工装夹具周期检验计划表

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ISO22163工装管理控制程序

ISO22163工装管理控制程序

文件制修订记录1、目的对公司的工装在设计、制造、采购、验证、维护保养、计量、检查、封存、报废等过程以及工具管理进行有效控制,确保公司生产的产品质量产品实现满足规定要求。

2、适用范围本程序适用于公司工装以及工具的全生命周期管理。

3、术语和定义3.1工装:产品制造过程中所用的各种夹具、模具、专用检具、吊索具、辅具和工位器具的总称。

3.2工装设计任务书:由工装设计人员根据相关要求对工装设计提出并经评审、批准的指导性文件,是工装设计人员进行工装设计的依据。

3.3工装验证:验证工装符合工装设计任务书,满足工艺及使用要求,确保产品质量的过程,主要包括工装入库鉴定与生产验证。

3.4工装鉴定书:记录工装入库鉴定结果的一种文件。

3.5工装验证书:记录工装生产验证结果的一种文件。

3.6工装周期检查:按规定的周期对工装影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查。

3.7在用工装完好率:指在用完好工装数量占在用工装数量的百分比,用公式表示为:在用工装完好率=(在用完好工装总数/在用工装总数)×100%。

3.8公司工装分为生产工装、实验工装和安全类工装(如吊索具)三大类。

3.9其余术语和定义采用GB/T19001-2015《质量管理体要求》、ISO22163《技术规范》、IATF16949:2016《汽车质量管理体系标准》和GJB9001C《质量管理体系要求》及GJB1405A-2006《装备质量管理术语》中的术语和定义。

本程序采用GB/T19000-2008、IRISRev04标准附录5、附录6和GJB9001C标准附录D、GJB1405A-2006《装备质量管理术语》及IATF16949中的术语和定义。

4、职责4.1工艺技术组负责生产工装的归口管理与安全类工装的部分管理工作。

4.1.1负责建立、健全公司生产工装管理制度;4.1.2负责提交公司生产工装的需求计划;4.1.3负责建立公司生产工装管理台帐;4.1.4负责公司生产工装的封存(启封)、调拔、外借,并报公司领导审批;4.1.5负责指导和考核各班组生产工装的管理;4.1.6负责公司生产工装费用的管理;4.1.7负责组织新购单件关键生产工装配件及新开发生产工装的鉴定、验证;4.1.8负责编制公司生产工装周检计划,并组织相关职能组部门与生产班组进行周检;4.1.9负责库存生产工装的维护、保养;4.1.10负责设计的生产工装图纸的整理工作,并交产品开发组存档;4.1.11负责生产工装的报废工作。

IATF16949工装管理程序

IATF16949工装管理程序
工装保管台账
工艺装备盘点汇总报表
工夹量具定量检定合格证
易损工装更换计划
6.5工装设计修改
6.5.1当产品图纸更改后,工装使用单位应及时与此工装设计制造单位对相关的工装设计文件/资料(即工装图纸)进行修订。
6.5.2工装制造单位针对产品图纸更改作此工装的修改,进行工装返修作业。
6.6工装返修
6.6.1在使用过程中发现产品不合格,且由单位主管确认为工装原因造成的,或在使用、保存过程中发成工装零部件损伤影响工装使用精度的,由使用单位提出,鉴定站开具“工装返修单”,注明返修内容,由制造工程部以“生产准备定制合同”的形式安排工装返修。
6.3.3工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产,按《工装试用鉴定制度》进行。
6.3.4工装鉴定合格后应填写“工夹模具合格证”,“工装全尺寸检验报告单”由鉴定站保存。
6.3.5鉴定不合格的工装,由鉴定人员在“工装全尺寸检验报告单”上注明“不合格”字样,并按《工艺装备返修、报废管理》执行。
6.3.6鉴定合格的工装移交使用单位。其设计文件交档案馆归档。
5.2 采购部负责通用工装的订货与采购。
5.3 各使用单位负责自制工装的设计、制造和工装的正确使用、维护保养等工作;可对工装使用状况提出改进意见。
5.4计量部门负责工装的鉴定。
6.工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
NO
6.1工装需求提出
6.1.1各分厂根据产品制造工艺要求,在工艺规程中提出专用工装需求。
工装报废单
6.8工装复制
6.8.1因工装报废需要复制的工装,按6.6.3规定执行。
6.8.2因产品生产量增加、工装预备等需要复制的工装,由使用单位提出申请,由制造工程部批准,以“生产准备定制合同”的形式安排定制。

工装治具管理规范

工装治具管理规范

工装治具管理规范编制:郑小兵审核:何占科批准:受控状态:持有人:1目的为对工装治具进行有效控制和管理,确保工装在设计、制作、加工、验收、保管、维护、使用以及报废处理等过程中满足产品加工质量要求,特制定本程序。

2范围适用本公司所有的工装治具的管理控制。

3职责工程部为工装治具的管理部门,负责工装治具设计、制作、验收、保养、报废、建档和维护管理等工作。

生产部为工装治具的使用部门,负责工装治具的领用、日常点检、归还等工作。

4.作业流程:4.1工装治具的设计和制作4.1.1工程部根据产品的功能和外形以及研发提供的工装图纸,选择合适的工装结构和技术参数,并提供PCB样板与工装制作公司衔接,负责完成工装治具的设计。

4.1.2工程部根据生产、维修和检验的实际需要安排工装治具的委外制作。

4.1.3委外制作工装治具需填写《设备申购单》,走相应的审批流程。

4.2测试工装治具的验收和调试4.2.1工装治具到货后,由工程部对工装治具进行首次验收并根据研发部提供的工装治具接线图纸连接内部线路,校验合格的工装治具,才可投入使用。

4.2.2为了确保检测结果的有效性和测量准确度,工装治具应在使用的工作环境下校准/调试。

4.2.3工装治具在正常使用的工作环境下校准/调试符合研发给出的技术要求的为验收合格,合格品才能纳入工装治具管理中去;对于验收不合格工装治具,由工程部负责联系供应商对不合格工装治具进行改进、更换或者退货。

4.3工装治具的管理4.3.1工装治具校验合格,工程部应进行测试工装标识、编号登记,记入《设备管理台帐》。

4.3.2测试工装的命名、编号规则:命名方式:AFT-****-** 例:AFT-0001-01»四位设备编号各类治具对应字符:434工装治具的标贴: 工装标贴范例:4.4工装治具的使用4.4.1按照工艺指导的方法正确使用工装夹具,轻拿轻放,不可以私自改装工装夹具。

4.4.2使用前先按照保养方法进行检查治具,日常点检。

工具工装管理规定(5篇)

工具工装管理规定(5篇)

工具工装管理规定第一章工具管理和供应第一条外购工具入库前,由工具计划员填写入库单,仓库保管员核对工具的名称、规格、数量与入库单完全相符,外观完好无损后,方可签章验收。

如属精密仪器和量具,由保管员请托计量室进行鉴定,取得入厂合格证后,方可验收办理入库手续。

第二条库存工具应保证质量完好,帐物卡相符,并要定期盘点。

如发生盈亏或报废,造表报主管领导和财审部批准,年终进行一次性处理。

第三条各单位不得随意到外厂、外地采购和处理工具。

如有特殊情况,须经供应公司同意后,方能购置和处理,并按规定办理手续。

第四条工具发放实行以旧换新和按定额发放的办法。

发放业务只对各单位工具员,发放手续由工具库负责办理。

第五条万能量具凭计量室报废单,由使用单位工具员到仓库交旧换新办理领用手续。

因生产和工艺需要,车间的万能量具需要补充时,由使用单位提出计划,报供应公司和质量管理部门批准后,给予补充。

第六条贵重工具(金刚石、金刚石砂轮等)设专用卡片,需增补时,经供应部门负责人签字批准后发放。

使用单位必须珍惜爱护,严加保管。

凡属无故损坏或丢失,本人写出损坏、丢失报告,单位签署处理意见,办理完赔偿手续方可发放。

第七条供应公司负责对全公司工具进行调配。

工具计划员协调各单位业务关系。

第八条工具配备:机床工按机台配备;钳工、电工及其他工种按人员配备。

学徒工不配备工具,与师傅合用一套;电工未取得操作证以前不配备工具。

第九条公司内部人员调动,其工种不变者,办理转帐手续,工具可随人带走。

如工种变动,工具一律退回原单位工具室。

新工作岗位如需用的工具,由调入单位工具室重新按规定配备。

第十条离厂人员应到工具室办理工具移交手续,交清后工具员给予签字证明。

单位领导见工具员的证明后,方可在离厂手续单上签字。

不交或丢失工具者按丢失损坏赔偿规定处理。

第十一条各单位工具室必须建立健全“工具分类帐”和“个人专用工具帐”,及时将收入、发出、报废的工具按帐面要求记帐。

工具室库存工具要做到帐、物、卡相符,摆放整齐有序,库内要做到整洁卫生。

工艺装备的设计与验证制度 工艺工装管理制度

工艺装备的设计与验证制度 工艺工装管理制度

工艺装备的设计与验证制度………………………………………………………………………………1 范围本标准规定了专用工艺装备(专机)的总则与提出、设计和验证。

本标准适用于生产技术准备过程中专用工艺装备的管理。

2 总则2.1 专用工艺装备是贯彻工艺规程,提高产品质量的技术基础,是生产技术准备工作的重要环节,是提高劳动生产率、降低成本的重要手段之一,因此,专用工艺装备的设计要求应达到先进、可靠、经济、合理。

2.2 专用工艺装备范围系指生产车间进行生产活动中所需使用的专用工夹模具及专用设备。

如各种专用夹具、刀辅具、量检具、冷冲模、铸造模,以及自制专机、工位器具等。

3 专用工艺装备的提出3.1 专用工艺装备的项目由以下三个方面提出3.1.1 本公司工艺技术发展规划中下达的任务。

3.1.2 工艺人员在编制工艺规程时,按下列要求所提出的项目:a) 定型产品要备齐和提供全套工艺装备等。

b) 新产品试制及小批生产必不可少的工艺装备等;c) 在正常生产为了提高产品质量,提高劳动生产率所需的工艺装备。

3.1.3 各车间、各部门提出的专用装备等项目。

3.1.4 工艺装备设计选择规则参照JB/T9167.2-1998中的有关规定执行。

3.2 工艺人员在提出工艺上所需专用工艺装备时,需同时提出专用工艺装备设计任务书,经审批后进行设计。

3.3 各车间技术革新所需增加的自制专用工艺装备,一般由各车间自行解决,如确有困难时,可向工艺处提出设计任务书,经技术处处长审批后统一安排设计。

3.4 外协件所需工装,原则上由供方准备,必须由我公司准备的工装,由采购处与供方协商,提出外协件工艺装备设计任务书或“外协工艺装备明细表”,并由供方签字,经工艺处处长审批后统一安排设计。

3.5 产品零部件专用工位器具的设计原则是:凡车间自用的由车间自行设计,跨部门通用的由工艺部门负责设计。

3.6 质量处不能设计的复杂检具,由质量处提出“工装设计任务书”,工艺处纳入本处工作计划。

设计验证计划(DVP)

设计验证计划(DVP)


2015
13
试验方法按Q/WS 163005-2015执 ≤50ugC/g 行,具体等级要求按图纸及相关技 术文件执行。
甲醛含量 Q/WS 1630052015
14
在分析开始前,试样应在精度为 ≤10mg/kg 0.01g的分析天平上称重 ,每个1-1 聚乙烯瓶中均用吸量管加入 50ml的 去离子水。一旦试样挂在钩子上 , 瓶子应密封并存放在 (60±3)℃的 加热柜中3h±15 min。当达到测试 时间后,将瓶子从加热柜中取出 , 经过(60±10)min后温度下降至 (23±5)℃,再将样品从瓶中取 出,再进行一次无试样的空白测试 。
完成率
15 20 4
1
10 13 2
1
10 12 2
1
10 12 2
1
10 12 2
1
10 12 2
1
10 12 2
1
0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
OK数合计 NG数合计
2、频率33Hz或67Hz;
不可出现裂痕 、裂缝、变形
3、(无共振点)上下4H,左右2H,前后 及妨碍零件装配的现象 。
25
2H;(有共振点)上下3H,左右1.5H,
1
前后1.5H
注:各阶段英文字母代表的含义为 : 说明:
S:手工件; 编制:
A:工装件 :模具件 \试验未完成 ;
B:批产件:全序件\全部试验已完成 \认可完成

试样按表3中所规定的环境循环一次 伤
22
后,通过测量试样尺寸和观察试样

工装夹具管理控制程序

工装夹具管理控制程序

XX有限公司文件编号:CK-QP-23 版本:A实施日期:2017-7-29 修改次数:1 次工装夹具管理控制程序受控号:23#归口部门:生产部1.目的1.1规范工装夹具的申请、制作、管理、领取、使用、保养维护及报废过程,有效地控制工装夹具的制作成本,1.2提高工装夹具的利用率,使工装夹具处于良好控制状态,以满足开发和生产的需要。

2.范围适用于全公司所有工装夹具的管理3.术语定义工装夹具:指生产使用的模治具、夹具,辅助工具等4.职责4.1使用部门:负责工装夹具的日常保养和维修的申请、和保管;4.2模具部:负责公司工装夹具的制作,维修和报废后的统一处理;4.3技术部/生产部:负责公司工装夹具的可行性和评价分析,制作和外包申请,使用状态的巡视,维修和报废的确认;4.4品管部/生产部:负责根据技术图纸进行尺寸测量确认。

负责确认使用情况责任部门流程工作内容相关文件与表单申请部门工装夹具申请5.1.1 新品所需的工装夹具,由技术部工程师提出申请、评估由公司制作或委外制作。

《技术联络单》《工装夹具需求表》5.1.2 已制作的工装夹具维修由使用部门提出申请、由部门经理批准后,交由模具部门进行维修5.1.3由相关部门提出申请填写《技术联络单》,再经技术部工程师组织相关人员可行性评估后,进行制作《工装夹具需求表》技术部/生产部/模具部工装夹具的设计、制作5.2.1内部制作的工装夹具由技术部项目工程师组织相关人员进行评估并设计。

由模具部门进行制作、并由技术部确认完成时间。

5.2.2:委外制作的工装夹具由技术部提出委外申请,经总经理批准后进入采购流程。

由技术部门确认工装夹具制作完成时间。

技术部/品管部/模具部确认和验收5.3.1工装夹具制作完成后由技术部项目工程师提供工装夹具验收移交单。

制作部门连同工装夹具送工装管理员处,工装管理员送品管部、生产部进行验收、形成《工装夹具验收移交单》5.3.2外购工装夹具由技术部门提供工装夹具验收单、《工装夹具验收移交单》责任部门流程工作内容相关文件与表单物控部门提供工装图纸给相关项目工程师、工程师将图纸、验收单送工装管理员处,工装管理员送品管部、生产部进行验收连同工装夹具送品管部、生产部进行验收,形成《工装夹具验收移交单》工装图纸技术部/生产部工装夹具使用管理5.4.1验收合格的工装夹具交由使用部门工装管理人员进行保管。

工装夹具管理流程

工装夹具管理流程

工装夹具管理流程1. 目的有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过程的控制,确保工装夹具处于良好的使用状态,以保证产品质量,特制定本流程。

2. 适用范围适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。

3. 职责技术项目组:负责工装夹具的设计、组织评审。

生产技术部:是工装夹具的归口单位,负责制造、维修、验收及管理,并建立台账,安全保管。

质量管理部:工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。

生产车间:负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。

采购部:负责委外工装夹具的采购。

财务部:负责工装资产的管理、盘点。

4. 流程工装设计4.1.1 技术项目组根据新产品开发及生产的需要,提出工艺装备清单和技术要求,组织工艺装备的设计工作。

需委外设计加工的工装,技术开发部提供产品接口信息及技术要求。

4.1.2设计人员在规定的时间内完成设计后,组织相关人员对工装可行性进行评审,经工装工程师会签,交总工程师批准。

4.1.3每套工艺装备图纸交技术资料员建立档案,发放、更改、换版、管理具体按照《文件和资料控制程序》相关条款执行。

制造4.2.1 自制的工艺装备由工装工程师根据技术图纸、生产制造计划、工装制造周期、安全库存编制工装制造计划。

每月5日前下发生产部相关领导。

4.2.2于1个工作日内做好工装下料计划并交采购部分管人员。

4.2.3采购员于3个工作日将所需材料采购回来。

(特殊情况因生产急要的需当天采购到位)4.2.4 工艺装备加工完成后,由制造部门填写“工艺装备检验通知单”,连同工装一起交工装鉴定站进行验证。

委外制造4.3.1对不具备自行设计和制造能力的工艺装备,由技术项目组填写“工艺装备委外设计、制造/修理申请单”,报主管副总经理批准,由采购部选择、确定合适的制造商,项目工程师评审,应充分考虑对方设计和机械加工能力,关键的工艺装备委外加工需同制造商签定《工艺装备验收技术协议》,并跟踪其设计、制造、检测的质量和进度,将跟踪情况记录于“工艺装备协议跟踪记录表”上。

工装夹具年度总结及计划(3篇)

工装夹具年度总结及计划(3篇)

第1篇一、年度总结1. 工装夹具的运行情况在过去的一年里,我司工装夹具的运行情况总体良好。

通过不断优化设计和改进工艺,工装夹具的稳定性和精度得到了显著提升。

在提高生产效率、降低不良品率等方面发挥了重要作用。

2. 工装夹具的维护保养为了确保工装夹具的正常运行,我们制定了严格的维护保养制度。

全年共进行了8次大保养,针对螺丝、弹簧、顶针等易损件进行了检查和更换,确保了工装夹具的功能良好。

3. 工装夹具的改进与创新针对生产过程中出现的问题,我们积极开展工装夹具的改进与创新工作。

全年共完成10项改进项目,有效提高了工装夹具的适用性和可靠性。

4. 工装夹具的管理与培训加强工装夹具的管理,我们制定了《工装夹具管理制度》,明确了各级人员的职责。

同时,开展了多场工装夹具使用培训,提高了员工对工装夹具的维护保养意识。

二、存在问题1. 部分工装夹具设计仍有不足,存在一定的改进空间。

2. 工装夹具的维护保养工作仍有待加强,部分员工对保养知识掌握不足。

3. 工装夹具的更新换代速度较慢,无法满足日益增长的生产需求。

三、年度计划1. 工装夹具的设计与改进针对现有工装夹具的不足,我们将继续优化设计,提高其适用性和可靠性。

全年计划完成15项设计改进项目,提升工装夹具的整体性能。

2. 工装夹具的维护保养加强工装夹具的维护保养工作,提高员工对保养知识的掌握。

全年计划开展10场工装夹具使用培训,确保工装夹具的正常运行。

3. 工装夹具的更新换代加快工装夹具的更新换代速度,满足生产需求。

全年计划采购5套新型工装夹具,提高生产效率。

4. 工装夹具的管理与优化完善工装夹具管理制度,明确各级人员的职责。

加强对工装夹具的日常管理,确保工装夹具的良好运行。

四、预期目标1. 工装夹具的稳定性和精度得到进一步提升,降低不良品率。

2. 提高生产效率,缩短生产周期。

3. 提升员工对工装夹具的维护保养意识,降低故障率。

4. 工装夹具的更新换代速度加快,满足生产需求。

检具内部校准通用规程

检具内部校准通用规程

1.1.为保证自制检具、夹具等有效管理,并使产品质量得以保证,特制订本内部检具校准规程。

2.0SCOPE 范围2.1适用于MMK公司内部所有自制检具、夹具等。

3.0DEFINITIONS定义None 无4.0REFERENCE DOCUMENTS参考文件4.1测量仪器管理程序5.0RECORDS 记录5.1检具内部校准报告6.0RESPONSIBILITY职责6.1计量员负责内部校准工作,作好记录并发出内部校准报告。

6.2计量员负责制定内部检具校准规程,提交质量经理审核内部校准报告。

7.0PROCESS 流程7.1 人员资格要求实施内部校准人员应经过必须经过相关的仪器校验技能培训,且能熟练操作测量室各种检测设备。

7.2校准计划及周期计量人员根据《量具登记表及校验计划》要求,合理制定自制检具、夹具的校准周期,一般检具为一年,夹具为验收时一次性校准,对到期需内部校准的自制检具实施内部校准。

7.3校准使用工具及设备CMM卡尺千分尺卷尺量块大理石无水酒精防锈油等7.4校准环境要求为保证检具测量的准确性,要求内部校准时,检具需要实验室环境内放置4小时以上,以减少因温湿度而影响到测量精度。

实验室的环境温度控制在20±5℃,湿度40%-80%内。

7.5校准说明7.5.1 外观检具、夹具的使用面应无锈蚀、碰伤或其它缺陷。

使用中检具不应有影响使用准确的外观缺陷。

1制造厂名或商标(自制的可以不表明这项,见图纸);2检具的基本尺寸和公差代号;3检具的用途代号(单头双极限量规可以不标志):T----表示通规的用途代号;Z----表示止规的用途代号。

4检具应经过稳定性处理,应有出厂检验报告,图纸,操作说明等信息。

7.5.2实施校准1. 为保证校准的准确性,待校检具需在实验室环境内放置4小时以上。

2. 校准仪器的选择根据被校准检具的尺寸公差选用检定仪器。

其原则为:测量仪器的分辨率是被测量尺寸公差的10 倍。

3.根据图纸标注的尺寸,对测量件关键尺寸进行校准。

工装模具周期检验与维护规范

工装模具周期检验与维护规范

工装模具周期检验与维护规范1、目的对工装、模具进行周期检验,确保满足产品工艺、技术要求。

为不断持续提高产品质量水平提供有效的生产前期保障。

2、范围适用于生产用模具、工装夹具等工艺装备的周期检验。

3、鉴定周期主要工装模具鉴定周期见下表:序号鉴定内容鉴定周期1 清洁防锈每批完成后2 水路,电路3个月3 其它6个月4、检验程序4.1批量生产产品的工装模具,由模具员根据模具检验周期规定及模具实际生产使用频次编制《工装模具检验/维护计划》,组织周期检验。

4.2凡符合下列情况之一,使用单位可随时提交工装模具检查:1)、工装磨损,已不能满足产品使用要求的。

2)、产品、砂芯外观、尺寸偏差超出允许范围。

3)、操作不当,造成工装模具损坏不能正常使用的。

4)、工装模具停用半年以上(含半年),重新使用的。

4.3模具管理员负责按第五项“技术要求”对工装模具进行检验,并填写“工装模具检验/维护记录表”。

4.4检验为合格工装,鉴发《合格证》。

检验为不合格的工装,进行评审处理。

4.5正常周期检验不应影响正常的生产进度。

5、技术要求:5.1.模具产品的加工基准面磨损极限偏差为最小加工余量的12%。

芯头处的磨损极限偏差不大于芯头间隙的30%。

5.2模具工作面表面粗糙度应达到Ra1.6μm,不允许存在多肉、缺肉及加工刀痕的存在,不允许存在影响起模和使用性能的缺陷。

模具分型面表面粗糙度应达到Ra6.3μm,不允许存在影响合模和造型合箱的缺陷存在。

5.3芯盒的合模间隙应≤0.3mm。

合模后错边、错箱量应小于0.2 mm。

芯盒上的抽块应定位准确、抽动平稳、安装牢固。

顶杆及排气塞装配后凸出或凹下应≤0.5mm。

5.4工装模具配合定位销直径磨损极限偏差不大于制造公差下偏差的二倍,定位套孔的直径的磨损极限偏差不大于制造公差上偏差的二倍。

出气孔铣刀直径的磨损极限偏差为直径不大于2mm。

5.5工装模具上产品标识及铸造日期标识应完整、清晰、无缺陷,安装字块凸出或凹陷产品所在面≤0.5mm。

iso9001-各部门内审检查表

iso9001-各部门内审检查表
□合格□不合格□建议项
设计输出是否及时、完整
抽查2个产品,是否编制并及时输出了产品规格文件、BOM表等文件资料。
□合格□不合格□建议项
这些文件是否通过审批
抽查2个产品的文件
□合格□不合格□建议项
是否进行设计评审、确认、验证
是否进行了确认确认的时间和方法恰当吗能确保产品满足预期要求确认的结果及跟踪措施是否予以记录
检查方法
审核证据
判定
职责权限和沟通
了解该部门的组织机构图和工作流程。
问询部门负责人或查看文件
□合格□不合格□建议项
6
质量目标的落实
查上年质量目标落实情况。未完成目标的,是否采取了措施,可查看来年工作计划或对策。
□合格□不合格□建议项
确定本部门工作岗位所必要的能力要求
检查部门岗位说明书,是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。
□合格□不合格□建议项
是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。
体系文件是否受控如何控制是否可提供整体清单
□合格□不合格□建议项
所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信息
□合格□不合格□建议项
文件创建和更新的控制
文件的审批和核准是否都有
□合格□不合格□建议项
什么人对文件有修改权限是否会被随意修改
□合格□不合格□建议项
□合格□不合格□建议项
是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。
体系文件是否受控如何控制是否可提供整体清单
□合格□不合格□建议项
所有的文件是否有明确的标识,编号,版本等信息
□合格□不合格□建议项
文件创建和更新的控制
文件的审批和核准是否都有
□合格□不合格□建议项

工装夹具管理制度范本

工装夹具管理制度范本

工装夹具管理制度范本第一章总则第一条为了规范工装夹具的使用和管理,提高使用效率和延长使用寿命,保障生产的正常进行,制定本工装夹具管理制度。

第二条本制度适用于本单位的所有工装夹具及相关设备的管理和使用。

第三条工装夹具是指用于生产过程中固定设备、定位组件等的工具、夹具和模具。

第四条工装夹具的管理原则是统一管理、合理利用、定期检修、严格控制。

第五条工装夹具的管理目标是:确保工装夹具的完好、有效、准确地使用,提高生产效率和质量,降低成本,节约资源。

第六条工装夹具管理的责任部门是设备管理部门,具体负责工装夹具的日常管理工作。

第七条工装夹具的保管人员是指被授权保管工装夹具的责任人员,负责工装夹具的日常保养、保管和使用工作。

第八条工装夹具的领用人员是指需要使用工装夹具的责任人员,负责按照规定使用工装夹具,并按时归还。

第九条所有工装夹具必须上锁保管,严禁私自使用、借用、乱放、私自更改、私自修理或丢失。

第十条工装夹具的使用人员必须经过培训,掌握工装夹具的正确使用方法和注意事项。

第二章工装夹具的管理和保管第十一条工装夹具的保管人员必须进行工装夹具的清点、记录和登记工作,确保工装夹具的数量、型号和状态的准确性。

第十二条工装夹具必须单独存放,严禁与其他物品混放。

第十三条工装夹具保管人员必须负责工装夹具的定期检查和保养工作,确保工装夹具的完好和可用性。

第十四条工装夹具的借出必须填写借用申请表,由保管人员审批后方可借出。

第十五条借出工装夹具的使用人员必须按照规定使用,不得私自更改和拆卸工装夹具。

第十六条借用工装夹具的使用人员必须按照约定的时间归还,并经保管人员核实后方可确认归还。

第十七条工装夹具报废必须经过设备管理部门的审批,填写报废申请表,注销工装夹具的使用记录。

第十八条工装夹具的丢失必须及时报告设备管理部门,并进行调查处理,确保相关责任人承担责任。

第十九条工装夹具的维修必须由设备管理部门指定的维修单位进行,维修记录必须详细登记。

工装工具管理规范

工装工具管理规范

工装工具管理规范1目的1.1确保工艺装备和工位器具的及时供应和合理使用,以保证生产的正常进行,提高生产效率和标准化程度。

2适用范围2.1工艺装备:包括生产检测用的辅助工具、模具、夹具、刀具刃具、量具检具等。

2.2工位器具:指在生产流转过程中用以存放产品或工具的各种装置,包括工具箱、料箱、工具架、料架、运输小车、托盘等。

3职责3.1工艺科:负责专用工艺装备和工位器具的设计,负责工装的编号、列表及定期质量检查,负责工位器具的验收。

3.2采购部门:负责标准工艺装备和工位器具的采购。

3.3检验部门:负责工艺装备的验收。

3.4使用单位;负责工艺装备和工位器具的正确使用和日常维护保养。

4工作程序4.1工艺装备的分类(分为标准及专用两类)4.1.1标准工艺装备。

是指国标、行标中涉及到的已定型的,如丝锥板牙、钻头、标准切削工具等,可通过采购获得。

4.1.2专用工艺装备,是指非标准的,需经专门设计,仅能适用于一定产品或零件加工的工艺装备。

4.2工艺装备的配置4.2.1新产品在设计验证通过后,设计部门根据该产品的要求和特点考虑生产过程的方便性,提出专用工艺装备的配置建议,并明确主要技术要求,它们包括模具、夹具、焊D胎、装配胎具、钻具等。

4.2.2工艺科根据设计部门的建议或现行工艺现状,考虑产品质量要求和生产效率,负责专用工装的设计、绘图、组织制造。

4.2.3各生产单位,提出标准工装需求数量、种类,经工艺科批准后,由采购部门负责采购,做到及时供应、合理储备。

4.3工艺装备的验收4.3.1外购进厂或制造完工的工装,由检验部门依据采购单据或图纸对其主要尺寸、外观、装配精度等进行检验。

在入库单据中签字以示验收合格。

重要的工装(如模具、关键工序的工装等)需要经过试用验证,在保证安装正确、牢固的前提下,试做规定数量的样品,以样品的检验单据,做为验证合格的依据。

4.4工艺装备的编号、列表、贮存、出入库4.4.1经验收合格的工装,入工艺科工装库,由工艺科在其显眼位置用钢码打上编号,列人《工艺装备管理表》,并注明工装的类别(重要、一般),重要工装需建立履历卡。

控制计划编制

控制计划编制

14控制计划编制项目组长的批准签字作为样件控制计划有效发布的依据,发放到样件制造现场以及相关员工的培训依据,作为零部件检验和样件制造、样件检验的规范,不需要敲“受控”章。

若需要,项目组长组织相关员工的培训。

试生产控制计划:(1)零部件抽样频率:外观项目:按照AQL=关键尺寸/非破坏性的关键功能检验:按照AQL= 一般尺寸:按照AQL= 破坏性功能检验:2pcs/批其中批次的定义按照定单进行定义。

测量系统:现场扭矩系统的校验周期:1个月;对于MSA分析的量具: MSA 分析频率为1次/生产月;统计技术应用:控制图分析频率:1次/班在制品/半成品检验:关键尺寸检验:制造部部按照AQL=执行一般尺寸检验:制造部按照AQL= 批量验证:A、最终检验:制造部:外观检验/检具检查项目执行100%全检,并将缺陷记录在“缺陷单”上质量部:按照每小时5件的频率对外观检验/检具检查项目执行检验,并记录在“检验记录表”上。

关键尺寸检验:质量部按照AQL=执行一般尺寸检验:质量部按照AQL=B、COP爆破频率---每班1组C、其它破坏性功能验证---每班1件D、产品审核频率---每个发货批发布:试生产控制计划经量产启动工程师批准签字后,产品工程部助理按照受控文件控制方法进行发放。

相关职责工程师负责依据控制计划及相关要求制定作业指导书,并量产启动小组组织员工培训。

生产控制计划: (1)零部件抽样频率:外观项目:按照AQL=关键尺寸/非破坏性的关键功能检验:按照AQL= 一般尺寸:按照AQL= 破坏性功能检验:1pcs/批测量系统:现场扭矩系统的校验周期:按照《传感器式螺纹付装配系统检测作业指导书》规定的频率执行。

对于MSA分析的量具: MSA 分析频率为1次/年;统计技术应用:控制图分析抽样频率:5pcs/班在制品/半成品检验:关键尺寸检验:制造部部按照AQL=执行一般尺寸检验:制造部按照AQL=Autoliv (Shanghai) Vehicle Safety Systems Co., Ltd.主控文件以电子版本保存并提供给全体成员使用主控文件的打印拷贝仅作参考控制计划编制与抽样标准第3页共5页批量验证:A、最终检验:外观/一般尺寸检验:按照AQL= 关键尺寸检验:按照AQL= 一般尺寸检验:按照AQL=B、COP爆破频率--- COP爆破频率---每班1件C、其它破坏性功能验证---每班1件D、产品审核频率---按照《产品质量审核指导书》规定的频率执行发布:生产控制计划经质量经理批准签字后,产品工程部助理按照受控文件控制方法进行发放。

工装管理规定

工装管理规定

一、目的:为了更好的执行《工装模具管理規定》,按照加强对工装模具、量检具的管理及日常维护、保养,以确保现场所使用的工装有效准确、以保证产品质量。

二、定义及适用范围:本规定中的工装指铸造生产中所用的全部通用工装和专用工装及工装厂所有在制和维修的工装,包括全部产品的装配型板、模具、芯盒、通用砂箱、射芯板、吹胺罩等及检测所用的专用量具、检具、工夹具等。

三、工装的设计、制作、验收:工装模具的设计、制造、验收程序按《工装模具管理規定》进行。

四、工装检查、验证:4.1工装检查:工装制作完成后,由品管部负责进行外观、尺寸及装配精度的检验,并出具《工装尺寸检测报告》。

工装需修改时按技术部《模具修改通知单》规定的内容,由模具车间修改。

修改后的工装由品管部负责对修改部位重新检测相关尺寸,并出具《工装尺寸检测报告》。

工装的日常检验指生产过程中的周期性检验,由品管部负责完成(可通过检查铸件来鉴定模具、芯盒的质量状态),按照规定的检验项目、方法、周期及频次执行,并出具相应《尺寸检测报告》,检验不合格时,由技术部确认,生产部安排重新制作或修改。

4.2工装验证:模具验证----包括工艺方案验证及尺寸精度验证。

当重大过程参数、工艺流程、生产设备、工艺方案及产品材料发生更改时必须进行工艺工装的再次验证。

由技术部负责进行工艺参数及生产过程的设计和跟踪,生管部组织试验、品管部负责模具验证的过程检验和铸件最终检验,并出具相关报告。

验证合格后模具交付模具库管理。

过程检验:包括过程参数执行、过程检测。

最终检验:包括铸件理化检验、解剖、X-探伤、全尺寸等。

模具验证合格是指试制出合格铸件,经检查铸件尺寸、外观及内在质量符合要求,并经过小批量试生产,达到规定的成品率。

专用量检具及工夹具验证----以其使用性能、使用精度为主要验证项目。

验证合格,出具《合格证》,由使用单位建帐管理。

五、工装的日常维护和保养:铸造厂归口负责已入库工装、模具的日常管理工作。

2-VDA6.3检查表P1-P7 红皮

2-VDA6.3检查表P1-P7   红皮

效检查、PPA-时间、软件版本)。 开发放行的方法应符合顾客要求,出现偏差情 -采购放行、供方批准和变更截止的期限
况时应与顾客澄清。 应计划与采购范围相关的活动,并与整体时间计划一致。 外 -将风险最小化的方法(QFD,FMEA:统计试验设计
包的过程和服务也是项目策划的一部分。
、例如:DOE、谢宁实验设计、田口实验设计)
最低要求
示例
对于要开发的产品,所有相关的要求都已经明确。 对于集成(嵌入式)软件的产 产品/过程开发
品来说,还需规定产品硬件与软件之间接 口的要求。对这些产品应执行要求管理 ⁻询价文件
措施。 组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以及法律法规要 求 -合同文件

-要求规范(产品,过程)
组织必须考虑并应用产品和过程相关的以往经验的要求。 必须在内部要求、顾客 -顾客要求
是否详细策划了产
-详细的原型件/试生产计划
品和过 程开发的
-定期检查开发进度状态(评审)
活动?
-针对投资(设施,设备)的项目计划
-产品和过程开发所有阶段的物流策划,包括包装
-备件方案 产品开发
-可靠性试验、功能试验、试生产的详细策划
-开发阶段样件的截止日期 过程开发
-性能检测的时间、模具计划(脱模件)安排
FMEA)时, 应将落实生产任务的生产场所纳入进来。 在相关文件(FMEA等)中定 -防错原则 产品开发
义和识别的特殊特性,并采取措施保障确保 符合性。 总体计划必须包含针对组件 -检验计划
、总成、分总成、零部件、软件、和材料的 检测计划,还需考虑原型件和试生产
产品和过程开发计 阶段的制造过程。所有采购的产品 和过程应考虑在内。确保在供应链中落实产品
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