过程策划一览表.doc
工程施工方案策划表格
工程施工方案策划表格项目名称:某某大型工程项目施工方案项目概况:本项目是某某大型工程项目,规模庞大,涉及多个专业领域,施工周期长,工程量大,技术要求高。
为了保证工程的顺利施工,提前做好施工方案的策划工作,对整个工程的施工过程进行全面规划和安排,从而提高施工效率和确保施工质量。
一、项目背景本项目位于某某地区,是一座大型的工程项目,项目总投资额较大,涉及多个建设专业。
工程规模庞大,项目周期长,技术要求高。
为了确保工程能够按时按质完成,特制定本施工方案。
二、项目施工分析本工程项目将涉及以下主要施工内容:1. 地基与基础工程:包括土石方工程、地基处理、基础施工等;2. 主体建筑施工:包括主体结构施工、钢结构施工、混凝土结构施工等;3. 安装工程:包括管道安装、设备安装、电气安装等;4. 装饰和设施工程:包括室内装饰、外立面装饰、环境设施等;5. 环保设施建设:包括污水处理、垃圾处理、生态环境保护等;6. 安全和保障工程:包括安全设施设置、消防设施建设、应急预案等。
三、施工组织管理1. 施工组织架构:本项目施工组织采取总包负责、分包协作的施工模式,设立总工程师、项目部经理、专业分包单位等必需岗位,并提供相应配套的管理人员。
2. 施工作业管理:对施工作业人员进行必要的技术交底、安全教育和施工操作培训,以提高工程施工质量和安全生产意识。
3. 施工现场管理:对现场施工进行定时巡视,记录施工情况、解决施工现场问题、协调施工进程,确保施工现场的安全和秩序。
四、施工进度计划1. 分项施工进度计划:根据工程施工的具体内容,制定详细的分项施工进度计划,按照时间节点和工程量制定每日、每周的施工任务,确保施工任务得以按时完成。
2. 施工进度控制:通过实时监控工程进度和问题整改情况,对施工进度进行及时调整和控制,确保整个工程项目在规定时间内顺利完成。
五、质量控制和验收标准1. 质量控制:对工程施工进行全程质量控制,监控各项工程质量控制点的执行情况,并对质量检验合格的材料和构件进行验收。
游戏关卡策划:任务规划一览表
关卡策划:任务规划一览表
1、任务名称:任务的名称,只允许是中文、英文和数字,最多二十个字符。
2、任务类型:任务的类型,只需添入编号即可。
①收集类
②杀怪类(消灭掉某个怪物)
③护送类
④送信类
⑤杀怪类(消灭某种怪物一定的数量)
3、开始NPC:即接任务NPC,只需添写编号
4、地图ID:接开始任务NPC所在的地图编号
5、坐标:开始NPC所在的地图坐标。
6、结束NPC:交任务时的NPC,添写编号
7、地图ID:完成任务时的NPC所在地图的编号
8、坐标:交任务NPC所在的坐标位置。
9、任务人数:即完成任务时的人物最大数。
超过该数值时系统默认为该任务没有完成。
10、任务限制:玩家接该任务时需要达到的条件。
①等级
②阵营
11、任务目标:设计人员设计该任务时想让玩家在游戏中达到的目标。
12、任务说明对话:玩家接任务时的NPC对话。
13、任务显示文字:任务在玩家任务面板上的显示文字。
14、务未完成对话:玩家任务未完成时NPC的对话。
15、任务不能接对话:玩家不能接任务时任务NPC的对话。
16、得到物品:玩家接任务时得到的物品,只需添写编号
17、任务完成对话:任务完成时NPC的对话。
18、任务奖励:玩家完成任务后得到的奖励。
(1)金钱:玩家获得的金钱数目。
(2)经验:玩家获得的经验值。
(3)物品:玩家获得的物品,只需添写编号即可。
GJB9001C过程目标一览表
测量设备管理过程
事业部
仪器校准及时率
100%
每年
依据计划
S6
检验过程
事业部
抽检合格率
≥90%每月Fra bibliotek合格数/总抽检数
S7
不合格控制过程
事业部
不良率
﹤5%
每月
不良数/送检数
M1
体系策划过程
管理层
相关方要求识别率
100%
每半年
相关方要求识别计划
M2
管理评审过程
管理层
管理评审决定事项的关闭率
100%
每半年
销售部
顾客满意度分数
≧95%
每半年
依据满意度计划
S1
文件化信息管理过程
办公室
文件差错率
0
每年
核对文件发放记录
S2
人力资源管理过程
办公室
培训合格率
96%
每季度
合格人数/计划人数
S3
设施设备管理过程
事业部
设备完好率
100%
每季度
完好设备/总设备
S4
采购及供应商管理过程
事业部
来料合格率
96%
每季度
合格批/采购总批次
关闭数/不合格项总数
M3
内部审核过程
管理层
内审不合格关闭率
100%
每年
关闭数/不合格项总数
M4
数据分析过程
事业部
过程总绩效符合率
100%
每半年
每月报表
M5
纠正和持续改进过程
事业部
不符合、不合格整改及时率
100%
每半年
关闭数/不合格项总数
过程清单和目标一览表
管理文件和资料的编制、审 核、批准、发布、标识、贮 存、发放、使用、修改、处 置得到有效的控制;技术文 件和资料的编制、审核、批 准、发布、标识、贮存、发 放、使用、修改、处置得到 有效的控制;
外来文件评审完 成率
公司经营目标;人员需求;岗 位说明书;岗位素质要求与职 务代理
交付的合格产品;流程卡; 送货单;对帐单;收款发票
合同交付率
产品符合性、准时交付表现; 顾客抱怨和纠正措施要求
外部质量信息,产品维护需 求,顾客要求,技术服务文件
。
顾客满意度调查结果;改进 计划及改进措施验证。
顾客满意度
≥95%
≥90% ≥99.5%
100% 100% ≥90分
∑订单及时评审数/∑订单 评审总数×100%
1 销售部
2
产品实现 策划
3 设计开发
4
生产和服 务提供
服务和顾 5 客满意测
量
新产品推广 完成率
7.2.4
项目管理
技术部
7.1/ 7.7
技术状态管理
C2.2
7.8
质量管理
C2.3
7.7.5
风险和机会管理
C2.4
7.7.8
RAMS/LCC C2
成本管理
C2.5 C2.6
7.11
7.7.4 5.3.1 5.6
项目成本控制达
成率
质量标准、交货时间和检验规 范施工标准、交货时间和检验规 范 顾客要求;法律法规要求;设 计开发计划;设计开发任务 书;类似产品的设计经验等
产品备品、备件的配置要求。
批准后的合同订单、交货计划 ;试产计划、库存情况、设备 状况、工装状况、材料到货情 人员、设备、工艺、技术文 件;法律法规等要求,过程更 改,过程确认。
质量管理体系过程一览表
质量管理体系过程一览表 1. 管理责任过程:
制定和传达质量方针和目标。
分配质量管理职责和权限。
确保资源的可用性和适当分配。
确立质量目标和绩效指标。
监督和评估质量管理体系的有效性。
2. 质量规划过程:
进行质量风险评估和分析。
制定质量管理计划和策略。
确定质量控制和质量保证的方法和工具。
制定质量检验和测试计划。
确定质量培训和沟通需求。
3. 质量控制过程:
进行质量检验和测试。
监控和记录产品或服务的质量指标。
采取纠正和预防措施来解决质量问题。
确保符合质量标准和规范。
进行质量审计和评估。
4. 质量保证过程:
设立和执行质量管理体系的评审和审核。
确保质量管理体系的持续改进。
确保符合法规和客户要求。
管理供应商和合作伙伴的质量。
管理产品或服务的生命周期。
5. 过程改进过程:
识别和分析质量问题的根本原因。
制定和实施改进计划。
进行过程性能评估和测量。
促进团队合作和持续改进文化。
管理变更和持续改进的风险。
这只是一个示例,实际的质量管理体系过程一览表可能因组织的特定需求和行业要求而有所不同。
质量管理体系过程一览表的目
的是帮助组织全面了解和管理质量管理体系中的各个过程,以确保产品或服务的质量和客户满意度的提高。
iatf16949过程分析一览表
22
设计和开发的 评审和验证
产品和过程的设计和开发输 出。
评审结果、采取的措施、设计 更改、性能测试报告。
设计和开发输出满足 设计和开发输入的要 求,验证和评审资料齐 全,措施得以落实。
23
设计和开发确 认
试生产出的产品、顾客的技 术要求和进度要求。
用户确认报告、PPAP全套资料 及顾客批准记录。
范围明确、结果真实、 可靠。
41
顾客满意度监 测
直接顾客、间接顾客、内部 顾客、调查频次和方法、供 货实物质量、退货情况、交 付情况、超额运费、供货份 额、统计结果。
顾客满意度班结果汇总、根 据各方面数据进行的顾客满意 度分析报告及据此采取的措施 和验证记录。
顾客满意度 顾客走访报告。
42
内部审核
体系、过程、产品审核计划、 具有资格的人员、标准、相 关文件、产品审核规程。
顾客财产
顾客提供的产品、工装、包 装、检测设备或器具、知识 产权,双方签订的协议。
顾客财产清单、验收记录、过 程中对顾客财产维护或损坏的 记录,所有权标识清楚。
顾客财产受控,双方信 息沟通顺畅。
36
产品防护
原物料、成品,产品性质、 各管理技术文件规定、合适 的运输、搬运器具、适宜的 贮存场地和环境。
原材料、外协外购件,供方交 付的表现情况。
进货产品批次合格率、 准时交付率。
27
产品生产
合格的原材料、外协外购件、 生产计划、胜任的人力资源、 适宜的设备、工装、作业指 导、控制计划、受控的环境。
半成品、成品、生产记录。
成品交验一次合格率。
28
产品交付
质保书、备货单、顾客要求、 前置期规定、运输方式、运 输协议。
学校工程施工方案策划表
学校工程施工方案策划表一、项目概况项目名称:XX学校工程施工方案地点:XX市XX区XX路建设单位:XX学校总占地面积:XXXX平方米总建筑面积:XXXX平方米项目概述:本项目为XX学校的新建工程,包括教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等建筑的新建和改建工程。
二、前期准备1.项目立项阶段(1)确定项目需求,编制工程可行性研究报告,明确项目建设目标和规模。
(2)组建项目工程管理团队,确定项目负责人和相关部门负责人。
(3)制定项目计划,包括项目建设周期、工程进度计划、项目投资计划等。
2.土地规划和选址(1)进行土地勘察和测绘,确定项目用地范围。
(2)研究项目选址方案,最终确定建设位置。
3.前期工程准备(1)组织设计单位编制工程设计方案和施工图纸。
(2)准备土地手续,取得土地使用证。
(3)进行环境影响评价、消防审查等手续办理。
三、施工方案策划1.施工组织设计(1)确定施工总承包单位,编制施工组织设计方案。
(2)明确施工队伍的组织架构和调配方案。
(3)制定施工现场管理方案,包括安全防护、施工环境保护、文明施工等。
2.主要施工工艺(1)确定主体结构施工工艺。
(2)制定建筑装饰、设备安装、室内装修等施工工艺流程。
(3)制定基础施工、外墙施工、屋面施工等的技术方案。
3.安全生产计划(1)制定施工安全管理手册,明确安全生产责任和措施。
(2)制定应急预案,处理突发安全事件。
(3)组织全体施工人员进行安全生产培训。
4.环境保护与节能措施(1)制定固体废物处理方案,确保施工现场环境卫生。
(2)推广使用环保材料,减少环境污染。
(3)制定施工工程节能管理规定,提高施工节能水平。
5.质量控制计划(1)制定施工工序质量控制标准和验收标准。
(2)建立施工过程质量检查制度,严格控制施工质量。
(3)加强施工现场巡查,及时发现和解决质量问题。
6.文明施工管理(1)制定文明施工管理规定,明确施工现场文明施工要求。
(2)加强施工现场环境整治,保持施工秩序。
IATF16949 APQP—含设计—表单
设计失效模式和后果分析
核 准
审 查
制 表
第 1 页,共 5 页 PPP-2-04A0-1
K C E 有 限 公 司
新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划 (续上页)
制定部门: 制定日期: 年 月 日
产品名称
产品编号
规格/型号
顾客名称
序
号
工 作 内 容 / 项 目
九、新产品开发的进度安排:
核 准
审 查
制 表
第 页共 页 PPP-2-01A0-3
XXX 有 限 公 司
新 产 品 制 造 可 行 性 报 告(续)
评估部门: 评估日期: 年 月 日
新产品名称
开发产品数量
新产品
规格/型号
顾 客 名 称
十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算:
十一、投资预算(包括:人员投资、设施/设备投资等):
开发产品名称
开发产品数量
产品规格/型号
顾 客 名 称
提交顾客
批准的日期
提交顾客批准/
确认的数量
新产品项目
开发来源/依据
新 产 品 项 目 开 发 要 求 和 / 或 顾 客 要 求
申请开发的结论:
总经理(签名):
批准日期:
备
注
核 准
审 查
制 表
PPP-2-02A0
XXX 有 限 公 司
多方论证小组成员及职责表
量具极差法分析表
量具稳定性分析报告
量具偏倚分析报告
量具线性分析报告
计数型量具小样法分析报告
55
初始过程能力研究(★)
X—R控制图
56
活动策划流程表
活动策划流程表
活动策划是一项复杂而又精密的工作,需要经过一系列的流程来确保活动的顺利进行。
下面是一个典型的活动策划流程表:
1.明确活动目的和主题:首先确定活动的目的和主题,明确活动的宗旨和意义,为后续的策划工作奠定基础。
2.确定活动时间和地点:根据活动的性质和规模确定活动的时间和地点,确保活动能够顺利进行。
3.制定活动预算:根据活动的规模和需求制定活动预算,包括活动的各项费用和支出。
4.确定活动内容和形式:根据活动的主题和目的确定活动的内容和形式,包括活动的节目安排、活动的互动环节等。
5.拟定活动方案:根据以上的准备工作,拟定活动方案,包括活动的整体框架、流程安排等。
6.筹备活动物资和设备:根据活动方案准备活动所需的物资和设备,包括舞台布置、音响设备、道具等。
7.邀请嘉宾和参与者:根据活动的性质和目的邀请相关嘉宾和参与者参加活动,确保活动的成功。
8.宣传推广活动:通过各种渠道进行活动的宣传推广,包括传单、海报、网络宣传等。
9.组织活动现场:在活动当天组织活动现场,包括现场布置、
工作人员安排等。
10.活动执行和监督:在活动进行过程中进行活动的执行和监督,确保活动的顺利进行。
11.活动总结和评估:活动结束后进行活动的总结和评估,包括
活动的成功与否、问题和不足之处等。
通过以上的活动策划流程表,可以帮助策划人员系统地进行活
动策划工作,确保活动的顺利进行和成功举办。
活动策划是一项需
要细心和耐心的工作,只有经过精心的策划和准备,才能确保活动
的圆满成功。
IATF16949过程清单和目标一览表
IATF16949过程清单和⽬标⼀览表1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求,总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。
符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作⽤的表述、质量⼿册、程序⽂件、质量记录等。
体系策划失误次数0次《质量⼿册》《⽂件控制程序》《记录控制程序》2⽅针⽬标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营⽬标、年度⽬标、质量⽅针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量⽅针,公司年度质量⽬标及部门分⽬标⽬标达成率100%经营计划控制程序管理评审:每年对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求;顾客满意度实施结果;质量管理体系的变更;重⼤投诉和质量事故;法律法规要求及变更体系审核报告;纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈;审核结果;过程的业绩;产品的符合性;预防和纠正措施的状况;以往评审跟踪措施管理评审报告;管理评审纠正措施执⾏情况管理评审输⼊完整率100%《管理评审程序》(引⽤GJB9001B⽂件)1⽂件控制S1顾客⽂件控制S1.1 4.2.3⽂控中⼼质量⼿册;程序⽂件;管理规定;记录;外来⽂件及其他需控制的管理⽂件;顾客图纸;控制计划;⼯艺及其他需控制的技术⽂件管理⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制;技术⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制;外来⽂件评审完成率100%《⽂件控制程序》2⼈⼒资源S2培训控制S2 6.2⼈⼒资源部公司经营⽬标;⼈员需求;岗位说明书;岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员⼯培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供⽅管理S3.27.4物流部项⽬研制计划;顾客指定的供⽅清单;供应商评价办法;供应商批量⽣产能⼒供⽅综合评价表;认可报告;合格供⽅名单供应商交货准时率≥98.8%《供⽅评定程序》(引⽤GJB9001B⽂件)证S3.27.4.3品质部原材料检验标准,采购物资,顾客要求。
工程各工序配合方案表
工程各工序配合方案表1. 工程前期准备阶段工程前期准备阶段是整个工程的基础,包括勘察、设计、招投标、合同签订和材料采购等准备工作。
在此阶段,各工序的配合方案如下:1.1 勘察工序勘察工作是工程施工的前提工作,它直接关系到工程的施工质量和进度。
在勘察工作中,需要各工艺工序的配合:- 土建工程:需要提供地形地貌、土质勘察资料,以便土建工程施工的设计和施工过程中的土方开挖和回填;- 给排水工程:需要提供地下水位和排水条件,为地下给排水系统的设计和设置提供依据;- 结构工程:需要提供地基承载力和地震烈度,以便结构工程的设计和施工;- 建筑装饰工程:需要了解建筑结构,以便室内装饰的设计和施工。
1.2 设计工序设计工作是工程实施的指导和依据,各工序的配合方案如下:- 土建工程:土建工程的设计需要与建筑结构和给排水工程的设计进行协调配合,保证施工的顺利进行;- 结构工程:结构工程的设计需要与土建工程和建筑装饰工程的设计进行协调配合,保证施工的质量和安全;- 建筑装饰工程:建筑装饰工程的设计需要与土建工程和结构工程的设计进行协调配合,保证施工的外观和功能。
1.3 招投标和合同签订工序招投标和合同签订是工程的法律程序,也是各工序配合的重要环节:- 土建工程:需要和结构工程的承包方协商好承包价格和工期,确保施工顺利进行;- 结构工程:需要和土建工程的承包方协商好承包价格和工期,确保施工的质量和安全;- 建筑装饰工程:需要和土建工程和结构工程的承包方协商好承包价格和工期,确保施工的外观和功能。
1.4 材料采购工序材料采购是整个工程的重要环节,在此阶段,各工序的配合方案如下:- 土建工程:需要和结构工程的材料供应商协商好材料的品种和规格,确保施工进度;- 结构工程:需要和土建工程的材料供应商协商好材料的品种和规格,确保施工的质量和安全;- 建筑装饰工程:需要和土建工程和结构工程的材料供应商协商好材料的品种和规格,确保施工的外观和功能。
过程策划一览表
7.生产率目标、过程能力 变更记录
目标及以往开发经验
研发部
客户产品按 照最优流程 进行生产
1、新产品批量投产 技术保证能力
2、客户一次确认样 板通过率: 1)核心客户 2)一般客户
1、新产品批量投产技 术保证能力=符合量产 要求的新产品数量 / 新 产品总数*100% 2 、客户一次确认样板 通过率=客户一次确认
按时交付材料次数/ 当
1、材料交付及时率 2、材料交付合格率
月计划交付总数×
100%
2、
材料交付合格率=IQC
实际检验合格数/ 当月
计划交付总数×100%
1.测量设备档案
S5
监视和测量设备管理过 程
2.测量设备校验计划 3.测量系统分析计划 4.相关国家基准
5.以往的评价记录
1.检定/校准记录 2.外部校准证书 3.外部实验室资格证 4.合格的测量器具 5.试验/测试记录
5.满足交货计划的合格产
品 6.产品标识标签
7.工装清单
8.检
验记录和报告
9相关方财产登记
资源
责任部 门
客户期望
绩效指标设定
过程监测方法 监督机制计算方法
生产设备、测 试设备、物料
生产部
准时交付合 生产计划及时准确 格产品 率
及时率×40% + 准确率 ×60% 1)及时率=1-延迟 下单次数/月下单总数× 100% 2)准确率=1-错误 下单次数/月下单总数× 100%
一次产品交验合格 率
一次产品交验合格率 =QA抽样合格总数/总
抽样数量×100%
S7
不合格品过程
1.材料/半成品/产品检验不
合格记录
1.被标识区分的不合格品
工程施工方案策划表
工程施工方案策划表项目名称:XXX工程项目地点:XXX市项目负责人:XXX一、项目背景1.1 项目概况本项目位于XXX市,是一个XXX工程,总建筑面积约为XXX平方米。
主要包括XXX等部分。
1.2 项目目标本项目的目标是XXX。
1.3 项目环境项目所处地区是XXX市的市中心地带,周边有XXX,交通便利,环境舒适。
1.4 项目规划本项目的工程施工方案旨在XXX。
二、项目计划2.1 项目时间节点本项目计划于XXX年XX月开始施工,预计工期为XX个月。
2.2 项目资源准备在施工前,要充分调配项目所需的人力、物力、财力资源,确保施工的顺利进行。
2.3 项目预算根据工程规模和工期,制定合理的预算方案,做好财务准备工作。
2.4 项目风险评估对项目可能面临的各种风险进行评估和分析,制定相应的风险应对方案。
三、施工组织3.1 施工组织结构本项目将成立XXX工程施工指挥部,由项目负责人领导,设立工程部、质量安全部、安全环保部、进度部等部门。
3.2 施工人员安排根据项目需要,合理安排工程施工人员,确保施工队伍的质量和数量。
3.3 施工设备准备购置或租赁所需的施工设备和机械设备,保证施工的顺利进行。
3.4 施工现场管理对施工现场进行管理,确保施工安全、质量和环保。
四、施工方案4.1 施工工艺根据项目需求和实际情况,制定合理的施工工艺方案。
4.2 施工工序对工程施工过程中的各项工序进行安排和管理,确保施工的全面展开。
4.3 施工步骤对施工过程中的每一步骤进行详细规划和安排,包括工程准备、土建施工、装修施工等。
4.4 施工质量控制制定严格的质量控制措施,确保施工的质量达到标准要求。
五、施工安全5.1 安全管理措施制定详细的施工安全管理措施,加强施工安全管理工作。
5.2 安全监测对施工现场安全进行实时监测,确保施工过程中没有安全事故发生。
5.3 安全教育培训加强施工现场人员的安全教育培训,提高安全意识和自我保护能力。
六、施工质量6.1 质量目标制定合理的工程施工质量目标,确保施工质量达到要求。
工程施工方案策划表范本
工程施工方案策划表范本项目名称:XXXX 工程项目施工方案编制单位:XXX公司项目负责人:XXX项目位置:XXX一、项目概述本项目位于XXX,主要包括XXX工程。
项目总建筑面积为XXX平方米,总投资额为XXX 万元。
工程内容涉及XXX,包括XXX。
本施工方案的编制旨在确保工程施工按照规划和设计要求有序进行,保证工程质量和安全,最大限度地减少施工期间的环境污染及对周边居民生活的影响。
二、项目背景(1)项目依据:按照相关规划及设计文件要求,本项目将进行XXX工程。
该工程旨在XXX,具有重要的经济、社会和环境效益。
(2)项目工期:预计工程施工周期为XXX个月/年。
(3)项目难点:XXX三、施工组织设计1. 项目部门组织架构:(1)项目部门设置:项目部包括总经理办公室、财务部、技术部、工程部、物资部、安全保卫部、质量监督部。
(2)人员分工:具体分工如下:- 总经理办公室:负责项目的整体协调和决策。
- 财务部:负责项目的财务管理。
- 技术部:负责施工技术、设计文件、图纸的审查和技术支持。
- 工程部:负责项目的具体施工组织与管理。
- 物资部:负责项目所需的物资采购和管理。
- 安全保卫部:负责项目施工期间的安全保障工作。
- 质量监督部:负责项目施工过程中的质量监督和验收工作。
2. 施工流程及关键节点:(1)施工流程:详细描述从施工准备到竣工验收的全过程施工流程,并对重要工序进行详细说明。
(2)关键节点:列出本项目的关键节点及对应的工作任务和时间计划。
3. 安全与环保措施:(1)安全生产计划:包括施工安全教育培训、作业区域和设备安全防护、施工现场应急预案等;(2)环保措施:包括施工期间扬尘、噪音、污水污染等环保措施的具体实施方案。
四、施工方案1. 地基基础施工方案2. 主体结构施工方案3. 建筑装修施工方案4. 设备安装施工方案5. 工程材料采购方案6. 施工机械设备采购及管理方案五、质量管理计划1. 质量目标及标准:根据设计文件和相关标准确定项目的质量目标和质量标准。
ISO9001-2015过程策划一览表
1、设计与开发理 工程补货率= 程序; 工程补货次 2、相关技术标准 数/截止当月 、行业标准; 工单累计月 3、作业指导书;4 平均数*100% 、既往客户信息资
料。
1.人的经验不够;2.前期技术方 案表达不充分;3.图纸关键技术 要求表达不充分;4.BOM漏预算 、预算错物料;5.评审、验证不 够充分;6.既往经验、客户反馈 未能储存及形成知识。
准; 2.客户对体系文件管 控的要求; 3.实际运作过程中各 部门提出的文件编订 或修改要求; 4.外来文件要求; 5.客户对记录及记录 控制的要求 ; 6.客户提供的工程规
1.经批准的、发到 各部门的最新版文 件; 2.文件发放记录; 3.文件销毁记录; 4.文件评审记录 5.保存完好的质量 记录 6.记录一览表
1.应聘者提供假资料;2.负责人 力资源的人员的经验不足;3.没 有适合我司需要的人才;4. 人 才的流失、招聘不及时、人员的 意识、质量不足等;5.应聘者和 招聘者的主观因素等的制约,存 在着潜在的风险;6.制定了无效 的岗位分析,导致造成招聘效果 不佳甚至是失败。
人数/当月应
到位总人数
*100%;
12
采购及供应 商管理过程
13
量规仪器管 理过程
1.新物料/新供应商
开发;
2.研发产品工单样品 需求; 3.替代物料; 4.工单下推申购单及 非工单物料申购单; 5.相关的法律法规;
1.合格供应商; 2.符合产品需要物 料样板; 3.采购单,送货 单,应付账单;
采购
6.公司产品的相关标
准;
1.准时采购 到合格物料
过程指标一览表过程名称过程监测方法绩效指标设定目标值监督机制计算方法统计部门责任部门91市场部市场部设计与开发过程工程补货率6工程部工程部生产过程91市场部生产部97品管部生产部产品交付过程交付计划91市场部市场部产品交付过程产品运输91市场部市场部客户服务过程客户满意度品管部品管部经营计划过程年销售目标达成率100财务销售总经理内部审核过程内审计划达成率100管理评审过程管理评审计划达成率100文件及记录管理过程1001099行政部行政部10行政部行政部80行政部行政部11设备与工装管理过程5生产部生产12采购及供应商管理过程87品管采购93采购采购13量规仪器管理过程100品管品管14仓库管理过程995盘点小组仓库半年15纠正措施与持续改进管理过程纠正措施及时整改完成率100品管16产品检验与不合格品管理过程品管部品管部品管部品管部17外部方财产管理过程外部方财产完好率99仓库仓库半年过程编号统计周市场接单评审过程客户交期达成率91客户交期达成率每月按期交货的总批数每月交货的总批数100工程补货率工程补货次数截止当月工单累计月平均数1001
过程分析一览表
序号
顾客导向过程
过程输入
主要职责部门
资源和信息
完成方法/活动
测量/监控指标
过程输出
C1
市场分析
企业经营战略;顾客需求;竞争对手信息
总经理、销售部、技术部、综合办公室
网络、媒体、调研/走访
XXXX/PF02-03
XXXX/TF02-28
XXXX/TF02-11
XXXX/TF02-12
质量体系的适宜性、充分性、有效性
满足要求的质量体系
M4
职责和权限
公司要求、部门要求、岗位要求
总经理、综合办公室
办公设施
XXXX/PF02-07
员工满意度、持证上岗
各类人员岗位规范
M5
管理评审
内、外部审核;质量体系运行情况;顾客抱怨、持续改进
总经理、管理者代表、各部门
办公设施
XXXX/PF02-05
XXXX/PF02-29
XXXX/PF02-07
年度培训计划完成情况
符合要求的人员
S4
工厂、设施和设备管理
工厂、设施和设备发展计划;设施、设备购置申请;工装图纸
技术部、采购部、分厂
经费、办公设施、通讯运输工具,公共设施
XXXX/PF02-08
设备管理制度;年度过程有效性评价结果
满足要求的设施、设备、工装;设备完好率;故障停机时间
S5
工作环境
法律法规要求;公司要求
公司各部门
公共设施、办公设施
XXXX/PF02-08
XXXX/PF02-18“5S”管理资料
现场管理检查表
适宜的工作环境
S6
内外部沟通
顾客需求、顾客抱怨、公司要求
过程策划
a.产品;
b.原材料、零部件;
c.工艺装备;
d.引进消化、吸收、代用。
5.3.5.6工艺试验必须按策划的试验内容进行并填写“试验报告”,必要时对具体的事项()采购表”。
5.3.5.8在工艺分析的基础上编制设备(生产、检验)、工装(生产、检验)清单,如有新增则在新设备(生产、检验)、工装(生产、检验)安装调试后,由项目组填写“新设备、工装和试验设备检查表”。
版次:A
页次:2/13
f. 重要特性;
g.材料和环保的要求。
5.1.3.2根据顾客的要求,策划“技术协议”“质量协议”“价格协议”“售后服务协议”等活动的日期。
5.2图纸评审
5.2.1项目组根据接收的图纸,组织相关部门对产品图纸进行评审。
5.2.2由产品工程师和相关人员评审图纸并分析其技术可行性,填写“图纸评审单”形成“小组可行性承诺”。
5.8工艺文件的编制
5.8.1项目组组织相关部门对工艺文件实施编制。工艺文件是指导技术操作、保证产品质量,达到产品标准的主要技术文件,是贯彻工艺纪律的基本内容。
5.8.2产品工艺文件的组成
CVB长春大众汽车线束有限公司
过程策划
编号:CVB/QP—018
版次:A
页次:6/13
a.工序检验标准
b.工艺规程
5.11编制测量系统研究计划
5.11.1项目组根据产品质量指标进行测量系统的策划。
5.11.2质量部负责进行测量系统的实施工作(测量系统分析工作应在SOP认可阶段之前进行)。
5.12OTS的准备与实施
5.12.1项目组组织相关部门对工艺装备进行全面验收并形成记录。
5.12.2项目组组织相关部门对新设备进行验收(Cmk取样)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
页 次: 1 / 6过程策划一览表文件编号 : QI-PB-11 版 次: A/3生效日期 : 200 8年01月 30日修定(多功能小组):审核:批准:NO. 过程名称责任顾客 过程监控方法对照 过程输入过程输出ISO/TS所用资源期望绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关部门过程控制文件条款(KPI 值设定) 控制方法 过程顾客导向过程( COP :Customer Oriented Process ):市场调查/ C1分析过程产品报价过 C2程订单评审过C3程设计和开发C4过程目标客户资料,市场需求状市场需求分析报告、 电脑 ,网络 ,展 业 获取优质每年 1次在管理况,同行业竞争对手相关动新产品项目建议书、 柜 ,调查表 ,电 务 产品和服 销售量每年递增 20%评审会议中进 态,相关法律法规政策及规定 取得客戶话部 务行评审要求,网络信息特殊要求,需求量,交期,品电脑 ,网络 ,电 业每季度由业务在客户提出询价后报价在部以总结报告 质标准,生产工艺标准,市场 报价单务 准确快速话 ,传真两个工作日之内答复 之形式评审目 参考价格部标的达成情况业以《产品要求已确认评审结果的订合同评审必须在 3个工作评审表》记录 客户订单 , 客户合同会议室务 准时回复单或合同日完成 评审情况并于部每月总结FMEA 、控制计划、工新产品项目建议书、设计目标 程图样、材料规范、一年考核一次 工程规范、设计验证 电脑及各种 研、可靠性和质量目标、初始材 尽快取得其达成情况 , 见 和评审、工艺流程图 生产和测试 发新产品开发完成率≥ 80% 料清单、产品特殊特性初始清 合格样品 〈年度总结报 、作业指导书 PPAP 、 仪器部单、相关法律法规要求告〉MSA 、包装规范 、车间平面布置图、 BOMM1 经营计划控制 M2程序与顾客有关的 C1 过程控制程序C4C6 与顾客有关过 C7 的过程控制程 S4序C1 C3 设计和开发控 C5制程序C8 PPAP 控制程序S25.2 5.48.18.45.48.18.47.2.28.17.17.38.18.48.57.3设计和开发样机 ,产品规格书 ,检验基准书 , 可靠性试验报告 ,全功 各种可靠性工会议总结评估: C4,C6,性能可靠S1,S3, 产品设计和开 C5 验证及确认能检测记录表 ,CPK 和 试验设备和 程 LPP 合格率≥ 80%〈产品设计确 作业指导书 ,BOM, 图纸过程PPK 值 ,合格样品测量仪器部 的产品 认报告〉S4,S6, 发控制程序S8,S118.18.2 8.4 8.5页次: 2 / 6文件编号 : QI-PB-11 修定(多功能小组):过程策划一览表版次: A/ 3生效日期: 200 8年01月30日审核:批准:NO.过程名称过程输入作业指导书、合格的原料及相产品制造过关资料、辅料、样品、产品要C6程求评审表、BOM、工艺流程图、量产控制计划责任顾客过程输出所用资源部门期望工装机器设生准时提供满足客户要求的产品备、适宜的产合格的产及相关记录检测设备部品绩效目标设定 / 满意度(KPI 值设定)非汽车产品生产计划完成率≥80%汽车产品生产计划完成率 100%汽车产品生产直通率≥ 96% QA抽检批次不合格率:汽车产品≤2.5%,非汽车产品≤ 9% QA抽检单台不合格率:汽车产品≤0.5%,非汽车产品≤ 3%过程监控方法对照监督机制/ 相关过程控制文件ISO/TS条款控制方法过程C3,C46.3C5,C7每月以趋势图S1,S2 6.4S3,S4 7.5表体现并于每S5,S6 生产过程控制8.1月例会中检讨S7,S8 程序8.2目标的达成情S9S11 8.3况S12,M3 8.4M4,M7 8.5M8按客户的汽车产品 100%准时交付每月以趋势图业非汽车产品准时交付率≥ 92% 表体现并于每产品交付过客户要求的交付计划 , 运输安及时交付给客户的合产品要求务汽车产品顾客退货率≤ 100PPM 月例会中检讨C7 程排, 合格的产品交通工具和时间交格产品 , 送货单部超额运费 (内销 )≤3000RMB/ 月目标的达成情付超额运费 (外销 )≤15000HKD/ 月况C3,C6 产品防护控制7.5.5 S9 程序客户信息反C8馈处理过程C9收款过程C10 服务过程信息能得每月以趋势图客户投诉信息、退货单、退货品表体现并于每有效的纠正与预防措到及时的顾客投诉处理及时率≥产品、客户投诉样品、电话回电脑 /传真机保月例会中检讨施、客户回访记录沟通和有95%访、 E-Mail 联系部目标的达成情效的处理况现金 , 汇款单 , 支票, 业按合同规每月对回款情对帐单 , 当月应收帐款明细表, 货款按合同准时回收率≥况进行一次汇收据 , 增值税发票 , 出银行转帐务定提供所送货单91% 总并以趋势图口发票部需单据呈报 / 评审电脑业尽快提供客户要求的产品价格,质量问满足客户100%及时有效的完成与客被客户接受的服务网络务每月检讨 1次题,付款方式等服务要求的各户的沟通8.1 C5,C6 顾客满意度控8.2.1 C7,S12 制程序8.5C8,C10 质量手册7.2C4,C5 与顾客有关的7.2 S12,M5 过程控制程序8.5文件编号 : QI-PB-11修定(多功能小组):NO.过程名称过程输入支持过程( SP:Support Process ):质量手册 , 程序文件 , 工作文S1 文件控制过件, 外来文件 , 有关公司产品知程识产权和公司机密的文件资料页次: 3 / 6 过程策划一览表版次: A/ 3 生效日期 : 2008年01月 30日审核:批准:责任顾客过程监控方法对照过程输出ISO/TS 所用资源期望绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关部门过程控制文件条款(KPI 值设定) 控制方法过程每季度以趋势体文件现行版本一致性图表体现并于所有处于受控状态的文件电脑例会中检讨目 4.2系100% 文件控制程序复印机标达成情况 ( 每过程办季度抽 30份)变更能更汽车产品工程变更评审及有效地保时率 100% 以工程更改清 4.2.3工工程更改过S2程记录控制过S3程内 /外工程更改要求各过程活动中要求的受控记录法律法规 / 客户规定要求的记录经确认获得 ECN 证产品的非汽车产品工程变更评审单记录表进行工程变更控制7.1.4办公设备程及时率 85%C4,C6(工程更改通知单 ) 质量并在监控管理程序7.3.7部( 两个工作周内完成评审规定时限内完成视为及时)每半年以趋势已被保存完整有效的各相图表体现并于所有关部按保存期限 100% 保存例会中检讨目 4.2纸张记录控制程序记录门标达成情况 ( 每过程半年抽 30份)S4采购过程顾客财产控S5制过程生产工装管S6理过程请购信息 , 物料采购计划 ( 请购单、实物样品、工程图样), 外发指令单 , 外发加工材料单与客户签定的产品保密协议新设备工装和设施加工/ 购置清单, 设施设备请购单, 生产工装外加工申请单 , 工装材料供应商准时交付率 : 汽车产品采购订单、购销合P 100%,非汽车产品≥ 80%; 进同,物流,符合要求资金M 料产品批合格率≥ 90%;汽车的物料、样品、使用 C 产品生产退料不良率≤说明书、质量报告部5000PPM;采购品交付超额运费≤ 2500RMB仓库业按协议进每年对顾客财产全面执行顾客财产监控结果行保密管办公用品部检查务理提供充分的适当的有工装制作设工生产工装制作准时率≥程效的工装备96%部每月以趋势图表体现并于每7.4月例会中检讨C6,S11 采购控制程序8.1目标的达成情况内部审核S7,S9 质量手册7.5.4每月以趋势图表体现并于每C4,C6 生产工装控制月例会中检讨7.5.1.5S4 程序目标的达成情况文件编号 : QI-PB-11修定(多功能小组):NO.过程名称过程输入S7 溯性过程标识和可追认的物料 / 产品、可疑产品公司内所有需被标识和检验确页次: 4 / 6过程策划一览表版次: A/ 3 生效日期 : 200 8年01月 30日审核:批准:责任顾客过程监控方法对照过程输出所用资源绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关ISO/TS部门期望过程控制文件条款(KPI 值设定) 控制方法过程每月以趋势图标识明确可追溯的产生标识清楚每月产品可追溯性失效次表体现并于每C6,S11 标识和可追溯产数≤ 1次( 出现质量异常时月例会中检讨7.5.3品标示纸易分辨S12 性控制程序部的追溯) 目标的达成情况与产品有关的检测设备/量S8监测装置控制过程具,仪校计量计划,MSA分析计划S9产品防护过程待管理的物品、物料、产品S10 实验室管理实验室所有检测设备、待测试过程的产品、可靠性试验申请表待检验物料 / 产品、检验基准过程和产品书、送检单、样品、图纸,工S11的监视和测装仪器设备,产品加工生产流量过程程的各过程的生产部件、半成品和成品S12 不合格品控不合格品、可疑产品、客退品制过程、返工产品检定 /校准合格的监视标准件和测量装置 ,MSA 结果检测室包装材料被管理完好的物品无仓库损坏、变质、混料、计算机遗失、正确 ERP数据叉车定期校正合格的检测设备 , 及时准确的材各种可靠性料或产品的试验检测试验仪器、报告 , 测量系统分析设备报告完成检验的物料/产品,相关的检验记录,各种检测仪产品品质数据,生产效器、量测治率达标率分析图表,相具关的检验记录,准确、有效的统计过程分析不合格品的处理结果记录表格和相关的检验记录体内部审核 , 见<系校准及时率 100% 检测设备一览办表>每月以趋势图货表体现并于每仓库存周转率≥ 0.5 月例会中检讨部目标的达成情况每月以趋势图品表体现并于每保试验准确率≥ 99% 月例会中检讨部目标的达成情况每月以趋势图品合格的产IQC 批漏检 /误检率 0.5% 以表体现并于每保品下;月例会中检讨部顾客投诉率 4%以下目标的达成情况每月在经营计生不合格品每月单台不良质量成本:划中以趋势图汽车产品≤ 0.1 元表体现并于每产不被误用非汽车产品≤ 0.8 元月例会中检讨部和交付目标的达成情况C4,C6 监视和测量装7.6S4,S10 置控制程序C6,C7 产品防护控制7.5.5S5 程序C4,C6 实验室控制程7.6.3S8,S11 序过程和产品的7.4.3C6,S4监视和测量控8.2.3制程序8.2.4C6,C7 不合格品控制8.3S11 程序过程策划一览表文件编号 : QI-PB-11 版 次: A/3生效日期 : 200 8年01月 30日修定(多功能小组):审核:批准:NO. 过程名称责任顾客 过程监控方法对照 过程输入过程输出ISO/TS所用资源期望绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关部门过程控制文件条款(KPI 值设定)控制方法 过程管理过程:M 1经营计划管 理过程M 2管理评审过 程人力资源管 M 3理过程基础设施和M 4 工作环境管 理过程竞争对手信息 , 行业发展趋势,电脑网络业每年制定短期计划,三年 短期及长期经营战略 及传真、电 满足市场 企业战略规划 , 市场需求分析务制定长期计划计划话发展需求报告部以往管理评审的跟踪措施、来 质量管理体系及其过 最高 料、制程、出货状况的统计及程有效性改进、与顾 不符合项改 管理 顾客反馈、目标数据统计、市客要求有关的产品的 善报告者场风险分析、所有 QMS 的要求改进、资源需求员工离职率≤ 10% 人力需求 合格的各岗位员工及 资金行 员工满意度≥ 75% 工作绩效培训结果和相关记录 培训设施 政 受训出勤率≥ 99% 员工满意度调查表员工满意度统计表电脑网络部培训合格率≥ 98%培训计划完成率 100%新设备工装和设施加工 / 购置6小 清单 , 设施设备请购单 , 保养维 稳定正常的设备 , 符行 能及时启 设备故障停机时间≤ 护要求 , 建筑物 , 过程设备 , 支 合要求所需的基础设资金政 动应急计 时持性服务 , 工作场所 , 工作环境 施和工作环境 部 划重大安全事故 0次 的要求每年评估一次C1,C2 经营计划控制 M2 程序每年一次由管理者代表或体 所有 管理评审控制 系办跟进改善 过程程序措施的完成情况每月以趋势图 C4,C6表体现并于每S10,S1 人力资源控制 月例会中检讨 1 程序 目标的达成情 S12,M2况每月以趋势图表体现并于每基础设施和工月例会中检讨C6,S11 作环境控制程 目标的达成情 序况4.15.15.48.44.15.35.55.68.56.16.28.16.36.47.5.18.1业 客户的要每次调查后完M 5顾客满意度电脑网络、 成总结报告并 C8,C10 顾客满意度控 客户满意度调查表客户满意度统计表务 求能得到 管理过程传真、电话顾客满意度 82分以上 M2,M8 制程序部 实现评审目标之达成情况5.28.18.28.5文件编号 : QI-PB-11 修定(多功能小组):过程策划一览表版次: A/ 3 生效日期 : 200 8年01月 30日审核:批准:过程监控方法对照NO.过程名称M 6内部审核过程过程输入内部质量审核计划、公司职能出现重大调整、产品结构或组织架构发生重大变化责任顾客过程输出所用资源部门期望内审报告、不符合项体表格系改进报告办绩效目标设定 / 满意度(KPI 值设定)内审纠正措施的完成率100%监督机制/相关过程控制文件控制方法过程管理评审会议M8,M2内部审核控制中检讨程序ISO/TS条款4.18.18.28.5 数据分析过按照统计要求进行数据分析的M 7程资料来源分析结果品保各种报表相应的改进行动部各部门依要求进行统计分析,在每月议会上总结报告,并数据分析控制以趋势图表和M8程序管理评审会议等形式评审目标的达成情况8.18.48.5不符合事项 ( 客户投诉、客户退货、制程异常、内审和外审M8改进过程不符合项)资料分析的结果,改进项目有效的纠正及预防措施、持续的追踪改善记录、客户投诉报告和满足顾客要求的过程利用持续改品持续改进每月以趋势图8.2进计划表格质量管理8.3保改进计划完成率96%以上表体现其达成进行追踪记体系的有M7 改进控制程序部情况8.4 录效性8.5。