SAP系统收货流程

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sap系统操作流程收发操作

sap系统操作流程收发操作

sap系统操作流程收发操作SAP系统是一种集成的企业资源规划软件,可以帮助企业管理各种业务流程,包括采购、生产、销售等。

其中,收发操作是企业日常运营中非常重要的一环,通过SAP系统可以实现收发操作的自动化管理,提高工作效率和准确性。

首先,让我们来看一下SAP系统中的收发操作流程。

在SAP系统中,收发操作通常包括以下几个步骤:1. 创建收发单据:在SAP系统中,用户可以通过特定的交易码或菜单路径创建收发单据,例如收货单、发货单等。

在创建单据时,用户需要填写相关的信息,如物料编号、数量、供应商或客户信息等。

2. 处理收发单据:一旦收发单据创建完成,用户可以对其进行处理,包括审核、确认、打印等操作。

在处理过程中,系统会自动更新库存信息,同时生成相应的凭证和报表。

3. 物料移动:在收发操作中,物料的移动是一个重要环节。

通过SAP系统,用户可以轻松地将物料从一个地点移动到另一个地点,同时系统会自动更新库存信息,确保数据的准确性。

4. 监控库存:SAP系统提供了丰富的库存监控功能,用户可以随时查看库存情况,包括实时库存、在途库存、冻结库存等。

通过库存监控,用户可以及时发现问题并采取相应的措施。

5. 结算与报表:在收发操作完成后,用户可以通过SAP系统生成相应的结算凭证和报表,包括收发货凭证、库存报表、成本分析等。

这些报表可以帮助企业管理者及时了解业务情况,做出正确的决策。

总的来说,通过SAP系统进行收发操作可以带来诸多好处,包括提高工作效率、减少人为错误、加强库存管理等。

然而,要充分发挥SAP系统的作用,企业需要合理规划流程,培训员工,确保系统的稳定运行。

只有这样,企业才能真正享受到SAP系统带来的便利和效益。

SAP业务流程与事务代码

SAP业务流程与事务代码

SAP业务流程与事务代码SAP业务流程是指SAP系统在不同模块中进行业务操作的一系列步骤和规定。

每个业务流程都包含了一些特定的步骤和活动,以实现特定的业务目标。

事务代码则是指在SAP系统中使用的特定的标识符,用于执行特定的业务活动或访问特定的功能模块。

以下是一些常见的SAP业务流程和对应的事务代码。

1.采购流程:-采购申请(ME51N)-采购订单(ME21N)-采购收货(MIGO)-供应商发票(MIRO)2.销售流程:-客户询价(VA11)-销售报价(VA21)-销售订单(VA01)-发货(VL01N)-销售发票(VF01)3.生产流程:-生产订单创建(CO01)-物料需求计划(MD04)-生产执行(COR6N)-生产成本计算(CK11N)4.财务流程:-凭证录入(FB01)-收款(F-28)-付款(F-53)-现金流量(FCTX)5.人力资源流程:-员工入职(PA40)-员工离职(PA30)-员工薪资(PC00_M40_CEDT) -绩效评估(PB40)6.物料管理流程:-物料创建(MM01)-物料变更(MM02)-物料查询(MM03)-库存管理(MB1C)7.项目管理流程:-项目定义(CJ20N)-项目联络员(CJ20N)-项目任务安排(CJ20N)-项目结算(CJ20N)以上只是一些常见的SAP业务流程和事务代码,实际上SAP系统涵盖了更广泛的业务流程和功能模块。

每个组织可以根据自身的需求和业务流程进行定制。

在SAP系统中,事务代码是连接业务流程和功能模块的桥梁,它们提供了用户访问和操作特定功能的入口。

SAP实施事务第二十三章生产订单收货流程

SAP实施事务第二十三章生产订单收货流程

第二十三章 MM_23生产订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程;操作要点:1:仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对,仓储工单收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产部;2:仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后,将实际缴库的数量标注在生产工单上;3:仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业,每日缴库完毕后,在系统中打印当天的所有商品缴库单,并且由工单收货员与生产部缴库人员签字确认;4:生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议,仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对有异议的部分进行核实确认;如确认为商品缴库单中的明细有差异,仓储收货员应立即在系统中将缴库明细进行修改、重新打印商品缴库单,直至双方确认无误;当日手工与系统的缴库商品确认、修改动作,必须在当日完成2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1:根据生产工单进行收货例2:实际现场只收货95PC,对5PC进行系统库存的倒冲;3.2.系统菜单及交易代码订单收货:后勤物料管理库存管理货物移动收货对于订单交易代码:MB31冲消相关行项目:后勤物料管理库存管理物料凭证返回交货交易代码:MBRL3.3.系统屏幕及栏位解释例1:进入系统画面后,直接在‘移动类型’栏中输入‘101’直接收货入非限制使用库存以及相应的工单编号按键进入下一个画面;1、在进入屏幕时,‘数量’栏位中系统带出的是订单数量,仓库收货人员在‘数量‘栏中填写实际的收货量;2、数量确认完毕后,按纽,由系统自动对用户输入系统的信息进行检查;3、如检查无误,用户可按进行系统的过帐;在此画面记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码,表示系统以记录此笔的商品移动状况,厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存;例2:进入系统画面后,直接在‘物料凭证’栏中输入有异议的收货物料凭证; 按键进入下一个画面;1:进入系统画面后,系统自动的给出相关的移动类型;2:系统默认的带出原先物料凭证中的数量,用户根据实际需求的数量进行更改;3:对确认的行项目,用户需在行项目序号前方的小框中进行钩记;按键进入下一个画面;修改数量确认明细; 按键进入下一个画面;1:在移动原因中选取相关的移动原因;2:数量确认完毕后,按纽,由系统自动对用户输入系统的信息进行检查;3:如检查无误,用户可按或进行系统的过帐;按键进入下一个画面;在此画面记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码,表示系统以记录此笔的商品移动状况,错误的数量已从库存帐总被冲消;。

SAP系统收货流程

SAP系统收货流程

订单变更与取消
要点一
订单变更
在订单执行过程中,如需对订单信息进行修改,可通过 SAP系统进行订单变更操作。
要点二
订单取消
如客户取消订单或因其他原因需要取消订单,可通过SAP 系统进行订单取消操作。
03
收货准备与验货
收货计划与安排
制定收货计划
确认收货条件
根据生产计划、订单和库存情况,制定合理 的收货计划,明确收货时间、地点、数量等。
ABCD
仓库管理人员需在SAP系 统中创建库存调整单,并 录入调整的原因、数量等 信息。
定期对库存进行维护,确 保库存信息的准确性和完 整性。
库存盘点与核对
01 定期进行库存盘点,确保实际库存与系统 记录一致。
02 盘点过程中,如发现差异,需及时查明原 因并进行调整。
03
仓库管理人员需在SAP系统中创建盘点单, 并录入盘点的结果。
数据质量
为确保数据质量,需要进行数据清洗、校验和整合等操作,以确保 数据的准确性和完整性。
系统接口的测试与验证
测试目的
在正式上线前,需要对SAP系统的接口进行 充分的测试和验证,以确保数据传输的准确 性和系统的稳定性。
测试方法
可采用单元测试、集成测试和系统测试等多种方法 对接口进行测试,模拟实际业务场景进行验证。
管理。
集成化、模块化设计
SAP系统采用集成化、模块化的设计,可以根据企业的实际 需求选择相应的模块,实现业务流程的自动化和优化。
强大的自定义功能
SAP系统还提供了强大的自定义功能,企业可以根据自身业 务特点进行系统的定制和调整,满足个性化的需求。
SAP系统收货流程的重要性
提高工作效率
通过SAP系统的自动化处理,可 以大大提高收货工作的效率,减 少人工操作和人为错误。

SAP委外加工采购收货流程

SAP委外加工采购收货流程

批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货,确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库,明确责任,提高工作效率。

本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库,仓库收货员外观检验,符合包装要求,办理入库手续,统计员入库记帐,物资入库到质检状态,同时按实际消耗量,扣减组件的物资,经品质工程部质检合格后,出具到货检验单,判定检验结果,仓储统计员根据到货检验单,记录库存帐,库存状态从质检状态转为非限制使用状态。

同时打印相应单据。

所属流程组:库存及物流管理1.2.适用范围组织范围:触发事件:供应商加工完的物资送货到仓库,并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。

1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购:委托其它单位进行加工,加工物资从仓库发出,物资加工完成后入到仓库,付给受托方加工费的业务。

采购订单(Purchase Oder,PO):向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证,可在SAP系统中自动生成,或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

采购申请(Purchase Requisition,PR):申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证,可在SAP系统中自动生成,或由采购需求部门在系统中手工创建产生。

1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单,查询送货单的送货日期,存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致,若是一致则办理收货,否则拒收货物。

仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求:确认车厢是否有严重气味,是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象;货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象,车辆熄火后,通知供应商卸货,货物外包装须标示内容,包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息,若信息有误则拒收货物。

供货商在卸货时,仓管员要求供货商轻拿轻放,避免物料碰伤损坏,物料必须按要求摆放到地台板上,摆放时应把标贴向外摆放,如若供货商不配合,需通知采购相关人员来处理。

sap收货流程

sap收货流程

直发单怎走流程?(5字头)直发单直发单走自采,先用zmb0a收货,按当天日期收货然后过10分钟左右用zzszdyccx查出后续单据,后续生成的交货单才改日期收1、ZMB0A采购收货交货单(填来货单号)---选择第1按钮(采购订单)---在出现的框架填单号回车2、进入收货界面,选择要收的品种打钩。

(可以按实际收货数量修改来货数)----按上面的保存按钮生成收货单号。

zzszdyccx按单号和日期查,没收货肯定没后续出来之后按后续单据的交货单号收货这个后续如果是手工做的收货就不会显示系统自动生成的才显示这个商品有问题,所以后续过账出不来,你给数据组维护一下为什么要维护数据?因为直发单的数据不用我们,只需截图过去给省店维护即可。

数量是对的,但码洋不对(图书品种的),可以收货吗潘攀9:23:27那你要对一下品种是不是对的梦雨9:28:46品种是对的,数量也是对的原清单码洋是1260,但SAP是1320潘攀9:25:14那应该没有问题直发单数量有异常修改流程先VL02N删交货单,然后me22n删转储单,最后才是mbst冲原直发单收货那你现在先VL02N删交货单,然后me22n删转储单VL02N删82916721,me22n删4700528868直接点抬头的垃圾桶,删除整张交货单来货数量多了,怎么办?跟省店业务联系补单补单完成,直接按8字头收货即可出现上述是系统没有自动过账,要==潘攀10:54:49删除完重新对直发单收货就行了,数量不对就改数量,没有的品种就不打勾你用ZCGD查直发单吧删除已收直发单的流程:1,vl09冲82950573(交货单号)2,vl02n删82950573(交货单号)3,me22n删4700534056(转储单)4,mbst冲5002786300(收货凭证)你们没做收货的都可以用在途查,zmb5t直发来货清单数量有误,省集团已经按实收数量修改了单据,收货如何处理?还需要做差异单吗?不需要10月和11月账期的单中还有89月的单没做收货,流程怎走?潘老师,这是什么什么问题这里没有交货单号呀,怎么收不了货潘攀9:58:34你用zzszdyccx查下异常日志,把10去掉,如果品种有问题就给数据维护出现这个了,然后呢潘攀10:04:31双击梦雨10:06:30截图给数据组维护,异常数据不会消失的,等系统自动跑完就可以验收了。

SAP库存物资采购收货入库流程

SAP库存物资采购收货入库流程

MM-300 库存物资采购收货入库流程流程的主要功能 : ▪对于一般生产性原辅材料,仓库依据PO做Z03 收货,质量部检验完后,仓库依据质量部填写在手工单据上结果,将在代检库不同状态的物料移至正常储放的库位关键信息 : ▪T code : MIGOPath : Logistics/ Materials Management / Inventory Management /Goods Movement (MIGO)▪ T code:MMBEPath: Logistics/ Materials Management / Purchase Order/ LogisticsInyoice Verification/Physical Inventory / Environment MMBE-StockOverview屏幕 1 初始屏幕在空白处输入:MGIO鼠标点击左处,或使用“ Enter”键,进入下一屏或者在屏幕中双击黄色字条,进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 2 采购订单收货对于一般生产性物资的收货,需在此框中选择收货,采购订单,并填入采购订单号对于生产性物资的收货,移动类型: Z03使用“ Enter”键可进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 3 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面这里系统会自动带出依据采购订单还可以收货的数量,你也可将本次所收的实数填入,并使用“ Enter”键SKU数量调之一样系统自动带出采购订单的总数量,MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 4 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面鼠标双击进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 5导入数据将这里的界面切换至次栏中填写保税类型这里填入手册号,可以通过报关人员的到货明细表得知并填入点击左下角 ,进入下一屏幕MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 6 采购订单收货一张“采购订单”有多个物料,在这里我们只要将要收货的物料打“√”就可以了并将这里的“项目确定”也打“√”MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 7 采购订单收货÷单击让系统自检是否能通过通过:系统会做出提示,通知你系统已通过你的检查单击过帐,进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 8 采购订单收货单击过帐系统会自动给出一张物料凭证号5000000245操作人员将这物料凭证号抄至手工单据上,以做备份。

SAP采购系统使用指南

SAP采购系统使用指南

SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先,在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码,成功登录后进入系统主界面。

2.在系统主界面上方的菜单栏中,可以看到各种模块的选项,如采购申请、采购订单、供应商管理等。

点击相应的模块,可以进入到对应的功能界面。

二、采购申请1.在采购申请界面,点击左上方的“新增”按钮,可以创建新的采购申请。

在弹出的对话框中,填写采购申请的相关信息,如申请人、采购物品、数量、金额等。

2.申请完毕后,点击保存按钮保存采购申请。

系统会自动生成采购申请号,并将该申请发送给相关人员进行审批。

三、采购订单1.在采购订单界面,点击左上方的“新增”按钮,可以创建新的采购订单。

在弹出的对话框中,填写采购订单的相关信息,如供应商、物料、数量、价格等。

2.填写完毕后,点击保存按钮保存采购订单。

系统会自动生成采购订单号,并将该订单发送给供应商。

3.在采购订单界面,可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。

选择相应的采购订单,点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

四、采购收货与验收1.在采购订单界面,选择需要进行收货与验收的采购订单,点击“收货”按钮。

2.在收货界面中,填写收货数量和质量等相关信息。

点击保存按钮完成收货操作。

3.验收操作可以在收货操作后进行,选择相应的采购订单,点击“验收”按钮。

填写相关验收信息,点击保存按钮完成验收操作。

五、供应商管理1.在供应商管理界面,可以进行供应商的管理操作。

3.在供应商管理界面,可以对已有的供应商进行修改和删除操作。

选择相应的供应商,点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

六、统计与报表1.在SAP采购系统中,提供了丰富的统计与报表功能,可以根据需要生成各种采购相关的报表。

2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项,可以选择要生成的报表类型。

填写相应的查询条件和参数,点击生成按钮即可生成报表。

3. 生成的报表可以导出为Excel等格式,方便用户进行后续处理和分析。

SAP非生产物资采购收货流程

SAP非生产物资采购收货流程

SAP非生产物资采购收货流程非生产物资采购收货流程是指企业采购非生产类物资的整个过程,包括从需求确认、供应商选择、采购订单发放、物资交付到收货验收等环节。

以下是一个较为完整的SAP非生产物资采购收货流程的简要介绍(1200字):1.需求确认:根据业务部门的需求,采购部门确认非生产物资的需求信息,包括物资名称、数量、规格等。

2.供应商选择:采购部门根据需求信息,与供应商进行沟通、对比,并进行供应商选择,根据物资的特点和需求确定供应商。

3.采购准备:选择好供应商后,采购部门开始准备采购相关文件和信息,包括制定采购计划、编制采购订单等。

这些文件和信息需要与SAP系统进行集成,以便后续的采购过程能够自动化处理。

4.采购订单发放:采购部门将准备好的采购订单发放给供应商,包括订单的基本信息、物资明细、数量、价格等。

SAP系统将会自动将订单信息发送给供应商,并记录在系统中。

5.供应商确认:供应商收到采购订单后,将进行订单的确认,包括确认订单信息、物资明细、数量、价格等是否正确,并将确认结果回传给采购部门。

在SAP系统中,供应商确认的信息将会更新到对应的采购订单中。

6.发货通知:供应商收到采购订单确认后,将准备好的物资进行发货,并将发货通知发送给采购部门。

发货通知中包括发货的时间、数量、运输方式等信息。

7.收货管理:在收到供应商的发货通知后,采购部门将进行收货管理,包括在SAP系统中更新相应的收货信息,包括收货的时间、数量、质量状况等。

在SAP系统中,可以通过扫描条形码、RFID等技术手段,实现对物资的准确收货,避免人工录入错误等问题。

9.发票管理:供应商在发货后,会将相应的发票发送给采购部门。

在SAP系统中,可以与供应商的发票进行对账,自动匹配采购订单和收货信息,验证发票的准确性,并进行支付准备。

10.支付管理:根据发票的准确性和对账结果,在SAP系统中进行支付管理。

支付部门会根据发票和收货信息对账结果,以及企业的支付规则,进行支付的准备工作,包括付款申请、审核等。

SAP系统业务流程

SAP系统业务流程

SAP系统业务流程SAP系统是全球知名的企业资源规划(ERP)软件系统,广泛应用于各种产业和企业规模。

它提供了一整套的解决方案,包括财务会计、物料管理、销售与分销、采购与供应链管理等,用于帮助企业管理和优化业务流程。

下面将详细介绍SAP系统的一般业务流程,以便更好地了解其应用场景和功能。

1.采购流程:SAP系统可以帮助企业管理采购流程,从向供应商发送采购订单开始,到跟踪物料到货和发票付款。

首先,采购部门可以通过SAP系统中的采购模块创建采购订单,并将其发送给供应商。

随后,供应商根据订单交付物料,企业可以通过SAP系统跟踪物料到货情况,并在收到发票后进行付款。

2.销售流程:SAP系统也可用于管理销售流程。

销售团队可以通过SAP系统中的销售模块创建销售订单,并将其发送给客户。

销售订单确认后,企业可以跟踪物料交付情况,并在发货后生成发票。

同时,SAP系统还可以帮助企业管理客户关系,跟踪销售机会和客户投诉等信息。

3.财务会计流程:SAP系统提供了完整的财务会计功能,包括总账、应收账款、应付账款等。

企业可以通过SAP系统记录所有的财务交易,并生成财务报表。

在这个流程中,SAP系统可以自动进行账务凭证的生成、发票的记录和支付、银行对账等操作,大大提高了财务管理的效率。

4.物料管理流程:SAP系统可以帮助企业管理物料的流转和库存。

企业可以通过SAP系统中的物料管理模块跟踪所有物料的收货、发货、转移和盘点等动向,并及时更新库存数据。

此外,SAP系统还可以进行物料需求计划和采购策略的制定,确保物料的供应和库存的合理管理。

5.人力资源管理流程:SAP系统还包括人力资源管理模块,用于管理员工的招聘、培训、绩效评估和薪酬管理等。

企业可以通过SAP系统中的人力资源管理模块招聘合适的员工,并记录员工的工作经历和培训记录。

同时,SAP系统也可以帮助企业对员工的绩效进行评估,并自动计算薪资和发放工资。

综上所述,SAP系统可以帮助企业管理和优化各种业务流程,从采购到销售、从财务到人力资源管理。

SAP一步做103和105收货程序需求说明

SAP一步做103和105收货程序需求说明

开发需求说明书基础信息:
更改记录:
需求确认:
业务需求:
一.开发概要
1.通过工厂、MO号、供应商、物料编码、采购凭证、物料类型为条件查找出未收完货的采购订单,
用户选择采购订单后,输入数量等数据,调BAPI执行103、105进行过账;
二.功能需求分析
●相关表:EKPO、EKKO、EKBE、LFA1、
按条件以EKPO为主表捉取数据,
取审批完成的、未删除的、非退货的、交货未完成的
取EKKO-FRGKE =“R” AND EKPO-LOEKZ=空 AND
EKPO-RETPO=空 AND EKPO-ELIKZ=空,AND EKKO-BSART=Z332 OR Z333 OR Z334
●用户选中对应的行项目数据后,先做103过账,103过账成功后再做105过账。

●过账前,执行如下校验:
做103过账时收货数量不能大于103未交数量
三.使用范围
SAP使用;
四.输入和输出说明
●输入条件
ALV显示字段和传BAPI字段
五.实现描述
按条件查找对应的数据通过ALV进行显示,并增加抬头文本输入、过账按钮;
行项目中的本次收货数量、库存地点、行项目文本为可编辑。

选择对应的行项目后进点击过账按钮进行过账;
每一行产生一个物料凭证;
最终确认:。

sap标准仓库管理系统的流程设计与实现 (4)

sap标准仓库管理系统的流程设计与实现 (4)

sap标准仓库管理系统的流程设计与实现SAP标准仓库管理系统是SAP的一个模块,它提供了一套完整的流程来管理仓库的日常运作和库存管理。

下面是对SAP标准仓库管理系统流程的一个简要设计和实现:1. 仓库内目录管理:- 设定仓库内物料的目录结构和仓位布局,确保物料可以方便地存放和查找。

- 创建物料主数据,在SAP系统中登记物料的基本信息,如物料编号、描述、单位等。

2. 收货管理:- 创建采购订单,将所购物料的信息录入系统。

- 收货时,将实际到货的物料信息登记在系统中,并与采购订单进行比对。

- 确认收货,更新库存数量。

- 生成收货单据。

3. 货物储存管理:- 执行物料的质量检查,并储存到合适的仓位中。

- 确保库存的安全和有序。

4. 库存管理:- 盘点库存,跟踪实际库存和系统库存的差异,并进行调整。

- 进行库存调拨,将物料从一个仓库调拨到另一个仓库。

5. 发货管理:- 创建销售订单,在系统中记录销售的物料信息。

- 按照销售订单出库物料,并更新库存数量。

- 生成发货单据。

6. 运输管理:- 将已出库的物料进行打包并分配到合适的运输方式。

- 创建运输订单,将发货物料的信息录入系统。

- 安排运输工具进行物料的运输。

7. 库存盘点:- 定期或不定期进行全面的库存盘点。

- 将实际库存与系统库存进行比对,找出差异并进行调整。

8. 报表和分析:- 通过SAP系统的报表和分析功能,可生成各种仓库管理相关的报表和统计数据,如库存量、入库率、出库率、库存周转率等。

以上是SAP标准仓库管理系统的基本流程设计和实现方式。

具体的实施过程可能会有一些差异,因此在实际应用中需要根据具体的业务需求和组织结构进行定制化的配置和开发。

sap 收货业务流程

sap 收货业务流程

sap 收货业务流程SAP收货业务流程一、引言SAP(Systems, Applications and Products in Data Processing)是全球领先的企业管理软件解决方案提供商,其收货业务流程是企业采购管理中的重要环节。

本文将详细介绍SAP收货业务流程的各个环节和相关操作。

二、收货前的准备工作在进行SAP收货业务之前,需要进行一些准备工作,包括:创建采购订单、创建供应商主数据、创建物料主数据、设置收货工厂等等。

这些准备工作的目的是为了确保在收货过程中能够准确、高效地进行业务操作。

三、收货业务的流程步骤1. 收货通知供应商在准备发货时,会向采购方发送收货通知。

收货通知中包含了发货的物料、数量、交货日期等信息。

采购方收到收货通知后,需要进行确认。

2. 创建收货单在SAP系统中,采购方需要根据收货通知的信息,创建相应的收货单。

在创建收货单时,需要填写物料号、数量、批次等信息,并将其与相应的采购订单进行关联。

3. 收货过程收货过程可以分为两种情况:非托管收货和托管收货。

(1)非托管收货:供应商将货物直接交给采购方,采购方自行存放和管理。

在SAP系统中,采购方需要进行收货操作,并对收货的货物进行质检,以确保货物的质量符合要求。

(2)托管收货:供应商将货物交给第三方物流公司进行存放和管理,采购方需要在SAP系统中进行收货操作,并对货物进行质检。

在此情况下,采购方需要与第三方物流公司进行协调,确保货物的安全和及时到达。

4. 质检在收货过程中,采购方需要对收到的货物进行质检。

质检的目的是确保货物的质量符合要求,同时可以及时发现和处理任何可能存在的问题。

在SAP系统中,可以使用质检模块对货物进行质检,并记录相关的质检结果和处理措施。

5. 入库操作在完成质检后,采购方需要将收到的货物进行入库操作。

在SAP系统中,可以通过库存管理模块进行入库操作,并将货物存放在相应的库位中。

入库操作的目的是确保货物能够安全存放,便于后续的使用和管理。

SAP系统操作演示流程图

SAP系统操作演示流程图

配件部SAP系统流程演示图
一、SAP系统登陆操作
二、配件销售
1)创建销售订单(VA01)
2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N)
3)打印出库单(ZPJCK)
4)修改销售订单(VA02)
5)查看单个销售订单(VA03)
6)查看批量订单(VA05 ZVA03)
7)修改向外交货过账单(VL02N)
8)取消发货(未开发票)(VL09)
9)取消发货(已开发票)(VA01)
三、移库转储
1)调入方:创建移库转储(ME21N)
2)调出方:移库转储单打印(ZZCD)
3)调出方:移库转储单发货(MIGO)
4)调入方:移库转储单收货操作(MIGO)
5)移库转储单收货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO) 6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO)
7)修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N)
8)转储清单项目明细查询(ZMM015)
四、免费赠送配件(VA01)
五、配件成本中心领用(MB1A)
六、三包垫付件管理(ME21N)
七、客户信息查询(ZXD03)
八、物料清单查询(ZMMSEARCH MM60)
九、金额销售查询(ZSDR003)
十、库存查询(ZMB52 )
2)、将销售订单转换成外向交货单
1)创建转储移库单
四、免费赠送配件
六、三包垫付件管理
详细见附件
(外修配件销售出库)。

SAP财务资产应收应付业务操作流程概览

SAP财务资产应收应付业务操作流程概览

SAP财务资产应收应付业务操作流程概览SAP是一种集成多个业务功能模块的企业资源规划(ERP)软件系统。

在SAP系统中,财务资产应收应付业务操作流程包括采购、销售、应收、应付等多个环节。

下面是一个概览,具体操作步骤可能因企业的具体需求而有所不同。

1.采购管理流程:-创建采购申请:根据需求,创建采购申请,并提供相关信息,如物料编码、数量、供应商等。

-采购订单管理:审批并下达采购订单给供应商,包括有关交货日期、付款条件等的协议。

-采购收货/入库:收到物料后,进行采购收货,同时会生成相应的库存增加。

-采购发票核对:收到供应商的发票后,与采购订单进行核对,并进行发票入账。

2.销售管理流程:-销售报价:根据客户需求,创建销售报价,并提供相关信息,如产品、数量、价格等。

-销售订单管理:根据客户需求,创建销售订单,并提供相关信息,如产品、数量、价格等。

-销售发货:根据销售订单,进行库存扣减,并生成销售发货单。

-销售发票开具:根据销售订单或发货单,开具销售发票,并进行发票入账。

3.应收管理流程:-销售发票核对:核对销售发票与销售订单或发货单,并入账。

-收款管理:记录客户的付款信息,包括收款日期、方式、金额等,同时进行应收账款的结算与追踪。

-增加坏账准备:根据实际情况,计提坏账准备金,以应对潜在的坏账风险。

4.应付管理流程:-采购发票核对:与采购订单或收货单进行核对,并入账。

-付款管理:记录供应商的付款信息,包括付款日期、方式、金额等,同时进行应付账款的结算与追踪。

在SAP系统中,以上流程可以通过相关模块来实现,如采购管理模块、销售管理模块、应收管理模块和应付管理模块等。

这些模块可以相互集成,使得企业可以更高效地执行财务资产应收应付业务流程。

需要注意的是,实际的操作流程可能会因企业的特殊需求而有所不同。

因此,建议企业在使用SAP系统之前,需要对系统进行定制配置,以满足自身业务流程的需求。

迈瑞的SAP使用流程

迈瑞的SAP使用流程

迈瑞的SAP使用流程1. SAP简介SAP(System Analysis and Program Development)是一套集成的企业资源规划(ERP)软件,由德国公司SAP SE开发。

它将各个部门的业务流程整合在一起,提供了全面的解决方案,帮助企业管理各个方面的业务。

迈瑞作为一家知名的医疗设备制造商,也采用了SAP来管理其业务流程。

2. 迈瑞的SAP使用流程迈瑞的SAP使用流程如下:2.1 采购管理流程1.创建采购申请2.采购审批3.创建采购订单4.收货与入库5.发票管理2.2 销售管理流程1.创建销售订单2.订单审批3.交付与出库4.发票管理5.收款与账务处理2.3 生产管理流程1.生产计划编制2.物料准备与领料3.生产执行与监控4.产品质量检验5.成品入库2.4 财务管理流程1.会计凭证录入2.会计凭证审批3.资产管理4.资金管理5.财务报表分析2.5 人力资源管理流程1.员工信息管理2.绩效考核与奖惩管理3.薪资管理4.培训与发展管理5.人事合同管理3. SAP使用注意事项3.1 用户权限管理在SAP系统中,不同的用户拥有不同的权限,需要根据用户的职位和职责分配相应的权限,同时定期进行权限的更新和审核,确保系统的安全性。

3.2 数据输入准确性在使用SAP系统的过程中,对于各个流程中的数据输入非常重要,需要保证数据的准确性和完整性,减少因为错误数据导致的问题。

3.3 系统备份与恢复定期对SAP系统进行备份,并建立完善的备份策略,以便在系统故障或数据丢失的情况下能够及时恢复数据和系统。

3.4 培训与技术支持对于使用SAP系统的员工,需要进行相应的培训,提高其使用系统的技能。

同时,建立专门的技术支持团队,及时解决系统使用中遇到的问题和困难。

4. 结论迈瑞作为一家知名的医疗设备制造商,采用SAP系统来管理其业务流程,包括采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理等方面。

在使用SAP 系统的过程中,需要注意用户权限管理、数据准确性、系统备份与恢复以及员工培训与技术支持等方面,以确保系统的安全性和高效性。

SAP通过采购需求创建采购订单并收货操作手册

SAP通过采购需求创建采购订单并收货操作手册

MM通过采购需求创建采购订单并收货操作手册1.创建采购需求ME51N输入“物料编号”、“需求数量”、“工厂”等信息保存。

保存采购需求后,可以通过ME52N/ME53N更改或显示采购需求。

2.审批采购申请ME54N点击批准,保存。

批准后状态为:3.创建采购信息记录ME11保存成功。

4.分配和处理采购需求ME571.1输入已批准的“采购需求编号”1.2“手工分配”采购信息记录选中相应的物料编号,并“手工分配”采购信息记录分配成功后,显示如下点击“分配”,双击以下红色区域1.3根据采购需求创建采购订单跳转至以下界面点击“”,进入ME21N界面5.创建采购订单ME21N将采购需求拖入采购订单明细行项目中,如图所示。

保存采购订单。

1.4选中“项目类别L”其中,选中“项目类别L”,才会出现“COMPONENT”1.5其中,“组件结构”组件结构明细(就是BOM中相应的组件明细)6.对于物料组件检查每一供应商货源库存ME2O1.6输入选择条件1.7选择组件并过账发货Select Components & do Post Goods Issue跳转至以下界面点击过账。

同理完成其他两个组件的发货记账1.8显示库存总览MMBE7.采购订单收货MIGO1.9输入“库存地点”和“项目确定”点击保存,完成收货记账1.10显示收货记账凭证MB031.11再次查询物料与其组件库存MMBE 对于物料40000266对于物料组件11000160供应商库存已不存在。

8.采购发票MIRO根据采购订单进行开具采购发票。

某公司SAP实施与采购订单收货流程

某公司SAP实施与采购订单收货流程

某公司SAP实施与采购订单收货流程SAP是一种企业资源规划软件,它能够帮助企业管理和整合其各项业务流程。

其中一个重要的流程就是采购订单收货流程,本文将详细介绍公司如何在SAP中实施和管理这个流程。

首先,公司在SAP系统中创建采购订单。

采购订单是指企业向供应商订购产品或服务的单据。

在SAP中,用户可以通过采购订单模块创建新的采购订单,并填写相关信息,如供应商名称、产品数量、价格和交货日期等。

一旦创建完成,采购订单会被分配一个唯一的采购订单号码,并保存到系统中。

接下来,公司的采购部门可以根据订单号码向供应商发送需求通知,并等待供应商的产品发货。

在SAP系统中,可以通过将采购订单转换为交货通知或发货请求来实现这一步骤。

用户可以选择将整个订单一次性转换,或者根据实际需求分批转换。

转换完成后,系统会自动发送通知给供应商,并为收货做好准备。

一旦供应商将产品运送到公司的仓库,公司的仓库员工就可以使用SAP系统来记录收货情况。

首先,仓库员工需要在系统中创建一个新的收货单,并填写相关信息,如收货日期、数量和质量等。

然后,员工可以使用SAP系统中的扫描设备扫描产品的条形码,以便系统自动识别和记录产品信息。

在收货的过程中,如果发现产品数量或质量有问题,仓库员工可以在系统中进行备注,并将问题产品标记为退货或报废。

SAP系统会自动更新库存数量,并根据需要生成相应的退货或报废单据。

在所有的产品都被收货后,公司可以通过SAP系统中的库存管理模块来查看当前的库存状况。

该模块可以提供实时的库存数量、价值和位置等信息,帮助企业进行更好的库存控制和管理。

此外,SAP系统还可以生成各种报表和分析,帮助企业了解采购订单收货的情况,如供应商交货准时率、收货质量等。

综上所述,通过SAP系统,公司可以实施和管理采购订单收货流程。

该流程涵盖了从采购订单创建到供应商发货、仓库收货和库存管理等环节。

借助SAP系统的强大功能,企业可以更加高效地处理采购订单,并及时了解和控制库存状况,从而提高企业的运营效率和管理能力。

SAP系统收货流程

SAP系统收货流程
采购订单主要的输入 内容
输入 进入主界面 Z8001
供应商 凭证日期
台头数据
收货流程
输 入 ME21N进 入 录 入 界 面
采购组织 采购组 公司代码
机构数据
销售员(对 应采购订单 的客户单
号)
通讯数据
物料编码 物料数量 物料批次 工厂代码 发货日期 仓储地点
物料数据
录入完毕后,回到主界面 输 入 Y9001, 进 入 查 询 界 面
在点击“按交货单转储”后,进入转储操作环节
首先,生成转储单
其次,保存,进行转储确认
h
1
收货Байду номын сангаас程结束
主界面
h
2
录入界面
h
3
查询界面
h
4
主列表界面
h
5
内向交货
h
6
途径
h
7
主列表界面
h
8
收货过账
h
9
主列表界面
h
10
生成转储单
h
11
确认转储单
h
12
查询条件必须输入内容 如右边所示,输入完毕 后,按回车进入以下列
表界面
采购组织 工厂代码 仓储地点 凭证日期 供应商
在列表界面,选中录入记录,点击工具栏 上的“内向交货”,会进入内向交货环节
在内向交货环节,必须要输入“途径” 保存后,返回列表界面
在点击“收货过账”后,进入收货过账操作界面
在点击“收货过账”后,保存返回列表界面
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在点击“按交货单转储”后,进入转储操作环节
首先,生成转储单
其次,保存,进行转储确认
收货流程结束
主界面
录入界面
查询界面
主列表界面
内向交货
途径
主列表界面
收货过账
主列表界面
生成转储单
确认转储单
查询条件必须输入内容 如右边所示,输入完毕 后,按回车进入以下列
表界面
采购组织 工厂代码 仓储地点 凭证日期 供应商
在列表界面,选中录入记录,点击工具栏 上的“内向交货”,会进入内向交货环节
在内向交货环节,必须要输入“途径” 保存后,返回列表界面
在点击“收货过账”后,进入收货过账操作界面
在点击“收货过账”后,保存返回列表界面
采购订单主要的输入 内容输 进入主界面 Z8001供应商 凭证日期
台头数据
收货流程
输入ME21N进入录入界面
采购组织 采购组 公司代码
机构数据
销售员(对 应采购订单 的客户单
号)
通讯数据
物料编码 物料数量 物料批次 工厂代码 发货日期 仓储地点
物料数据
录入完毕后,回到主界面 输入Y9001,进入查询界面
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