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医院财务工作总结以及2024计划(3篇)

医院财务工作总结以及2024计划(3篇)

医院财务工作总结以及2024计划一年来,我们财务人员在院党委的正确领导下,高举____的伟大旗帜,积极参加医院组织的各项活动。

努力学习业务知识,团结一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务总结如下:一、今年新开展的主要工作我院为加强经济管理,实行全成本核算,在医疗系统尚属最新的经营模式。

目前,我们根据有关理论知识及我院实际情况,在实践中不停地摸索、探讨,制定了全成本核算办法和操作程序,自今年____月____号实施。

通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成效,在收入以____的增幅情况下,但相关成本却相对降低。

二、各项日常工作圆满完成按物价局的要求,我们深入科室进行了严格的物价自查工作,我院完全按医疗收费标准进行收费,无乱收现象。

根据要求制定了物价管理规定,病人投诉制度,价格维护制度等规定,规范了医疗收费行为,使物价管理上了新水平。

(4)今年以来,我院努力改善就医环境和就医条件,尊重病人的知情权。

为不影响工作,住院处利用晚间调整了软件程序。

年中在实行“日日清”的基础上逐步实行“项项清”,此项工作方便了病人,得到了群众的认可。

真正做到了让病人“看放心病交明白钱”。

也促使了医院加强管理,规范医务人员的行为,合理检查,合理用药,提高了诊疗质量和水平。

(5)财务人员转变服务观念,增强服务意识。

在财务机构人员调整后,我们每日将住院病人费用一日清单,催款单送到病房,每月将奖金送到科室,对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待。

总之,为病人为职工服务逐步落到实处。

(6)积极配合各科室的工作,住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作,帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息____份。

(7)做好一年一度的预决算工作,对上报的资料,认真整理修改,撰写了财务预决算分析报告,及时完成____年决算及____年预算工作。

(9)按有关规定管理空白凭证,按档案管理要求及时办理会计凭证,账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。

医院年财务分析报告(3篇)

医院年财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX医院在过去一年(2023年)的财务状况进行全面分析,包括收入、支出、资产负债、成本控制、运营效率等方面。

通过对财务数据的深入分析,旨在评估医院的财务健康状况,找出存在的问题,并提出相应的改进措施。

二、财务数据概览1. 营业收入2023年,医院总收入为XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,医疗收入为XX万元,占收入的XX%;药品收入为XX万元,占收入的XX%;其他收入为XX万元,占收入的XX%。

2. 营业支出2023年,医院总支出为XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,人员经费为XX万元,占支出的XX%;药品及材料费为XX万元,占支出的XX%;设备购置及维护费为XX万元,占支出的XX%;其他支出为XX万元,占支出的XX%。

3. 资产负债截至2023年底,医院总资产为XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,流动资产为XX万元,占资产的XX%;固定资产为XX万元,占资产的XX%;无形资产为XX万元,占资产的XX%。

负债总额为XX万元,资产负债率为XX%。

三、收入分析1. 医疗收入医疗收入是医院收入的主要来源。

2023年,医疗收入增长XX%,主要得益于医院诊疗量的增加和医疗服务项目的拓展。

具体分析如下:- 门诊收入:同比增长XX%,主要原因是门诊量增加XX%,以及部分特色门诊项目的推出。

- 住院收入:同比增长XX%,住院患者人数增加XX%,平均住院日略有增长。

2. 药品收入药品收入增长XX%,主要原因是药品销售政策的调整和医院药品结构的优化。

具体分析如下:- 国产药品:收入占比提高XX%,反映了医院在推动国产药品使用方面的努力。

- 进口药品:收入占比略有下降,说明医院在控制进口药品使用方面取得了一定成效。

四、支出分析1. 人员经费人员经费占医院总支出的XX%,同比增长XX%。

主要原因是医院在人员招聘、培训和薪酬调整方面的投入增加。

2. 药品及材料费药品及材料费占医院总支出的XX%,同比增长XX%。

2023医院财务年度工作总结及计划范例(三篇)

2023医院财务年度工作总结及计划范例(三篇)

2023医院财务年度工作总结及计划范例财务处在过去一年中认真履行监督管理职能,积极参与医院管理,全处人员同心协力,按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划,通过紧张细致的工作,圆满完成了____年度工作计划,在财务核算、经济管理和物价管理,以及迎接三甲复审准备工作等各方面达到了预期的成果。

定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告,使医院领导能够准确把握医院经营状况,在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。

一、把握经营状况,准确反映医院运营成果____年医院实现总收入某某某万元,其中实现业务收某某某万元,同比增加某某某万元,增长某某%,完成预算的某某%。

其中:医疗收某某万元,药品收入某某万元,其他收入某某万元。

药品比例为某某%,同比下降某某%。

另,财政补助收入某某万元。

业务支出某某万元,同比增加某某万元,增长某某%。

实现业务收支结余某某万元,增减某某万元。

____年,医院门诊量达到某某某某人次,同比增加某某某人次,增长某某%,同期入院患者某某人次,增加某某%。

门诊量大幅增加,使得住院患者量随之增加,医院收入来源得到保障和扩展。

实现门诊收入同比增加某某万元,增长某某%,住院收入同比增加某某某万元,增长某某%。

其中住院医疗收入增加某某万元,增长某某%,住院药品收入某某万元,增减某某%。

药品比例某某%,同比下降某某%。

收入结构得到调整,利润率较高的服务性收入比例提高,提高了医院收入的实际收益水平。

二、严格经济核算,准确分析经营成果做好经济核算,正确评价经营成果是财务工作的基本职责,是参与医院管理的一项重要职能。

财务处通过详实、细致的经济数据,认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况,在财务分析中做出客观、明了的总结和分析,对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析,为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。

对影响医院收支结构变化较大的项目,如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等,各项收入比例变化;人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化;门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化,都要进行详细分析,将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。

2024年医院财务分析报告

2024年医院财务分析报告

2024年医院财务分析报告2024年医院财务工作在领导和同事们的的支持帮助和指导下,结合年初计划安排,较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。

确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革,不断地提高医院的经济效益和社会效益,努力加强财务管理,保证医院各项经济目标的顺利实现。

经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作,现将具体工作总结如下:一、财务状况本年度业务收入xxxx万元,比2023年度净增xx万元,增长率为xx%,其中:医疗收入xxx万元,增长xxx万元,增长率为xx%;药品收入xxx万元,下降xxx万元,增长率为xxx%;其他收入xx万元,下降xx万元;财政经常性补助收入xxx万元,增加xxx万元,财政专项补助收入xx万元,比上年减少xx万元。

业务支出xxxx万元,增加xxx万元,增加率为xxx%,相对于业务增长率上升了xx个百分点,其中,工资福利支出xxx万元,增加xxx万元,增加率为xxx%,商品和服务支出xxxx万元,增加xx万元,增加率为xx%;对个人和家庭的补助支出xx万元,增加xx万元,增加率为xx%;其他支出xx万元,减少xx 万元,增加率为xx%;财政专项补助支出x万元。

年终结余xxx万元,(转入事业基金xx万元,转入福利基金xx万元)全年共提取修购基金xxx万元,xx年度共创造了约xxx万元的营业现金流量;全年共支付门急诊楼工程款xxx万元,添置医疗设备及大型设备维护共支付近xxx万元,应付款项增加xxx万元,现金流量净额约为xxx万元,营业现金流量远不能满足医院发展及建设资金的需要。

收入构成比例:业务收入占总收入xx%,财政补助收入占总收入xx%,其中医疗收入占业务收入比xx%,药品收入占业务收入比xx%,药品收入比重大幅下降,主要是药品价格下调所致;支出构成比例:工资福利支出占总支出比xx%;商品和服务支出占总支出比xx%;(其中,专用材料费占总支出比xx%)对个人和家庭的补助支出占总支出比xx%;其他支出占总支出比xx%。

医院财务部2024年度工作总结模版(2篇)

医院财务部2024年度工作总结模版(2篇)

医院财务部2024年度工作总结模版一、总体工作概述2023年,医院财务部按照上级要求,紧密围绕医院的发展目标,认真履行财务管理职责,有效开展各项工作。

在经济形势严峻、医疗服务需求不断增长的情况下,我们坚持以提高财务管理水平为核心,加强财务风险控制,深化财务制度改革,进一步提升医院财务工作的效能和质量。

二、核心工作成果1. 财务预算管理本年度,财务预算管理工作得到进一步加强。

我们根据医院各项发展战略和目标,制定了科学合理的财务预算。

并严格执行预算执行制度,加强预算控制、监督与管理,确保预算落地落实。

经过全年的努力,预算执行情况良好,为医院的长期发展提供了坚实的财务支持。

2. 会计核算管理会计核算管理是财务部门的核心工作之一。

今年,我们加强了会计核算的规范性管理,严格按照国家有关财务会计准则和医院的会计政策,准确统计和核算了医院各项财务数据。

同时,我们对会计业务流程进行了优化和改进,提高了工作效率,降低了出错率,确保了财务数据的准确性和真实性。

3. 资金管理资金管理是医院财务工作的重要组成部分。

本年度,我们紧密围绕医院的资金需求和利益最大化原则,全面加强了资金管理工作。

加强了对临床科室和后勤保障部门的资金调拨和使用的监督和审计,确保了医院资金的合理配置和安全运营。

同时,我们也积极优化资金使用的流程和方式,提高了资金使用效率,降低了财务风险。

4. 资产管理资产管理是医院财务管理的重中之重。

今年,我们注重加强对医院资产的全生命周期管理,对固定资产、无形资产和其他资产进行了全面清查和盘点。

并对闲置资产进行了清退和处理,实现了资产的最大化利用。

同时,我们还建立了完善的资产管理制度,加强了资产保护和维护工作,确保了医院的资产安全和价值的最大化。

5. 财务风险控制财务风险控制是医院财务工作的重要任务。

本年度,我们注重加强对各类财务风险的防范和控制。

加强了对财务数据和信息的保密工作,防止财务信息泄露和被篡改。

同时,加强了对外部环境和经济形势的调研和分析,及时应对各种风险挑战,确保了医院的财务安全和稳定运营。

医院财务工作总结及工作计划

医院财务工作总结及工作计划

医院财务工作总结及工作计划过去的一段时间,我院财务工作在院领导的正确领导和各部门的大力支持下,紧紧围绕医院的总体发展规划和工作目标,积极有效地开展各项财务工作,取得了一定的成绩,同时也存在一些不足之处。

为了更好地总结经验,改进工作,现将我院财务工作情况总结如下,并制定了未来的工作计划。

一、财务工作总结(一)财务收支情况1、收入方面过去一年,医院的医疗收入呈现稳步增长的态势。

门诊收入和住院收入均有所增加,这得益于医疗服务质量的提升、医疗技术的进步以及患者对医院的信任度提高。

同时,我们加强了与医保部门的沟通协调,确保了医保资金的及时足额到账。

2、支出方面在支出方面,我们严格控制各项成本费用,优化支出结构。

加强了对药品、耗材的采购管理,降低了采购成本。

同时,合理控制人员经费和公用经费的支出,提高了资金的使用效率。

(二)财务管理工作1、预算管理我们进一步完善了预算管理制度,提高了预算编制的科学性和准确性。

通过加强预算执行的监控和分析,及时发现和解决预算执行过程中的问题,确保了预算的顺利执行。

2、财务核算严格按照财务制度和会计准则进行财务核算,确保了财务数据的真实性、准确性和完整性。

及时完成了财务报表的编制和报送工作,为医院的决策提供了可靠的财务信息。

3、资产管理加强了对固定资产和流动资产的管理,定期进行资产清查和盘点,确保了资产的安全和完整。

同时,规范了资产的购置、使用和处置流程,提高了资产的使用效益。

(三)财务人员队伍建设注重财务人员的培训和学习,提高了财务人员的业务水平和综合素质。

通过组织内部培训、参加外部培训和学术交流活动,拓宽了财务人员的视野,提升了他们的专业能力和服务意识。

(四)存在的问题1、财务分析工作有待加强虽然我们能够按时提供财务报表,但在财务分析的深度和广度方面还存在不足,未能充分挖掘财务数据背后的潜在问题和发展趋势,为医院的决策提供更有力的支持。

2、内部控制制度执行不够严格在一些环节上,内部控制制度的执行还存在一定的漏洞,导致了一些财务管理上的风险。

医院财务年终工作总结报告(五篇)

医院财务年终工作总结报告(五篇)

医院财务年终工作总结报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是医院财务部门的XXX。

在过去的一年中,我担任财务部门的工作职责,全面负责医院的财务管理工作。

在这个重要的岗位上,我经历了许多挑战和成长,也取得了一些成绩。

在本次年终工作总结报告中,我将对财务部门的工作情况进行汇报,并对下一年的工作提出一些建议。

一、工作概况过去的一年中,医院财务部门认真贯彻执行各项财务管理政策和制度,积极拓展财务管理工作的深度和广度。

主要工作内容包括:预算编制与执行、会计核算、费用控制、资金管理、投资与融资等。

1. 预算编制与执行:在上级领导的指导下,我按照医院的发展战略制定了年度预算,并监督各部门按预算执行。

通过与各部门的密切配合,我们努力控制了成本,合理分配了经费,确保了医院的正常运营。

2. 会计核算:我组织财务人员按照国家有关法规进行会计核算工作,及时准确地填制了月度、季度和年度的财务报表,并参与了审计工作。

在审计过程中,财务部门积极配合,主动提供相关数据和信息,得到了审计部门的肯定和好评。

3. 费用控制:针对各项费用,我们采取了一系列措施进行控制。

比如,我们加强与供应商的合作,谈判获取更有利的价格;我们优化费用结构,提高经济效益;我们推行节约用能和资源浪费的管理措施,减少了不必要的费用支出。

4. 资金管理:我负责医院的资金管理工作,包括资金往来记录、银行账户管理、票据管理等。

在这个过程中,我深入了解医院的资金状况,不断改进资金管理方法,确保了医院的资金安全和流动性。

5. 投资与融资:我参与了一些投资项目的评估和筹资工作。

通过市场调研和风险分析,我们成功地向银行申请了贷款,并用于医院的扩建和设备购置。

这些资金的投入,进一步提升了医院的服务能力和竞争力。

二、存在的问题在过去的一年中,我也发现了一些自身存在的问题,需要进一步改进和提升。

1. 专业知识不够扎实:虽然我在工作中取得了一些成绩,但从整体上看,我的专业知识还不够扎实,对于一些具体的财务政策和制度理解不够深刻,需要继续努力学习和提高。

2024年度医院财务科工作总结报告8篇

2024年度医院财务科工作总结报告8篇

2024年度医院财务科工作总结报告8篇篇1一、引言2024年,医院财务科在院领导的正确领导下,严格执行医院财务制度,履行财务工作职责,本着以“收支持家”的理念,认真开展各项财务工作,较好的完成了各项工作任务。

现将2024年度医院财务科工作总结如下:二、财务科工作重点(一)认真做好医院财务预算工作医院财务预算是医院各项计划得以实现的重要保证,也是医院财务工作的基本依据。

因此,财务科在编制医院财务预算时,本着“量入为出”的原则,采取谨慎的态度,对收入和支出进行科学的预测和判断,在编制预算时做到量入为出,量力而行,留有余地,使预算更加切合实际,利于操作和管理。

(二)严格做好医院收费管理工作医院收费管理是医院财务管理的重要组成部分。

为了做好这项工作,财务科认真学习和贯彻《中华人民共和国收费法》的相关规定,严格按照物价部门规定的收费项目和收费标准进行收费,不擅自设立收费项目和调整收费标准。

同时,结合医院实际情况,制定了一系列收费管理制度和措施,如收费公示制度、收费查询制度、收费监督制度等,确保了医院收费的合理性和合法性。

(三)切实加强医院成本管理医院成本管理是医院财务管理的核心内容。

为了降低医院成本,提高医院效益,财务科从以下几个方面入手:一是加强采购管理,严格按规定程序进行采购,确保采购物资的质量和价格合理;二是加强库存管理,对库存物资进行定期盘点和清查,确保库存物资的准确性和安全性;三是加强费用管理,严格按规定程序和标准进行费用审批和报销,确保费用的合理性和合规性。

(四)努力提高医院资金运营效率医院资金运营效率是衡量医院财务管理水平的重要指标。

为了提高医院资金运营效率,财务科采取了以下措施:一是加强应收账款的管理,及时催收应收账款,减少坏账损失;二是加强存货的管理,合理控制存货的库存量和库存周期,减少存货占用资金;三是加强固定资产的管理,定期对固定资产进行盘点和清查,确保固定资产的准确性和安全性。

三、存在的问题及改进措施虽然2024年度医院财务科在工作上取得了不错的成绩,但也存在一些问题需要改进。

2024年医院财务工作总结与计划(二篇)

2024年医院财务工作总结与计划(二篇)

2024年医院财务工作总结与计划一、2024年财务工作总结2024年是医院发展的重要一年,面临着经济形势的不确定性和医疗行业的日益竞争。

医院财务部在这一年的工作中,认真履行职责,全力支持医院的发展和各项业务活动的顺利进行。

以下是对2024年财务工作的总结:1. 经济运营情况稳定:通过严格的财务管理措施,医院在2024年的经济状况相对稳定。

收入和支出控制在合理范围内,财务风险得到有效控制。

2. 财务监管合规:医院财务部严格遵守国家相关法律法规和财务规范,保证了财务管理的合规性。

年度财务审计得到通过,未发现重大违规问题。

3. 成本控制效果显著:财务部加强了对医疗资源的合理配置和使用,有效控制了各项成本,提高了医院的经济效益。

同时,通过谈判和采购策略的优化,降低了医疗用品和设备的采购成本。

4. 资金流动有序:财务部加强了对医院资金流动的监管和管理,确保了资金的安全和流动的有序。

医院的资金运作能力得到提升,为医院发展提供了可靠的支持。

5. 优化财务制度和流程:财务部针对财务管理中的问题和短板,进行了相应的改进和优化,完善了财务制度和流程,提高了工作效率和准确度。

二、2024年财务工作计划2024年,医院财务部将继续努力,适应新形势下医疗行业的要求,为医院的发展提供坚实的财务支持。

以下是2024年财务工作的计划:1. 加强成本控制:进一步优化成本管理措施,提高医院的经济效益。

加强对各项成本的监控和分析,合理配置和使用医疗资源,降低运营成本。

2. 改进财务制度和流程:针对目前存在的问题和难点,加强财务制度和流程的完善和优化。

通过引进先进的财务管理软件和系统,提高工作效率和准确度。

3. 加强资金管理:加强对医院资金流动的管理和控制,确保资金的安全和流动的有序。

强化财务风险管理,提高医院的资金运作能力。

4. 提高财务分析能力:加强对医院财务数据的分析和研究,深入挖掘数据背后的价值,为医院的决策提供有力的支持。

建立财务指标体系,及时监测和评估医院财务状况。

财务科年度工作总结格式范文(3篇)

财务科年度工作总结格式范文(3篇)

财务科年度工作总结格式范文医院财务工作注重学习和提升财务服务能力,积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革,坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念,紧紧围绕医院____年事业发展需要,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,为医院事业发展提供了较好的财力保障。

一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。

财务科通过多种形式认真学习实践____和____,增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。

尽管同其他医院相比,我院财务人员数量少,工作量大,但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重,积极为做好财务工作献计献策,工作中不讲条件、不谈个人困难,经常加班加点,有力保障了医院财务工作的顺利进行。

二、明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任,在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识,注重借款风险,提高了医院资金营运能力和抗风险能力。

三、进一步加强了财务管理制度建设,理顺业务流程,为提高财务服务质量提供了制度保障。

____年财务科按以往积累的经验进行适当调整,支出一起;统计,核算,收帐,调拨放到一起减少了不必要的环节,给医院财务工作打开了一项新局面。

四、____年财务收支状况的综合反映良好,同时也是下一年度财力安排的重要依据。

止于____月底,医院医疗收入高达____元;药品收入高达____元;(其中西药收入为540425.50;中草药收入为____元;疫苗收入为____元;)。

财政补助收入达____元;其它收入达____元。

合计为____元。

医疗支出为____元,(其中:工资福利支出为____元;商品和服务支出为____元;对个人和家庭的补助支出为____元;其他资本性支出为____元)。

药品支出为____元,(其中工资福利支出为____元;商品和服务支出为____元;其他资本性支出为____元)。

医院财务工作总结及计划范文6篇

医院财务工作总结及计划范文6篇

医院财务工作总结及计划范文6篇篇1一、引言本年度,我院财务工作紧紧围绕医院总体发展目标和任务,认真执行国家财政法规及财务制度,通过全体财务人员的共同努力,实现了财务工作的规范化、科学化管理,确保了医院经济运行的平稳有序。

在此,对过去一年的财务工作进行全面总结,并对未来的工作计划进行具体阐述。

二、过去一年工作回顾1. 财务管理工作概况过去一年,我院财务工作以“服务医疗主业,保障经济秩序”为宗旨,切实加强财务管理和预算控制,严格执行收支两条线,确保了医院资金的规范运作和高效利用。

2. 财务预算执行情况本年度财务预算得到严格执行,总收入和总支出均控制在预算范围内,预算执行率达到XX%以上。

其中,医疗收入、药品收入及其他业务收入均实现稳步增长。

3. 内部控制建设强化了内部控制体系,完善了财务审批流程,确保各项经济业务合法合规。

加强了内部审计工作,对重点领域和关键岗位进行定期审计,确保医院资产的安全完整。

4. 收费管理工作优化了收费流程,减少了患者等待时间,提高了患者满意度。

推行电子票据管理,实现了票据的实时查询和统计,提高了工作效率。

5. 成本核算与资产管理精细化了成本核算,加强了成本核算的准确性和及时性。

对医院资产进行全面盘点和清理,确保资产账实相符。

三、存在问题及原因分析1. 部分科室对财务预算执行重视不够,造成预算偏离。

2. 内部审批流程仍需进一步优化,以提高工作效率。

3. 部分收费项目更新不及时,导致收费出现误差。

4. 成本核算的精细化程度有待提高。

四、未来工作计划及目标1. 加强预算管理继续强化预算管理意识,确保各科室严格执行预算。

建立预算执行情况定期通报制度,对预算偏离情况及时进行调整。

2. 优化内部控制流程进一步简化内部审批流程,提高工作效率。

加强内部审计工作,确保内部控制的有效执行。

3. 提升收费管理水平及时更新收费项目,确保收费准确无误。

推行智能化收费管理,提高患者满意度。

4. 加强成本核算与资产管理继续推进成本核算的精细化,提高成本核算的准确性。

医院财务科工作总结及2024年工作计划(2篇)

医院财务科工作总结及2024年工作计划(2篇)

医院财务科工作总结及2024年工作计划一、工作总结医院财务科作为医院财务管理的核心部门,负责医院的财务收支管理、财务分析、预算编制等工作。

____年,我院财务科始终秉持科学规范、精细高效的工作态度,认真履行职责,做好财务管理工作,取得了一系列成绩。

1. 收支管理优化:我们建立了完善的财务收支管理制度,并进行了不断的优化和完善。

通过强化对收支流程的监控和管理,提高了财务管理的精细化程度,确保了财务收支的准确和及时上报。

2. 预算编制合理化:在财务科的积极参与下,医院的预算编制工作得到了较大的改善。

我们与各科室密切合作,细化预算科目,充分考虑医疗服务需求和资源限制,制定了科学合理的预算方案。

3. 财务数据分析精细化:我们加强了对财务数据的分析工作,通过建立财务指标体系,对医院的财务数据进行了定期的监测与分析,及时发现问题和风险,并提出合理化的建议和措施,为医院的决策提供了参考依据。

4. 审计工作顺利进行:在____年,我们顺利完成了医院的年度审计工作。

在准备工作中,我们积极配合,提前了解并解决了存在的问题,确保了审计工作的顺利进行,未发现重大问题。

5. 团队建设稳步推进:财务科通过定期的培训和交流,提高了团队成员的专业技能和工作效率。

同时,我们注重团队氛围的营造,加强了团队协作精神,形成了稳定的工作氛围。

二、2024年工作计划2024年,我院财务科将继续以提高财务管理水平和服务质量为目标,全力以赴,努力推进财务工作的创新与发展。

具体工作计划如下:1. 继续完善收支管理制度:我们将进一步完善收支管理制度,优化财务流程,确保财务收支的准确和及时上报。

同时,加强对财务人员的培训,提高他们的工作水平和专业素质。

2. 深化财务数据分析:我们将深化对财务数据的分析工作,进一步完善财务指标体系,并结合医院的实际情况,研究和提出合理化的经济指标。

通过财务数据的全面分析,为医院的决策提供更准确、更有针对性的参考依据。

医院财务工作总结报告(4篇)

医院财务工作总结报告(4篇)

医院财务工作总结报告[医院财务工作总结报告]一、引言医院财务工作是保障医疗资源正常投入和提高医疗质量的重要保障。

本报告对过去一年来医院财务工作进行总结,分析存在的问题和取得的成绩,并提出下一步的工作计划。

二、总体情况过去一年,医院财务工作取得了显著的成绩。

总体财务收入稳步增长,严格控制了费用支出,提高了资金使用效率。

同时,充分运用现代信息化手段,大大提高了财务管理的精细化水平。

三、存在的问题1. 回款速度较慢:由于医疗行业特殊性,医院的回款速度相对较慢。

因此在今后的工作中,需要加强和患者的沟通和催款工作,提高回款效率。

2. 部分支出不合理:在某些项目上,支出较高而效益较低。

在今后的工作中,需要加强经济分析和成本控制,合理安排预算,确保支出的合理性和可行性。

3. 运营效率有待提高:虽然医院的财务管理水平有所提高,但在操作层面上,仍存在一些低效的地方。

需要进一步加强培训和技术支持,提高财务人员的运营能力和效率。

四、成绩总结1. 财务收入稳步增长:过去一年,医院的财务收入保持了稳定的增长态势。

通过有效的收费管理和增加非医疗收入的渠道,实现了财务收入的增加。

2. 费用支出得到控制:在费用支出方面,医院严格控制了各项支出,并进行了经济分析和定期审查。

通过精细化管理,成功控制了费用支出。

3. 资金使用效率提高:通过财务管理信息系统的建设和运营,医院实现了对资金的精确监控和统一管理。

有效地提高了资金使用效率。

4. 成本管理取得成效:通过成本控制和合理安排预算,医院成功地降低了成本。

在保证医疗质量的前提下,为医院的可持续发展提供了有力保障。

五、工作计划1. 加强收费管理和催款工作,提高回款速度。

2. 加强经济分析和成本控制,合理安排预算。

3. 加强培训和技术支持,提高财务人员的运营能力和效率。

4. 进一步完善财务管理信息系统,提高管理精细化水平。

六、结语通过过去一年的努力,医院财务工作取得了明显的成绩。

在未来的工作中,我们将进一步加强各项工作,不断提高财务管理水平,为医院的发展做出更大的贡献。

2024年医院财务年终工作总结范文(5篇)

2024年医院财务年终工作总结范文(5篇)

2024年医院财务年终工作总结范文在医院的正确领导和新科长的指导下,我深入学习____和____,并严格遵循医保政策、财经法规及医院会计制度。

我坚守原则,始终恪守会计人员职业道德,严格遵守医院各项规章制度,积极参与各项活动,严格执行国家现金管理规定,全力以赴地执行我的本职工作。

作为医院出纳,我在收付、反映、监督方面履行了职责,过去一年中在不断优化工作方法的同时,致力于提升医院的财务管理,通过不懈努力,我圆满地完成了各项任务,现将工作总结如下:一、日常出纳工作:1. 确保严格执行现金管理和结算制度,对日常现金收付业务进行及时处理,确保日清月结,防止不必要的损失和浪费,确保现金安全。

2. 及时收回门诊和住院收入,进行准确核对,并将现金存入银行。

3. 根据会计提供的信息,有序完成与银行部门的协调工作,高效完成职工工资和其他应发经费的发放。

4. 严格财务手续审核,凭证需有经手人及相关领导签字才可支付,确保手续合规。

5. 审核并登记现金和银行存款日记账。

二、日常会计工作:1. 熟悉并严格执行国家财政政策,坚持原则,公正办事。

2. 在财务科负责人的直接领导下,负责财务报销的审核工作。

3. 仔细审核每笔业务的原始凭证及其附件,确保其正确性、合法性、规范性,检查报销手续的完整性。

4. 根据审核的原始凭证及时编制记账凭证。

5. 负责编制并发放医院各类人员的工资及各类补贴。

6. 按时完成个人所得税的代扣代缴工作,确保符合税法规定。

7. 及时完成各项劳动保险的扣缴,确保符合法律规定。

三、其他工作:1. 加强收费控制与监督,确保医疗收入资金的安全完整。

严格执行物价部门的收费标准,防止违规收费和乱收费。

加强内部控制,强化日常收费的管理与监督,对收入报表和收费票据进行逐一核对。

2. 改进会计档案管理,规范会计基础工作。

参与整理和归档____年-____年的会计凭证,提升会计档案的规范管理。

3. 提供优质服务,确保全院医护员工和专家的工资福利按时准确发放。

卫生年报财务分析报告(3篇)

卫生年报财务分析报告(3篇)

第1篇一、前言本报告旨在通过对XX年度卫生年报的财务数据进行分析,全面评估我单位财务状况,总结过去一年的财务成果,分析存在的问题,并提出相应的改进措施,为今后财务管理和决策提供依据。

二、财务状况概述1. 收入情况XX年度,我单位总收入为XX万元,较上年度增长XX%,其中:(1)政府补助收入XX万元,占收入总额的XX%,主要来源于财政拨款和专项基金。

(2)医疗服务收入XX万元,占收入总额的XX%,主要包括门诊、住院、康复等医疗服务。

(3)药品收入XX万元,占收入总额的XX%,主要来源于药品销售。

(4)其他收入XX万元,占收入总额的XX%,包括捐赠、利息收入等。

2. 支出情况XX年度,我单位总支出为XX万元,较上年度增长XX%,其中:(1)人员经费XX万元,占支出总额的XX%,主要用于支付职工工资、社保等。

(2)医疗支出XX万元,占支出总额的XX%,主要用于药品采购、设备维修等。

(3)公务支出XX万元,占支出总额的XX%,主要用于公务接待、差旅费等。

(4)其他支出XX万元,占支出总额的XX%,包括设施维护、办公用品等。

3. 结余情况XX年度,我单位实现结余XX万元,较上年度增长XX%,结余率XX%,表明我单位财务状况良好,具有较强的盈利能力。

三、财务分析1. 收入结构分析从收入结构来看,政府补助收入占比最高,表明我单位对政府财政依赖度较高。

为降低依赖度,应积极拓展医疗服务收入,提高医疗服务质量,吸引更多患者。

2. 支出结构分析人员经费和医疗支出占比最高,表明我单位人力成本和医疗成本较高。

为降低成本,应加强人力资源管理,提高员工工作效率;同时,优化医疗资源配置,提高医疗设备利用率。

3. 盈利能力分析XX年度,我单位实现结余XX万元,结余率XX%,表明我单位盈利能力较强。

但与同行业相比,我单位盈利能力仍有提升空间。

四、存在的问题1. 政府补助收入占比过高,财务风险较大。

2. 医疗成本和人力成本较高,影响盈利能力。

医院财务工作总结及工作计划

医院财务工作总结及工作计划

医院财务工作总结及工作计划在过去的一段时间里,我院财务工作在院领导的正确领导和各部门的通力合作下,坚持以服务医疗事业为宗旨,以规范财务管理为核心,较好地完成了各项财务工作任务。

同时,为了更好地适应医院发展的新形势和新要求,我们也对未来的财务工作进行了精心规划。

一、工作总结(一)财务制度建设与执行1、完善了财务管理制度,明确了各项财务收支的审批流程和权限,加强了内部控制,有效防范了财务风险。

2、严格执行财务制度,规范了财务核算和报表编制,确保了财务数据的真实性、准确性和完整性。

(二)预算管理1、科学合理地编制了年度预算,充分考虑了医院的发展规划和业务需求,提高了预算的前瞻性和准确性。

2、加强了预算执行的监控和分析,及时发现并解决预算执行过程中的问题,确保了预算的顺利执行。

(三)财务收支管理1、加强了医疗收入的管理,规范了收费流程,严格执行物价政策,杜绝了乱收费现象,确保了医疗收入的合规性和完整性。

2、严格控制了各项费用支出,优化了支出结构,降低了运营成本,提高了资金使用效益。

(四)资产管理1、建立健全了资产管理制度,规范了资产的购置、验收、使用、维护和报废等环节的管理,确保了资产的安全和完整。

2、定期对资产进行清查盘点,及时处理了盘盈盘亏资产,提高了资产的使用效率。

(五)财务人员培训与队伍建设1、加强了财务人员的业务培训,提高了财务人员的专业素质和业务能力。

2、鼓励财务人员参加各类学术交流和继续教育活动,拓宽了视野,更新了知识结构。

二、存在的问题1、预算管理的精细化程度还需进一步提高,预算执行的约束力有待加强。

2、财务分析的深度和广度不够,未能充分发挥财务分析对医院管理决策的支持作用。

3、信息化建设相对滞后,财务信息系统的功能还不能完全满足工作需要。

4、财务人员的服务意识和沟通能力还有待提升,以更好地适应医院发展的新要求。

三、工作计划(一)加强预算管理1、进一步细化预算编制,将预算指标分解到科室和项目,提高预算的准确性和可操作性。

公立医院年度财务分析报告模板

公立医院年度财务分析报告模板

公立医院年度财务分析报告模板目录一、报告概述 (2)1. 报告背景 (3)2. 报告目的 (4)3. 报告范围 (5)二、财务状况分析 (5)1. 收入状况分析 (7)1.1 总收入概况 (8)1.2 医疗服务收入 (8)1.3 药品收入 (10)1.4 其他收入 (11)2. 支出状况分析 (12)2.1 总支出概况 (14)2.2 人员经费支出 (15)2.3 业务支出 (16)2.4 其他支出 (17)3. 资产负债状况分析 (18)3.1 资产总额及构成 (20)3.2 负债总额及构成 (21)3.3 所有者权益状况 (22)三、经济运行状况分析 (23)1. 业务运行情况分析 (24)1.1 业务总量及增长情况 (25)1.2 业务结构特点分析 (26)2. 经济效益分析 (27)2.1 收入成本率分析 (28)2.2 资产收益率分析 (28)2.3 现金流量状况分析 (30)四、预算执行情况分析 (31)1. 年度预算概况及执行情况 (32)2. 收入预算执行情况分析 (34)3. 支出预算执行情况分析 (35)五、财务分析结论与建议措施 (36)一、报告概述财务概况:报告将概述医院过去一年的总收入、总支出、净利润等基本财务数据,以便读者对医院的整体财务状况有一个初步了解。

资产负债状况:报告将对医院的资产、负债和所有者权益进行详细分析,包括各类资产的构成、价值变动情况,以及负债和所有者权益的来源、变化情况等。

经营绩效:报告将对医院的收入、成本、利润等关键经营指标进行分析,以评估医院的经营效率和盈利能力。

还将对医院的主要业务板块进行业绩对比和分析,以找出潜在的问题和改进空间。

现金流量状况:报告将对医院的现金流入、流出和净现金流量进行分析,以评估医院的现金储备水平和流动性状况。

还将对医院的资金筹措渠道和使用情况进行分析,以确保医院有足够的资金支持其业务发展。

风险因素:报告将对影响医院财务状况的主要风险因素进行分析,包括市场环境变化、政策法规调整、医疗行业竞争加剧等,以帮助管理层及时识别潜在风险并采取相应的应对措施。

医院财务工作总结以及2024年计划(3篇)

医院财务工作总结以及2024年计划(3篇)

医院财务工作总结以及2024年计划在当前改革开放不断深化的大背景下,本年度全市经济保持稳健发展态势。

我院积极响应时代号召,深入推进医院内部改革,不断挖掘潜力,调整经营策略,扩大服务规模,从而进一步完善了内部经营机制。

我们始终坚持效益优先,以提升服务质量和效率为核心,强化管理,推动医院持续健康发展。

面对医疗市场竞争加剧,我院在门诊楼改建搬迁、交通不便等挑战下,全体领导与员工齐心协力,凭借精湛的医疗技术、先进的医疗设备、合理的收费标准以及温馨的医疗服务,赢得了广泛的社会认可,取得了显著的社会效益。

以下为本年度财务状况报告:一、成本费用分析本年度医院总成本费用为____万元,较上年度有所减少,具体情况如下:(1)药品及卫生材料消耗分别为____万元和____万元,较去年下降____万元和____万元。

药品收入达到____万元,与去年基本持平;医疗收入为____万元,较去年有所减少。

(2)工资奖金及社会保障费用为____万元,较上年度增加____万元,显示出一定的增长。

(3)能源费用支出为____万元,其中耗电____万度,用水____吨,水费____万元,较上年度增加____万元。

(4)房屋设备折旧费用为____万元,与上年度基本持平。

(5)其他各项费用包括电话费、差旅交通费、印刷复印费、办公用品及消耗品费、招待费、医疗废水监测证件年审费、宽带及医保卡使用费、软件服务费、门诊住院票据费、刷卡手续费、汽车加油保养保险养路费、垃圾清运费、工装及医用图书报刊费等,共计____万元。

(6)本年度提取董事长基金____万元,处理上年待摊费用____万元。

二、其他资金支出包括CT后续维护费、移机费、广告宣传及招牌制作费、设备维修及汽管安装保养改造费、医疗赔偿支出、上年度提成支付、房屋改造装修支出、防水处理改造工程费用以及新增设备投资等,共计____万元。

三、现金分析本年度账面现金及银行存款余额为____万元,除去定期存款____万元,实际可用货币资金为____万元。

2024年医院财务科总结与工作计划例文(3篇)

2024年医院财务科总结与工作计划例文(3篇)

2024年医院财务科总结与工作计划例文医院财务科____年工作总结及工作计划一、工作总结1. ____年医院财务科在上一年度的工作中取得了一定的成绩,主要表现在以下几个方面:(1)财务管理稳定。

医院财务科在过去的一年中,加强了预算管理,完善了财务流程,确保了财务管理的规范性和稳定性。

(2)财务分析准确。

通过提供详细的财务数据分析报告,医院财务科帮助医院管理层及时了解财务状况,为决策提供了有力的支持。

(3)成本控制有效。

医院财务科积极参与了各项成本控制活动,通过优化流程、降低成本,实现了医院资源的有效利用和消耗的最小化。

(4)遵循法规规范。

医院财务科严格按照国家相关法规和财务规范进行操作,确保了财务工作的合规性和透明度。

二、工作计划1. 提高财务监管能力。

加强与其他部门的沟通和协作,深入了解各个部门的财务需求,建立起全面高效的财务监管体系。

(1)加强预算管理。

建立财务预算管理制度,做好预算编制、执行和监督工作,保证资源的合理配置和使用。

(2)完善内部控制措施。

加强内部控制机制建设,包括完善财务审批流程、编制财务管理制度等,确保内部业务流程的规范性和合规性。

(3)加强成本控制。

继续优化医院成本结构,通过加强采购管理、控制非必要开支等措施,保持医院经济效益的稳定增长。

2. 做好财务决策支持工作。

通过提供精准、及时的财务数据和分析报告,为医院管理层决策提供有力支持。

(1)建立财务数据分析平台。

通过引入先进的财务数据分析工具,收集、清理和分析财务数据,提供更直观、准确的财务分析报告。

(2)加强财务报告的及时性和准确性。

确保财务报表的及时编制和准确发布,及时反馈财务指标变化情况,提醒管理层关注财务风险。

(3)深入分析财务数据。

通过对财务数据的深入分析,发现问题,提出改进措施,为管理层提供科学、合理的决策建议。

3. 加强财务风险管理工作。

做好财务风险的识别、评估和控制,确保医院财务科在风险方面的专业能力。

(1)做好财务风险事项的监控。

医院财务分析报告范文.doc

医院财务分析报告范文.doc

医院财务分析报告范文我国的医院财务分析报告是根据医院的医疗、药品的账簿记录和相关的资料,定期编制的在某一时期内的反映医院经营状况、资金收支平衡的文件。

有关医院财务分析报告范文如下医院年度财务分析报告范本【1】市民政局:xx医院2007年是比较平稳的一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为“xx”创下了良好的口碑。

现将2007年度财务状况报告如下:一、本年度收入分析本年度实现账面收入x.27万元,比上年度的x.09万元减少了10%。

其中主营业务收入x.27万元,其他业务收入x万元,分别比去年减少了10%和20%。

在主营业务收入中,门诊收入x.3万元,比去年增加了8%,其中xx门诊收入8.42万元,比去年的x.75万元增加了25%;住院收入x.94万元,比去年下降了19%,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。

本年度其他收入总额为x万元,其中:防疫站收入为x.47万元,比去年x.73万元增加了16%,房租及利息收入x.8万元。

二、本年度主要成本费用分析本年度共发生成本费用x.51万元,比上年度x.10万元减少了7%,主要表现在:1、本年度药品消耗x.88万元,卫生材料消耗x.69万元,分别比去年的x.86万元和x.6万元下降了12%和20%,主要是受收入减少的影响。

本年度药品收入达到x.71万元,与去年持平。

医疗收入达到x.56万元,比去年减少了15%。

2、本年度工资奖金及社会保障费x.18万元,比上年度x.44万元增加支出x.74万元,增加了1%。

3、本年度发生能源费支出36万元。

其中:耗电22.8万度21.4万元,用汽962.3吨12.5万元,支付水费2.1万元。

本年能源费比上年度增加了9.5万元。

4、本年度计提房屋设备折旧x.3万元,与上年基本持平。

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2020 年医院年度财务分析报告格式
财务分析是以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据,采用一系列专门的分析技术和方法,对企业等经济组织过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动、分配活动的盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经济管理活动。

下面是整理的关于20xx 年医院年度财务分析报告格式
1.财政补助收入××××元 ( 其中财政专项补助××××元 )
2.医疗收入××××元 ( 其中门诊收入××××元,住院收入××
××元 ) ,占总收入的 69.71 ,比去年同期增长了 4.42
3.药品收入××××元 , 占总收入的 25.37 ,比去年同期下降了2.33
4.其他收入××××元,占总收入的 2.02
由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。

全年完成业务收入××××元,比去年同期增长了15.63%,人均完成任务××××元,比去年同期减少了0.89%。

( 二) 支出概况
全年支出总额为××××元,分别由以下支出类别构成:
1.医疗支出××××元
(1)其中人员支出××××元
包括基本工资××××元,津贴××××元,奖金××××元,社
会保障××××元,其他支出××××元。

(2)公用支出××××元
包括办公费××××元,印刷费××××元,水电费××××元,
邮电费××××元,交通费××××元,旅差费××××元,会议费
××××元,培训费××××元,招待费××××元,福利费×××
×元,劳务费××××元,物业管理费××××元,维修费××××元,租赁费××××元,专用材料××××元,图书费××××元,
燃料费××××元,洗涤费××××元,工会经费××××元,提取
坏帐准备××××元,其他费用××××元。

(3)补助支出××××元
包括退休费××××元,生活补助××××元,住房补助××××元,其他支出××××元。

2.药品支出××××元
3.其他支出××××元
通过以上数据可以看出,所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。

全年职工工资、奖金、福利共计××××元,比去年增长了
12.32%,人均××××元,比去年增长了 6.66%。

三、财务预算收支
执行情况
财政补助收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收入的 94.3;20xx 年业务收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收入的 112; 实际结余××××万元,预算结余××××万元,完成了预算结余的 145。

20xx年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较以往
均有较大提高,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完
成了院领导确定的工作任务。

四、20xx 年财务工作重点和财务预算20xx年,无论从财务收支还是财务管理方面,都有了长足的进步,
但这些成绩还是初步的。

今后需要深化管理,使财务管理、预算管理
真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。

1.深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对资金的管理和对项目的财务管理,加强成本控制,真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进我院的健康发展。

2.为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设的基础上,逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、
财务与其他系统间良好的管控体系。

3.根据今年任务的完成情况,预计 20xx 年业务收入仍保持×××
×万元,与 20xx 年持平,并在确保各项工作正常进行的基础上,合理调度资金,尽可能减少经费支出,力争使收支结余达到××××万元。

各位代表, 20xx 年是我院发展过程中承前启后的关键一年,工作
任务十分艰巨,但在上级有关部门的大力支持下,院领导的正确领导下,通过全院广大职工的共同努力, 20xx 年将取得更大的发展。

2020 年医院年度财务分析报告格式范文。

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