长江传媒2019年经营成果报告

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600757长江传媒2023年三季度财务指标报告

600757长江传媒2023年三季度财务指标报告

长江传媒2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为19,055.73万元,与2022年三季度的10,267.46万元相比有较大增长,增长85.59%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率(%) 9.91 4.85 8.63 6.85长江传媒2023年三季度的营业利润率为12.99%,总资产报酬率为5.77%,净资产收益率为8.63%,成本费用利润率为14.50%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,279,106万元,经营资产的收益率为6.07%,而对外投资的收益率为18.34%。

2023年三季度营业利润为19,421.82万元,与2022年三季度的12,477.72万元相比有较大增长,增长55.65%。

以下项目的变动使营业利润增加:信用减值损失增加4,684.92万元,公允价值变动收益增加750.67万元,财务费用减少1,047.06万元,研发费用减少37.7万元,共计增加6,520.35万元;以下项目的变动使营业利润减少:投资收益减少734.29万元,其他收益减少172.61万元,资产处置收益减少21.32万元,营业成本增加8,069.53万元,销售费用增加4,386.22万元,管理费用增加1,874.38万元,资产减值损失增加876.25万元,营业税金及附加增加69.59万元,共计减少16,204.2万元。

各项科目变化引起营业利润增加6,944.1万元。

三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值2023年三季度流动比率为1.67,与2022年三季度的2.27相比有较大下降,下降了0.6。

2023年三季度流动比率比2022年三季度下降的主要原因是:2023年三季度流动资产为759,505.06万元,与2022年三季度的832,408.06万元相比有所下降,下降8.76%。

长江传媒:2019年年度股东大会决议公告

长江传媒:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600757 证券简称:长江传媒公告编号:2020-011长江出版传媒股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2020年5月28日(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座十六楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事长陈义国主持。

公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人,出席6人,逐一说明未出席董事及其理由;公司董事赵亚平、袁国雄,独立董事刘洪、段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书冷雪,总会计师王勇出席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司董事会2019 年度工作报告》审议结果:通过2、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司监事会2019年度工作报告》审议结果:通过3、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》审议结果:通过4、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019 年度财务决算的议案》审议结果:通过5、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2020 年度财务预算的议案》审议结果:通过6、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019 年度利润分配预案的议案》审议结果:通过7、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司2019年度报告及摘要》审议结果:通过8、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》审议结果:通过9、议案名称:《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》审议结果:通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明涉及以特别决议通过的议案情况:议案 6《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》、议案 8《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

长江传媒2019年管理水平报告

长江传媒2019年管理水平报告

长江传媒2019年管理水平报告一、成本费用分析 1、成本构成情况2019年长江传媒成本费用总额为688,075.3万元,其中:营业成本为561,565.33万元,占成本总额的81.61%;销售费用为63,770.25万元,占成本总额的9.27%;管理费用为68,340.58万元,占成本总额的9.93%;财务费用为-1,725.78万元,占成本总额的-0.25%;营业税金及附加为2,446.46万元,占成本总额的0.36%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)项目名称2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)成本费用总额 688,075.3 100.00 982,846.33 100.001,088,439.01 100.00 营业成本 561,565.33 81.61 847,933.76 86.27 953,609.1 87.61 销售费用 63,770.25 9.27 54,318.58 5.53 50,423.98 4.63 管理费用 68,340.58 9.93 64,723.63 6.59 71,353.16 6.56 财务费用 -1,725.78 -0.25 359.69 0.04 -153.02 -0.01 营业税金及附加2,446.460.362,721.380.283,071.230.282、总成本变化情况及原因分析长江传媒2019年成本费用总额为688,075.3万元,与2018年的982,846.33万元相比有较大幅度下降,下降29.99%。

以下项目的变动使总成本增加:销售费用增加9,451.67万元,管理费用增加3,616.94万元,共计增加13,068.61万元;以下项目的变动使总成本减少:营业税金及附加减少274.91万元,财务费用减少2,085.47万元,资产减值损失减少19,110.84万元,营业成本减少286,368.43万元,共计减少307,839.65万元。

江苏长江传媒有限责任公司_企业报告(供应商版)

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本报告于 2023 年 08 月 16 日 生成
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1.3.2 重点项目 重点项目
项目名称
招标单位
中标金额 (万元)
TOP1
盱眙县融媒体中心(机关)盱眙县 融媒体主平台年运行服务项目【盱 盱眙县融媒体中心 眙县融媒体主平台年运行服务项目】 单一来源采购公示
188.9
TOP2 海安市融媒体中心荔枝云年运维服 海安市融媒体中心
1.2 业绩趋势
近 3 月(2023-06~2023-08):
近 1 年(2022-09~2023-08):
本报告于 2023 年 08 月 16 日 生成
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近 3 年(2020-09~2023-08):
1.3 项目规模
1.3.1 规模结构 近 1 年江苏长江传媒有限责任公司的中标项目规模主要分布于 10 万元到 100 万元区间,占总中标数 量的 85.7%。500 万以上大额项目 0 个。 近 1 年(2022-08~2023-08):
4
淮安市涟水县融媒体中心软件系统 基础运行服务及功能服务采购项目
涟水县融媒体中心
单一来源采购公示成交公告
5
融媒体中心云平台建设项目采购结 果公告
南京市溧水区融媒体 中心
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
188.9 64.5 64.5 60.0 36.0
2022-12-08 2023-03-28 2023-03-17 2022-11-03 2023-06-20
27.8
现代化”县域调研行融媒体报道...
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
公告时间 2022-12-08 2023-03-28 2023-03-17 2022-11-03 2023-06-20 2023-07-10
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长江传媒2019年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2019年实现利润为81,878.29万元,与2018年的75,887.75万元相比有所增长,增长7.89%。

实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
3、投资收益
2019年投资收益为16,883.19万元,与2018年的23,375.76万元相比有较大幅度下降,下降27.77%。

4、营业外利润
2019年营业外利润为负1,460.59万元,与2018年负3,029.76万元相比亏损有较大幅度减少,减少51.79个百分点。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看,2019年的营业收入为767,126.48万元,比2018年的1,036,268.05万元下降25.97%,营业成本为561,565.33万元,比2018年的847,933.76万元下降33.77%,营业收入和营业成本同时下降,但营业成本下降幅度大于营业收入,表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
营业收入 767,126.48 -25.97
1,036,268.0
5 -7.74
1,123,186.34 0 实现利润
81,878.29
7.89 75,887.75
17.72 64,464.55
营业利润 83,338.87 5.6 78,917.51 27.95 61,680.01 0 投资收益 16,883.19 -27.77 23,375.76 26.95 18,413.7 0 营业外利润
-1,460.59
51.79 -3,029.76
-208.81
2,784.54
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年长江传媒成本费用总额为688,075.3万元,其中:营业成本为561,565.33万元,占成本总额的81.61%;销售费用为63,770.25万元,占成本总额的9.27%;管理费用为68,340.58万元,占成本总额的9.93%;财务费用为-1,725.78万元,占成本总额的-0.25%;营业税金及附加为2,446.46万元,占成本总额的0.36%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%)
数值
百分比(%)
数值
百分比(%)
成本费用总额 688,075.3 100.00 982,846.33 100.00
1,088,439.0
1 100.00 营业成本 561,565.33 81.61 847,933.76 86.27 953,609.1 87.61 销售费用 63,770.25 9.27 54,318.58 5.53 50,423.98 4.63 管理费用 68,340.58 9.93 64,723.63 6.59 71,353.16 6.56 财务费用 -1,725.78 -0.25 359.69 0.04 -153.0
2 -0.01 营业税金及附加
2,446.46
0.36
2,721.38
0.28
3,071.23
0.28。

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