生产管理工序产品首检记录表
生产过程检验记录表 (试行版)
滨州中顺内燃机配件有限公司 Binzhou China internal combustion engine fittings Co.,Ltd
生产过程检验记录表
厂家代码 生产批号 生产日期 工序班长 首检(Ⅱ) 自检 QC号 工序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 检查 项目 外观 外径 内径 高度 槽宽 槽深 孔直径 孔距 形状 外径^ 内径^ 高度^ 槽宽^ 槽深^ 孔直径^ 孔距^ 与加工图纸零件截面一致 规格/公差 表面无缺陷、裂纹;分母线平 整;圆弧过度光滑、无棱边。 检验方法 目视 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 目视 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺
表格编号: QR- DUPRO 2017 No.: 检验员 检测日期 末检 QC 备注
8:00 9:00 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 自检
不 对 改 合 应 善 格 流 状 现 程 况 象 单 1、各工序每次加工产品时按要求填写本记录表(每个型号一张\天)。 2、首检(Ⅰ ):同一产品上午加工前检测 首检(Ⅱ):同一产品下午加工前检测 末检:同一产品当天下班或者产品加工完成时检测。 3、操作员首检时发现产品相关尺寸与规定尺寸不符,应告知生产负责人。 4、巡检人员巡检过程中发现相关尺寸与规定尺寸不符,应记录不合格现象,同时填写整改流程单提交车间生产负责人并跟踪改善状况。对存在问题的产品根据实际情况要求生产部门标示隔 离、返修、报废。 5、本记录表由巡检人员下班前10分钟收取,与整改流程单一并送交质保部门存档。 6、工序代码: 压制:10 倒角:20 钻孔:30
首末件检验记录表
1、产品新开机生产时,由最终工序准备好5个样件置于待检区,并通知IPQC检验员,检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。
重庆远博机械有限公司
首末件检验记录表
编 号:JC-PJ-JL12001 版 本:A/0 制定部门:JC-PJ-JL12001 制定日期:2014.11.22
首件 代码号
产品名称
信息 □开机首检
□修模首件 □转产首件
□生产参数变更 □材料变更 □其他:
项目
检验标准
首件
1
2
加工工艺
班组
□工程图纸 □标准样件 □制
检验依据 程检验标准 □产品标准 □其
判定它 末件25 Nhomakorabea判定
生产日期 检验时间
时分 备注
检查 记录
尺寸
外观
□少孔 □开裂 □变形 □起皱、叠料 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □尺寸 □焊渣
最终判定结果
□合格 □不合格
是否同意量产: □是 □否
检验员签名:
注意事 1、所有项目均需连续检查最少5件。 项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时,由最终工序准备好5个样件置于待检区,并通知IPQC检验员,检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
金加工工序检验记录表
合格不合格
3
合格不合格
4
合格不合格
5
合格不合格
6
合格不合格
7.
合格不合格
8.
合格不合格
9.
合格不合格
检验结论:
检验员:日期:年月日
不合格品处置:
检验员:日期:年月日
复检结论:
检验员:日期:年月日
过程检验记录表(金加工)
编号:KN/SC-16-02指令单号:
产品名称
生产日期
年月日
生产数量
抽样量
图号
操作者
产品名称计划数量生产时间年月日图号生产数量操作者序号检验项目检验结果单项判定1合格不合格2合格不合格3合格不合格4合格不合格5合格不合格6合格不合格7
首检记录表(金加工)
编号:KN/SC-16-01指令单号:
产品名称
计划数量
生产时间
年 月 日
图号
生产数量
操作者
序号
检验项目
检验结果
单项判定
1
合格不合格序号检验项目来自检验结果合格否1
合格不合格
2
合格不合格
3
合格不合格
4
合格不合格
5
合格不合格
6
合格不合格
7.
合格不合格
8.
合格不合格
9.
合格不合格
检验结论:
检验员:日期:年月日
不合格品处置:
检验员:日期:年月日
复检结论:
检验员:日期:年月日
首检记录表
□设计缺陷
□规格、标准缺陷
□检验标准缺陷
□机械缺陷
□工装、夹具缺陷
□生产及操作缺陷
具体情况说明
填表人
填表日期
说明:在生产过程中发生重大问题时使用,请做好根本解决措施,以防再次发生。
设计缺陷规格标准缺陷表日期说明
首检记录表
生产单位
检验日期
工序名称
检验时间
检验数据
检验结果
处理对策
备注:检验结果项填,合格√,不良×。
检验员
(收文单位),
产品名称:规格型号:在生产过程中遇见异常情况,希望贵部接到通知后在日内作出答复。
产品过程检验记录表
产品名称
产品规格
材料批次
车间
生产批次:
班次 □日 □夜
作业前检查:文件、图纸、产品、设备、量具、刀具
机床编号
工序
作业人员
日期
序 检测 号 仪器
检验项目/尺寸
首检
时分
自检
专检
巡检1
时分
自检
专检
巡检2
时分
自检
专检
巡检3
时分
自检
专检
巡检4
时分
自检
专检
未检
时分
自检
专检
1
2
3
4
5
6
7
8
9
判定
4.判定栏由巡检员和作业人员记录,合格打“√”,不合格打“×”。
Hale Waihona Puke 5.检测仪器:①带表卡尺;②螺纹塞规;③止通塞规;④影响测量仪;⑤硬度计。
本日生产数
合格数
责废数
料废数
调试
巡检员
注: 1.本记录由检验人员隔月10日提交文控处保存。
2.生产作业人员需按要求做好首件检验、自检、未件检验工作,并认真作好记录,检验合格打“√”,不合格打“×”,如未填写,一律不计当天产值。
3.检验员在生产作业期间需在负责工序内不间断进行巡回检验,每隔1~2小时内按作业指导书检验要求记录一次检验结果。
首件检验记录表填写说明
首件检验记录表填写说明
制造部:填写一部或二部或三部
车间:(即所属车间)
首件类型:一般在新产品或换班中打钩。
如第二天生产的产品与第一天的相同也要首检并在换班框中打钩。
特殊情况下选择相应的类型。
序号:即1、2、3、4、5、6、7、8、9
订单号:为营管部下发的订单制程确认表中的订单号。
客户名称:为客户的公司名称(例如STACK-ON,AMSEC,JVN等等)
产品型号:即技术要求中的型号(例如SC1717E-935-01)
零部件名称:即在加工单填写的名称(例如防撬挡板,锁安装板,外壳,门板等等)
检验内容:()内填写工序名称。
(例如冲孔折弯磷化喷塑焊接等)钣金车间一般填写数据和外观(例如孔距23±0.5,折弯尺寸57.6
±0.4,冲孔尺寸45±1.0。
板面弯曲情况,材质)
焊接车间一般填写焊接零部件齐全,牢固;摇杆焊接尺寸(例如摇杆
焊接尺寸59±0.5),清理杂质
涂装车间一般填写磷化情况,刮灰情况,打磨情况,塑粉型号,喷塑
表面质量等。
检验结果:根据检验内容记录检验的结果,有数据的必须填写数据。
判定:以下情况在判定时为X,即不合格
1首件1件至3件发现有严重的A类不合格
2首件5件时有相同的B类或C类不合格(批量)
备注:填写出现不合格的处理措施或质量状况
首检人/日期:填写检验人和制作当天的日期
审核/日期:由车间主管或车间主任和制作当天的日期
会签/日期:所在品质部检验员和签署的日期
A类不合格、B类不合格、C类不合格的定义请参照2012年IPQC检验报表。
下料工序检验记录表
检验员:日期:年月日
复检结论:
检验员:日期:年月日
首检记录表(下料)
编号:KN/SC-16-01指令单号:
产品名称
计划数量
生产时间
年 月 日
图号
生产数量
操作者Байду номын сангаас
序号
检验项目
检验结果
单项判定
1
合格不合格
2
合格不合格
3
合格不合格
4
合格不合格
5
合格不合格
6
合格不合格
7.
合格不合格
8.
合格不合格
9.
合格不合格
检验结论:
检验员:日期:年月日
不合格品处置:
检验员:日期:年月日
复检结论:
检验员:日期:年月日
过程检验记录表( 下料 )
编号:KN/SC-16-01指令单号:
产品名称
生产日期
年月日
生产数量
抽样量
图号
操作者
序号
检验项目
检验结果
合格否
1
合格不合格
2
合格不合格
3
合格不合格
4
合格不合格
5
合格不合格
6
合格不合格
7.
合格不合格
8.
合格不合格
9.
合格不合格
检验结论:
检验员:日期:年月日
生产车间过程首检巡检记录表
N/A
1次/2H 目测
目测
一个流确认 装配现场是否按一个流作业,有无产品堆积现象
目测
不合格标识 不良品是否放置在不良品箱(盒)内,不良现象是否标识清楚
目测
NO 标准要求
换线管理 在换线前产线上物料是否清理干净,无物料遗留(含不良品)产线
新品状态确认
量(试)产品有无(临时)生产许可证;临时生产许可证上涉及的 问题点责任部门有无按时间节点完成
外观检查
PVC皮管上的批号正确,印字清晰(记录批次号) 面罩安装方向是否正确,无左右反装,上下反装现象
灯体内无杂物(橡胶碎屑、镀膜磨损物、灯壳飞边等)
检验频率
首检
巡检
检查
首检记录
巡检检查结果与判定
方式 检验结果及相关数据 判定 1.巡检 2.巡检 3.巡检 4.巡检
1件
3pcs/1次 /2H
塞尺
1件
用专用工装封闭灯头部位将灯浸入水中对灯内加压05mpa观看密封部位是否漏水外观整体性是否符合客户标准比对样品胶槽一周有无影响外观的溢胶必要时封样5成品检验外观检查pvc皮管上的批号正确印字清楚记录批次号面罩安装方向是否正确无左右反装上下反装现象灯体内无杂物橡胶碎屑镀膜磨损物灯壳飞边等1件3pcs1次2h1件气密验证1pcs调机气密机胶时气压源目测目测目测目测目测成品外观fqc089a0序号67检验频率项目检验类别主要检验要求及方法首检1件
涂胶重量 气密验证 成品外观
涂胶重量符合标准要求(记录在热熔胶喷涂重量管理表)
封闭式灯具:取标准样件(一只漏气,一只OK)检查气密机工作是否 正常 带漏水孔的灯具:用专用工装封闭灯头部位,将灯浸入水中,对灯 内加压0.5MPa,观察密封部位是否漏水
首末件检验巡检记录表
机号产品名称班 组生产日期检验时间 时 分实测值123123116217318419520621722823924102511261227132814291530外观机号产品名称班 组生产日期检验时间 时 分实测值123123116217318419520621722823924102511261227132814291530外观判定加工工艺编号:版本:A/0□开机首检 □换刀首件 □交接班首件□生产参数变更 □材料变更 □其他:□沙孔 □开裂 □变形 □起皱、叠料 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □尺寸 □焊渣最终判定结果检验标准实测值2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。
并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。
□首检 □末检 □巡检□首检 □末检 □巡检注意事项填写说明检验依据□工程图纸 □标准样件□制程检验标准 □产品标准 □其它检验标准项目项目成品/半成品(首末件检验/巡检)记录表4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。
版本:A/0检查记录□工程图纸 □标准样件□制程检验标准 □产品标准 □其它检验标准实测值尺寸检验记录(批量生产: PCS ;抽样数: PCS ;记录: PCS)判定3、适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
1、首检 /末检/巡检,所有项目均需连续检查最少3件(成品凡属于计数值抽样,其接收标准为(0,1)/GB2828-2003抽样方案。
2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时,由最终工序准备好3个样件置于待检区,并通知IPQC检验员,检查判定合格后生产。
检查记录项目判定检验依据加工工艺判定□开机首检 □换刀首件 □交接班首件□生产参数变更 □材料变更 □其他:□A:合格继续生产 □B:不合格、重新调机□C:不能生产停机 □D:条件认可调机师/检验员签名:尺寸检验记录(批量生产: PCS ;抽样数: PCS ;记录: PCS)检验标准项目编号:1、首检 /末检/巡检,所有项目均需连续检查最少3件(成品凡属于计数值抽样,其接收标准为(0,1)/GB2828-2003抽样方案。
首件检验记录表
判定
项目
检查 检验标准
指令
记录
标准件电流
首检数据
问题
□虚焊 □空焊 □少锡 □多锡 偏移 □短路 □破损 □缺件 □拉尖 □起翘 □错件 □污染 □外斜 □无程序 □烧写 失败 □测试无数据
备注
总结
最终判定结果 □合格 □不合格 是否同意量产: □是 □否
检验员签名:
注意 1、所有项目均需连续检查最少5件。 事项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、该工序准备好5个样件置于待检区,并通知检验员,检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:生产过程所有工艺进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。
4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。
首件检验记录表
版本:A/0
名称 首件
批次
数量
生产 日期
检验时间
首检板号
信息 □直插件首检 □打磨首检 检 □掰板首检 □烧写程序首检
□打标首 □测试
检验依 据
□工程图纸
□标准样件
□制程检验标准
□产品标准
□其它
检验标准
首件检验记录表
版本:A/0
名称 首件
批次
数量
生产 日期
检验时间
首检板号
信息 □直插件首检 □打磨首检 检 □掰板首检 □烧写程序首检
□打标首 □测试
检验依 据
□工程图纸
□标准样件
□制程检验标准
首件跟踪记录表
检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“○”;本表单保留一年。
重点检查项
检 □合格 □不合格 量 产 □是 □否 制单人 检验员 审 核
1、产品开线生产时,由最终工序连续准备2个样件置于待检区,并通知IPQC检验 员,检查判定合格后批量生产。核对首件中需要样品清单与标准样品其中一份 2、IPQC判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同首件记录表 一起置于产线最终检查工位。
首件跟踪记录表
管理编号 首 件 信 息 生产线别 产品名称 产品型号 首件记录日期 首件记录时间 检查项 生产检查项目 首件检查内容 主芯片 电流传感器 PCB板型号 软件版本
编号:QX/PG-JL-001 版本: A/001
首 □开机首检 □转产首件 □修模首件 件 □生产参数变更 □材料变更 类 □其他: 型 检 □BOM清单名称及更改号: 验 □标准样件编号: 依 □制程检验标准 □产品标准 □其它: 据 核对 品管检验结果 1 2 判定 备注
首中末检记录表
德信诚培训网
首中末检记录表
生产车间:日期:年月日共页第页型号规格
及工序名称
首检
检查结果
记录
判定
巡检
检查结果
记录
判
定
终检
检查结果记录
操作者
时间数量项目时间数量项目
时
间
数
量
项
目
判定结果及不良情部
德信诚培训网
德信诚培训网
备注
1.检查数量超过一行时,其记录可继续写至第二行。
2.判定结果为合格时划“√”,不合格划“×”,不合格须注明不良情况和处理情况。
3.操作者栏只在检查抽测后判定为“×”时才写出操作者姓名。
4.首检、巡检发现不合格时,应立即进行分析改善。
5.首检数量超过“6”时,其检查结果栏只须记录“6”只具代表性的检查结果。
检验员质管部。
机加工首件检验记录表
总结
最终判定结果
□合格 □不合格
是否同意量产: □是 □否
检验员签名:
注意事 1、所有项目均需连续检查最少2件。 项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时,由最终工序准备好2个样件置于待检区,并通知检验员,检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。
机加工首件检验记录表
编号: 版本:A/0
零件号
首件 信息 □开机首检
□其他:
产品名称 □生产参数变更 □材料变更
项目
检验标准
12原料来自机台编号生产日期检验依据
□工程图纸 □标准样件 □产品标准 □其它
实测值
3
4
5
判定
检验时间
时 分
备注
检查 尺寸 记录
外观
□变形 □孔毛刺 □飞边毛刺 □划伤 □疤瘤 □烧穿 □未焊透
生产产品检验记录表
规格14
2022/12/15
SC0114
500
15 2022/12/28 产品_X
规格15
2022/12/16
SC0115
500
16 2022/12/29 产品_S
规格16
2022/12/17
SC0116
500
17 2022/12/30 产品_N
规格17
2022/12/18
SC0117
500
18 2022/12/31 产品_M
规格22
2022/12/23
SC0122
500
23 2023/1/5
产品_B
规格23
2022/12/24
SC0123
500
24 2023/1/6
产品_V
规格24
2022/12/25
SC0124
500
本周检验批次和合格批次
检验批次 合格批次
4/2
4/3
检验数量
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2022/12/3
SC0102
500
3 2022/12/16 产品_C
规格3
2022/12/4
SC0103
500
4 2022/12/17 产品_D
规格4
2022/12/5
SC0104
500
5 2022/12/18 产品_E
规格5
2022/12/6
SC0105
500
6 2022/12/19 产品_F
规格6
生产产品检验记录表
本周检验批次和合格批次 1
首件检验确认单
□孔歪斜
□OK □NG □OK □NG
有则检验
按照限度判 定是否合格
首件检验 结果
判定结果 □OK □NG
是否同意继续生产 □生产 □停产
检验员签字
品质工程师复核
备注
异常处理 流程
首件检验时如发现不合格项,应立即通知品质工程师及生产主管,品质工程师判定异常等级,1、I级异常立即停 产;2、II级异常、批量及重复性异常组织技术部、生产部及物控部进行评审,根据评审结果进行处理;3、III级 异常由生产主管组织立即整改。品质工程师按《不合格品管理程序》开立纠正措施报告,并跟进改进。
填写说明
1.每班生产开始前、产品换型后、设备异常停机后都需要进行首件检验,检验员按表格内容核对填写,根据巡检 结果在空格内记录检验数据,计量型数据填入真实数据;计数型数据:记“OK”表示合格,“NG”表示不合格。C 工序一次装夹一个产品加工时,首件检验1pcs;同时装夹多个产品进行加工时,首件检验2~3pcs; 3.记录时间 用24小时制。
首件检验确认单
首 产品名称
产品编号
项目代号
生产日期
件 信
工序名称
生产批次
机台编号
班别
息 检验类型 □开机首检 □生产参数变更 □物料变更 □程序变更 □停机后生产 □操作人员更换 □其他:
项目
确认内容
检查结果
备注
产
SOP 1、相应的SOP是否张贴或发放到现场,并且是受控版本?
前 确
程序 2、程序/设备参数设置是否与工艺标准中相符,版本是否正确?
认பைடு நூலகம்
物料 3、现场已领原料是否符合BOM,料号、规格是否正确?
□OK □NG □OK □NG □OK □NG
首件检验记录表模版.doc
精品文档
首件检验记录表
检验日期:年月日产品图号产品名称数量 1
检验依据□设计图纸□标准样件检验时机□开机首检□批量生产之前
检查项目检查标准
尺寸设计图纸要求
SMT 贴片
电装□
手工焊接
钳装□螺钉装配
焊锡 /渣
孔毛刺
边毛刺
划伤
外观□元件方向
缺料
分层
变形
表面清洁度
信号线焊接
总装□导线焊接
结构件组装
□作业文件
其它□□作业人员
□设备能力□制程检验标准□产品标准□其它
□修模首件□转产首件□生产参数变更
检查方式检查结果描述判定游标卡尺
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视 /显微镜
目视
目视
目视
综合判
□合格(开始量产);
定□不合格□重新调整工艺和设备□停止生产,开《产品质量异常报告处理单》
备注:检验时发现有一项不合格则判首件确认不合格;(合格用“ OK ”表示,不合格用“ NG ”表示)
生产现场确认:签名:
.。