(整理)ERP系统流程图.

合集下载

ERP操作流程图解

ERP操作流程图解

ERP操作图解一般流程控制(具体操作可以查看ERP操作视频)一)已成车为例第一步:销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步:销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。

第三步:订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】,该步省略。

第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支,外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:(采购管理)对应的单据为:采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注:跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定)选择生成以后,物料明细将会到达下面的窗口中,我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护:菜单:【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注:只有采购订单为【新建】状态时,可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单:【采购】→【采购订单审核】注:如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中,当选择某一采购订单来源时,所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四:采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型:依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。

步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七:采购入库:菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注:入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】,此步省略。

ERP系统流程图及功能结构图

ERP系统流程图及功能结构图

产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护:用料编号、名称、规格、克重、用量(按箱计算),完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据

依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资,主要是配料规格(单片),交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时,修改新品资料,主要是配料的纠正(同时将原来的单片配料改为箱配料)的纠正。
货商信息管理
材料资料管理
采购单录入
采购单管理
采购审批 生成采购单
修改采购单
1、对货商的基本信息进行管理维护。 1、主要是对材料单价的管理维护。 1、录入采购单(可手工录入;也可由制定生产计划时自动生成)。 1、相关人员对采购单进行审批。 1、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高正式采购。 1、可对采购单做相应的修改。
仓库材料是否足够),交原材料仓库作发料依据,由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成,当生产任务完成时,相关人员将合格成品交成品仓入库时,由成品仓作入仓处理,并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况(审批中、订购中、及仓库)等信息。
.
6、数据分析 A、功能模块结构图
数据分析












班机材 组台料 绩绩分 效效析 分分 析析
客经产 户理品 销销销 售售售 分分分 析析析
.
B、模块功能说明
模块名称
班组绩效分材 1、对每个班组用料损耗、生产效率进行报表分析。

ERP管理系统流程图

ERP管理系统流程图

ERP管理系统流程图ERP管理系统流程图1、系统概述1.1 系统简介1.2 目标与目的1.3 适用范围2、系统功能2.1 用户管理2.1.1 用户注册2.1.2 用户登录2.1.3 用户权限管理2.2 数据管理2.2.1 数据录入2.2.2 数据查询2.2.3 数据导出2.3 订单管理2.3.1 订单创建2.3.2 订单审核2.3.3 订单处理2.3.4 订单统计2.4 库存管理2.4.1 入库管理2.4.2 出库管理2.4.3 库存盘点2.5 财务管理2.5.1 财务录入2.5.2 财务报表2.5.3 财务审计3、系统流程3.1 用户注册流程3.1.1 用户填写注册信息 3.1.2 系统验证注册信息 3.1.3 注册成功3.2 用户登录流程3.2.1 用户输入用户名和密码 3.2.2 系统验证用户身份3.2.3 登录成功3.3 订单处理流程3.3.1 订单创建3.3.2 订单审核3.3.3 完成订单处理3.4 数据查询流程3.4.1 用户选择查询条件3.4.2 系统查询数据库3.4.3 返回查询结果4、系统界面设计4.1 登录界面4.2 主页界面4.3 订单管理界面4.4 库存管理界面4.5 财务管理界面附件:本文档不包含附件。

法律名词及注释:- 用户注册:根据相关法律法规,要求用户在使用系统前进行注册,以确保身份安全和合法性。

- 用户登录:在已注册成功的前提下,用户使用注册的用户名和密码进行登录,以获取系统权限。

- 用户权限管理:根据用户角色和级别,对不同的用户进行权限管理,以保证系统的安全性和信息的保密性。

- 数据录入:将相应的数据输入到系统中,以方便后续的数据管理和数据查询。

- 数据查询:根据用户需要选择相应的查询条件,从数据库中检索出符合条件的数据。

- 数据导出:将查询得到的数据导出为指定格式的文件,方便用户进行其他操作或保存。

- 订单创建:用户按照需求创建相应的订单,包括订单编号、订单内容、订单数量等。

ERP系统流程图及功能结构图

ERP系统流程图及功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录,并分班记录;用于计划分解时进行设备分配,并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护,完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换,一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除(除非没有物料再使用本单位)。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定(每个计划一个产品),包括计划期、产品、数量;
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单,供相关部门作采购依据;
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施:将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产,并由后台运算生成领料单(同时可检测到仓库材料是否足够),交原材料仓库作发料依据,由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成,当生产任务完成时,相关人员将合格成品交成品仓入库时,由成品仓作入仓处理,并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况(审批中、订购中、及仓库)等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护:用料编号、名称、规格、克重、用量(按箱计算),完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发

ERP标准流程图

ERP标准流程图

ERP 标准流程图(总 15 页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可---内页可以根据需求调整合适字体及大小--ERP标准业务流程二〇二一年五月一、销售部分:(一)、发出商品销售业务:编号: PR-SA-003业务编号 SA-003业务名称 发出商品销售业务流程适用 无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务范围相关岗位岗位系统操作权限及权限销售助理 销售主管 销售助理销售管理模块中录入销售订单 销售管理模块中审核销售订单 销售管理模块中录入发货单录入 审核 增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算 记账、制单模块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 货合同签具 定,或接 体 到订单。

工 作 流 程结以后结算转开据销售销填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成钩稽本审核销售订单填制发货通知 单并审核仓库调拨单销销售发票售收入审核现结应收账款填制收款单 收款31、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生流成销售发货通知单, 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨程单并进行审核,产品出门。

4、以后期间结算时,销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开描 票通知单,并送财务部门进行开票; 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票。

述 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料 会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

实际操作ERP系统操作流程图

实际操作ERP系统操作流程图

一.委外加工流程图(采购根据销售订单和生产需求制定)(采购做运算)上海乘方自动门科技有限公司管家婆ERP委外加工操作流程财务做单二.委外加工操作步骤.委外生产计划单1.委外生产计划用来规划某个期间内企业委托外单位加工的生产任务,使这样的协作更具计划性。

委外生产计划同企业自身加工的生产计划一样,(1).点击“业务处理”——“委外管理”——“委外生产计划(2)、“加工单位”、“存货名称”、“预测数量”、“委托合同号”(3)、“下达生产量”和“完成生产量”来自“委外加工单”和“委外完工验收”数量达到预测数量,系统会自动提示该计划单“执行委外加工单2.委外加工单”是实际委外生产业务的源头,同生产管理一样,随即展开的领料、完工验收、费用分(1)、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外加工单”。

“委外加工单”的生成方式有两种:一种是手工直接填写,另外一种(2)、“加工类型”分为“正常”和“返修”:类型为“正常”时选单的对象是“销售订单” 或者“委外生产计划单”;类型为“返修”时选单对象为有单号”、“委外生产计划单号”、“验收数量”都是系统自动根据有关单据填写(4)、表头上的“存货名称”是指要加工生产的存货,单据表格中的“存货全名”是该加工对象所需要的各类子件。

如果建立了BOM清单,表格内的子件品种、数量可以根据生产数量和子件配比关系自动生成,用(5)、单据表格内的“领用数量”和“使用数量”是该加工领用、耗用子件数量合计,通过“委外领料单”和“委外完工验收单”统计的(6)、用户可以点击工具栏里面的“下达领料单”、“下达完工验收单”,生成单3.“委外领料单”是委托加工单位领用材料时填制的单据,是对发出材料进行记录的重要资料,也是核算委外(1)、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外(2)、“委外领料单”可以通过选择“委外加工单”生成,也可以手工直接录入。

但是在一般正常的生产情况下,都应该通过“(3)、在选单的情况下生成的领料单,加工单位、加工单号、存货名称等信息都是由加工单带入,不能手工填写,下表区的子件存货也委外领料单”表头区的 “业务类型”是委外领料的核算科目,系统默认“委托加工物资——材料”这一科目,用户可以(5)、“领料套数”同“生产管理”一样,录入“领料套数”后,系统自动根据“委外加工单”形成的存货、子件数量配比关系计算,(6)、单据表格内的“本次领用数量”是根据“领料套数”自动计算的,用户可以修改。

ERP系统流程图和功能结构图

ERP系统流程图和功能结构图

康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。

用友软件最全ERP流程图

用友软件最全ERP流程图
应收账款进行审核。贷:产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借:产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷:发出商品
(四)、直运销售业务
编号:PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理(多媒体部门)
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账,进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货:总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单,进行打印[一式五联,财务部、总调室、销售部、客户、库房保管],由财务部拟定与否已经收款;总调室告知库房保管人员发货出库,实物出库后,库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认;销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据;给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单,在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核;
一、销售部分:
(一)
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理

ERP软件核心业务单据流程图

ERP软件核心业务单据流程图

作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准(并盖印)
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作

ERP系统流程图及功能结构图

ERP系统流程图及功能结构图

材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表,销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应,进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品,月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用,生成客户月费用,并调用客户备忘系统,在其中作记录,为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销,同时对退回的产品,在相应的销售额、销售业绩中扣除,清理各项费。
仓库材料是否足够),交原材料仓库作发料依据,由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成,当生产任务完成时,相关人员将合格成品交成品仓入库时,由成品仓作入仓处理,并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况(审批中、订购中、及仓库)等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护:用料编号、名称、规格、克重、用量(按箱计算),完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据

依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资,主要是配料规格(单片),交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时,修改新品资料,主要是配料的纠正(同时将原来的单片配料改为箱配料)的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。

ERP系统流程图

ERP系统流程图

外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释:1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》,《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。

供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》;2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认,验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员,内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。

(此时外购件已临时入仓了,采取先临时入库后质检.)3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后,将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。

发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释:1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》,发外加工申请单审核后移交给仓管,由仓管员通知加工方来领毛坯。

当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。

2.加工方送加工件回厂时,物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认,验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员,内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。

(完整版)ERP流程及操作手册

(完整版)ERP流程及操作手册

ERP流程及操作手册范围:销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图:二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述:(1)点击按钮根据用户信息添加销售员代码,销售员名称自动关联,点击确认。

(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述:(1)右键对应类别,选择添加子节点,可添加大类,录入大类代码及名称点保存确认(2)右键对应类别,选择添加子节点,可添加大类下子节点,录入大类代码及名称点保存确认(3)支持修改删除大类名称,已生成大类代码不能修改,只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述:(1)点击按钮和导入数据按钮,,导入加盟采购或者加盟领用数据。

(2)点击保存,送审,送至销售订单审核界面。

3.2 销售订单审核功能描述:(1)根据订单情况,确认订单情况无误,在方框内打,点击按钮审核。

(2)如订单信息有误,点击按钮驳回至销售订单录入界面(3)点击打印按钮可打印销售订单(4)可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述:(1)如销售订单审核出现问题,选择对应订单,点击按钮收回到销售订单审核界面。

(2)可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述:(1)查询加盟商的销售情况(2)可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮,添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述:(1)点击按钮,添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述:(1)右键对应类别,选择添加子节点,可添加大类,录入大类代码及名称点保存确认(2)右键对应类别,选择添加子节点,可添加大类下子节点,录入大类代码及名称点保存确认(2)支持修改删除大类名称,已生成大类代码不能修改,只能删除2.2供应商功能描述:(1)选择供应商分类,可显示对应分类的供应商信息。

ERP系统操作(NPI)流程图

ERP系统操作(NPI)流程图
工程/PIE移转品保待出货,做入库动作
在“制令单别"输入“5525” 在“制令单号”输入“单号” 在名,数量等
记录单号并点击“确认”按钮 (此动作只是移转,没有直接 确认的权限)
在“移转单别”窗口输入“5Y09" 在“移出部门”输入“QC" 在“移入部门”输入“INV4"
登陆第一层 账号:gege.tang(小写) 密码:asdf123456@(小写) 登陆第二层 账号:GEGE.TANG(大写) 密码:654321
在“检视类别”窗口输入:N 回车,在NPI目录下双击“移转 入库 单建立作业”点击“新增”或 F5键进入操作界面
在“检视类别”窗口输入:P 回车,在PQC目录下双击“移 转单建立作业”点击“新增” 或F5键进入操作界面 在“移转单别”窗口输入“5Y09" 在“移出部门”输入“QC" 在“移入部门”输入“RT"
移转完成,将样品送至二楼 资材张静处并通过邮件通知 业务到资材领取样品出货
在“移转单别”窗口输入“5X09" 在“移出部门”输入“QC" 在“移入部门”输入“G00"
在“制令单别"输入“5525” 在“制令单号”输入“单号” 在“移出工序”输入“0030” 检查并核对产品的相关信息, 如品名,数量等 在“制令单别"输入“5525” 在“制令单号”输入“单号” 在“移出工序”输入“0050”
ERP系统操作(NPI)流程图
PIE样品订单为(552D/227J)
登陆ERP系统 选用10.1.1.6(gege专用) 生产部样品(陈娜送检样品) 登陆ERP系统 选用10.1.1.7(michael专用) 登陆第一层 账号:michael.li(小写) 密码:asdf123456@(小写) 登陆第二层 账号:QC03(大写) 密码:654321
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
成本单位成本计算 合并销货成本计算 制令单位成本计算
产品产销存计算 损益分析计算 产品标准工时计算
成品耗用直接原料计 算
制令耗用直接原料计 算
原料进耗存调整 物料进耗存调整
产品产销存调整作业
成品耗用直接原料调整
成本单位成本调整
合并销货成本表调 整
制令单位成本调整
损益分析表调整作业
制令耗用直接原料调整
6
月薪资料运算调整
各项出勤报表列印
银行媒体转帐作业
现金发放作业
各项薪资报表列印
固定资产管理系统流程图
常用片语设定
部门资料建立
厂商资料建立
精品文档
会计部门
精品文档
资产资料建立
保险资料建立
资产新增作业
资产改良作业
资产移转作业
资产摊提折旧
资产盘点调整
总务物品管理流程图
常用片语设定
部门资料建立
厂商资料建立
会计期间设定
公司名称设定
科目资料建立
科目预算建立
部门余额建 立
部门预算建 立
常用摘要建 立
分摊比率建 立
各系统自动 结转资料之 凭证核对确认
会计传票建 立
传票自动过 帐
会计传票建 立
过帐传票调 整
传票重新过 帐
会计科目设定
各类会计报表设定及列印
精品文档
成本分析管理系统流程图
精品文档
会计部门
原料进耗存计算 物料进耗存计算
半成品计算
产品尾阶展开
精品文档
精品文档
设计变更建立 订单料表复制Leabharlann 料件替代建立 订单料表维护
材料成本分析 订单料表差异
计划及生产管理系统流程图
机种产能资料建 立
生产线资料建立
行事历资料建立
生管部门
半成品资料建立
权限 B
精品文档
生产线日历设定 待排订单建立 生产计划产生 生产计划维护 生产计划锁定 生产计划发放
内部订单建立 应生产量确认
料件供需模拟 采购计划调整通

生产日报表建立 计划达成分析
精品文档
整批发料单制单 内部订单结案
生产状况掌控 订单用料分析 线上库存盘存
物料需求管理系统流程图
物控人员建立
材料管制批次设 定
生管部门
基本参数维护
依订单批量购料 内部订单输入 料仓发 料 物料需求展开作
业 材料需求计划列印
库别基本资料建立
精品文档
部门文具用品申领
一般耗用品需求
精品文档
总务部门
已列册管理用品
未列册管理用品
应付帐款明细
采购单价建立 采购单建立 进货单建立
耗用之用品
非耗用之用品
领用单建立
部门费用预算建立
费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立
移转单建立
报费单建立
部门列管物品盘点
用品仓存盘点
精品文档
精品文档
入库单建立 制令结案
精品文档
制造途程管理系统流程图
生管单位
托外制造请购单
厂内标准备料单建立
采购单位发托外 制途站(一) 制途站(二) 制令站(X)
托 外 入 收料验收单 库 为 收料验收单 半 成 品
产线移转单 产线移转单
入库
厂内生产线制造 工作站(一) 工作站(二) 工作站(X)
入库单建立
客户叫修应收资料
会计部门 客户对帐单
发票 客户请款联 客户个别需求单据 其它
请款客户
应收帐款支票/现金/押汇 等
应收帐款金额正确
收缴款单建立
冲帐
业务人员 应收金额不符 催/收款作业 收(缴)款单建立及异常说明
销退折让资料
呆帐资料建立
指定应收帐款为催收
应收暂不收款项
冲帐
精品文档
精品文档
会计总帐管理系统流程图
厂商交期确认
精品文档
依请购点购料作 业
安全存量部足列 印
请购表确认
权限 B 请购表转采购单
零星购料作业
零星请购原因建 立
零星请购表确认
精品文档
采购部门
制令及托外管理系统流程图
常用片语设 定
生管单位
厂内自己制 造
标准备料建 立
制令发料单建立 仓管单位发料
委外厂商制 造
托外采购单建立
制令发料单建立
仓管发托外材料
产品标准成本调整
原料进耗存结转 物料进耗存结转 成本单位成本结转 合并销货成本表结转
制令单位成本表结转
产品产销存结转作业
成品耗用直接原料结转
损益分析表结转作业
制令耗用直接原料结转
产品标准工时表结转
人事薪资管理系统流程图
精品片文档语资料设定 厂别基本资料设定 部门基本资料建立
薪点资料建立
精品文档
劳保保额保费对照 代扣薪资所得税建立
成品库
精品文档
精品文档
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立
客户需求
客户资料建立
权限
标准单价建立
A
报价单建立
包装明细建立
权限 B 权限 C
客户回应
NO
YES
销售预测建立作 业
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户订单建 立
客户订单转内部订单
生产预估建立
呈报总经理及专业单位主管
权限 E
精品文档
ERP-2001 制造业集成 应用系统流程图
精品文档
精品文档 库别代码设定
库存和 IQC 管理系统流程图
料件库别设定
仓管人员设定
储位管制设定
ABC 分级设 定
厂商送货 收料验收单
REJ. 收料验收单
IQC
权限 A
权限 B
厂商不良换新料 溢交退料单
验收报告单 验收入库单 仓库
QC
整批发料单
零星发料单
生产完成
权限 D
出货单
客户验收
补货
权限 G
精品文档
换货
权限 J
正常 收款冲帐单
退货折让
权限 F 权限 H
精品文档
单价及付款核
收准料验收单
应付管理系统作业流程
退货单
材料出货单
应付帐款产 生
差异建立
付款单建立
材料退回单
开立支票
自动切转传 票
精品文档
精品文档
应收帐款管理系统流程
销/退货资料结转
非正常销货资料输入
权限 C
不良超领单 短少超领单 订单挪用
缺料
仓库 仓库
生产线生产
移转单 移转单
半成品入库单 成品入库单
不良退料单
多 溢料退料单

订单挪用
非生产部门
仓库
盘点清单产生 仓管人员盘点
抽盘清单列印
盘点资料调整
权限 D
盘点盈亏报表
精品文档
精品文档
片语设定
采购管理系统流程图
采购人员建立
厂商资料建立
单价资料建立
目标成本建立
业务部 内部订单 生产预估
业务部
模治具需求 模、治具需求请购
开发部加签意见
采购单位
新零件 新模具 整修费
已列管材料
一般请购 总务单位
已列册物品
未列册物品
采购单
精品文档
采购单
精品文档
权限 A
产品结构系统流程图
模具资料建立
R/D 部门
产品结构建立
产品结构复制
元件整批替换
工序资料建立
组成数计算
专长资料建立
职称资料建立
人事基本资料建立 员工受训资料建立 员工奖惩资料建立 员工调职资料建立
员工薪资资料建立 员工复职资料建立 员工离职资料建立 留职停薪资料建立
刷卡钟储存刷卡资料
员工计件资料建立
刷卡钟资料传入
日出勤资料调整过帐
出勤日历建立 出勤单据建立
员工基本薪资建立 月出勤资料运算调整
各项出勤资料列印
相关文档
最新文档