库房物品出库明细表

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食堂库房入库出库明细表

食堂库房入库出库明细表

32 黄豆酱 盒
33 干木耳 斤
34 干菇 斤
35 鸡蛋 板
36 咸蛋 个
37 皮蛋 个
38 白糖 斤 39 淀粉 斤 40 绿豆 斤 41 花生米 斤 42 黄豆 斤 43 梅干菜 斤 44 辣椒油 瓶 45 腐乳 瓶 46 榨菜丝 包 47 萝卜干 包 48 莲子 斤 49 百合 斤 50 银耳 斤 51 吹虾 斤 52 红枣 斤 53 粟米羮 听 54 冰糖 斤 55 牛奶粉 包 56 陈醋 瓶 57 黄花菜 斤 58 鸡汁 瓶 59 胡椒粉 瓶 60 十三香 件 61 米辣 包 62 橙汁 瓶 63 柠檬汁 瓶 64 龙口粉丝 包 65 干辣椒 斤
13 白醋 瓶
14红油 桶
17 老抽 瓶
18 生抽 瓶
19 番茄沙司 桶
20 虾子酱 瓶
21 甜面酱 瓶
22 芝麻酱 瓶
23 胖子榨菜 件
24
郫县豆瓣 酱

25 火腿肠 盒
26 肉松 包
27 五香粉 包
28 麻辣鲜 件
29 蒸肉米粉 件
30 咖喱粉 包
31 海螺酱油 袋
温州市中通国际学校食堂仓库物品入库出库记录表
2012年 月
序号
物品名称
单位
上月结 余
本月入库
单价
金额
本月出 库
单价
金额
本月结 余
单价
金额
1 大米 斤
2 糯米 斤
3 大豆油 桶
4 食盐 包
5 味精 包
6 鸡精 包
7 沙茶酱 瓶
8 柱候酱 瓶
9 海鲜酱 瓶
10 蚝油 瓶
11 西山老酒 包
12 花椒醋 包
合计:

物资出入库管理制度(3篇)

物资出入库管理制度(3篇)

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。

一、物资入库物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求:1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写,填写内容包括。

入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

二、物资出库材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为:1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要负责人,库管员三方签字。

三、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

库房大米出入库统计表

库房大米出入库统计表

数量(袋) 13 数量(袋) 228 数量(袋) 5 数量(袋) 223
11-22剩余
11-26出库
11-27剩余
总重(吨) 7 9 4 20
总重(吨) 7 3 4 14
总重(吨) 0 6 0 6
总重(吨) 0.3 总重(吨) 5.7 总重(吨)
Hale Waihona Puke 备注 英达1袋 果园1袋 食堂11袋含一袋珍珠米
备注 食堂取走
种类 长粒香(闷饭) 剩余库存 长粒香(闷饭) 珍珠米(粥米) 合计
单个重量(斤) 20 50 50
数量(袋) 0 240 0 240
11-22出库
种类 长粒香(闷饭) 种类 长粒香(闷饭) 种类 长粒香(闷饭) 种类 长粒香(闷饭)
单个重量(斤) 50 单个重量(斤) 50 单个重量(斤) 50 单个重量(斤) 50
种类 长粒香(闷饭) 11-15日入库 长粒香(闷饭) 珍珠米(粥米) 合计
单个重量(斤) 20 50 50
数量(袋) 700 360 160 1220
种类 长粒香(闷饭) 11-21日出库 长粒香(闷饭) 珍珠米(粥米) 合计
单个重量(斤) 20 50 50
数量(袋) 700 120 160 980
总重(吨)

货物出库单模板

货物出库单模板

货物‎出库‎单模‎板‎的‎利益‎,我‎将来‎年的‎工作‎做如‎下安‎排。

‎一.‎仓库‎管理‎人员‎岗位‎职责‎1‎、按‎时上‎下班‎每日‎到岗‎后,‎检查‎仓库‎情况‎,把‎该放‎的货‎物放‎到定‎点的‎位置‎;下‎班时‎要关‎好门‎窗,‎切断‎电源‎。

‎2、‎认真‎做好‎仓库‎的整‎洁工‎作每‎日到‎勤后‎,打‎扫仓‎库,‎时刻‎保持‎仓库‎的整‎洁卫‎生。

‎禁止‎在仓‎库内‎吸烟‎,预‎防火‎灾。

‎3‎、检‎查商‎品要‎保证‎准确‎无误‎。

检‎查入‎库货‎物必‎须严‎格,‎根据‎订单‎收货‎,并‎根据‎发票‎的数‎据进‎行核‎对后‎打单‎。

属‎不符‎合质‎量要‎求的‎,坚‎决退‎货,‎严格‎把好‎质量‎关;‎4‎、验‎收后‎的货‎物,‎必须‎按类‎别固‎定位‎置堆‎放,‎做到‎整齐‎、美‎观;‎5‎、出‎库要‎保证‎准确‎无误‎。

一‎定要‎根据‎门店‎订单‎打印‎出库‎单,‎按照‎出库‎单,‎点齐‎货物‎。

‎6、‎货品‎盘点‎要准‎时,‎及时‎。

做‎到每‎周小‎盘,‎每月‎大盘‎。

‎7、‎每天‎要开‎早会‎,做‎一天‎的工‎作安‎排及‎总结‎前一‎天的‎工作‎不足‎。

二‎.仓‎库管‎理人‎员工‎作流‎程‎1、‎每天‎早晨‎准时‎根据‎出库‎单准‎确的‎拿货‎,拿‎好后‎必须‎进行‎第二‎次对‎货才‎能让‎货物‎上车‎。

以‎免出‎库货‎物不‎准确‎造成‎工作‎效率‎大大‎降低‎。

‎2、‎货物‎送到‎门店‎,必‎须清‎点。

‎询问‎是否‎有转‎店物‎品,‎点好‎数目‎上车‎配送‎。

‎3、‎出车‎保证‎准时‎准点‎出发‎,严‎禁拖‎拉,‎影响‎正常‎工作‎安排‎。

‎4、‎对于‎外来‎的货‎物及‎时点‎货、‎保证‎生产‎日期‎新鲜‎和质‎量数‎量准‎确无‎误。

‎三.‎仓库‎与各‎门店‎之间‎的协‎调工‎作‎1、‎门店‎要及‎时把‎要货‎单上‎传到‎仓库‎,不‎要延‎误送‎货时‎间,‎影响‎整个‎配送‎时间‎。

库房物品领用管理制度范本(3篇)

库房物品领用管理制度范本(3篇)

库房物品领用管理制度范本为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。

一、耐用办公用品的领用:1.耐用办公用品包括。

电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

二、易耗办公用品的领用:1.易耗办公用品分为两部分。

部门所需用品和个人所需用品。

2.部门所需用品包括。

传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

____个人所需用品包括。

签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4.每月____日前,办公室做好易耗物品库存统计表。

5.领用方法。

由个人向办公室签署物品领用登记表,经总经理签字后方可发放。

三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团相关制度执行。

四、本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

库房物品领用管理制度范本(2)1. 目的库房物品领用管理制度的目的是为了规范和有效管理库房物品的领用,确保库房物品的合理利用和妥善保管,提高物资利用率,降低物资浪费,保障企业正常生产运营的需要。

2. 适用范围本制度适用于本企业所有相关部门、员工和领导,包括但不限于库房管理员、领用人员等。

3. 库房物品的定义库房物品指的是由企业内部购买或存储的各类办公用品、设备、原材料、工具、备件等物资。

4. 物品领用的程序和要求4.1 领用申请4.1.1 领用人员需要填写领用申请表,明确申请领用的物品名称、数量、用途和时间等相关信息。

4.1.2 领用人员应在领用前仔细核对物品的名称、型号、规格和数量,并与库房管理员签字确认。

4.1.3 领用申请表需要经领导或上级部门审批,批准后方可领用。

4.2 领用流程4.2.1 领用人员在领用时间前到达库房,向库房管理员出示有效的领用申请表和身份证明。

库房管理规定,入库、保管、出库、盘点、记账流程与制度

库房管理规定,入库、保管、出库、盘点、记账流程与制度

库房管理规定
为了库房管理工作有序、可控,特制定以下规定:
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后,凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续,库管员核实数量无误后,将实物上放到库房架子上,并将ERP上的入库单审核。

1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起,确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。

1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口,以便库管办理入库,但要留出出入库的道路。

1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点,标准件要看清标示的数量是否与请检单相符,再入库。

根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量,并尽量做到以较小单位做好标记,以方便出库。

1.4库管物品上架时,最后一个仓位没有放满时,不允许新加仓位,除第一以及最后一个仓位可以出入库,其他仓位不允许随意变动。

1.5新加的仓位必须做好标示,能够一目了然的看到是末仓(多仓的可以用特殊标记)。

1.6上架时要按照固定的区域进行上架,不允许随意乱放。

1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库(加急物品走加急程序,按照加急条件入库),如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库,不允许无故不入库。

1.8管材入库时,由接货人员复印两份来货清单,分发给质检、库房用于核对来料数量及规格,待内勤做好请检单后,质检凭来货清单核对请检清单是否正确,并办理入库,库管凭来货清单核对入库清单,正确无误后,审核入库。

库房入、出库流程

库房入、出库流程

库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后,由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写,不得漏项。

对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调整。

2、(1)如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员,共同现场鉴定,必要时拍照记录,由采购人负责更换,更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担(2)原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门(3)物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算,则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。

入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账,采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字;生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:(1)未经批准的采购;(2)与采购审批表中不相符的采购物资;(3)与使用要求不符合的采购物资;(4)质量不符合要求的物资;(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资,仓库管理员要到现场核对验收,并及时补填《入库单》。

库房出入库统计表模板

库房出入库统计表模板
日期:记录物品出库或入库的日期。
物品名称:记录出入库物品的名称。
规格型号:记录物品的规格或型号。
数量:记录出入库物品的数量。
单位:记录物品的计量单位,如台、把、盒等。
出库/入库:标记物品是出库还是入库。
经手人:记录处理出入库事务的员工。
接收人/供应商:出库时记录接收人,入库时记录供应商。
备注:对出入库情况的额外说明。
库房出入库统计表模板
序号
日期
物品名称
规格型号
数量
单位
出库/入库
经手人
接收人/供应商
备注
1
20XX/08/01
办公纸张
A4
10

入库
XX
明日办公用品店
-
2
20XX/08/02
笔记本电脑
XX
5

入库
XX
XX授权经销商
新员工配置
3
20XX/08/03
办公椅
舒适型
8

出库
XX
财务部
部门更换椅子
4
20XX/08/04
打印机墨盒
XX
20

入库
XX
XX专卖店
季度采购
5
20XX/08/05
饮水机
双温型
2

出库
XX
会议室
更换旧设备
6
20XX/08/06
档案柜
四抽屉
3

入库
XX
家具城
文件存储
7
20XX/08/07
会议桌
标准型
4

入库
XX
XX家具厂
新会议室配置

仓库物品管理表格

仓库物品管理表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库物品管理表格篇一:库房进出库物品管理专用表公司名称进出库物品管理专用登记册公司名称年月日公司名称进出库物品管理专用表设备名称物品名称:第页篇二:某公司仓库管理制度(包含各种表格)仓库管理制度1.0目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

2.0范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。

3.0职责3.1物资部经理负责对仓库管理进行监督检查。

3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。

4.0方法和过程控制4.1物资入库4.1.1仓管员和物资使用部门人员应对物资进行验收,使用部门人员对物资的质量负检验责任,仓管员对经检验合格的物资数量进行核实,由仓管员签字确认后,按指定位置摆放整齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐,保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可经物资部经理口头同意后直接拿至现场使用,但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续,仓管员及时入帐和销帐。

4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库,但须使用部门验收确认。

4.2仓库管理要求4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件,把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等,分区摆放并做好区域标识。

4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。

4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。

4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂,以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。

危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管,并设置明显的标识。

具体按《危险品管理办法》执行。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识,方便领取,包装标识一律向外。

酒店库房出库入库表格

酒店库房出库入库表格

酒店库房出库入库表格日期:2021年10月1日仓库编号商品名称数量出库时间入库时间001 毛巾10 2021/9/28 2021/9/1 002 床单20 2021/9/29 2021/9/2 003 拖鞋30 2021/9/30 2021/9/3 004 洗漱用品15 2021/9/30 2021/9/3 005 餐具40 2021/10/1 2021/9/4日期:2021年10月2日仓库编号商品名称数量出库时间入库时间001 毛巾 5 2021/9/29 2021/9/2 002 床单10 2021/9/30 2021/9/3 003 拖鞋20 2021/10/1 2021/9/4 004 洗漱用品8 2021/10/1 2021/9/4 005 餐具30 2021/10/2 2021/9/5日期:2021年10月3日仓库编号商品名称数量出库时间入库时间001 毛巾8 2021/9/30 2021/9/3 002 床单15 2021/10/1 2021/9/4 003 拖鞋25 2021/10/2 2021/9/5 004 洗漱用品10 2021/10/2 2021/9/5 005 餐具35 2021/10/3 2021/9/6日期:2021年10月4日仓库编号商品名称数量出库时间入库时间001 毛巾12 2021/10/1 2021/9/4 002 床单18 2021/10/2 2021/9/5 003 拖鞋28 2021/10/3 2021/9/6 004 洗漱用品12 2021/10/3 2021/9/6 005 餐具40 2021/10/4 2021/9/7日期:2021年10月5日仓库编号商品名称数量出库时间入库时间001 毛巾15 2021/10/2 2021/9/5002 床单25 2021/10/3 2021/9/6003 拖鞋35 2021/10/4 2021/9/7004 洗漱用品15 2021/10/4 2021/9/7005 餐具45 2021/10/5 2021/9/8日期:2021年10月6日仓库编号商品名称数量出库时间入库时间001 毛巾18 2021/10/3 2021/9/6002 床单30 2021/10/4 2021/9/7003 拖鞋40 2021/10/5 2021/9/8004 洗漱用品18 2021/10/5 2021/9/8005 餐具50 2021/10/6 2021/9/9以上表格展示了酒店库房在一周内的出库和入库记录。

库房物品出库调拨制度范本

库房物品出库调拨制度范本

库房物品出库调拨制度范本第一章总则第一条为了规范库房物品的出库和调拨工作,确保物品合理、安全、高效地运用,根据我国有关法律法规和公司内部管理制度,制定本制度。

第二条本制度适用于公司库房物品的出库、调拨及相关管理工作。

第三条本制度所称库房物品,是指公司购买、捐赠、自制的一切用于生产经营和办公的物资。

第四条库房物品出库调拨工作应遵循的原则:(一)合理使用,保障需求;(二)规范操作,确保安全;(三)节约成本,提高效率;(四)严格管理,防止流失。

第二章出库管理第五条出库管理应遵循先进先出、近期先出的原则,确保库房物品的有效利用。

第六条出库物品应经过审批程序,由申请部门填写《物品出库申请表》,经部门负责人签字,报库房管理员审批。

第七条库房管理员应根据《物品出库申请表》的要求,核实物品的型号、数量、质量等信息,确保出库物品与申请一致。

第八条出库物品时,库房管理员应核对物品的出库信息,确认无误后,办理出库手续,并在《物品出库申请表》上签字确认。

第九条出库物品应按照指定的方式进行包装、搬运,确保物品在运输过程中的安全。

第十条出库物品应按时送达指定地点,如有特殊情况,应及时通知申请部门。

第十一条库房管理员应定期对出库物品进行盘点,确保出库物品的准确性和完整性。

第三章调拨管理第十二条调拨管理应遵循需求原则、合理布局原则和优化资源配置原则。

第十三条调拨申请应由需求部门填写《物品调拨申请表》,经部门负责人签字,报库房管理员审批。

第十四条库房管理员应根据《物品调拨申请表》的要求,核实调拨物品的型号、数量、质量等信息,确保调拨物品与申请一致。

第十五条调拨物品的出库和入库应按照本办法第六条至第十一条的规定执行。

第十六条调拨物品的运输应由库房管理员安排,确保物品在运输过程中的安全。

第十七条调拨物品到达指定地点后,库房管理员应与接收部门进行验收,确保调拨物品的准确性和完整性。

第四章管理制度第十八条库房管理员应建立健全库房物品出库调拨档案,包括出库单、调拨单、验收单等原始凭证。

仓库管理办法,规范物资入库、保管、出库,做到账物一致

仓库管理办法,规范物资入库、保管、出库,做到账物一致

仓库管理办法一、目的为保证公司正常经营的顺利进行,做到账物一致,保证财产物资的完好无损,同时为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资在入库、保管、出库等环节中的管理,根据我公司目前的需要,特拟订本规定。

二、适用范围本规定所指仓库范围指公司采购物资验收、入库、存放的场地。

三、仓库管理职能1、物资验收入库;2、物资储存和保管;3、物资发放;4、物资退库;5、仓库安全事项;四、物品的入库管理1、物资购进后,必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。

2、物资入库验收,发现采购不合格或不符要求的,由采购人员直接负责;验收入库后发现问题的,由保管员负责。

3、物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题,应查明原因,落实责任,其中应由运输部门负责的,要填制物资短缺毁损清单,由运输部门鉴证后,连同物资一并送交仓库。

对于数量尚未点清,验质尚无结果的物资应单独保管,不得领用。

4、物资经验收后,保管员应填制收料单,一式三联,第一联由仓库留存;第二联随同发票送交财务部门报账;第三联采购部留存,用以考核物资采购计划执行情况。

五、物品的出库管理1、物资领用时仓管员必须按严格要求填写领料单,不得有缺项。

2、领料批准权限,按各级领导的审批权的规定办理。

3、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,应在一式多联的发货单上签字。

4、领用人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。

5、物品出库提运过程中,禁止领用人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

六、物品的保管1、仓管员必须建立物资管理台账,进行数量、金额核算。

2、物品的存储必须按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位。

3、仓库物品堆放必须整齐、平稳,分类清楚。

4、物品标示必须醒目、朝外,便于盘存和领取。

5、对危险物品必须隔离管制。

6、通道不得乱堆放物品。

7、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

库房货物入库、出库、调拨工作流程,库房管理相关表格

库房货物入库、出库、调拨工作流程,库房管理相关表格

库房工作流程及相关要求一.流程:名称概念:入库:全部新选购商品称为入库,表达:入库单出库:全部施工单位领用称为出库,表达:材料领用单调配:大业公司内部材料流通均称为调配,表达:调配单1.库房间调配:调配员发出调配单---调出库备货---调出库支配车辆并装车---发车前通知调入单位〔包括电子帐通知〕---调入库支配接货---调入库签收---调入库支配材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记2.入库:查阅即将到货通知---并将送货凭证打印----货到现场后通知相关专业人员验质量---送货凭证签收---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记3.出库:领料单位出示领料申请单---库管员按单付货---双方签字各持一份----材料卡填写---电子帐、手工帐登记4.返库:返料人员填写返料明细---工程负责人签字---库管员与返料人员共同进行清点---开具返料单---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记5.损耗:由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续6.赠品、无返库手续的:库管员提出材料明细----选购处长支配定价----总经理签批----库管支配办理入库二.相关要求:1.入库:1)材料到达前,供货商要事先通知接收库管员并供应相关书面凭证〔送货凭证〕以便接收方做好接收材料预备工作、库管员将送货凭证打印,现场验收用法。

供货厂家自填的材料名细必需与送货凭证统一2)《送货凭证》或《调拨单》需清楚显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、数量、单价及申请人、选购人。

接收人须填库管员。

联系方式要大、小号均填写。

3)库房管理员凭《送货凭证》或《调拨单》验收材料,有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库,杜绝只见单据不见实物进行入库。

4)库房管理员验收材料时,必需要有专业的施工人员在卸车前一同验收无误前方可卸车,在《送货凭证》或《调配单》上签字,调配单:一联调出单位存根;二联签收后返给调出单位;三联调入单位自留。

食堂库房入库出库明细表

食堂库房入库出库明细表

169.92
12
7.08
84.96
12 18 麻油 瓶
48 12.10 726.00
20 7.25
0.00
60
12.10 726.00
2
7.25
14.50
19 红油 桶
0
6 85.00 510.00
3
85.00 255.00
20 番茄沙司 桶
0
12 35.00 420.00
9
35.00 315.00
6.00
8 柱候酱 瓶
0
30
4.33
129.90
19
4.33
82.27
9 海鲜酱 瓶
0
30
4.33
129.90
30
4.33
129.90
10 蚝油 瓶
7
10 3.83
65.11
12
3.83
45.96
11 西山老酒 包
0
80
1.87
149.60
66
1.87
123.42
12 花椒醋 包
17
0
1.26
21.42
4
20.50
3
8.50
2
35.00
1
145.00
54 五香粉 件
0
55 麻辣鲜 件
0
56 芝麻酱 瓶
0
57 莲子 斤
0
58 百合 斤
0
1
35.00
35.00
1 115.00 115.00
10
6.50
65.00
5
35.00 175.00
2 105.00 210.00
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