审人员:
处置是否有效□是□否证据:
纠正措施是否有效□是□否证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号:GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
新建站房现场
施工单位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
2011-6-9
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员:)
处置方案:(预计完成时间:负责人:)
参检人员:李春林
检查结论:
问题分析:(参加人员:)
处置方案:(预计完成时间:负责人:)
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间:纠正措施制定人:)
验证评审结果
原因分析是否准确□是□否指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效□是□否证据:
纠正措施是否有效□是□否证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号:GX18—B03
处置方案:(预计完成时间:负责人:)
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间:纠正措施制定人:)
验证评审结果
原因分析是否准确□是□否指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效□是□否证据:
纠正措施是否有效□是□否证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号:GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
原因分析是否准确□是□否指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效□是□否证据:
纠正措施是否有效□是□否证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号:GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
施工单位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员:)
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间:纠正措施制定人:)
验证评审结果
原因分析是否准确□是□否指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效□是□否证据:
纠正措施是否有效□是□否证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号:GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
新建站房现场
施工单位
中铁三局六盘水站改项目部
检查地点
施工单位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员:)
处置方案:(预计完成时间:负责人:)
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间:纠正措施制定人:)
验证评审结果
原因分析是否准确□是□否指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效□是□否证据:
纠正措施是否有效□是□否证据:
其它:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号:GX18—B03
工程项目名称
六盘水
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员:)
处置方案:(预计完成时间:负责人:)
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间:纠正措施制定人:)
验证评审结果
质量、安全、环境检查记录表
版本号:GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
新建站房现场
施工单位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
2011-6-9
检查内容及检查情况:
现场正在基础开挖,土方外运,开挖中现场安排专人对开挖机械进行指挥,符合一
机一人施工安全防护要求。
技术人员在进行场平复核,并按要求做了复核记录,符合进场条件复核要求。
处置方案:(预计完成时间:负责人:)
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间:纠正措施制定人:)
验证评审结果
原因分析是否准确□是□否指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效□是□否证据:
纠正措施是否有效□是□否证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号:GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
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