记录表格(全部)

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文件清单

.

--

文件更改通知单

记录清单

(JL—BG05)

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记录借阅登记表

--

文件/记录销毁登记表

管理评审计划

编号:JL—BG09

管理评审报告

培训记录表

编号: JL—BG12

培训计划表

编号: JL—BG13

编号: JL—XS14

编号: JL—SC16

编制: 日期:

销售业务信息卡

编号:JL—XS17

合同评审表

JL—XS18

销售合同(公司正式合同文本)

编号:JL—XS19

顾客投诉处理报告

顾客满意程度调查表

编号:JL—XS21

编制:时间:审核:时间:

设计开发立项书

编号:JL—ZJ22

.

设计开发任务书

编号:JL—ZJ23

(所列各项,可加另页叙述)编制人:编制日期:

--

设计开发输入清单

编号:序号:

设计开发评审报告

设计开发验证报告

设计开发输出清单编号:

设计开发更改单

编号:JL—ZJ25

供方评定记录表

编号:JL—XS26

合格供方名录

编号: JL—XS27

供方业绩评定表

编号: JL—XS28

采购单

编号:JL-XS29 序号:

外购件检验记录

编号:JL—SC31 序号:

不合格品报告

不合格品报告

生产安排单

编号:JL—SC34

生产安排单

库存清单

编号:JL—CY35

产品检验记录

质检员:日期:

.

监视和测量设备一览表

编号: JL—SC37

--

测量设备履历表

编号:(JL—SC37-1)

填表人:

内部审核实施计划

编号:(JL —BG38)审核组组长:组员:年月日第页共页

1.审核目的:评价质量体系符合审核准则的程度及有效性,迎接第三方审查。

2.审核依据:□ISO 9001:2000;□工厂质量管理体系文件;□适用的法律法规;□顾客投诉

3.审核覆盖产品:

4.审核时间:年月日至年月日

首次会议时间:月日时分

末次会议时间:月日时分

5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:

首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

审批:时间:

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