第三方检查评估报告整改回复(12月)

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安全检查隐患整改回复

安全检查隐患整改回复

安全检查隐患整改回复
检查日期: 2021年10月
检查单位:安全监管部门
检查内容:对企业安全隐患进行检查
整改回复
根据安全监管部门的检查要求,我公司于10月初接受了安全隐患检查。

经过
综合检查,发现了几处存在安全隐患的问题,现对整改情况做如下回复:
1. 生产区域电缆材料裸露
针对此问题,公司已立即对生产区域进行全面检查。

目前,已对所有裸露电缆
进行绝缘处理,并增加了防护措施,确保员工安全。

2. 消防器材过期
公司对所有消防器材进行了逐一检查,发现了过期器材并立即进行更换。

同时,公司还对消防器材存放位置进行了调整,确保消防器材易于取用。

3. 员工防护措施缺失
公司已对员工防护措施进行了全面检查,并制定了相关培训计划。

所有员工已
配备了必要的防护装备,并接受了相关安全培训,以提高员工安全意识。

4. 废料堆放不当
针对废料堆放不当的问题,公司已对废料堆放区域进行了清理和整改。

公司建
立了废料分类、专人管理的制度,定期清理废料,有效减少了安全隐患。

5. 应急预案不全面
公司提升了应急预案的完善度,针对各类突发事件制定了详细的应急预案,并
组织员工进行了相应的培训和演练。

确保在发生事故时能够迅速有效应对。

综上所述,公司已经认真对待安全隐患检查中发现的问题,并做出了及时、有
效的整改措施。

我们将继续严格执行安全管理制度,确保员工的生命安全和财产安
全。

感谢安全监管部门的监督和指导,公司将不断完善安全管理体系,努力营造安全稳定的生产环境。

整改回复报告

整改回复报告

整改回复报告尊敬的领导:您好!根据您的要求,我对近期收到的客户投诉进行了整改回复,并汇总成报告,以下是具体内容:一、投诉内容概述1. 投诉一:客户反馈我公司产品质量有问题,存在安全隐患。

2. 投诉二:客户投诉售后服务不到位,导致问题未能及时解决。

二、回复措施与效果1. 投诉一的回复措施:针对客户反馈的产品质量问题,我们立即成立了专项调查小组,对投诉涉及的产品进行检测和分析。

经过调查,发现确实存在产品质量问题,我们对有问题的产品进行了追溯和召回。

同时,我们对产品生产和质量控制流程进行了全面审查和改进。

2. 投诉二的回复措施:针对客户反馈的售后服务不到位问题,我们对涉及的客户进行了详细调查和沟通。

经过核实,我们认可存在我们售后服务团队工作不到位的问题。

对此,我们决定加大培训力度,提高售后服务人员的业务素质和服务意识。

同时,我们还将建立客户投诉反馈机制,加强对投诉的及时跟进和处理。

三、整改效果评估1. 投诉一的整改效果评估:经过专项调查和产品质量改进措施的实施,产品质量问题已得到解决。

目前经过追溯和召回,所有存在问题的产品已全部回收,并重新生产加以销售。

客户的投诉问题已圆满解决,产品质量得到了恢复和提升。

2. 投诉二的整改效果评估:通过对售后服务人员的培训和工作流程的调整,售后服务的工作效果得到了明显提升。

我们建立了客户投诉反馈机制,并专门成立了投诉处理团队。

目前已连续处理了10余起客户投诉,全部及时解决并得到客户的满意反馈。

四、对接下来的工作建议1. 提升质量管理水平:加强公司质量控制流程和质量管理人员的培训,确保产品质量的稳定和持续提升。

2. 加强售后服务队伍建设:继续加大对售后服务队伍的培训投入,提高团队的业务素质和服务水平,确保投诉处理能够更加高效和贴心。

3. 客户意见收集与处理:建立健全的客户投诉反馈机制,定期进行客户满意度调查,及时处理客户的投诉意见和建议,进一步改进公司的服务品质。

五、结语通过这次投诉事件的整改回复,我们充分认识到了存在的问题,并积极采取了措施进行整改。

脱贫攻坚第三方评估反馈问题整改报告

脱贫攻坚第三方评估反馈问题整改报告

脱贫攻坚第三方评估反馈问题整改报告国家及省级脱贫攻坚第三方成效评估检查反馈问题的整改报告为了扎实做好国家及省级脱贫攻坚第三方成效评估检查反馈问题整改工作,按照县上整改方案,结合我镇实际,各村、驻村工作队以及各镇属单位严格按照“577”标准,认真开展对标排查工作,扎实落实整改任务,现将整改工作汇报如下:一、整改内容及结果(一)国家第三方成效评估组反馈的共性问题(8个)1.关于精准识别中存在的问题未严格按照相关政策识别,个别村的贫困户未能整户识别,造成错评、识别不精准。

具体表现:个别村在贫困户识别过程中将父母与子女分户识别,不能整户识别,造成父母一方单独入库,导致脱贫困难;例如X等村整改措施:1.“四支力量”联合开展对有争议的扶贫对象和农户逐户进行细致核查,确保识别认定的扶贫对象精准无误;2.对突发性因病、因灾造成贫困对象造册登记,待今年动态调整时及时处理。

整改结果:于5月15日前,我镇经过各村“四支力量”成员对村上老人户与子女未整户识别的户,与子女合户识别,分类将合户后应纳入的进行登记,不符合条件的贫困户登记,待七月贫困户动态调整进行更正。

2.精准帮扶中存在的问题(1)X、X村村干部存在一人帮多户问题,帮扶队伍配置不够合理,帮扶工作任务重。

具体表现:X、X村村干部存在一人帮多户问题,帮扶队伍配置不够合理,帮扶工作任务重。

整改措施:1.动员村上致富能手、有帮扶能力的党员、组干部以及产业大户,发挥带头作用,带头帮扶贫困户,减轻村干部负担。

2.“四支力量”协调出部分已脱贫户,由组干部或党员帮扶。

整改结果:一帮多问题分解之后,一个干部最多帮扶5户,帮扶成效明显提升。

(2)驻村工作队的本职工作和核心任务未发挥到位,不能够带动村干部能力全面提升,工作合力未能完全形成。

具体表现:驻村工作在村工作侧重脱贫攻坚,未能参与协助村两委发展壮大产业、提升两委成员素质、提高村干部能力和基层党建等工作。

整改措施:1.制定《X镇关于整合四支力量的通知》,明确驻村工作队在村工作任务,强化本职工作、落实核心任务;2.提高产业发展、素质能力、业务能力以及党建引领作用等方面的培训;3.加强对驻村工作监督考核。

整改回复报告范文

整改回复报告范文

整改回复报告范文【整改回复报告】尊敬的上级领导:根据您对我们最近一次工作评估的要求,我们已经进行了整改并整理了整改回复报告,现将具体情况汇报如下:1.问题概述:在上次工作评估中,我们团队在某一部分工作中出现了以下问题:(具体问题描述)2.问题原因分析:通过对问题的深入分析,我们确定了导致问题出现的主要原因有:(列举原因)3.问题整改措施:基于问题的原因分析,我们制定了以下整改措施:(列举措施) (1)对相关人员进行培训和知识普及,提高其工作技能和专业素养;(2)建立和完善相应的工作流程和制度,明确责任、权限和工作要求;(3)加强内部沟通和协作,提高团队合作效果;(4)定期进行工作评估和反馈,及时发现问题和解决问题。

4.整改进展情况:以下是我们已经完成的整改工作和进展情况:(列举具体已实施的整改措施,并说明已取得的初步效果)5.后续整改计划:为了进一步确保问题的整改,我们制定了以下后续整改计划:(列举进一步需要完成的整改措施和时间安排)6.效果评估和预期目标:根据我们的整改计划,我们预计能够在(具体的时间)内完成整改,并达到以下预期目标:(列举预期目标)7.对问题的反思和总结:通过这次问题的整改过程,我们对问题的原因以及整改措施有了更深入的了解和认识,对于今后的工作中我们将更加注重团队的协作、沟通和学习,以防止类似问题再次出现。

请领导对我们的整改回复报告进行审阅,并提出您宝贵的意见和建议。

我们将根据您的要求继续完善和落实整改工作,确保问题得到妥善解决,并追求更高水平的工作质量,为公司的发展作出更大的贡献。

谢谢您的关注和支持!此致礼敬XXX部门日期:。

第三方检查评估报告整改回复12月

第三方检查评估报告整改回复12月

大连天地软件园D10地块项目监察及评估整改报告
针对2010年12月6日的项目监察及评估报告,本工程施工单位、监理单位进行了认真的整改,现将整改情况作如下报告。

评估组提出问题-01
现场对应整改-01
问题类型:
结构混凝土楼板渗漏。

原因分析:
楼板混凝土浇筑时振捣不充分,楼板在养护期
现场对应整改-02
问题类型:
防水涂料施工不规范、存在渗漏隐患。

原因分析:
防水施工班组对墙角等节点部位处理措施不明整改效果:
现场对应整改-07
问题类型:
结构混凝土缺陷。

原因分析:
项目部对修补工作管理不利,修补效果及要求
现场对应整改-12 问题类型: 结构楼板露筋。

原因分析:
混凝土楼板浇筑时,缺乏对成活面标高的控制。

整改计划:
(1)2010年12月18日,完成对应部
缺乏对成活面标高的控制。

整改计划:
(1)2010年12月18日,完成对应部位楼板厚度的检查,对需要处理的部
位作出标识(已完成)
砌筑班组未按方案及规范要求施工,现场质量整改计划:
(1)2010年12月26日,位的砌筑拆除
(2)严格按规范及方案要求,重新进
现场对应整改-20
1)项目部组织成立了安全文明施工小组,由安全员陈建祥负责,共有清理工人人,负责对外架上、楼层内及施工现场进行清理。

2)检查部位的安全网、杂物、垃圾等已于
3)在2010年12月22日工程监理例会上,业主、
评估组提出问题-25。

第三方质量安全巡检记录整改回复单(模板)

第三方质量安全巡检记录整改回复单(模板)
总监理工程师:
年月日
复查意见:
建设单位项目负责人:
年月日
附件:
具体整改情况
1、问题:
回复:
整改前整改后
2、问题:
回复:
整改前整改后
要求:
1、所有在建项目按照此表回复第三方质量安全巡检记录表。
2、所有回复必须签字盖章,严禁代签。
3、一页纸只能写两条问题回复,同一角度拍摄隐患整改前和整改后的状态。
4、所有回复一律彩打。
第三方质量安全巡检记录整改回复单
工程名称:编号:
致:XXXXX有限公司(建设单位)
我方接到编号为的评估简报,对提出要求整改的事项,现已按要求完成相关整改,请核查。
整改情况说明:
1、问题:
回复:
2、问题:
回复:
3、问题:
回复:
……
附件:具体整改情况
施工单位项目部:(公章)
项目经理:
年月日
复查意见:
项目监理机构:(公章)
5、字体使Байду номын сангаас仿宋2312(三号字体大小)。

第三方检查评估报告整改回复12月

第三方检查评估报告整改回复12月

第三方检查评估报告整改回复12月尊敬的检查评估团队:感谢您对我们公司进行的全面检查评估工作。

在您的报告中,我们意识到了一些存在的问题和需要进行改进的方面。

我们非常重视您的意见和建议,并将立即采取行动来解决这些问题,以确保我们的业务能够持续发展和提升。

以下是我们对您提出的问题和建议的整改回复:1.人力资源管理方面:您提到我们的人力资源管理流程不够完善,缺乏明确的岗位职责和培训机制。

为了解决这个问题,我们将采取以下措施:-完善和更新企业岗位职责和要求的文档,明确每个职位的责任和职能。

-设立培训计划,为员工提供必要的培训和职业发展机会。

-定期进行绩效评估,以提供员工个人发展和表现改进的机会。

2.品质控制方面:您指出我们的品质控制流程存在缺陷,并建议我们应该加强对生产过程的监控和检查。

为了改进我们的品质控制,我们将采取以下措施:-对关键工艺进行详细的分析和评估,提出具体的改进方案。

-加强对原材料的采购和检验,确保其质量符合我们的标准。

-设立品质控制小组,负责对生产过程中的每个环节进行监控和检查。

3.安全管理方面:您发现我们的安全管理措施不够严格,存在一些潜在的安全隐患。

为了确保员工和客户的安全,我们将采取以下措施:-制定和实施全面的安全管理制度,包括员工培训、安全措施和事故报告等方面。

-增加安全巡检频率,及时发现和解决存在的安全隐患。

-加强对员工的安全意识培养,鼓励员工积极参与安全管理工作。

4.客户关系管理方面:您认为我们的客户关系管理流程不够高效,并建议我们应该加强与客户的沟通和反馈。

为了改进客户关系管理,我们将采取以下措施:-建立客户关系管理团队,负责与客户进行有效的沟通和反馈。

-设立客户满意度调查机制,定期了解客户对我们产品和服务的评价,并及时采取措施改进。

-提供专业的客户服务培训,确保员工具备良好的沟通技巧和客户服务意识。

我们承诺将以上措施落实到位,并成立一个整改工作组来监督和推动问题的解决。

我们将在12月之前完成整改工作,并将向您提交整改报告和相关证明材料。

整改回复报告范文

整改回复报告范文

整改回复报告范文整改回复报告范文是企业在接受监管机构检查后,根据问题整改要求撰写的一份回应报告,需要详细阐述问题具体情况和整改措施,以便监管机构了解企业对问题的处理情况。

下面列举三个案例,分别是工业企业、食品安全企业、文化娱乐企业的整改回复报告。

1、工业企业整改回复报告尊敬的监管机构领导:您好!感谢您对我们企业的关心和支持,同时感到抱歉,因为在您的检查中,发现我公司存在一些问题。

我们将严格按照您的要求进行整改,确保让您放心。

问题一:生产车间粉尘污染严重我们发现了您指出的问题,我们采取了以下整改措施:1)对生产车间进行局部升级,增设空气净化装置,有效减少粉尘污染。

2)对生产区域进行明确划分,保持生产车间周边环境的整洁和清洁。

问题二:排污管道存在泄漏对于排污管道泄漏的问题,我们采取了以下整改措施:1)对受损的排污管道进行全面检查和维修,确保不再发生泄漏。

2)实施沉淀池集中处理,减少对所在环境的影响。

我们将严格按照上述整改措施进行整改,并进行后续跟踪检查和维护,确保相应问题不再发生,为环保事业尽一份力量。

谢谢!2、食品安全企业整改回复报告尊敬的监管机构领导:您好!感谢您对我们企业的关心和支持,在您的检查中,我们发现了一些问题。

我们将严格按照您的要求进行整改,让您放心,我们会以更严格的标准和更完善的管理体系,为消费者提供更加安全健康的食品。

问题一:加工车间存在蒸发污染我们已针对该问题采取以下整改措施:1)对加工车间内的锅炉和蒸发部分安装并调试通风装置,将产生的蒸汽分离出来。

2)加强日常检查和维护,确保污染源无处可藏。

问题二:生产车间内人员管理不到位对于生产车间内人员管理不到位的问题,我们采取以下整改措施:1)配备安全员,加强安全宣传教育,提高员工安全意识。

2)在生产车间内设置安全应急措施保障设施和应急汛期宣传标语。

我们会认真落实这些整改措施,并对相关人员进行培训和督促,确保消费者对我们的食品产生信任感,保障食品安全。

整改意见回复情况汇报

整改意见回复情况汇报

整改意见回复情况汇报
根据公司要求,我对之前整改意见进行了认真的回复和整改工作。

现将整改意见回复情况进行汇报如下:
首先,针对上次整改意见中提到的安全隐患问题,我已经组织了相关部门进行了全面的安全检查,并对存在的安全隐患进行了及时的整改。

比如,对于消防设施不完善的问题,我们已经安排专业人员进行了改造和完善,确保了员工和客户的安全。

其次,关于产品质量问题,我们已经对生产线进行了全面的检查和升级,确保产品质量符合国家标准和公司要求。

同时,我们也对员工进行了相关培训,提高了他们的产品质量意识,从根本上保障了产品质量的稳定性。

此外,关于环保方面的整改意见,我们已经采取了一系列的措施,比如对废水废气进行了全面治理,确保了生产过程中不会对环境造成污染。

同时,我们也加大了对环保设施的投入和维护,确保了公司的环保工作达到了国家和地方的相关标准。

最后,关于员工福利和管理方面的整改意见,我们已经对员工
的薪酬福利进行了全面的调整和优化,确保了员工的合法权益得到了保障。

同时,我们也对管理制度进行了全面的升级和完善,提高了公司的运营效率和管理水平。

总的来说,针对上次整改意见中提到的问题,我们已经进行了认真的整改和回复工作,确保了公司的各项工作符合国家标准和公司要求。

我们将继续努力,不断提升公司的整体管理水平和服务质量,为客户和员工创造更好的工作环境和生活条件。

感谢公司的监督和支持,我们将以更加饱满的热情和更高的标准,不断提升公司的整体竞争力和发展前景。

供销社第三方专项评估检查反馈问题整改落实情况汇报

供销社第三方专项评估检查反馈问题整改落实情况汇报

供销社第三方专项评估检查反馈问题整改落实情况汇报根据您的要求,以下是一篇关于供销社第三方专项评估检查反馈问题整改落实情况汇报的文章:供销社第三方专项评估检查反馈问题整改落实情况汇报为了提高供销社的管理水平和工作效能,确保社员利益得到最大化的保障,我们积极响应相关部门的要求,进行了第三方专项评估检查。

近日,我们得到了评估检查反馈报告,对于存在的问题,我们高度重视,并迅速采取整改措施。

现特将整改落实情况向各位做一汇报。

一、问题梳理根据第三方评估检查的结果,我们发现存在以下几个主要问题:1. 内部管理不规范:供销社在人员管理、资源分配和绩效考核等方面存在不规范的现象。

2. 流程不清晰:供销社在进货、销售和信息反馈等方面的流程不够明确,导致工作效率低下。

3. 服务不到位:供销社对于社员的服务意识不够强烈,存在服务态度不好、服务内容不详细等问题。

4. 安全风险隐患:在仓库管理和物品保管方面,存在一些安全风险的隐患,需要加强管理和监督。

二、整改措施针对上述问题,我们制定了以下整改措施:1. 完善内部管理制度:重新制定和完善供销社的人员管理、资源分配和绩效考核等制度,确保管理规范。

2. 优化工作流程:对进货、销售和信息反馈等工作流程进行再优化,提高工作效率和信息畅通性。

3. 加强员工培训:组织员工培训,重点培养服务意识和沟通能力,提升对社员的服务质量。

4. 加强安全管理:加强对仓库管理和物品保管的监督,制定安全操作规范,防范安全风险隐患。

三、问题整改落实情况自评估检查反馈报告发布以来,我们高度重视,并迅速采取行动,积极整改上述问题。

以下是整改落实情况的具体汇报:1. 内部管理不规范:我们已经成立了管理制度完善小组,并针对人员管理、资源分配和绩效考核等方面的问题进行了修订和补充。

新的管理制度已经通过内部审批,并在整个供销社范围内推行。

2. 流程不清晰:我们召开了流程优化讨论会议,邀请相关部门和专家参与讨论,最终统一了进货、销售和信息反馈等工作流程,并在内部进行了宣贯。

安全隐患排查整改回复函(3篇)

安全隐患排查整改回复函(3篇)

第1篇【地址】【邮编】【电话】【电子邮箱】【日期】尊敬的【相关部门或个人名称】:您好!首先,感谢您对我公司近期安全隐患排查工作的关注与支持。

为了进一步加强安全生产管理,提高员工安全意识,我公司高度重视此次安全隐患排查工作。

现将排查情况及整改措施回复如下:一、安全隐患排查情况1. 人员排查(1)对全体员工进行了安全教育培训,确保员工掌握必要的安全知识和操作技能。

(2)对新入职员工进行了岗前安全教育培训,确保其具备安全生产的基本素质。

(3)对离职员工进行了安全知识测试,确保其离开岗位前掌握必要的安全知识。

2. 设备排查(1)对生产设备进行了全面检查,发现以下安全隐患:a. 部分设备存在老化、损坏现象,存在安全隐患。

b. 部分设备操作规程不完善,存在误操作风险。

c. 部分设备防护设施不齐全,存在安全风险。

(2)对电气设备进行了绝缘电阻测试,发现以下安全隐患:a. 部分电气设备绝缘电阻不合格,存在漏电风险。

b. 部分电气设备接地线不完善,存在安全隐患。

3. 环境排查(1)对车间、仓库等场所进行了通风、照明、消防设施等方面的检查,发现以下安全隐患:a. 部分场所通风不良,存在缺氧风险。

b. 部分场所照明设施不完善,存在安全隐患。

c. 部分场所消防设施不齐全,存在火灾风险。

(2)对施工现场进行了安全检查,发现以下安全隐患:a. 部分施工现场安全防护措施不到位,存在坠落风险。

b. 部分施工现场临时用电不规范,存在触电风险。

二、安全隐患整改措施1. 人员方面(1)加强对员工的安全教育培训,提高员工安全意识。

(2)完善新入职员工岗前安全教育培训制度,确保其具备安全生产的基本素质。

(3)对离职员工进行安全知识测试,确保其离开岗位前掌握必要的安全知识。

2. 设备方面(1)对老化、损坏的设备进行维修或更换,确保设备安全运行。

(2)完善设备操作规程,降低误操作风险。

(3)补充设备防护设施,消除安全风险。

3. 电气设备方面(1)对绝缘电阻不合格的电气设备进行维修或更换,确保绝缘性能达标。

关于质检站检查存在问题的整改回复报告

关于质检站检查存在问题的整改回复报告

关于质检站检查存在问题的整改回复报告尊敬的质检站领导:关于贵站最近一次对我厂生产现场进行的质量检查,我们已经收到了检查报告。

经过认真分析和讨论,我厂针对存在的问题制定了整改计划,并将在本报告中向贵站做出详细回复。

1. 问题的描述根据质检站的检查报告,我厂生产现场存在以下问题:1.1 原材料存储不规范:检查中发现,我厂部分原材料存放在地面上,没有妥善的防潮措施,容易受潮或受到其他污染。

1.2 设备维护不到位:部分关键设备的维护保养工作未按规定进行,导致设备出现故障频繁,并对产品质量产生影响。

1.3 员工操作规范未达标:部分员工在操作过程中存在着安全意识不强,操作规范不符合要求的现象。

2. 整改计划针对上述问题,我厂制定了以下整改计划:2.1 原材料存储规范化:将对存放原材料的仓库进行改造,增加合适的货架和防潮措施,确保原材料存放合理,防止受潮或受到污染。

2.2 设备维护完善:加强设备维护保养工作,制定详细的维护计划和检查制度,保证关键设备的正常运转,减少故障发生频率。

2.3 员工培训与安全意识提高:组织员工参加相关培训,提高其操作技能和安全意识,确保员工在生产过程中遵守操作规范,减少人为因素对产品质量的影响。

3. 具体实施方案为了确保整改工作的顺利进行,我厂将采取以下具体实施方案:3.1 建立整改工作组:成立由质量管理部门负责人带领的整改工作组,负责统筹协调整改工作。

3.2 分工明确:明确每位工作人员的具体责任,确保整改工作任务的落实和执行。

3.3 跟踪检查与反馈:制定整改工作的时间节点,定期跟踪检查整改情况,并及时向质检站进行反馈。

4. 预期效果经过我们的努力,预计整改后将取得以下效果:4.1 原材料存储规范化:所有原材料将按照规定进行存放,避免受潮或受到污染的情况发生。

4.2 设备维护完善:设备故障率将大幅下降,保证设备正常运转,提高生产效率和产品质量。

4.3 员工操作规范:员工将按照操作规范进行操作,提高工作质量,并减少安全事故的发生率。

第三方飞检问题整改回复

第三方飞检问题整改回复

新锐瑞园项目2019年第三季度飞行巡检第三方检查问题销项清单一、实测实量整改提升措施:1、项目实测实量成绩概述:(先进行总成绩的横向对比,分析本项目实测成绩较集团平均分和底线分还存在多大差距,出现差距的具体原因是什么等等;然后再从实测实量所包含的9个分项工程进行深刻细致剖析,总结分析项目实测实量的短板项在哪些方面,失分严重的具体实际原因。

)2、针对项目实测实量短板项的提升目标与提升措施简述:(针对项目的实测实量总体情况,制定总的提升目标与提升措施,明确目标任务、责任人及完成时间,同时单独针对项目得分最低的五个小分项,制定下季度提升目标,罗列切实可行的整改措施,责任到人。

)二、工程质量风险问题整改销项:质量风险检查销项表质量风险检查销项表三、工程安全文明问题整改销项:安全文明检查销项表问题照片:整改后照片:安全文明检查销项表四、工程防渗漏专项检查问题整改销项:防渗漏专项检查销项表防渗漏专项检查销项表五、铝合金门窗材料问题整改销项:铝合金门窗材料问题检查销项表铝合金门窗材料问题检查销项表六、汇签审核栏:施工单位负责人: (签字盖章)监理单位负责人:(签字盖章)项目工程负责人:(签字盖章)城市公司工程负责人:(签字)相关填报说明:1、此表适用于祥生所有在建项目第三方飞行巡检整改销项;2、要求项目检查完10天内提交附整改完成后照片的全部销项清单;3、整改完成后的销项表在最后一页,需施工单位、监理单位、项目公司工程负责人签字盖章,如有城市公司的,还需城市公司工程条线负责人签字确认,最终将签字版PDF扫描件上报集团工程中心备案;4、问题销项清单及整改回复销项清单需由监理单位或项目公司整理汇编,严禁施工单位参与;5、整改回复照片拍摄需满足以下要求:a 必须同位置、同角度、同视野,且整改回复照片能充分体现问题已整改完成;b 整改回复照片必须带日期,原则上必须采用相机拍摄;c 整改回复照片像素大小适中,图片清晰,排版美观;6、整改销项如出现以下情况,集团将严惩相关责任人:a 销项清单未全部涵盖检查人所拍摄的问题,项目公司存在弄虚作假,故意规避问题现象;b 整改照片与问题照片必须同位置,禁止项目采用类似位置进行拍照回复;c 整改照片必须为真实整改后的照片,严禁项目采用技术手段P图回复;7、集团工程中心将会复查整改销项,统计整改回复照片合格率,拟定纳入项目绩效考核;并且进行强制排名,全集团通报。

建设单位第三方评估情况说明及整改措施

建设单位第三方评估情况说明及整改措施

关于XXXX工程第三方评估的情况说明及整改措施一、情况说明通过这次建设单位组织的第三方检查工作,我单位充分认识到了施工管理上的不足之处,尤其是没有对1#楼及5#楼涂饰工程的实测实量工作给予充分的重视,具体原因分析如下:1)、未认真学习落实建设单位下发的实测实量实施细则;2)、未对涂饰工程的实测实量进行有针对性的部署,交底工作未按实测实量实施细则的质量要求进行;3)、施工过程检查不细致,不全面,过程监督整改力度不够,未及时进行复检;4)、我总包单位对各分包单位的管理有些疏松,力度不够,致使分包单位出现不应该出现的问题。

5)、1#楼及5#楼均为公共建筑工程,层高较高,最低层高为3.7米,最高层高5.9米,施工操作难度较高。

综合以上因素,致使1#、5#楼涂饰工程的实测实量结果不理想,造成我单位在此次第三方评估检查中成绩不理想。

二、整改措施针对此次检查暴露涂饰工程墙体垂直度、平整度、阴阳角方正等问题,我单位将按照第三方检查组及建设单位要求,结合实测实量实施细则的相关质量要求,对1#楼及5#楼涂饰工程所有墙体进行检查并对不符合要求的墙体进行修补,具体检查整改措施如下:1、成立检查维修小组:负责人:XX XX检查组人员:XX维修组人员:XX2、整改部署:检查→维修→复查→监理(甲方)抽查2.1 整改工期:2017年2月15日至2017年3月31日2.2 整改安排:(1)检查(2017.2.15—2017.2.28)2017年2月15日前,我单位将组织检查维修负责人员及施工人员全部到场进行检查修补工作的前期准备。

自2017年2月15日起,检查组管理人员将按建设单位下发的实测实例实施细则的要求对1#楼及5#楼每层每个房间每道墙体的平整度、垂直度、阴阳角方正性等指标进行复查,以每三层为一个批次,从上到下逐批逐层检查,凡超标部位直接在墙体上做好记录。

(2)维修(2017.2.20—2017.3.31)根据建设单位下发的实测实量细则,对维修人员进行技术交底,明确各项控制指标允许偏差范围。

村关于国家和省级第三方评估反馈问题整改情况的报告

村关于国家和省级第三方评估反馈问题整改情况的报告

x村关于国家和省级第三方评估反馈问题整改情况报告(阶段性报告)按照x镇《关于国家和省级第三方评估反馈问题整改通知》文件要求,对照整改任务清单,结合我村脱贫攻坚实际情况,梳理汇总并认真加以整改,现将整改情况总结如下:一、整改工作安排部署、组织领导情况经联村领导、第一书记、驻村工作队、村三委会干部会议研究,为积极推进全村脱贫攻坚工作,改善村容村貌。

特针对我村在检查中存在的问题,制定相关整改清单和台账,以确保责任到人、整改到位。

二、开展整改情况对照国家和省级第三方评估反馈问题和我村自查,发现我村在脱贫攻坚工作中尚存在以下问题:(一)对照反馈清单存在的问题:X、精准帮扶,我村存在一人帮多户现象,村支书x一人包X户问题;X、我村为非贫困村,帮扶单位镇农综站只有X名干部,导致帮扶干部多为老党员和组干部,包扶压力大问题;X、政策落实措施问题,贫困户x之子患有肾衰竭,对健康扶贫政策不了解问题。

(二)自查问题:X、精准识别,二组何海锋致贫原因不准问题;X、精准帮扶,一组胡三记明白卡仍是X年未及时更换问题。

三、整改取得的成效经联村领导、第一书记、驻村工作队、村三委会干部会议研究,并实施。

目前我村在脱贫攻坚存在的问题已逐步解决:1、精准帮扶,我村存在一人帮多户现象,村支书x一人包X户问题,按照上级要求,为了充分发挥包扶干部成效,每人包扶不超过X户,我村已经将此情况反映镇上,正在积极解决中。

2、我村为非贫困村,帮扶单位镇农综站只有X名干部,导致帮扶干部多为老党员和组干部,包扶压力大问题,我村已经将此情况反映镇上,正在积极解决中。

3、政策落实措施问题,贫困户x之子患有肾衰竭,对健康扶贫政策不了解问题,包扶干部x积极与卫生院沟通,入户了解病情,带着卫生院业务干部上门宣传健康扶贫政策,定期来户上检查身体,此问题已经整改。

4、精准识别,二组何海锋致贫原因不准问题,四支力量和包扶干部立即如何进行核实,经过沟通和实际核查,该户致贫原因应为缺技术,已整改到位。

关于第三方技术评估有关问题的复函

关于第三方技术评估有关问题的复函

关于第三方技术评估有关问题的复函
致:XXX单位
关于第三方技术评估有关问题的复函
贵单位提出的技术评估问题已收悉,现就有关问题回复如下:
首先,感谢贵单位对我们工作的关注和支持。

我们高度重视第三方技术评估工作,认为这是提升产品质量、保障消费者权益的重要手段。

针对贵单位提出的问题,我们进行了深入研究和认真分析。

我们认为,第三方技术评估工作需要遵循客观、公正、科学的原则,确保评估结果的准确性和可靠性。

在评估过程中,我们将严格按照相关法律法规和标准要求,对产品进行全面、细致的检测和评估。

同时,我们也将积极与贵单位沟通交流,及时反馈评估结果和改进建议,共同推动产品质量的提升。

最后,再次感谢贵单位对我们工作的支持和信任。

我们将一如既往地做好第三方技术评估工作,为保障消费者权益、推动行业健康发展贡献力量。

此致
敬礼!
XXX单位
XXXX年XX月XX日。

19附件十九《保利地产第三方工程评估整改回复操作指引》

19附件十九《保利地产第三方工程评估整改回复操作指引》

保利地产第三方工程评估整改回复操作指引1. 回复流程1.1 股份公司按照计划组织全国的第三方工程评估。

1.2 各子公司所有受检项目/标段现场检查评估完成后七天内由第三方单位提交各子公司的评估简报,由股份公司统一下发。

1.3 各子公司根据第三方评估简报中提及的问题进行整改。

1.4所有子公司的现场检查评估完成后,股份公司将根据第三方评估的检查结果,对存在较严重问题的子公司发出通报;1.5收到通报的子公司应按时完成评估问题整改,并按照整改回复模板(后附)进行回复。

1.6股份公司将会在下一次第三方工程评估中对上一次的整改完成情况进行复查。

2. 整改回复注意事项2.1收到股份公司第三方评估结果通报的子公司应按整改回复模板(后附)编写整改回复,并在通报要求的时间内提交至工程管理中心,原则上不超过简报下发后20天。

2.2 整改回复必须加盖公司公章。

2.3整改回复应包括所有受检项目,并按照各项目第三方评估简报提及的问题逐一回复,不得漏项;股份公司第三方评估结果通报提及的问题应重点回复。

3. 复查及考核办法3.1 股份公司将会在下一次全国第三方工程评估中对上一次提交整改回复的子公司进行复查,并对复查结果进行考核。

3.2根据各子公司上次整改回复情况抽取,每项目/标段抽取任意三条问题。

3.3 复查整改项时,复查位置不局限于该标段上次评估检查的位置,该标段其他位置对相同性质问题的复查结果均代表上次评估问题的整改复查结果;3.4复检结果判定:分为三种方式判定,具体如下1、个别未整改:是指任意问题20%以下未整改,反之整改率为80%以上;2、部分未整改:是指任意问题50%以下未整改,反之整改率为50%以上;3、普遍未整改:是指任意问题80%以下未整改,反之整改率为20%以上。

注:未整改率判定是通过现场随机抽取2栋楼所有楼层进行检查(未涉及到复检问题楼层除外),如任意楼层此问题超过5处(包含5处)以上未整改,可判定该楼层整改不合格,反之该楼层为合格。

残联第三方检测整改报告

残联第三方检测整改报告

残联第三方检测整改报告按照区政府办关于20XX年上半年政务公开第三方检测情况的通报的相关要求,会党组高度重视,认真抓好梳理整改工作,现将排查整改情况汇报如下。

一、整改情况一是关于网页存在超链接、无效网页情况。

上述问题已与技术人员对接,均已整改完毕,并同时反馈政务公开办。

二是为全面加强政府信息公开工作中对公民个人隐私的保护,我会对已公开政府信息进行全面排查,排查信息包括涉及个人隐私信息(服务对象姓名全称、身份证号、手机号、银行卡号、详细居住地址等),错别字,打不开图片、打不开链接信息等。

已整改完毕。

三是接市政府信息中心通知,市人民政府区残联20XX年度报表网页打不开。

已联系技术人员,已整改完毕,同时反馈市政府信息中心。

四是重大决策跟踪反馈和执行效果评估栏目。

已梳理发布重大决策跟踪反馈评估报告等信息。

二、下一步工作方向下一步,我会将继续认真贯彻落实《条例》要求,进一步积极推进政府信息公开工作。

一是落实政务信息公开制度。

突出政务信息公开在宣传工作中的重要作用,加强组织领导,进一步提高重视程度,确保信息发布及时高效。

二是及时更新完善政府信息公开目录,丰富信息公开内容,进一步拓展公开渠道,创新公开形式,加大政府信息公开力度。

三是落实工作制度。

严格执行政府信息公开前保密审查制度,明确审查工作程序和责任,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”。

基层工商所监管模式改革考察报告一、两市基层工商所现状总体上看,建立起了以“经济户口”管理制度为载体,以工商巡查为手段,以信息化技术为支撑,全方位的、动态的、长效的网格监管体制。

建立健全了基层工商所行政执法责任制,基本做到了依法定责、依责定标、依标考核、依绩奖惩。

但基层所人员年龄结构呈老化趋势,临时聘请人员过多等因素制约着基层工商所实现监管的转型。

在流通领域食品安全监管和无照经营查处取缔工作方面还存有簿弱环节。

(一)、两地基层工商所的监管模式——网格化_.以“经济户口”管理制度为依托,为创新监管模式打下基础。

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(此文档为word 格式,下载后您可任意编辑修改!)大连天地软件园D10地块项目监察及评估整改报告针对2010年12月6日的项目监察及评估报告,本工程施工单位、监理单位进行了认真的整改,现将整改情况作如下报告。

评估组提出问题-01图片编号:P02情况说明:裙楼2层、1层楼板存在裂缝和渗漏区域。

(裙楼存在此类问题)现场对应整改-01 问题类型:结构混凝土楼板渗漏。

原因分析:楼板混凝土浇筑时振捣不充分,楼板在养护期内过早承受施工荷载,导致产生局部裂缝。

整改措施:(1)项目已编制《楼板裂缝修补方案》。

(2)由专业加固公司按审批后的方案处理。

(3)在今后的施工过程中,认真监督振捣整改计划:(1)完成《楼板裂缝修补方案》的编制、审批工作。

(已完成)(2)与裂缝修补专业分包签订专项施工合同。

(已完成)(3)2010年12月24日,由专业分包按施工方案,进行楼板裂缝灌浆修补。

(4)2010年1月5日完成修补,上报业主、监理复查。

手的操作,加强混凝土养护,明确规定、并控制好楼板承受荷载的允许时间。

评估组提出问题-02图片编号:P03情况说明:裙房屋面防水施工阴角等细部处理不符合设计文件要求,阴角部位防水附加层未设已经开始大面卷材施工,防水层上翻墙面高度不足。

(裙房屋面存在类似问题)问题类型:整改效果:防水涂料施工不规范、存在渗漏隐患。

原因分析:防水施工班组对墙角等节点部位处理措施不明确,未对工人进行详细的技术交底。

整改措施:(1)参建各方对防水附加层、防水层上返高度进行明确,要求统一上返150mm。

(2)按照以上上返要求,对现场不符合部位进行整改。

(3)在后续施工部位严格进行控制,确保防水附加层及防水层的上返高度。

图片编号:P04情况说明:塔楼屋面结构楼板存在裂缝现象。

(塔楼存在此类问题)问题类型: 屋面找坡层开裂。

原因分析:局部找坡层分隔缝设置间距过大,混凝土施工完毕后养护时间不足,屋面荷载堆积过大。

整改措施:(1)用切割机将表面开裂部位切开(宽度30mm 左右,不扰动周边混凝土)。

(2)剔凿松散混凝土、清理干净。

(3)采用高一标号的微膨胀细石混凝土(C30S6)对开裂部位进行填补。

(4)混凝土浇筑完毕后覆盖棉被进行养护。

整改计划:(1)统计所有屋面找坡层已出现的类似开裂部位,做好标识。

(已完成)(2)2010年12月22日前,将屋面堆积材料清理干净。

(已完成) (3)2010年12月27日,按整改措施完成裂缝整改,上报业主、监理复查。

图片编号:P05情况说明:塔楼15层,混凝土墙体平整度超出规范要求,主要集中在模板接缝处。

(塔楼存在此类问题)问题类型:结构混凝土墙面不平整。

原因分析:模板拼缝处刚度较低、相邻拼接模板整体性差,加固不到位,导致混凝土浇捣时模板偏位。

整改措施:(1)对墙面整体平整度进行检查,标识出超规范偏差范围;(2)剔凿偏差范围内墙面混凝土,清理干净(不得破坏剪力墙内钢筋)。

(3)向业主、监理上报修补申请,经批准后采用聚合物砂浆分层修补。

(4)对修补部位进行养护。

整改计划:(1)2010年12月20日前,完成塔楼部分结构缺陷的统计。

(已完成)(2)2010年12月30日前,完成墙面的剔凿工作。

(3)由于修补为湿作业,需待室内气温达到5℃以上时,组织修补工作,修补所用砂浆、混凝土掺入防冻剂。

(4)修补前向业主、监理申请,修补后报业主、监理验收。

图片编号:P06情况说明:塔楼15层,混凝土墙体垂直度偏差超出规范要求。

(塔楼存在此类问题)问题类型:结构混凝土墙面不垂直。

原因分析:墙体模板支设垂直度偏差较大,墙体梁侧支撑刚度不平衡,导致墙体垂直度偏差超标。

整改措施:(1)对墙面整体平整度进行检查,标识出超规范偏差范围;(2)剔凿偏差范围内墙面混凝土,清理干净(不得破坏剪力墙内钢筋)。

(3)向业主、监理上报修补申请,经批准后采用聚合物砂浆分层修补。

(4)对修补部位进行养护。

整改计划:(1)2010年12月20日前,完成塔楼部分结构缺陷的统计。

(已完成)(2)2010年12月30日前,完成墙面的剔凿工作。

(3)由于修补为湿作业,需待室内气温达到5℃以上时,组织修补工作,修补所用砂浆、混凝土掺入防冻剂。

(4)修补前向业主、监理申请,修补后报业主、监理验收。

图片编号:P07情况说明:塔楼15层,混凝土墙体存在蜂窝、露筋等缺陷。

(塔楼存在此类问题)问题类型:结构混凝土墙体烂根。

原因分析:墙体底部模板拼缝不严,根部漏浆;混凝土浇筑时墙体底部振捣不充分,混凝土不密实。

整改措施:(1)剔除墙角根部松散混凝土,清理干净(不得破坏剪力墙内钢筋);(2)向业主、监理上报修补申请,按照《混凝土质量缺陷修补方案》进行修补。

(3)针对较轻微的缺陷,采用聚合物砂浆修补,缺陷范围较大的部位需重新支设局部模板,采用高压注浆的方式进行修补。

(4)对修补部位进行养护。

整改计划:(1)2010年12月20日前,完成塔楼部分结构缺陷的统计。

(已完成)(2)2010年12月30日前,完成墙面的剔凿工作。

(3)由于修补为湿作业,需待室内气温达到5℃以上时,组织修补工作,修补所用砂浆、混凝土掺入防冻剂。

(4)修补前向业主、监理申请,修补后报业主、监理验收。

图片编号:P08情况说明:塔楼15层,混凝土框架梁及墙体存在酥松、露筋等缺陷,且修补措施未按规范及通过审批的方案。

(塔楼存在此类问题)问题类型:结构混凝土缺陷。

原因分析:项目部对修补工作管理不利,修补效果及要求对工人交底不明确,工人操作随意。

整改措施:(1)将不符合要求的修补部位清理干净;(2)组织修补工人对《混凝土质量缺陷修补方案》进行交底、学习,明确修补措施及修补需要达到的效果和质量要求。

(3)加强现场管理,指定专人负责修补工作,监督、检查工人的修补行为。

(4)对修补部位进行养护。

整改计划:(1)2010年12月20日前,完成不合格修补部位的统计。

(已完成)(2)2010年12月30日前,完成修补部位的清理。

(3)由于修补为湿作业,需待室内气温达到5℃以上时,组织修补工作,修补所用砂浆、混凝土掺入防冻剂。

(4)重新修补前向业主、监理申请,修补后报业主、监理验收。

图片编号:P09情况说明:塔楼15层,结构楼板存在大量踩踏凹陷的脚印。

(塔楼存在此类问题)问题类型:结构楼板质量缺陷。

原因分析:楼板混凝土达到终凝前,工人上楼层进行作业,导致混凝土楼板留下脚印,遭受成品破坏。

整改措施:(1)对脚印周边混凝土进行剔凿,露出结构混凝土石子;(2)将剔凿部位清理干净。

(3)向业主、监理上报修补申请,经批准后按《混凝土缺陷修补方案》进行修补。

采用高标号膨胀混凝土(C35微膨胀)进行填补。

(4)对修补部位进行养护。

(5)在今后的工作中,加强对混凝土楼板的成品保护工作。

混凝土终凝前(浇筑后约14小时),严禁工人上楼板踩踏、施工。

整改计划:(1)2010年12月20日前,完成此类楼板缺陷部位的统计。

(已完成)(2)2010年12月23日前,完成修补部位的清理。

(已完成)(3)由于修补为湿作业,需待室内气温达到5℃以上时,组织修补工作,修补所用砂浆、混凝土掺入防冻剂。

(4)修补前向业主、监理申请,修补后报业主、监理验收。

图片编号:P10 情况说明:塔楼14层,楼梯梯段存在较多蜂窝现象。

(塔楼存在此类问题)问题类型:楼梯部位混凝土质量缺陷。

原因分析:楼梯部位模板比较零散,整体性不强,模板拼缝较大,整体平整度较差。

楼梯混凝土浇筑时,工人未进行充分振捣。

整改措施:(1)搭设楼梯部位修补用脚手架,做好临边安全防护工作;(2)剔凿缺陷部位松散混凝土,清理干净。

(3)向业主、监理上报修补申请,经批准后按《混凝土缺陷修补方案》进行修补,采用聚合物砂浆分层抹面。

(4)对修补部位进行养护,上报业主、监理进行复查、验收。

整改计划:(1)2010年12月20日前,完成楼梯混凝土缺陷部位的统计。

(已完成)(2)2010年12月23日前,完成修补部位的清理。

(已完成) (3)由于修补为湿作业,需待室内气温达到5℃以上时,组织修补工作,修补所用砂浆、混凝土掺入防冻剂。

(4)修补前向业主、监理申请,修补后报业主、监理验收。

图片编号:P11情况说明:塔楼12层,楼板净空高度偏差超处规范要求。

(塔楼存在此类问题)问题类型:楼层净空不足。

原因分析:楼板混凝土标高控制出现较大误差,局部楼板混凝土厚度偏差超过规范要求。

整改措施:(1)对净空不足部位的结构混凝土楼板厚度进行检测;(2)剔凿结构楼板超厚部分混凝土,不得露出楼板钢筋。

(3)采用高强聚合物砂浆找平剔凿面,确保楼板面平整度。

(4)在业主、设计及监理允许的前提下,将装修楼面做法控制在规范允许的负误差范围内,确保装修工程施工完毕后,实际使用净空满足设计及规范要求。

整改计划:(1)2010年12月20日前,完成净空不足部位的统计。

(已完成)(2)2010年12月23日前,完成修补部位的清理。

(已完成)(3)由于修补为湿作业,需待室内气温达到5℃以上时,组织修补工作,修补所用砂浆、混凝土掺入防冻剂。

(4)修补前向业主、监理申请,修补后报业主、监理验收。

图片编号:P12情况说明:裙楼,屋面设备间边柱结构轴线偏差明显。

(裙楼存在此类问题)问题类型:结构轴线偏差。

原因分析:结构楼板、梁施工时出现测量偏差,混凝土浇筑时有偏位现象。

二次结构施工时,发现轴线偏差后未及时对结构偏差进行处理。

整改措施:(1)检查、复核结构及二次结构施工的控制轴线,弹出正确的轴线位置;经检查,二次结构轴线位置正确,结构施工存在偏差。

(2)依据正确的控制轴线进行纠偏,明确纠偏具体措施。

(3)为确保上部构造柱的安全,对存在偏差的墙面,拟采用重新支设模板,高压注浆的处理办法,确保结构及建筑外边线相符。

(4)上报处理措施,经业主、监理工程师同意后进行具体整改工作。

整改计划:(1)2010年12月18日,完成轴线核对、检查工作(已完成)(2)2010年12月20日,完成该部位整改措施编制工作。

(已完成)(3)待室外气温达到5℃以上时,组织修补工作,修补所用的灌浆料内掺入防冻剂。

(4)修补前向业主、监理申请,修补后报业主、监理验收。

图片编号:P13情况说明:裙楼地下室楼面及窗台板露筋现象明显,需注意处理。

(裙楼存在此类问题)问题类型:结构楼板露筋。

原因分析:混凝土楼板浇筑时,缺乏对成活面标高的控制。

未按方案要求,在浇筑过程中及浇筑后采用水准仪对浇筑完成面进行测量、核对。

整改措施:(1)对有露筋现象的楼板厚度进行检测。

(2)若楼板厚度符合设计、规范要求,尽快组织该部位的装修楼面施工,避免结构楼板内钢筋遭受腐蚀。

(3)若楼板厚度过小,则编制专项处理措施,上报业主、设计及监理。

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