企业三年战略发展规划-2016年

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企业三年市场规划与方案模板

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企业概况XXXXXX有限公司(以下简称“XXXXXX”)成立于××××年××月,现有员工XXX人,主要承接XXX管理和XXX服务。

公司已获得XXXX2级资质,目前正计划着手申报XXXXX1级资质。

XXXXX 以高起点、高标准的服务,为业主创造了环境优美、安全舒适、安静温馨的工作和生活环境,得到了社会各界的高度好评,目前公司负责XXXXXX公寓、XXXXXX(二期)、XXXXXX(一期)等多个个物业项目。

公司于××××年加入××市物业管理协会。

截止××××年9月底,累计管理面积×××万M2,涉及住宅、高档办公以及商业等领域。

“××”的物业服务、“××”的企业管理都具有“××”的鲜明特点,在行业中产生了反响,也为市、市外同业的一些企业所借鉴。

《××日报》、《××晚报》等新闻媒体对此都曾有过专门报道。

同时,××物业也在紧扣主营业务的“外延服务”等诸多领域进行积极的尝试,探索一条物业管理行业的经营之路。

公司目前正在锐意进取、稳步发展,管理经验的积淀日益增长、实力不断增强,为企业下一步的发展奠定了良好的基础。

企业定位及优势一、企业定位随着××××投资开发公司的发展及新的房产投资和开发战略定位的确立,××物业首先将××地产开发有关的物业及相关服务作为近期服务提供的主要向,同时向外扩展,实现外接物业“零”的突破,力争在近期成为××地区最有影响的物业管理公司。

二、企业优势企业的竞争优势体现在以下几个面:1、市场优势××××物业发展有限公司的出资人为××××投资开发有限公司,主要承担房屋的开发建设工作,在本市最繁华的商业区××街己建、在建有多座××市标志性建筑,具有丰富的地产资源,作为出资人,无疑会给××物业提供大量的业务资源和市场机会,为××物业实现既定目标奠定良好的基础。

七彩图文制作有限公司三年发展规划

七彩图文制作有限公司三年发展规划

七彩图文制作有限公司2016-2018三年发展战略规划【摘要】:企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领,指引企业发展方向,明确企业的业务领域,指导企业资源配置,指明企业的发展策略以及发展措施。

制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景,使员工对组织产生归属感和奉献精神,从而更加全身心的投入工作。

现结合行业及公司当前发展趋势,制定七彩图文制作有限公司2016—2018年三年发展战略规划。

【关键词】:七彩图文制作有限公司三年发展战略规划一、规划总则(一)规则编制背景七彩图文制作有限公司创立于2012年12月,成立到现在短短几年时间的市场竞争洗礼,已发展成为具有一定校内外影响力的图文印刷制作公司,业务范围涉及打印复印、彩色印刷、个性化印刷等。

经过4年的经营,公司管理已相对稳定,并逐步进入发展期,为实现公司的可持续发展,增强企业凝聚力,通过企业三年发展战略规划的设立,为企业和员工树立共同发展目标和愿景,指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。

(二)规划时限2016—2018三年发展规划二、公司概况七彩图文制作有限公司成立于2012年12月,注册资金3万元,主要经营打印复印、彩色印刷、个性化印刷,拥有彩色打印机2台、打印复印扫描一体1台、手动平面烫印机1台等设备。

公司秉承“印艺天空,文墨纷呈。

七彩世界,万卷争鸣。

”的宗旨,打着“印艺瞬间思绪,刷出七彩未来”的口号稳步向前发展。

公司以管理科学、布局合理、功能完善、形象统一为目标,全面贯彻“客户至上”的营销理念作为公司的服务宗旨。

三、企业战略环境分析(一)企业内部环境分析1、经营现状分析:主要经营打印复印、彩色印刷、个性化印刷,拥有彩色打印机2台、打印复印扫描一体1台、手动平面烫印机1台等设备。

代理名片证卡、横幅、单页画册、喷绘写真等广告快印业务,主打文化衫、鼠标垫等个性化印刷产品。

公司在校内工作室,无需租金门面,这是公司的主要优势,但由于地处学校大楼内部,较偏僻,这就影响到公司的知晓度。

漯河市人民政府关于印发漯河市现代物流业发展三年行动计划(2016-2018年)的通知

漯河市人民政府关于印发漯河市现代物流业发展三年行动计划(2016-2018年)的通知

漯河市人民政府关于印发漯河市现代物流业发展三年行动计划(2016-2018年)的通知文章属性•【制定机关】漯河市人民政府•【公布日期】2016.02.18•【字号】•【施行日期】2016.02.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】交通运输正文漯河市人民政府关于印发漯河市现代物流业发展三年行动计划(2016-2018年)的通知各县区人民政府,市城乡一体化示范区、经济技术开发区、西城区管委会,市人民政府各部门,直属及驻漯各单位:现将《漯河市现代物流业发展三年行动计划(2016-2018年)》印发给你们,请根据实际,认真贯彻执行。

2016年2月18日漯河市现代物流业发展三年行动计划(2016-2018年)为推动全市现代物流业加速发展,提升现代服务业发展水平,提高经济运行效率,根据《河南省人民政府关于建设高成长服务业大省的若干意见》(豫政〔2014〕42号)精神,特制定本行动计划。

一、总体要求(一)基本思路。

围绕市委、市政府打造区域商贸物流中心的定位,以现代综合交通枢纽为依托,加快资源优化整合,发展壮大冷链、粮食、汽贸、家电、电商速递五大特色物流;着力实施园区提升、产业联动发展、项目带动、企业转型升级四大工程;牢固夯实物流基础设施建设、信息化建设和标准化建设三大基础,促进我市物流业提档升级,构建立足漯河、辐射豫中南、对接郑州航空港的区域性商贸物流中心。

(二)发展目标。

物流业综合实力明显提升,区域性商贸物流中心建设取得重大进展,物流业对经济社会发展的服务能力显著增强。

——物流整体水平显著提高。

到2018年,争取全市公路货运量达到6800万吨以上、货运周转量达到130亿吨公里,物流业对地方财税增收贡献率稳步提高,对经济发展带动能力明显增强。

——物流载体体系不断健全。

区域性物流中心格局初步形成,物流园区和配送中心建设进展顺利,培育形成2—3个省级示范物流园区。

——物流龙头企业引领能力增强。

巩义市人民政府关于印发巩义市工业转型升级三年行动计划的通知-巩政文〔2016〕28号

巩义市人民政府关于印发巩义市工业转型升级三年行动计划的通知-巩政文〔2016〕28号

巩义市人民政府关于印发巩义市工业转型升级三年行动计划的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------巩义市人民政府关于印发巩义市工业转型升级三年行动计划的通知巩政文〔2016〕28号各产业集聚区管委会,巩东新区管委会,各镇人民政府,各街道办事处,市人民政府各部门,各有关单位:现将《巩义市工业转型升级三年行动计划》印发给你们,请认真贯彻执行。

2016年4月6日巩义市工业转型升级三年行动计划为贯彻落实《中国制造2025河南行动纲要》和《巩义市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》精神,加快巩义工业转型升级步伐。

特制定本行动计划:一、总体要求全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及省委经济工作会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕“现代工业城建设”,以提高工业经济发展质量和效益为目标,以产业产品结构调整为主线,以“两化一高”为方向,以产业集聚区为载体,以重点项目为支撑,以“互联网+”为手段,更加注重创新驱动,技术改造,两化融合,加快工业转型升级步伐,促进工业经济持续健康发展。

二、基本原则--市场主导,政府推动。

充分发挥市场在配置资源中的决定性作用,推动工业领域资源配置效益最大化和效率最优化。

充分发挥财税、产业、金融、贸易、土地、环保、知识产权等政策的导向作用,引导生产要素向工业高端领域集聚。

--创新驱动,科学发展。

突出企业创新主体地位,完善创新体系建设,增强主动创新意识。

充分发挥信息化在工业转型升级中的先导和牵引作用,通过信息化与工业化深度融合,推动制造业向数字化、智能化、网络化、服务化、绿色化转变,走可持续发展的新型工业化道路。

公司2016年度工作计划(共8篇)

公司2016年度工作计划(共8篇)

篇一:2016年公司工作计划范文2016年公司工作计划范文在这xx年的一年里,凭借前几年的蓄势,已具备步入了快车道,为实现了稳步的效益增长,以崭新姿态展现在客户面前,一个更具朝气和活力的、车间完善后,管理水平必将大幅度提高,这不仅仅是市场竞争的外在要求,更是自身发展壮大的内在要求。

对于各部门来说,全面提升管理水平,与公司同步发展,既是一种压力,又是一种动力。

为了完成公司2016年的总体经营管理目标,厂部特制订2016年工作计划如下。

一、根据本年度工作情况与存在不足,结合目前公司发展状况和今后趋势,人力资源计划从九个方面开展2016年度的工作:1、进一步完善公司的组织架构,确定和区分每个职能部门的权责,争取做到组织架构的科学适用,三年不再做大的调整,保证公司的运营在既有的组织架构中运行。

2、完成公司各部门各职位的工作分析,为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据;3、完成日常人力资源招聘与配置4、推行薪酬管理,完善员工薪资结构,实行科学公平的薪酬制度;5、充分考虑员工福利,做好员工激励工作,建立内部升迁制度,做好员工职业生涯规划,培养雇员主人翁精神和献身精神,增强企业凝聚力。

6在现有绩效考核制度基础上,参考先进企业的绩效考评办法,实现绩效评价体系的完善与正常运行,并保证与薪资挂钩。

从而提高绩效考核的权威性、有效性7、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训,加大内部人才开发力度。

8、建立内部纵向、横向沟通机制,调动公司所有员工的主观能动性,建立和谐、融洽的企业内部关系。

集思广益,为企业发展服务。

9、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。

既保障员工合法权益,又维护公司的形象和根本利益。

二、增加人员配置:(1)前台:前台增加至3名,分管不同区域。

(2)车间管理人员:车间行政主管1人、技术主管1人、所需机电维修组长约3名。

三、强化人员素质培训春节前完成对各区域所需人员的招聘和培训,使2016年新的管理制度实施过程中人员素质方面有充分的保障。

XXX三年规划(完整版)

XXX三年规划(完整版)

XXX三年规划(完整版)XXX三年规划第一节:发展规划一、市场与客户规划市场规划:XXX的车险业务规模主要集中在中心城市和已实现城乡一体化的发达地区。

非车险主要面向地方政府、股东单位资源或技术服务能力相关的行业,比如交通旅游、基建、公众场所、冶金化工、农林牧等行业。

客户规划:财产保险公司的集团客户主要包括政府事业机关、某些特大行业系统或集团。

大众客户则是低频率、专线路行驶的车辆或高素质车主、公众场所自然人。

二、产品与费率规划XXX将以大众化产品为主要组成部分,并通过管控业务向规模化发展。

在车险费率上,除了借鉴已有费率条款,还将尽快开发并向XXX申请与电话车险费率相对应的费率条款(或直接申请电销、假设网销产品),以应对优势客户的特殊价格策略。

在财产险、工程险、意责险等其他险种方面,财产保险公司将整合风险管理与理赔技术、资源、渠道,参与风险管理及特色理赔服务,提供特色保险产品,在满足形成一定规模的前提下,实现行业持续创新价值。

同时,XXX将发展规模化的农林业险等险种,在积极争取政策支持及风险控制条件设计基础上实现效益。

非车产品费率政策也将具备竞争力。

三、产品结构规划XXX将根据公司形成的核心竞争力,合理进行车险与非车险结构的安排。

由于车险同质化严重,公司致力于通过聚焦特定区域、客户,逐步做大非车险规模。

在开业两年省内发展中,车险与非车险比例由70:30逐步发展到50:50.当省外机构设立后,车与非车险力争控制在70:30,并根据发展逐步缩小比例。

同时,XXX将遵循风险经营的规律,合理进行高风险与低风险品种的安排,并根据其盈利能力进行合理组合,在遵循保险内在规律前提下,不断优化险种结构。

四、渠道建设发展规划一)销售渠道发展的基本思路XXX对销售渠道发展规划设计的依据如下:遵循偿付能力监管原则,初期形成与资本规模相适应的业务渠道与机构网络服务体系。

由于前两年只能在浙江市场经营,因此在杭州等主要发达地区集约优势,集中力量把浙江市场做精做深形成区域竞争力。

两化融合项目汇报 ppt课件(1)

两化融合项目汇报 ppt课件(1)

2020年10月11日
24
EMS规划及技术实现
能力规划及项目框架及关系如下:
模块及设计如下:
2020年10月11日
25
EMS框架及匹配
2020年10月11日
26
EMS组织架构调整
2012年11月公司的MES系统(半钢生产线)完成了开发和测试,于 2012年12月到2013年6月进行了试运行,取得了良好的效果。同时 2012年还进行了手持终端系统的开发,并于2012年11月测试OK进行 正式运行。 MES系统(全钢生产线)2011年5月经过研发、测试、试运行,于 2011年6月正式上线运行。同时,设备自动化改造基本完成。 EMS系统(能源管理)2012年4月起经过调研、招标、建设、测试, 于2013年10月1日至2014年4月30日进行了试运行,2014年5月份正 式上线运行。2015年5月开始进行二期项目建设,2015年12月进行了 项目验收并正式投入使用。
是是
目标 • 目标达成情况
达成
2020年10月11日
2
公司简介-基本信息
XXXX(山东)
2020年10月11日
3
两化融合体系贯标
2016年6月8日召开两化融合管理体系 贯标启动仪式,签署威海赛宝工业技 术研究院有限公司为咨询机构,开始 项目调研及体系文件的制作。贯标采 用了过程方法,通过PDCA循环体现了 持续改进的管理模式 :
2020年10月11日
14
项目策划
业务流程优化需求 组织结构优化需求
技术实现需求 数据开发利用需求
运行维护需求 基础条件和资源需求
2020年10月11日
全钢子午线轮胎和半钢子午线 轮胎的低耗精细制造管理能力 (主要涉及MES/EMS系统)

建筑工程企业三年规划方案

建筑工程企业三年规划方案

建筑工程企业三年规划方案一、概述建筑工程企业作为国民经济支柱产业之一,承担着城市建设和基础设施建设等重要任务,对于促进经济增长、改善人民生活水平有着重要作用。

本企业三年规划方案的编制,旨在通过科学规划和精细管理,全面提升企业整体实力,提高产值和效益,实现可持续发展。

二、宏观背景当前,我国建筑工程市场需求不断增长,各类基础设施建设需求旺盛,有利于企业发展。

但同时,市场竞争激烈,行业环境复杂,企业面临着产能过剩、资金压力、人才短缺等问题。

因此,建立健全企业发展规划显得尤为重要。

三、总体目标在未来三年内,本企业将坚持“科技兴企、质量立业、诚信经营、持续创新”的发展理念,积极推进信息化和智能化建设,加强内控管理,强化品牌建设,提高核心竞争力,实现以下目标:1. 年营业收入稳步增长,达到XX亿元;2. 增加项目签约总额,达到XX亿元;3. 实现项目利润率达到X%;4. 实现员工总收入和福利水平的稳步提升;5. 建设安全生产示范企业,实现安全生产事故“零”的目标。

四、市场环境分析1. 政策环境:国家加大基础设施建设投入,城市化进程加快,政策红利对建筑工程市场具有积极影响;2. 经济环境:国家经济持续稳步增长,建筑工程市场需求增长明显;3. 技术环境:信息化、智能化技术的发展,为建筑工程行业带来新的发展机遇和挑战;4. 竞争环境:行业竞争激烈,优质项目资源稀缺,企业需加强品牌建设,提高服务质量。

五、发展战略1. 以科技创新引领企业高质量发展:加大科研投入,推动智能施工技术、绿色建筑技术的应用和推广,提高工程质量,降低成本;2. 打造品牌工程,提高工程质量和服务水平:加强项目管理,优化资源配置,提升项目管理水平和服务品质,促进企业品牌价值提升;3. 加强内部管理,完善企业治理结构:建立科学合理的内部管理机制,优化流程,提高效率,降低成本;4. 加强人才队伍建设,提高员工素质:加大培训投入,提高员工技能水平和职业素养,吸引和留住优秀人才。

企业三年战略发展规划-2024

企业三年战略发展规划-2024

企业三年战略发展规划-2024
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一、总体目标
2023年,我们的总体目标为:以科技创新为动力发展,实现400万
元的销售收入,并且成为优秀的企业。

二、市场开发
1、开拓新市场
根据市场调研的结果,我们将继续拓展新市场,重点开发汽车、智能
家居、智能安全等新兴市场。

2、客户关系维护
我们将重视客户关系,加强与客户的沟通,维护客户的利益。

3、密切竞争对手
我们将会密切关注市场动态,第一时间跟踪竞争对手的信息,及时发
现及分析竞争对手的新产品、新技术和新服务,从而判断竞争对手的策略,判断自身企业的竞争力,在竞争中赢得优势。

三、产品技术升级
1、研发新产品
我们将从客户需求出发,持续研发具有市场竞争力的新产品,满足客
户的需求。

2、技术改进
我们将继续投入巨资研发,持续优化产品,使产品更符合市场需求,提高产品品质,增加产品的竞争力。

3、新型设备
我们将不断引进高性能的新型设备,提高生产质量和效率,也减少生产成本。

四、经营管理现代化
1、提高管理水平
我们将不断加强员工素质,提高管理水平,提升经营管理水平。

2、引入ERP系统。

保险公司三年规划范文优秀篇

保险公司三年规划范文优秀篇

保险公司三年规划范文优秀篇做好三年规划能帮助保险公司创造出新的业绩,让保险公司未来三年经营得更有业绩。

以下是小编精心推荐的一些保险公司三年规划范文,希望你能有所感触!保险公司三年规划范文(一)XX年,XX公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下,完成了筹建工作并顺利开业,在业务的发展上也取得了较好的成绩,占领了一定的市场份额,圆满地完成了省公司下达的各项任务指标,在此基础上,公司总结20XX年的工作经验并结合地区的实际情况,制定如下工作计划:一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。

因此,在XX年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。

对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。

同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。

好文章尽在公文易二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。

【报批稿】2016-2018年格力品牌电器公司三年发展战略规划商业计划书

【报批稿】2016-2018年格力品牌电器公司三年发展战略规划商业计划书

2016-2018年格力品牌电器公司三年发展战略规划商业计划书目录一、规划总则(一)规则编制背景(二)规则指导思想及原则(三)规划时限二、公司概略三、公司战略环境剖析(一)公司经营环境剖析1、政治环境2、社会环境3、经济环境4、技术环境(二)行业竞争环境剖析1.潜伏进入者的威迫2.供给商的讲价议价能力3.代替品的威迫4.顾客的讲价议价能力5.行业内竞争敌手剖析(三)公司现状剖析1、财务状况2、产品地位5、组织文化4、设备及技术条件3、市场营销模式(四) SWOT 矩阵剖析四、公司整体战略规划(一)公司三年发展总目标(二)阶段发展目标五、公司战略(一)市场开发(二)市场浸透(三)产品开发六、职能战略(一)研发策略(二)制造策略(三)营销策略(四)人力资源策略(五)财务策略六、战略控制(一)事先控制(二)过后控制(三)随时控制【摘要】:公司发展战略规划湜公司发展的灵魂与大纲.引导公司发展方向 .明确公司的业务领域 .指导公司资源配置 .指明公司的发展策略以及发展举措。

制定企业发展战略规划有益于成立公司和职工的共同愿景.使职工对组织产生归属感和奉献精神 .进而更为浑身心的投入工作。

现联合行业及公司目前发展趋向.在 PEST剖析和 SWOT 剖析的基础上 .拟订格力电器有限公司2016 — 2018 年三年发展战略规划。

一、规划总则(一)规则编制背景成立于 1991年的珠海格力电器股份有限公司湜目前全世界最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股专业化空调公司.2016年实现营业总收入1001.10 亿元 .成为中国首家超出千亿的家电上市公司;2017 年实现营业总收入1200.43 亿元 .净利润 108.71 亿元 .纳税超出 102.70 亿元 .湜中国首家净利润、纳税双双超出百亿的家电公司.连续12 年上榜美国《财产》杂志“中国上市公司100强”。

2018 年.格力电器连续保持稳重的发展态势。

企业中长期的发展规划

企业中长期的发展规划

企业中长期(2018-2025)发展规划二〇一八年六月目录第一章概况1.2 公司“十二五”发展业绩 (6)1.2.1 各类主导产品生产销售情况 (6)1.2.2主要经济指标完成情况 (7)第二章战略环境及竞争力分析2.1 宏观经济形势和产业发展趋势分析 (7)2.1.1 宏观经济形式分析 (7)2.1.2产业发展趋势分析 (7)2.2 公司面临的机遇和挑战 (8)2.2.1 机遇分析 (8)2.2.2 挑战分析 (8)2.3.1 优势分析 (10)2.3.2 劣势部分 (11)2.2. 应对措施分析 (9)第三章中长期发展思路和目标3.1 指导思想 (12)3.2 发展目标 (12)第四章实施要点及主要任务4.1 销售工作策略举措及规划 (12)4.2 人力资源规划分析 (15)4.3 物资采购指导思想及规划 (20)4.4 质量管理任务分析 (23)4.5 技术创新措施 (25)4.6 安全生产规划目标 (26)4.7 生产机电设备与环境保护规划 (31)4.8 企业文化总体目标 (31)4.9 新产品项目库建设发展规划 (39)4.9.1 废弃物再利用 (40)4.9.2 矿用封孔器 (42)4.9.3 恒阻大锚杆 (43)4.9.4 自钻式锚杆 (43)4.9.5 TSL技术应用 (45)4.9.6 XPM纳米灌注剂 (46)第五章规划期投资测算和融资安排5.1 融资安排 (47)5.2 融资方案 (47)5.3 融资渠道说明 (47)第六章规划效果6.1 主要经济指标预测 (48)6.2 规划期经济增长质量分析 (49)6.2.1 总体增长状况分析 (49)6.2.2 盈利能力及运营效率分析 (49) (50)第一章概况1.1 XX公司简介XXXXXX矿用材料有限公司成立于2004年7月,由一个法人股东即XXXX建筑工程有限公司和十二个股东代表(366名自然人委托)共同发起设立,原始注册资本772.11万元;2012年2月,公司股权制改革成为XXXX建筑工程有限公司的全资子公司;2014年1月,股东注资7000万元,注册资本达到7772.11万元。

旭辉控股(集团)有限公司介绍

旭辉控股(集团)有限公司介绍

“三高一低” 业务战略 (高周转战略)
3
高周转、高利润、高品质、低负债
4
快速去化与轻资产
5
“721”的产品结构
For a Better Life丨用心构筑美好生活
战略分解丨资本战略
“地产+金融”资本战略,解决投资资金的瓶颈,实现三引擎驱动
内部资源 效率驱动
内部资源 效率驱动
股本扩
为增加规模 的投资资金
For a Better Life丨用心构筑美好生活
旭辉产品丨宜居型住宅
重庆 重庆 | 旭辉城 让世界看见新巴南
旭辉城项目位于重庆核心商圈——龙 洲湾中心地段,西临长江、东靠南 山 、 南 接 万 达 广 场 。 项 目 占 地 300 亩,将打造含联排别墅、高层住宅、 LOFT、SOHO及商铺等多种物业的80 万方复合宜居大盘,是旭辉集团在南 重庆的又一扛鼎力作。
For a Better Life丨用心构筑美好生活
旭辉产品丨宜居型住宅
苏州 苏州 | 旭辉华庭 从此,幸福大不同
旭辉华庭位于苏州高新区长江路北, 文昌路与鸿福路交汇处,靠城铁新城 和轻轨3号线(鸿文路站)。规划中的 轻轨3号线鸿文站就在小区南侧,步行 可达。项目交通便利,驾车 20 分钟即 可达到苏州其他各个区域。
打造上海为集团根据地
输出人才、品牌、产品
成为集团领先型公司
2014年上半年销售套数面积第三位,销售 金额排第八位; a. 年销售额超过百亿; b. 优先在产品和管理上的创新; c. 战略和经营转型先行城市; d. 跨区域,多项目,多产品线。 销售与持有经营并重。 a. b. c. d.
紧跟上海的城市发展步伐
2012年
旭辉集团有限公司改制为旭辉 集团股份有限公司

旭辉控股(集团)有限公司介绍

旭辉控股(集团)有限公司介绍

For a Better Life丨用心构筑美好生活
旭辉产品丨宜居型住宅
苏州 苏州 | 旭辉苹果乐园 家在童话里 日子好甜蜜
旭辉苹果乐园位于苏州新区项目位于 苏州北新区 CBD ,全苏州价格洼地。 五纬交通、五大商超、全龄教育、金 融医疗环伺,完美生活体验即刻开 启。项目拥有近2万方中央景观轴,首 创四步童话乐园,打造全龄精致生 活。多层次安防体系确保业主居家安 全,更引进基础医疗保障,一对一进 行健康诊断。
创新增长
均衡发展
中速增长 千亿规模 百年企业
稳健经营
2017-2021
2022-2026
……
旭辉发展阶段
For a Better Life丨用心构续的、稳定的、有质量的、快速的增长
目标一
• 在2016年实现销售合同金额超过500亿元
目标二
• 在2016年底企业股票市值超过500亿元 目标三 • 进入房企第一方阵,成为20强企业(TOP20) 目标四 • 完成全国化布局并成为知名品牌房企
世界性城市的新定位; 都市再开发; 布局重点,热点区域; 城市生活服务商定位。
For a Better Life丨用心构筑美好生活
旭辉产品丨宜居型住宅
宜居型住宅
筑造城市刚需、宜居住宅产品,尊重土地资源 分配、发现城市中主流人群的需求,根据城市 发展和人居需求开发城市最为需要的宜居型住 宅产品。
For a Better Life丨用心构筑美好生活
旭辉产品丨宜居型住宅
上海 上海 | 旭辉城 幸福旭辉 一生之城
上海旭辉城位于北上海之巅的旭辉 城,是由旭辉集团亲力打造的约 35 万 方醇熟洋房公寓住区。项目由约 73~105平米的多层电梯洋房和高层公 寓构成,自2011 年底面市以来连续进 入全市住宅成交榜单的 TOP10 ,是全 上海逾3000户家庭的温馨选择。

企业发展规划范文

企业发展规划范文

企业开展规划范文三年开展战略概要:物业xxxx 年~xxxx 年企业开展总体规划和开展目的概括为:1、抓住机遇,向外拓展,向内挖潜,扩大品牌美誉,实现跨越式开展。

以伍家. 猇亭市场为根底,逐步辐城市中心。

2、三年内管理面积打破万平米,年效劳收入打破万元,行业资质上二级,成为本地区和周边地区最具知名度的物业管理公司之一;3、申报并力获通过质量管理体系认证,强化内部管理,逐步实现从单纯管理到市场经营为一体综合化的转变;4、通过资本构造的调整,优化资,实现多元化经营,尽快施行和壮大与物业管理相关的配套工程;5、扩大品牌优势,讨论总结管理经历,形成具有自主知识产权的管理形式。

企业三年开展规划一、企业开展思路作为专业物业管理公司,物业将以本《规划书》“抓住机遇,向外拓展,向内挖潜,扩大品牌美誉,实现跨越式开展” 的指导思想,充分扩大“××物业” 在××乃至周边地区的影响力,力争在 3 年内让“××物业” 成为××以及周边地区物业管理行业的好品牌,在物管行业推进的浪潮中写下浓墨重彩的一笔。

二、外部环境及政策分析^p1、规模化、专业化、市场化是物业管理企业的开展方向我国的物业管理行业是随着改革开放不断的深化、市场经济日趋活泼、城市建立事业的迅速开展、大批新建住宅区的建成、房地产综合开发的崛起和房产管理体制改革加快而应运而生的,物业管理已成为城市居民生活不可缺少的一部分,优质的效劳和管理也将成为地域含金量上下的重要标志。

根据中国市场的开展,有专家预测到 2023 年,我国城镇住宅面积将会到达 180 亿平方米,假如按一元每平方米计算,每年的物业效劳收入就有 180 亿元,物业公司的佣金〔净利润〕将到达 18 亿元,而且这个市场不会疲软,随着市场经济的开展,其内涵会不断丰富、物业管理可做的事情还很多,这个产业已显示着宏大的潜能。

2、国家对物管日益重视,全国性《物业管理条例》及其配套法规陆续出台物业管理在我国经过二十几年的开展,其观念已深化人心,居民的生活与之息息相关。

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企业发展战略规划书(规划时限2016年-2018年)编定时间:2015年12月实施时间:2016年01月目录前言(一)企业现状SWOT四要素分析2016年大事项工作安排(三)过程控制及各部门年度工作计划为中心十、附件前言XXXXXXX有限公司(以下简称“XXXXX”)作为一家经过数十年成长起来的民营企业,经历了市场竞争残酷洗礼而不断成长的过程。

随着企业规模的扩大,为避免出现了战略、经营和管理不匹配的现象,为了使公司能在今后市场竞争日益激烈的条件下,沿着健康、稳定、持续发展的轨道前进,进一步做好公司的发展定位,确定公司未来一定期间的战略目标,找到公司发展的核心路径,结合外部宏观环境和公司内部资源及能力,特拟订本规划。

一、战略纲要企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲要,指引企业发展方向,明确企业的业务领域,指导企业的资源配置,指明企业的发展策略与发展措施。

公司始终坚持以质量求生存、以成本求竞争、以信誉求发展、以管理求效益的模式,靠优异的产品质量和完善的售后服务赢得用户。

二、战略目标Ⅰ:拓展目标:力争未来一年内完成企业上市挂牌目标,同年力争完成上、中、下游产业链的整合与并购。

Ⅱ:销售目标:到2016年销售额突破1.2亿元;到2017年销售额突破1.8亿元;到2018年销售额突破2.5亿元。

Ⅲ:生产目标:到2016年干粉产量突破2.5万吨,灭火器产量突破260万具;到2017年干粉产量突破3万吨,灭火器产量突破320万具,到2018年干粉产量突破3.5万吨,灭火器产量突破400万具。

Ⅳ:品牌目标:第一步重塑省内品牌形象;第二步打造国内知名品牌;第三步冲击国际业内品牌。

三、企业文化公司愿景:打造百年企业公司使命:以人为本、追求卓越、回报社会公司价值观:执着、宽容、奉献、创新、专业四、企业现状、企业环境与市场分析1、企业现状XXXXX是专门从事研制、开发以及生产销售消防系列产品的高科技企业。

公司现有职员200余人,大小吨位冲床、液压机、各种专业焊接设备、各规格空压机、打码机、自动切分、翻边、压筋生产线、全自动制管生产线、自动压装除锈生产线、环保型喷塑生产线、全自动灌装生产线等各类专业配套设备180多台(套)。

公司于2013年7月份顺利通过了国家公安部对“ABC干粉灭火剂”的3C和CNAS C073-P认证,同年12月份也顺利通过了“手提式干粉灭火器”的相关认证。

目前,公司正处于发展历程中承上启下、实现跨越式发展重要年度。

在全体员工齐心协力、努力拼搏下,按照制定的各项经营管理指标,公司采取有效措施,推广品牌,强化营销,并取得了一定的成绩。

历经十几年的努力,公司已具有较为完善的组织构架,并形成了较为严谨,能够适应产品研发,生产及市场需求的管理体系。

公司始终坚持以质量求生存、以成本求竞争、以信誉求发展、以管理求效益的模式,以“客户满意、精益求精、持续改进、勇于创新”为宗旨,靠优异的产品质量和完善的售后服务赢得用户。

2、企业环境与市场分析党的十八届五中全会召开以来,《中国制造2025》作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,详细阐明了制造业作为国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。

消防行业也不例外,随着“工业4.0”及中国制造2025规划的提出,未来制造业只有实现更高的效率和灵活性,才能给企业带来的更大的成本效益和广阔的盈利空间。

随着国内消防市场的进一步开发,山东、江浙等地消防器材生产商均在省内建立了相对稳定的销售经营平台,他们无论是在企业管理水平,还是在生产技术水平上都领先于省内消防生产商。

而整个国内消防加工行业的加工利润也在不断的下降,同时原材料却在不停的上扬,这使得整个消防行业的加工利润空间更加狭小,这在无形之中给我们企业造成一种很大的压力,为了求得企业的生存和持续发展,我们必须走标准化、专业化、规模化道路,逐步形成自己的企业核心价值。

目前公司的主要竞争对手信息如下:主要竞争对手单位名称企业性质职工人数年产产值消防器材山东龙成消防器材有限公司民营180人300万具1亿连云港市天意消防器材有限公司民营380人300万具 1.5亿徐州市淮海消防器材有限公司民营600人500万具4亿灭火制剂苏州吴越合成消防科技有限公司民营200人3万吨 1.05亿宁波能林消防器材有限公司民营160人2万吨0.7亿扬州江亚消防药剂股份有限公司民营310 3万吨 1.2亿竞争公司的主要优势:1、成本优势:主要体现在采购成本、直接人工成本、物流成本、管理成本相对低,以及企业内耗较小。

2、技术优势:主要体现在企业的研发能力、新产品、新技术以及产品的多样化等方面。

3、资源优势:主要体现在人才资源、供应商资源、销售商资源、销售渠道资源等方面。

3、SWOT四要素分析S(优势)W (劣势)技术技能ABC干粉灭火剂技术及相关资质,筒体、灌装生产线自动化改造产品种类较单一,新产品、新技术研发进展缓慢,设备分工不够合理,故障率较高有形资产自有厂房开始改建,产业整合与并购固定资产折旧较严重,产业并购有一定难度无形资产企业文化初步形成自己独特的企业品牌形象还不够深刻,公司企业文化还不够完善、不够成熟人力资源公司积极引进中高层以上管理人员大胆聘用大批青年员工领域内专业人员缺乏,组织学习力不强,个别领域专业技能不强,服务意识不强;一线人员流动过快;认证体系公司分别于2013年7月份、12月份顺利取得国家公安部对“ABC干粉灭火剂”“手提式干粉灭火器”的3C和CNAS C073-P强制认证超细干粉资质申请进展缓慢,水基型灭火器相关资质的申请与认证较困难竞争能力公司新三板上市计划稳步推进,产品质量、外观有所改进,组织架构、管理制度日渐完善市场竞争日渐残酷,特别是成本压力不断增强O(机会)T(危机)市场环镜消防安全事故频发,国家对公民人身及财产安全的高度重视消防行业圈子小,竞争透明化;国家开始越来越注重消防行业环保意识,其表现为对限制类生产项目的政策干预及对环保、无污染的灭火类产品的倡导技术/技能急迫需要技术革新,需要涉足环保类灭火剂领域,技术上提高生产效率,同时降低生产成本;资源整合上市前的企业并购,人力资源的补充并购成本相对较高,特别是人力成本越来越高,部门配合,人员工作负荷科学评估,定人、定岗、定编急需实施市场开发公司老客户、老关系较稳定过分依赖老客户、优质新客户相对较少,一般客户资金回笼慢五、战略规划(一)三年战略规划从2016年至2018期间三年具体规划见下表:阶段目标执行策略评估标准销售与利润目标第一阶段:2016.1 ~ 2017.1 科学规范化阶段(关键性基础建设)建立标准化管理体系,公司组织结构基本合理,且高效运作1、建立规范的企业用人机制2、建立规范的质量体系推行制度3、建立规范的操作流程,作业规范,检验标准4、推行标准化的现场管理制度体系1、公司规模达到总人数300人左右2、并购整合一家同行企业2016.1 ~2017.1销售额:达到1.2亿元;税后利润率:10% ~ 15%。

第二阶段:2017.1-2018.1 管理精益化阶段(成长期)生产现场实现标准化管理,能有效推行“精细化”管理1、建立相应的精益管理制度,并有效运行2、组织依据流程化运作3、建立文化型组织4、扁平化组织管理1、公司规模达到总人数400人左右2、至少建立一家省外销售公司2017.1 ~2018.1销售额:达到1.8亿元;税后利润率:15% ~ 20%。

第三阶段:2018.1-2018.12 管理引领化阶段(高速发展期)推行科学有效的考核机制,公司及各分公司全面实行管理目标责任制,全面建成生产设备自动化生产线1、公司内部管理全部依据相应规章制度有效执行2、大力进行企业文化宣导与活动推行,形成海天品牌效应3、积极引进高科技设备1、公司规模达到总人数500人以上2、建立成熟的外销平台2018.1 ~2019.1销售额:达到2.5亿元;税后利润率:18% ~ 25%。

(二)XXXX2016年大事项工作安排:1、2016年6月底之前完成公司新三板挂牌上市;2、2016年6月底之前完成对杭州天顺消防公司的收购工作;3、2016年5月底完成三期厂房新产品上线的投入使用,包括水基灭火器、超细干粉新型自动灭火装置等工作;4、2016年5月底之前完成干粉车间生产设备的调整工作,以及筒体车间各工序、设备的调整、降噪、降尘等技术改良革新工作;5、2016年6月底之前力争完成公司高科技企业资质的相关认定;6、2016年9月份之前,进一步完成产品生产线的丰富,计划建成生产0.5公斤、1公斤不锈钢灭火器筒体的成品生产线,加大35公斤、50公斤筒体生产线生产;7、2016年上半年,优化团队构成,强化团队建设(完善各项培训制度、以及车间班组长、骨干建设等);8、2016年全年计划完成销售指标为1.2亿-1.5亿,任务分解、下达各部门,并计入绩效考核。

9、2016年3月底之前完成河南省销售分公司的各项建设工作,成立直销公司,走诺安、山河形式的全方位产品销售模式;10、2016年4月底之前,启动完成华南城销售网点的成立与建设,升级香江市场的销售设施、物流配送等;11、2016年全年做好XX厂的厂区建设(绿化、卫生、办公、生产环境等);12、2016年4月底之前完成对焦作电力的收购工作,并于10月底之前整合完成焦作老厂区的更新换代、产品技术革新、配套商业设施开发等;13、2016年9月组织成立“XXXXX公司客户联谊会”、强化客户关系的维护与交流、业务指导等工作;14、2016年3-4月份,完善更新公司目前考核机制、人力资源管理机制等工作;15、2016年上半年进一步扩大网络销售推广平台运营渠道以及扩大网络推广部人员编制;下半年网络销售业绩要占公司总业绩的10%以上。

(三)过程控制及各部门年度工作计划1、为实现公司三年经营规划,本公司每年需确定相应的过程控制措施(以各部门年度工作计划为重要依据),并适时对前年度相应指标达成情况进行确认、检讨,以便于后一年度目标与指标的确定作参考依据。

2、(各部门年度工作计划及目标附后)六、经营方针在认真审视我公司当前所面临的行业竞争和国内经济形势的基础上,经过对我公司自身优劣势的认真研判,确定公司三年规划期的经营方针为:1. 客户第一、服务至上;2. 一切以市场为中心;3. 加强企业文化建设、提升企业核心竞争力。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想,公司各部门和各级领导干部的各项经营管理活动,包括政策制定、制度设计、日常管理都必须紧紧围绕经营方针展开,并加以认真贯彻执行。

以下是对基本方针的详细解说:1.关于“客户第一、服务至上”这一条,是公司方针的集中体现。

对客户,必须怀着诚意提供服务。

通过向客户提供最好的产品和服务,使他们得到满足,不仅是有益于客户的事,也是有益于公司的事。

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