光电与显示器件项目立项申请书范文
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
光电与显示器件项目
立项申请书
一、项目建设背景
围绕全面建成小康社会总目标,按照发展社会主义市场经济、民
主政治、先进文化、和谐社会、生态文明的要求,今后五年,努力实
现以下目标:
——经济保持中高速增长。增速继续保持高于全国平均水平,
2020年前在中部地区率先实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,人均地区生产总值与全国平均水平的差距明显缩小,
主要经济指标平衡协调。长株潭地区率先迈向基本现代化。
——经济结构进一步优化。工业化和信息化融合发展水平进一步
提高,产业迈向中高端水平,先进制造业加快发展,新产业新业态不
断成长,服务业比重进一步提升,农业现代化取得明显进展。投资效
率和企业效率明显上升,出口和消费对经济增长的作用明显增大,经
济外向度提升,经济增长的科技含量提高。县域经济、非公有制经济、开放型经济、金融业做大做强。户籍人口城镇化率加快提高。
——人民生活水平和质量全面提高。就业比较充分,就业、教育、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化水
平提高,劳动人口受教育年限明显增加。收入差距缩小,中等收入人
口比重上升。现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,
消除武陵山、罗霄山连片地区区域性整体贫困。
——全民素质和社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心
价值观更加深入人心,爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬,向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚,人民思想道德素质、科学
文化素质、法治意识、规则意识、健康素质明显提高,公共文化服务
体系基本建成,文化产业在全省经济中的支柱产业地位进一步凸显,
湖湘文化的积极影响持续扩大。
——生态环境质量持续改善。低碳绿色生产方式和生活方式基本
形成,能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制,主
要污染物排放总量控制和工业固体废弃物综合利用率达标,主体功能
区布局和生态安全屏障基本形成,森林覆盖率、湿地保有量和珍稀濒
危物种栖息地有效保护率保持在较高水平,城乡生态环境明显改善。
长株潭两型试验区第三阶段任务完成,全省两型社会建设取得新成效,两型建设和生态文明建设走在全国前列。
——体制机制更加完善。治理体系和治理能力现代化取得重大进展,全面深化改革取得制度性成果,系统完备、科学规范、运行有效
的制度体系基本形成。人民民主不断扩大,法治政府建成,司法公信力明显提高,产权得到有效保护。开放型经济新体制基本形成。
二、分析依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
光电与显示器件项目
四、项目承办单位
项目建设单位:xxx实业发展公司
报告咨询机构:泓域咨询机构
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于xxx新区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
(二)项目用地规模
项目总用地面积49391.35平方米(折合约74.05亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照光电与显示器件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积49391.35平方米,建筑物基底占地面积31793.21平方米,总建筑面积49885.26平方米,其中:规划建设主体工程32574.91平方米,项目规划绿化面积3089.28平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:光电与显示器件xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资17656.14万元,其中:固定资产投资12119.76
万元,占项目总投资的68.64%;流动资金5536.38万元,占项目总投
资的31.36%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入41670.00万元,总成本费用32563.75
万元,税金及附加348.29万元,利润总额9106.25万元,利税总额10710.57万元,税后净利润6829.69万元,达产年纳税总额3880.88
万元;达产年投资利润率51.58%,投资利税率60.66%,投资回报率
38.68%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位836个。
九、项目建设单位基本情况
(一)公司概况
公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令
客户惊喜的产品和服务。在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业
经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥
有一流的竞争力。
公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的
产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握
了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支
撑公司取得了多项专利和著作权。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入29440.28万元,同比
增长20.25%(4957.57万元)。其中,主营业业务光电与显示器件生
产及销售收入为23579.71万元,占营业总收入的80.09%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额7235.14万元,较去年同
期相比增长850.53万元,增长率13.32%;实现净利润5426.36万元,较去年同期相比增长1057.44万元,增长率24.20%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表