塑料制品项目立项报告

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塑料制品项目立项报告

一、项目提出的理由

无论国家层面还是地方政府,在激活消费需求的政策安排上,考虑当前宏观经济环境,扩大消费需求释放仍然要遵循以下四个有效途径:一是通过收入分配改革和财税体制改革,对企业减税并达到提高员工工资的目的;二是通过积极财政政策鼓励消费,改善消费环境;三是出台鼓励、刺激消费政策;四是健全和完善城乡社会保障体系,增强消费者信心。

二、项目选址

项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。地区生产总值3381.49亿元,比上年增长7.89%。其中,第一产业增加值270.52亿元,增长7.48%;第二产业增加值2096.52亿元,增长6.25%第三产业增加值1014.45亿元,增长9.63%。

一般公共预算收入217.41亿元,同比增长7.65%,一般公共预算支出531.32亿元,同比增长6.16%。国税收入343.31亿元,同比增长11.78%;

地税收入亿元48.27,同比增长10.96%。

居民消费价格上涨1.07%。其中,食品烟酒上涨0.90%,衣着上涨1.14%,居住上涨0.94%,生活用品及服务上涨0.76%,教育文化和娱乐上涨0.96%,医疗保健上涨0.61%,其他用品和服务上涨1.01%,交通和通信上涨1.04%。

全部工业完成增加值1871.47亿元。规模以上工业企业实现增加值1442.78亿元,比上年增长9.23%。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。

三、建设背景及必要性

1、本期工程项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府—企业—高校—科研院所—金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。

2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示,《中国制造2025》的实施取得了显著成绩,但仍面临着巨大的挑战,

只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有实现目标的底气

3、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为本期工程项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。

4、本期工程项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;本期工程项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展本期工程项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积38772.71平方米(折合约58.13亩)。

该工程规划建筑系数55.80%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度170.46万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积38772.71平方米,建筑物基底占地面积21635.17平方米,总建筑面积64362.70平方米,其中:规划建设主体工程50296.34平方米,项目规划绿化面积4141.74平方米。

六、设备选型方案

项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。

项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费3657.59万元。

本期工程项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:

七、节能分析

1、项目年用电量1208041.00千瓦•时,折合148.47吨标准煤。

2、项目年总用水量28616.76立方米,折合2.44吨标准煤。

3、“塑料制品投资建设项目”,年用电量1208041.00千瓦•时,年总用水量28616.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.91吨标准煤/年。达纲年综合节能量40.12吨标准煤/年,项目总节能率22.93%,能源利

用效果良好。

选用热效率高的冷却器,减少循环水的使用量;同时,积极回收利用蒸汽冷凝液,充分回收热量;凡是表面温度大于50.00℃的设备和管道,均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温,减少热能的损失。

八、环境保护

项目承办单位在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资14092.96万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的70.31%;流动资金4184.12万元,占项目总投资的29.69%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入30705.00万元,总成本费用23691.18万元,税金及附加122.29万元,利润总额7013.82万元,利税总额8155.21万元,税后净利润5260.36万元,达纲年纳税总额2894.84万元;达纲年投资利润率49.77%,投资利税率57.87%,投资回报率37.33%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位647个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

十三、项目评价

1、项目承办单位该项目建设条件成熟,通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析,本期工程项目具有经济效益和社会效益的双重收益,不仅项目的盈利范围大,而且抗风险能力强,同时,对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施,在取得较高经济效益的同时,也保护了

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