记录表格(全部)
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文件清单
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文件更改通知单
记录清单
(JL—BG05)
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记录借阅登记表
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文件/记录销毁登记表
管理评审计划
编号:JL—BG09
管理评审报告
培训记录表
编号: JL—BG12
培训计划表
编号: JL—BG13
编号: JL—XS14
编号: JL—SC16
编制: 日期:
销售业务信息卡
编号:JL—XS17
合同评审表
JL—XS18
销售合同(公司正式合同文本)
编号:JL—XS19
顾客投诉处理报告
顾客满意程度调查表
编号:JL—XS21
编制:时间:审核:时间:
设计开发立项书
编号:JL—ZJ22
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设计开发任务书
编号:JL—ZJ23
(所列各项,可加另页叙述)编制人:编制日期:
--
设计开发输入清单
编号:序号:
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单编号:
设计开发更改单
编号:JL—ZJ25
供方评定记录表
编号:JL—XS26
合格供方名录
编号: JL—XS27
供方业绩评定表
编号: JL—XS28
采购单
编号:JL-XS29 序号:
外购件检验记录
编号:JL—SC31 序号:
不合格品报告
不合格品报告
生产安排单
编号:JL—SC34
生产安排单
库存清单
编号:JL—CY35
产品检验记录
质检员:日期:
.
监视和测量设备一览表
编号: JL—SC37
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测量设备履历表
编号:(JL—SC37-1)
填表人:
内部审核实施计划
编号:(JL —BG38)审核组组长:组员:年月日第页共页
1.审核目的:评价质量体系符合审核准则的程度及有效性,迎接第三方审查。
2.审核依据:□ISO 9001:2000;□工厂质量管理体系文件;□适用的法律法规;□顾客投诉
3.审核覆盖产品:
4.审核时间:年月日至年月日
首次会议时间:月日时分
末次会议时间:月日时分
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
审批:时间: