天然气建设项目可行性研究报告

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天然气建设项目可行性研究报告
xxx有限公司
摘要
本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法
定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准,其数据的真实性和合法
性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年
来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄
虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;
报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,
因此,不承担相应的法律责任。

该天然气项目计划总投资10397.03万元,其中:固定资产投资
8513.73万元,占项目总投资的81.89%;流动资金1883.30万元,占项目
总投资的18.11%。

达产年营业收入17289.00万元,总成本费用13247.27万元,税金及
附加206.86万元,利润总额4041.73万元,利税总额4806.07万元,税后
净利润3031.30万元,达产年纳税总额1774.77万元;达产年投资利润率38.87%,投资利税率46.23%,投资回报率29.16%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位314个。

基本情况、建设背景及必要性、市场分析预测、建设规划、项目选址、土建工程、工艺先进性分析、环境保护、生产安全保护、投资风险分析、
节能方案分析、项目实施安排方案、投资方案、项目盈利能力分析、总结评价等。

天然气建设项目可行性研究报告目录
第一章基本情况
第二章项目承办单位基本情况第三章建设背景及必要性
第四章项目选址
第五章土建工程
第六章工艺先进性分析
第七章环境保护
第八章投资风险分析
第九章节能方案分析
第十章实施进度及招标方案
第十一章人力资源
第十二章投资方案
第十三章项目盈利能力分析
第十四章总结评价
第一章基本情况
一、项目名称及承办单位
(一)项目名称
天然气建设项目
(二)项目承办单位
xxx有限公司
二、项目建设地址及负责人
(一)项目选址
xxx工业新城
(二)项目负责人
郭xx
三、报告研究目的
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。

4、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。

5、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由
1、产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。

2、全球化作为全球发展的必然趋势,中国只有把握关键行业,形成产业优势,力争突破,才能在世界政治经济中拥有竞争力。

如今,尽管我国经济总量已列世界前茅,但生产力水平总体上还不高。

城乡区域发展不平衡,粗放型增长方式尚未根本改变,工业化、城镇化快速发展同能源资源和生态环境的矛盾日益突出。

我国现正处于经济结构调整的重要时期,产
业新常态最显著的特点是从失衡走向优化,过剩产业在政策主导下加速出清,新兴产业在市场机制下快速发展。

装备业自主创新国产化、服务业高
附加值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向,打造出低碳、绿色、
提质、高效的升级版中国经济。

六、产品方案及建设规模
(一)产品方案
项目主要产品为天然气,根据市场情况,预计年产值17289.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。

(二)建规模
1、该项目总征地面积34990.82平方米(折合约52.46亩),其中:
净用地面积34990.82平方米(红线范围折合约52.46亩)。

项目规划总建
筑面积53885.86平方米,其中:规划建设主体工程39233.80平方米,计
容建筑面积53885.86平方米;预计建筑工程投资4771.36万元。

2、项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2759.01万元。

七、投资估算
项目预计总投资10397.03万元,其中:固定资产投资8513.73万元,
占项目总投资的81.89%;流动资金1883.30万元,占项目总投资的18.11%。

八、经济效益测算
预期达产年营业收入17289.00万元,总成本费用13247.27万元,税
金及附加206.86万元,利润总额4041.73万元,利税总额4806.07万元,
税后净利润3031.30万元,达产年纳税总额1774.77万元;达产年投资利
润率38.87%,投资利税率46.23%,投资回报率29.16%,全部投资回收期
4.93年,提供就业职位314个。

九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。

十、项目符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx有限公司承办的“天然气建设项目”主要从事天然气项目投资
经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性
天然气建设项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能
区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。

因此,建设项目符合项目建设区域
用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:天然气建设项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

十一、项目评价
1、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“天然气建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位314个,达产年纳税总额1774.77万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率38.87%,投资利税率46.23%,全部投资回报率29.16%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、关于淘汰落后产能、促进兼并重组。

工业和信息化部充分发挥淘汰
落后产能工作部际协调机制作用,2017年2月,联合各成员单位出台了
《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》,以钢铁、
煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点,完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,形成多标准,多部门、多渠道协同推进工作格局,建立市场化、法治化淘汰落后产
能长效机制。

工业和信息化部充分发挥企业兼并重组工作部际协调机制作用,推动优化企业兼并重组市场环境,相关部门印发了60余个配套政策措施,制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解,企业兼并重组呈现
出加速发展态势。

发展改革委会同国资委等有关部门印发《关于鼓励和规
范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见》,鼓励和规范国有企业
投资项目引入非国有资本;积极开展混合所有制改革试点探索。

国资委推
动有条件的企业实施优先股试点,推进国有企业产权多元化改革。

国家发
展改革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点,鼓励
支持引入民营资本进行战略投资。

目前已开展两批19家国企混改试点,制
度创新初显成效。

通过改革试点,促进国有资本、集体资本、非公有资本
等交叉持股、相互融合、同股同权,推动各种所有制资本取长补短、相互
促进、共同发展。

十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。

为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断
提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以
品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加
大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自
动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不
断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完
善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管
理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

二、公司经营情况分析
2018年,xxx科技公司实现营业收入10625.24万元,同比增长25.42%(2153.83万元)。

其中,主营业业务天然气生产及销售收入为8916.59万
元,占营业总收入的83.92%。

2018年营业收入一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额2779.43万元,较去年同期相比增长374.28万元,增长率15.56%;实现净利润2084.57万元,较去年同期相比增长212.34万元,增长率11.34%。

2018年主要经济指标
第三章建设背景及必要性
一、项目建设背景
1、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点,狠抓关键核心技术攻关;二是强基础。

深入实施工业强基工程,开展重点领域一揽子突破和一
条龙应用计划;三是抓示范。

扎实推进“中国制造2025”试点示范城市(群)和智能制造示范区建设;四是促融合。

深入实施智能制造工程,分
类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设;五是提质量。

深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程,开展优质制造行动,建立优质制造标
准体系;六是育人才。

深化产教融合,健全多层次人才培养体系,优化制
造业人才供给结构;七是优环境,大力推进简政放权,深化“放管服”改革。

2、我们日益清楚地看到,中国的经济转型将是极为痛苦的过程。

然而,若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力,转型是绕不过
去的道路。

转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。

好在
服务业高速增长,但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进
消费。

工业仍然是中国的“核心实力”,这一点在德国亦是类似的。

中国
只有保持工业上的优势,才能长期实现高远的增长目标。

3、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中
国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。

一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资
源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。

二是面对发达国家的技
术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优
势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。

三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩
余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,
可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社
会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将
使各项工作顺利开展。

新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体
经济融合持续深化。

印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工
业互联网提速发展。

智能制造工程全面实施。

两化融合管理体系贯标全面
推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。

涌现了一批服务型制造示范典型。

二、必要性分析
1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不
可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调
整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。

一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。

归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。

当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。

3、全球化作为全球发展的必然趋势,中国只有把握关键行业,形成产业优势,力争突破,才能在世界政治经济中拥有竞争力。

如今,尽管我国经济总量已列世界前茅,但生产力水平总体上还不高。

城乡区域发展不平衡,粗放型增长方式尚未根本改变,工业化、城镇化快速发展同能源资源
和生态环境的矛盾日益突出。

我国现正处于经济结构调整的重要时期,产
业新常态最显著的特点是从失衡走向优化,过剩产业在政策主导下加速出清,新兴产业在市场机制下快速发展。

装备业自主创新国产化、服务业高
附加值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向,打造出低碳、绿色、
提质、高效的升级版中国经济。

4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相
结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。

三、市场分析
加快储气设施建设提高调峰储备能力,储气设施与天然气管道相连,
是天然气管网系统重要的组成部分,是保障天然气安全、稳定供应的重要
手段。

依据全国天然气管网布局建设储气设施,主干管道应配套建设地下
储气库,地下储气库和LNG接收站应与全国管网相联通,加强城市燃气应
急调峰能力建设,构建储气调峰服务市场。

1、重点推动天然气储备调峰能力建设
围绕国内主要天然气消费区域,在已初步形成的京津冀、西北、西南、东北、长三角、中西部、中南、珠三角等八大储气基地基础上,加大地下
储气库扩容改造和新建力度,支持LNG储气设施建设,逐步建立以地下储
气库为主,气田调峰、CNG和LNG储备站为辅,可中断用户调峰为补充的综合性调峰系统,建立健全由供气方、输配企业和用户各自承担调峰储备义
务的多层次储备体系。

到2020年形成地下储气库工作气量148亿立方米。

有序发展LNG接收站调峰,加快建立和完善城市应急储气调峰设施,鼓励
多种主体参与储气能力建设。

加强需求侧管理,利用调峰气价、阶梯气价
等价格手段,拓展可中断用户,激励各类用户参与调峰。

地下储气库重点项目——
已建、在建储气库扩容达容:中石油大港、华北储气库群、呼图壁、
板南、苏桥、相国寺、陕224、双6、金坛、刘庄盐穴储气库、中石化中原
文96、金坛盐穴储气库等。

新建地下储气库项目:逐步建成中石油文23、中石化文23、江汉盐穴、卫城、朱家墩,研究推进适时建设陕43、克75、淮安、长春气顶、双坨子、应城、樟树、平顶山盐穴、赵集、光明台及中俄东线天然气管道配套储气
库等。

2、推进液化天然气(LNG)接收站及分销设施建设
根据全国天然气资源流向和各消费区域市场实际需求,结合港口规划
统筹优化沿海LNG接收站布局。

在天然气需求量大、应急调峰能力要求高
的环渤海、长三角、东南沿海地区,优先扩大已建LNG接收站储转能力,适度新建LNG接收站。

已建LNG接收站扩建项目优先考虑增加储气能力,以满足中心城市及辐射地区的应急调峰需求,鼓励在已有站址上进一步扩大规模。

新建LNG接收站优先考虑投资主体多元化、第三方准入条件落实、承担应急调峰任务、装备本地化的项目。

加强项目储备,根据市场需求与项目条件适时启动。

综合考虑LNG资源供应、船用加注需求、港口规划和通航等条件,在沿海港口、湖泊和内河船舶污染物排放超标、环保要求高的水域布局LNG 船舶加注站码头,加大船用LNG燃料推广力度,开展LNG江海转运试点。

第四章项目选址
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。

二、项目选址
该项目选址位于xxx工业新城。

到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新
技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规
模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年,工业
增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。

规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”
末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。

三、项目建设地天然气行业发展概况
目前,区域内拥有各类天然气企业813家,规模以上企业15家,从业
人员40650人。

截至2017年底,区域内天然气产值164439.02万元,较2016年141831.14万元增长15.94%。

产值前十位企业合计收入80304.68
万元,较去年70902.95万元同比增长13.26%。

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