项目安全管理体系执行情况检查表
项目安全管理检查表
2
项目
安全
策划
管理
是否制定适合本工程的制度。
是否留存相关法规、规范、标准和技术文件。
是否建立施工项目部安全管理台账。
项目总工是否组织编制项目《安全文明施工实施细则》; 审批程序符合要求的。
编制的项目《安全文明施工实施细则》是否符合编制纲要有关要求。
是否向监理部报审施工机械、工器具、安全用具报审表、进场/出场报审表等。
施工承包商是否对危险性较大的专业分包施工作业进行安全技术交底;是否组织(督促) 专业分包施工人员进行施工组织设计、作业指导书、安全施工方案或安全施工措施等技术文件全员安全技术交底,是否传达安全管理文件。
作业前是否对劳务分包队伍进行安全技术交底;是否进行全员安全技术交底。
是否审查专业分包商施工组织设计、安全施工方案;专业分包商是否有施工组织设计、无安全施工方案。
项目部在工程开工后是否组织应急救援知识培训;是否组织应急演练。
是否在施工项目部办公区、施工区、生活区、材料站(仓库)等场所的醒目处,公布应急联络方式。
7
项目安全检查管理
项目部是否组织月度安全检查。
是否在安全工作例会上,对安全检查中发现的问题进行分析总结。
安全检查中发现的各类安全隐患、文明施工、环境管理等问题,是否闭环整改。
施工项目部安全管理检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查情况
1
项目
安全
组织
机构
项目经理是否取得工程建设类相应专业注册建造师资格证书,是否持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书。
项目总工是否取得公司安全培训合格证。
项目部是否配备专职安全员。
项目部安全员是否持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书。
项目法人安全生产体系运行管理情况检查表
至少每月组织安全生产综合检查
监督检查情况
是否组织隐患排查,问题整改是否闭合
资格审查时已对安全生产许可证进行 审查;是否按规定发包拆除、爆破等专 业工程。
对分包单位安全生产许可证进行审查
对施工单位安全生 产资格审查
建设过程中安全生产许可证有效性审 查
进场时,核查 “三类人员”安全生产 考核合格证
建设过程中新进人员安全生产考核合 格证核查
拆除工程或爆 破工程
度汛与应急管 理
安全监督办理 情况
施工单位资质、备案情况
进入汛期前,是否编制度汛方案、是否知道 汛期值班和检查制度,是否开展汛期水雨情 预报信息通告及防汛度汛专项检查工作,是 否制定安全生产事故应急救援预案、对其进 行消防、应急等演练。
是否办理安全监督手续、提供危险性较大的 单项工程清单和安全生产管理措施的
对参建单位的安全生产管理体系检查情况
检查中发现的其它情况: 被检查单位代表(签名):
监督单位检查意见:
监督人员(签名): 监督人员(签名):
质量监督单位(盖章): 年月日
监督单位(盖章):
年月 日
1
E.2 项目法人安全生产体系运行管理情况检查表
工程名称
项目法人
检查项目 人员变化
检查内容
人员有变化是否进行及时调整的(是否 按规定对施工单位的主要负责人、项目 负责人以及专职安全生产管理人员资 格进行审查)。
建设过程中安全合格证的有效性核查
2
续上表:
重大危险源辨识及 治理情况
辨识、审核、确定危险等级;或根据情 况组织专家或委托评估机构对重大危 险源进行评估,形成评估报告;隐患治 理“五落实”。是否对重大危险源防控 措施进行验收。
安全生产管理体系各种检查表
施工单位安全管理检查情况统计表标段:仿古建筑二标段施工单位:无锡市园林古典建筑有限公司年月日附表1-02 安全生产管理体系检查表施工标段:仿古建筑二标段施工单位:无锡市园林古典建筑有限公司记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核得分填入附表1-01、4-01。
附表1-03开工控制安全管理检查表记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核得分填入附表1-01、4-01。
附表1-04临时用电管理检查表记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表1-01、4-01。
附表1-05 施工机械安全管理检查表施工标段:仿古建筑二标段施工单位:无锡市园林古典建筑有限公司记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表1-01、4-01。
附表1-06施工起重机管理检查表记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表1-01、4-01。
记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表1-01、4-01。
记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表1-01、4-01。
附表1-09消防安全管理检查表记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表1-01、4-01。
附表1-10防汛及重大节假日安全管理检查表记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表1-01、4-01。
项目管理施工现场安全、质量检查表
基础施工质量检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
杆塔施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
放紧线施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
基础施工安全/环保检查表工程名称:检查日期:年月日检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
组立杆塔施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
架线施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
2024年安全检查重点项目检查表
危险化学品制度落实和现场管理情况。
八
查重点专项工作
重要节假日、特殊重要时期安全保电情况。确保设备安全可靠运行,企业安全稳定工作情况。
现场检查及资料检查
对爆炸物品、易制爆易制毒物品和重要设施的安全监督管理情况。
2024年安全检查重点项目检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查
方法
检查情况
整改情况
责任人
完成
时间
一
查上级部署落实
国务院安委会安全生产大检查专项行动等落实情况。
查阅有关记录
上级公司组织的其他安全生产活动落实情况等。
二
查事故防控工作
落实集团公司本质安全型企业建设执行情况。
现场检查及资料检查
部门、班组和一线员工落实本质安全型企业教育、培训和落实情况。
公司安全生产主要负责人和安全生产管理人员的安全教育培训情况。注册安全工程师、特殊工种人员按有关规定持证上岗情况。
职业健康教育培训、专业技能培训和岗前培训情况。
针对通报的各类事故,举一反三采取措施和落实情况。
对以往各种安全大检查、专项安全检查等查出问题闭环整改情况。
七
防污闪、防火、防爆、
防小动物工作落实情况
对室外露天设备系统,消防、冷却水、疏放水、加药、仪表管道系统保温等检查修整。
现场检查及资料检查
换气扇、空调系统全面检修,试验合格。
对输煤系统的设施全面检查完善。
对各配电室、电缆夹层防火封堵、防小动物设施全面检查,
对氢气系统、汽轮机油系统等易燃易爆重点防火部位全面排查。
建设项目安全检查表
1、进入施工现场或进行施工作业时,未正确穿戴劳动防护用品,每人次扣0.5分。
2、建设单位未对承包单位劳动用品、现场人员佩戴情况进行检查,扣1人。
文明施工管理
现场符合文明施工要求情况
抽查
10
作业现场符合文明施工要求;项目现场封闭管理;现场道路整洁、畅通,且交通标志合理、明显;现场设置必要的安全生产宣传和警示牌;现场合适位置设置宣传栏。
施工车辆管理
施工车辆资料档案动态管理情况
100%
3
施工车辆台账和资料档案;施工车辆台账及资料保持动态更新;施工车辆日常检查落实到位。
3
未建立施工车辆台账和资料档案,扣2分;未对施工车辆台账进行动态更新,扣1分。
季节性施工安全管理
季节性施工安全情况
100%
5
1、是否要求承包商单位编制季节性施工方案(雨季、夏季、冬季等)。
所有风险评价、安全检查发现的问题必须记录和跟踪,利用周、月安全例会和报表等各种手段,加强问题整改。
3
未对风险评价、安全检查发现的问题进行记录和跟踪并进行整改的,每例扣1分。
安全警戒及标识管理
安全警戒及标识设置规定
抽查
5
建设单位制定安全警戒及标识的管理规定,并抽查承包单位在危险部位设置安全警戒及标识的管理工作。
动土作业
是否按照规定办理动土作业许可证;作业前是否开展JSA分析;作业安全措施是否合理;建设单位是否对作业过程管理(施工方案、教育培训、劳动保护、作业监护等)进行有效监督。
2
未按照规定办理动土作业许可证,扣1分;作业前未开展JSA分析,扣0.5分;作业安全措施不合理,扣0.5分;建设单位未对作业过程进行有效监督,扣1分。
2
未按照规定办理动火作业许可证,扣1分;作业前未开展JSA分析,扣0.5分;动火作业的重点或危险部位无专人监护,扣0.5分。
安全管理检查表
受检项目: 检查时间: 检查人:
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查项
符 合
基 本
符 合
不
符合
一
项目安全管理
1、项目安全体系建立及运行
JGJ59
(1)项目负责人到岗并持安全考核合格证
(2)项目负责人现场带班有记录
(3)项目专职安全员配备满足要求
(4)危大工程安全管理档齐全
(5)安全巡检系统、项目综合管理信息化系统有效使用
四
安全措施落实
4、基坑工程
JGJ120
JGJ311
JGJ429
(16)设置基坑危大工程公示牌
(17)设置基坑支护验收公示牌
(18)基坑支护变形监测、基坑四周围挡设置、排水措施
5、脚手架及模板支架
JGJ130
JGJ202
JGJ1(19)设置脚手架、模板支撑架、卸料平台危大工程公示牌、验收公示牌
项目负责人: 20年月日
整改情况验证:
□ 整改情况符合要求
□ 提出的问题第条延期至月日整改完成。
验证人签字: 20年月日
注:受检项目检查出问题的整改情况验证由所在企业安全部门验证。
(20)高大模板支架禁止采用轮扣式或无标准材料,现场搭设应与专项方案一致
安全检查记录表
受检项目: 检查时间: 检查人:
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查项
符 合
基 本
符 合
不
符合
四
安全措施落实
5、脚手架及模板支架
JGJ130
JGJ202
JGJ166
JGJ162
JGJ231
(21)附着架防坠装置安装到位;防坠器弹簧进场后更换;使用状态每道主框架处附着支座达到3处及以上
安全管理检查表
6、施工电梯标准节连接螺栓牢固,电缆导向架设置符合规范,楼层呼叫器、急停开关、电铃灵敏有效,不符合扣0.5分/项。
4
3
其他机械设备
1、电焊机安装二次降压保护器(变频焊机设置开关箱),不符合扣1分;
2、定期组织项目人员对应急预案进行演练,对预案演练情况进行评估、查找问题,完善优化应急预案,未对预案进行演练扣0.5分,未进行评估、总结扣1分。
2
9
安全管理协议
1、总、分包安全协议及设备租赁合同齐全、有效,未与分包、租赁单位签订安全协议各扣0.5分;
2、分包单位责任人、安全生产责任制度齐全,分包单位责任人未任命扣1分,安全生产责任制度未建立或不完整各扣1分。
5
2
重大危险源管理
1、辨识重大危险源,建立重大危险源清单,未建立重大危险源清单扣0.5分,未建立重大危险源管控措施扣0.5分;
2、编制重大危险源施工方案,并组织专家论证,未对重大危险源编制施工方案扣0.5分,未组织专家论证扣1分;
3、公司对重大危险源的交底管控记录,未进行交底扣0.5分;
4、项目组织对重大危险源预验收及监理单位等相关单位的验收记录,未对重大危险源组织相关单位的验收各扣1分/项。
9、架体未按要求设置层间水平隔离的扣0.5分/处。
6
三
附着式脚手架管理(10分)
1
架体构造及安全装置
1、架体高度≤5倍层高,架宽≤1.2m,相邻两主框架支撑点处架体外侧距离≤5.4m,水平悬挑长度不大于2m,架体悬臂高度不大于6m,不符合扣1分/处;
2、主框架和水平支撑桁架的节点部位、水平支撑桁架上弦及下弦的支撑杆件连接方式符合要求并连接牢固,不符合扣1分/处;
安全生产管理体系检查表
安全生产管理体系检查表一、安全生产方针、目标、原则安全生产管理体系检查表的核心是确保生产过程中的安全,预防事故发生,保护员工生命财产安全,维护企业稳定发展。
安全生产方针、目标、原则如下:1. 安全第一,预防为主,综合治理,持续改进。
2. 实现安全生产目标:零事故、零伤害、零污染。
3. 严格遵守国家法律法规、行业标准和企业内部规章制度。
4. 强化安全生产责任制,明确各级管理人员和员工的安全职责。
5. 提高员工安全意识,加强安全培训,提高安全技能。
6. 定期开展安全检查,及时消除安全隐患。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立安全管理领导小组,负责组织、协调、监督安全生产工作。
组长由企业主要负责人担任,副组长由分管安全的副总经理担任,成员包括各部门负责人。
安全管理领导小组主要职责:(1)制定和修订安全生产方针、目标、原则;(2)组织安全生产计划和措施的制定;(3)组织安全生产大检查和隐患排查;(4)对安全生产事故进行调查处理;(5)督促各部门落实安全生产责任制。
2. 工作机构设立以下工作机构,负责具体实施安全生产工作:(1)安全生产办公室:负责日常安全生产管理工作,协调各部门安全生产工作;(2)安全生产技术部:负责安全生产技术管理,开展安全技术研究;(3)安全培训部:负责员工安全培训,提高员工安全意识和技能;(4)安全检查部:负责定期开展安全检查,消除安全隐患;(5)安全生产信息部:负责收集、整理、分析安全生产信息,为决策提供依据。
三、安全生产责任制1. 项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人,其主要安全职责如下:(1)组织制定项目安全生产计划,并确保计划的实施;(2)建立健全项目安全生产组织机构,明确各岗位安全职责;(3)负责项目安全生产资源配置,确保安全生产所需的人力、物力、财力得到保障;(4)定期组织项目安全生产检查,对安全隐患进行整改;(5)组织项目安全培训,提高员工安全意识和技能;(6)对项目安全生产事故进行调查处理,总结事故教训,预防类似事故再次发生。
项目安全质量检查表
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录;
原始记录资料
19
定期对各项检验数据进行统计分析,形成统计分析报告并及时反馈;
分析次数、形成的报告文号
20
检验批验评是否及时。
原始记录资料
7
施工
技术
21
图纸(变更通知)收发登记台帐;
收发台账
22
桥梁结构复杂的工程是否组织设计图纸会审;
会审次数及相关文号
23
技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目,施工前是否编制施工技术方案;
技术方案编号及发布时间
24
大临结构设计图或计算单;验算资料;
设计图编号及时间
25
大临承重结构按规定试验并检查签收;
检查签收表及时间
26
隐蔽工程检查签证;
原始资料
27
施工工艺齐全或审批;
工艺标号及发布时间
28
原始记录(工程日志)填写是否及时、规范;
2
原材料(成品、半成品)保存和标识
3
原材料(成品、半成品)存放规范有序,防雨遮盖完好;标识完整、清楚;
标识、标牌数量及说明
4
砂、石料使用前按要求过筛或清洗扣;
过筛或清洗次数及记录
5
钢筋等构件是否有剥蚀、麻坑等锈蚀现象;
整改文件时间记录
6
钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者。
整改文件时间记录
3
工序或成品质量
14
挡护、防排水等砌体(混凝土)工程大面平整,勾缝规范,路堤与桥涵交接处碾压密实;
原始记录
3
工序或成品质量
15
路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者,涵洞内存在积水、渗水滴漏;
安全管理体系运作检查表
7.
安全投入管理制度,账目清单
五、安全培训与授权
8.
HSE监管部门对施工单位的安全培训和授权情况
9.
项目管理人员培训制度与执行情况(项目经理、分包商经理、主要管理人员等)
10.
事故事件反馈及项目部发文的学习情况
六、安全检查、监督、评价
11.
项目部的检查制度及执行情况(检查计划、记录和整改情况)
12.
月度缺陷统计分析
13.
班前会、安全交底情况
14.
领导带班检查情况(检查执行情况及整改情况)
七、危害辨识和动态风险评价控制
15.
高风险作业专项控制方案,高风险作业过程控制记录
八、分包商的安全管理
16.
分包商状况,安全资质
17.
与分包商签订安全管理协议,明确双责任
18.
分包商的控制(检查及整改情况,培训、安全交底、风险控制情况)
23.
定期检验报告、月检记录、使用保养记录,故障和事故记录
24.
安全工器具的清单、定检
九、机械设备安全
19.
施工单位应建立机械设备管理程序,对机械设备购买、验收、使用、维护、定期检查进行管理及控制(机械设备使用、维护记录)
20.
租赁设备应建立管理程序,对租赁设备实施统一管理与监督
21.
机械设备操作人员上岗前的培训和授权(机械设备操作人员培训授权记录)
22.
特种设备操作人员及管理人员资质,证书
安全管理体系运作情况检查表
一、安全组织与网络
改进建议
1.
安委会、安全例会召开情况,参加人员,行动落实情况
2.
专、兼职安全人员的数量与资质
二、安全管制制度
建设单位工程项目现场安全检查表
建设单位项目组安全管理行为检查表项目名称:检查日期:备注:注1:安全管理体系制度文件应当包括:安全生产责任制度、安全生产投入保障制度、安全生产考核制度、安全教育培训制度、安全会议管理制度、安全检查与隐患整改制度、安全生产事故管理制度、重大危险源管理制度、消防安全管理制度、设备设施安全管理管理制度、特殊作业人员管理制度、安全文明施工管理制度、应急管理制度、动火作业制度等。
注2:现场安全管理人员配备标准1、总包单位:(一)建筑工程、装修工程按照建筑面积配备:1、1万平方米以下的工程不少于1人;2、1万~5万平方米的工程不少于2人;3、5万平方米及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。
(二)土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备:1、5000万元以下的工程不少于1人;2、5000万~1亿元的工程不少于2人;3、1亿元及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。
2、分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求:(一)专业承包单位应当配置至少1人,并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。
(二)劳务分包单位施工人员在50人以下的,应当配备1名专职安全生产管理人员;50人-200人的,应当配备2名专职安全生产管理人员;200人及以上的,应当配备3名及以上专职安全生产管理人员,并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加,不得少于工程施工人员总人数的5‰。
3、监理单位监理单位应当配置至少1人,并根据所承担的项目工程量和施工危险程度增加。
注3:重大危险源包括危险性较大分布分项工程和特种设备。
注4:是否编制相应的应急预案、是否针对应急预案进行培训或者交底、是否按照应急预案要求配置必要的应急物资等。
注5:项目主要负责人持安全生产B证(住建部颁发),安全管理人员持安全生产C证(住建部颁发),特殊工种应当持相应的证件。
工程项目现场安全检查表项目名称:检查日期:。
铁路项目安全检查表2020版
制度制定未结合工程项目实际,制度简单,无针对性,可操作性不强, 每项制度扣1分;制度不落实每项扣0 5分一
1.4
工作程序 2分
按要求制定工作程序及内部工作标 准,严格贯彻实施。
工作程序和内部工作标准未发文公布,与管理制度不对应,每项扣1 分;内容存在明显错误,每处扣0.5分;各程序运行不符合现场实际, 扣1分
铁路项目安全管理行为督查评价表
项目名称:
序号
检查项目
分值
检查内容
检查标准
检查情况
得分
1
体系建设 15分
1.1
机构设置 4分
内设机构符合有关规定及投标承诺。
项目部设置不符合原铁道部、铁路总公司、路局相关规定要求以及投 标承诺和合同约定的,扣4分。
1.2
工作职责 3分
部门、岗位工作职责明确,实施情况 良好。
4.1.3测量、试验、检测工作规范, 符合相关要求,数据真实准确。
未按本项目相关测量标准、规范进行施工控制测量和施工放样测量工 作,每项扣1分;不配合和接受测量监理工作,未按监理要求提交相 关测量资料,扣1分;不配合建设单位委托的第三方测量机构进行建 设过程中对本线进行测量验收、抽检、复核,误差粗差争议的核查, 对重要工点和重点工程进行的监测和观测,扣1分;不按批准的工程 测量误差/粗差处置方案进行相应的工程处置,扣1分;未按规定在 测量中采取行之有效的多级复核制,完成交桩复测、控制测量、施工 放样测量、竣工测量以及导线测量和坐标点、水准点、沉降观测点保 护工作,每项扣1分;所有的控制测量和施工放样测量未进行换手测 量,每起扣1分;测量工原始记录弄虚作假,随意涂改,工程测量资 料和测量成果资料未妥善归档保管,装订成册,扣1分。试验检测资 料弄虚作假每处扣1分
安全管理检查表
2
应为从事高空、高压、易燃、易爆、高速运输等高危作业的人员 办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险;
1 建立并实施安全管理人员日常检查工作;
2 建立并实施季节性及节假日前后安全检查工作;
3 建立并实施通气前、检修后、危险作业前等专项安全检查工作;
4 建立并实施主要负责人综合性安全检查工作;
5
应对危险性大、易发生事故、事故危害大的系统、部位、装置、 设备等进行重点专项检查;
容建立企业应急救援预案体系,包括综合应急预案、专项应急预 应明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各部门及其相应职
2 责;应明确应急救援人员并组成应急救援小组,确定各小组的工
作任务及职责;
3 应组织专家对本单位编制的应急预案进行评审或论证;
4 应急救援预案应报有关主管部门备案;
5 应配备应急救援装备、器材,并定期检查,保证完好可用
3
制定重大隐患动态管理机制,对暂时不能整改的隐患制定防控措 施,并加大检查力度
1 应加强从业人员职业危害防护的宣传教育;。
2
应按现行国家标准《个体防护装备选用标准》GB/T11651的相关要 求,并结合本企业实际情况制订职工劳动防护用品发放标准
选购的劳动防护用品应为具有资质的企业生产的合格产品,采购
1 理⑷安全生产检查管理⑸生产作业安全管理⑹安全生产物料管理
⑺设备设施安全管理⑻劳动防护用品(具)管理⑼安全风险预控
管理⑽安全事故防控管理⑾安全日常工作管理
1
是否根据不同季节、不同安全工作重点、不同人员,有针对性进 行安全宣传活动计划并组织实施;
2
建立识别与燃气行业适用的安全生产法律法规、标准的数据库并 定期更新;
3 是否及时传达贯彻上级有关安全生产的指示、要求;
承包商项目HSE体系运行检查表
施工现场体系文件执行情况检查表
受检单位:检查时间:
序号
标题
检查内容
检查要点
检查
方式
检查结果/
隐患内容
整改措施
整改期限
责任人
一
HSE体系建设
1、项目建立HSE体系,并定期开展审核,每年至少审核一次
体系合规性、一致性、兼容性、可执行性
查资料
2、项目HSE体系应与法律法规、公司HSE体系、业主要求等保持良好的兼容性
受检项目:检查时间:
序号
标题
检查内容
检查要点
检查
方式
检查结果/
隐患内容
整改措施
整改期限
责任人
监督人
一
文明施工
各施工通道及人员走道整洁无障碍物
现场询问现场检查
材料或设备堆放正确,干净整齐
电缆、软管和焊接线等已架高,无绊倒的隐患
现场木料无凸出的铁钉或无其它刺伤隐患
现场配有足够数量的垃圾箱
九
合规性检查
是否对适用的法律、法规符合性定期检查评价?
是否保存了对合规性定期评价的记录
查资料
十
记录控制
1、是否完好地保存各种相关记录?
查资料
2、记录是否定期收集、归档
十一
其它
1、施工现场进出口有大门、有门卫和门卫制度
现场
检查
2、岗位人员正确使用个人劳动保护用品
3、现场设备、设施、物品摆放合理,安全通道畅通,无堵塞、占压现象
氧、乙炔间距不小于5米,二者与动火作业点的间距不少于10米
氧/乙炔是否装有压力表
乙炔瓶是否装有回火防止阀
乙炔瓶是否竖直放立(氧气瓶可以平放)
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项目安全管理体系执行情况检查表项目名称:序号检查事项管理体系重点责任人检查依据执行情况存在问题描述一项目安全组织架构1项目部安全责任是否进行分解,是否签订岗位安全责任书执行经理岗位安全责任书□符合□不符合2上级文件学习传阅是否及时,是否定期开展安全例会执行经理传阅记录、会议签到单□符合□不符合3 安全员配置人数是否符合要求,是否持双证上岗执行经理证书□符合□不符合4安全管理标准是否配置齐全,是否进行培训学习,是否熟悉掌握执行经理配置清单、学习记录□符合□不符合5 项目部是否真实有效开展安全自查工作执行经理自查记录、现场实体检查□符合□不符合二人员管理1安全交底是否齐全,内容是否有针对性,交底签名是否符合要求施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合2 项目部是否及时进行收集并进行登记入册安全员花名册□符合□不符合3是否及时进行三级安全教育并经过考核,教育卡登记内容是否真实完整(抽查5人)安全员三级教育记录卡□符合□不符合4 定期安全教育是否开展到位,影像资料是否齐全安全员安全教育记录□符合□不符合5 施工现场是否存在不正确使用劳保用品安全员现场实体检查□符合□不符合三扣件式钢管脚手架管理1 是否编制施工方案,审批手续是否齐全施工、技术负责人施工方案、悬挑架排版图□符合□不符合2 架体搭设前安全交底是否及时有效施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合3 搭设后检查与验收开展是否及时有效施工、技术负责人验收记录表□符合□不符合4 架体材料是否按施工总平面图定点堆放施工、技术负责人施工总平面图布置图□符合□不符合5 架体连墙件是否缺失安全员验收记录表□符合□不符合四附着式脚手架管理1 合同签订是否及时有效,安全责任是否明确执行经理爬架合同□符合□不符合2 施工方案审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合3 首次及每次升降前,是否进行安全技术交底施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合4首次安装完毕及使用前专业分包单位自检、各方共同验收手续是否齐全施工、技术负责人各项验收记录表□符合□不符合5 现场作业人员是否持证上岗安全员特种作业证□符合□不符合6附着支撑、防坠、防倾覆装置是否齐全,安装、使用是否规范安全员现场实体检查□符合□不符合五模板工程管理1 模板工程施工方案审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合2 架体搭设前安全交底是否及时有效施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合3搭设后是否及时进行检查与验收,检查内容及人员签字是否真实施工、技术负责人验收记录表□符合□不符合4支模架立杆、扫地杆、水平杆、剪刀撑设置是否符合要求木工施工员现场实体检查□符合□不符合六卸料平台管理1 施工方案编制审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合2 选址是否符合安全要求施工、技术负责人前期策划□符合□不符合3 安装、使用前安全交底是否及时有效安全员安全交底记录□符合□不符合4 是否设置警示标识和限载牌安全员现场实体检查5 安装后使用前检查验收是否及时有效安全员验收记录表□符合□不符合6 现场安装、使用是否符合安全要求安全员现场实体检查□符合□不符合七消防管理1活动板房燃烧性能等级是否为A级,现场是否设置符合要求的供水系统;泵房是否设置专用配电系统施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合2重要部位灭火器材是否齐全有效,宿舍管理是否到位安全员现场实体检查□符合□不符合3现场动火作业审批手续是否齐全,消防器材配备是否到位,现场是否存在违规动火安全员动火审批记录□符合□不符合4项目部是否进行定期检查及应急演练,并有相关检查记录安全员定期检查记录表□符合□不符合5 消防器材采购是否及时材料员采购记录□符合□不符合八塔机使用管理1 是否设有明确的设备管理员岗位执行经理岗位配置清单□符合□不符合2 安装、使用备案手续是否齐全设备管理员(安全员)安装、使用备案表□符合□不符合3 设备施工时是否提供施工单位起重施工联系函设备管理员(安全员)施工设备联系函□符合□不符合4司机、指挥是否签订安全生产责任书,是否持证上岗,现场是否存在违章吊装设备管理员(安全员)安全责任书特种作业证□符合□不符合5定期检查、运转记录、交接班记录、维修保养记录齐全设备管理员、司机检查、维保记录□符合□不符合6 塔机各项安全装置是否符合安全要求设备管理员(安全员)现场实体检查□符合□不符合7 塔机垂直度沉降观测是否定期观测,并有记录施工、技术负责人沉降观测记录表□符合□不符合九施工电梯使用管理1 是否设有明确的设备管理岗位执行经理岗位配置清单□符合□不符合2 安装、使用备案手续是否齐全设备管理员(安全员)安装、使用备案表□符合□不符合3 设备施工时施工单位是否提供起重施工联系函设备管理员(安全员)施工设备联系函□符合□不符合4 司机是否签订责任书并进行公示,是否持证上岗设备管理员(安全员)安全责任书特种作业证□符合□不符合5 电梯电锁、电梯外笼门锁是否完好并规范使用设备管理员(安全员)现场实体检查□符合□不符合6 电梯卸料平台是否按公司要求搭设设备管理员(安全员)现场实体检查□符合□不符合7 各种联动保险、安全限位装置是否完整有效设备管理员(安全员)现场实体检查□符合□不符合8 运转记录、交接班记录是否齐全司机运转、交接班记录□符合□不符合9 塔机垂直度沉降观测是否定期观测,并有记录施工、技术负责人沉降观测记录表□符合□不符合十吊篮1 是否有安装方案,审批手续是否齐全施工、技术负责人安装方案□符合□不符合2 操作人员是否正确使用安全带安全员现场实体检查□符合□不符合3 配重数量和固定方式是否符合要求设备管理员(安全员)现场实体检查□符合□不符合4保险绳是否符合要求,棱角接触部位是否有防护措施设备管理员(安全员)现场实体检查□符合□不符合十一临时用电管理1 工地临电是否配置专职电工执行经理现场实体检查□符合□不符合2 施工方案编制审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合3 临时用电过程资料管理是否符合规范要求安全员临时用电资料□符合□不符合4 楼层用电、楼梯照明是否符合公司要求做法安全员现场实体检查□符合□不符合5生活区用电系统配置是否符合要求,宿舍是否安装限电控制器安全员现场实体检查□符合□不符合6配电箱、电缆使用管理及各类接地和防雷是否符合规范要求电工现场实体检查□符合□不符合7 各级配电箱内电器配置是否符合规范要求电工材料员现场实体检查□符合□不符合8 日常巡查记录是否齐全电工巡视记录表□符合□不符合十二预防高处坠落管理1 整体策划、布置是否符合要求施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合2 外围二次结构是否随主体同时施工施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合3阳台采光井等临边或高处作业的人员是否有可靠的操作平台及安全保护栋号施工员现场实体检查□符合□不符合4现场临边防护是否完整,半封闭阳台防护是否设在外侧栋号施工员现场实体检查□符合□不符合5木工临边支模、二次结构支模是否有可靠的操作平台和安全保护木工施工员现场实体检查□符合□不符合6大模板剪力墙混泥土浇筑是否有完整的操作平台及走道木工施工员现场实体检查□符合□不符合7主体结构电梯井是否采用整体式定型化操作平台,施工后是否做到层层防护木工施工员现场实体检查□符合□不符合8钢筋绑扎作业是否有可靠操作平台,是否存在使用方木钢筋施工员现场实体检查□符合□不符合9高处临边作业人员是否进行识别,安全带发放是否及时安全员安全带发放记录□符合□不符合10人货梯是否安装呼叫器,是否存在随意打开现象安全员现场实体检查□符合□不符合插销上方是否进行封闭,插销是否进行限位安全员现场实体检查□符合□不符合人货梯门安装是否规范,门扇与固定柱间距是否小于10CM,插销方式是否为上下反向限位安全员现场实体检查□符合□不符合人货梯门中间部位是否采用1.8米高模板封闭安全员现场实体检查□符合□不符合11电梯井道竖向洞口防护是否采用上翻式定型化防护门安全员现场实体检查□符合□不符合结构分段施工时高差部位是否同步做好临边防护安全员现场实体检查□符合□不符合室内风井主体施工时是否预留部分底筋,平面防护是否完整,装饰阶段竖向洞口防护是否完整安全员现场实体检查□符合□不符合楼层各预留洞口防护是否规范,并紧随作业层安全员现场实体检查□符合□不符合12 脚手架离墙间距是否控制在300MM内,作业层脚手板满铺,不得使用挑头板安全员现场实体检查□符合□不符合卸料平台制作安装是否规范,周边或底部是否设有防坠措施安全员现场实体检查□符合□不符合13 安全通道标识是否明显,指向是否明确安全员现场实体检查□符合□不符合至楼层、作业面、塔机等通道是否畅通安全员现场实体检查□符合□不符合14 重要典型临边洞口部位是否设有防坠警告、警示安全员现场实体检查□符合□不符合15 项目部安全带购置是否到位,视工程规模是否储备5条以上速差式安全带备用材料员现场实体检查□符合□不符合十三预防物体打击管理1安全通道、施工道路、加工车间、临设等整体策划、布置是否符合要求施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合2各部位垂直、交叉作业时是否设有可靠的安全防护措施施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合3外架提升前,各楼层外围空调板、飘窗板、线条等临边部位建筑垃圾是否清理到位栋号施工员现场实体检查□符合□不符合4脚手架架体上是否随意堆放材料,架体内建筑垃圾清理是否定期及时清理栋号施工员现场实体检查□符合□不符合5临边拆模作业是否规范,周转材料堆放是否安全,严禁留有悬空板木工施工员现场实体检查□符合□不符合6大模板等各类材料吊装作业是否规范,指挥人员是否跟踪到位木工施工员现场实体检查□符合□不符合7固定作业点(钢筋、木工、水电加工区)防坠棚是否全数搭设到位安全员现场实体检查□符合□不符合坠落区域内的办公、生活、生产等所有临时设施防坠棚是否全数搭设到位安全员现场实体检查□符合□不符合入主楼、人货梯安全通道,紧邻主楼的施工通道,临街建筑人行通道等防坠棚是否全数搭设到位安全员现场实体检查□符合□不符合8坠落区域与场地、通道是否进行有效隔离,人员是否可随意进入安全员现场实体检查□符合□不符合高层建筑外立面是否设置一道以上防坠挑网,挑网清理是否及时安全员现场实体检查□符合□不符合9各阶段临边部位施工时建筑材料堆放是否安全施工员现场实体检查□符合□不符合临边作业人员是否存在高空抛物等违章现象施工员现场实体检查□符合□不符合10吊索、吊具器材是否正确使用并及时报废更新换,吊笼制作是否合格,是否全封闭使用安全员现场实体检查□符合□不符合散料吊装是否采用有警戒线吊笼,吊装时材料是否超出警戒线,长短料是否混绑吊装安全员现场实体检查□符合□不符合11架体立面、层间、底部隔离防护是否完整有效,整体爬架立面是否有增设一道安全平网安全员现场实体检查□符合□不符合12脚手架搭拆时下方区域警戒措施是否到位安全员现场实体检查□符合□不符合塔机吊运、装拆、顶升作业时下方区域警戒措施是否到位安全员现场实体检查□符合□不符合13 重要、典型部位是否设有防物体打击警告、警示安全员现场实体检查□符合□不符合14 项目部是否存在采购、使用劣质安全防护用品,购置是否及时材料员现场实体检查□符合□不符合十四基坑管理1 施工方案编制审批(论证)是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合2 基坑是否定期进行变形观测,有无记录施工、技术负责人变形监测记录表3 基坑边2米以内是否堆放材料安全员现场实体检查□符合□不符合十五后勤安全管理1 工人体检活动是否开展,并有记录综合管理员体检记录表□符合□不符合2 食堂、商店是否存在过期、变质食品综合管理员实体检查□符合□不符合3 宿舍是否存在私拉乱接,使用大功率电器综合管理员现场实体检查□符合□不符合整体评价合格率:(共99项)□受控(80%以上)□关注(80%%以下)□严重关注(65%以下)□拉闸(50%以下)。