进货检验记录模板

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A1 LCD 进货检验记录模板

A1 LCD  进货检验记录模板
外观
纤维/外刮痕/内划伤/偏光片划伤/偏光片不洁,水波纹/保护膜翘起/渗胶等
引脚(PIN)
氧化/变形、歪斜/松脱/缺PIN/PIN胶断胶/PIN胶气泡,破洞等
图形
缺口/针孔/凸点/彩虹/笔画残缺/短路/大电流/液晶气泡/丝印不符合/底色偏差/字符颜色偏差/图形笔画大小粗细不符合/视角错误/等
静电释放
LCD进货产品检验记录
供应商:生产商:收料单号:
品名
件号
封装
总数
外观检验数
不良数
不良率
性能检验数
不良数
不良率
尺寸检验数
不良数
不良率
包装/外观检验
检验项目
检验重点
不良数
品名规格
版本、型号、机种名称等错误
标识
错误/模糊不清
包装
料盒变形、破损/包装不符/装放错乱
本体
玻璃破损/残留/缺欠/崩角/裂纹/贴错偏光片
静电释放慢(要求3秒以内释放完毕)
可焊性
上锡不良
可靠性
高温试验/低温试验/高温高湿试验
其他
尺寸/装配/性能检验
检验项目
尺寸公差/功能特性

2
3
4
5
判定
备注:
检验结论
□合格 □不合格
检验员/日期:审核/日期:

首件鉴定记录表格模板

首件鉴定记录表格模板
新产品试制前准备状态检查表
编号:
项目/产品名称、型号:


检查项目及内容
检查结果
存在的问题
检查人
签字
满足
不满足
1
设计文件(质量保证大纲、图样、技术条件等)是否完整、清晰、
2
生产设施与环境是否满足要求。
3
人员配备(包括技术人员、操作工、检查员等)是否满足)准备情况
备注






1
生产过程按要求运作
2
特殊过程确认
3
器材进货检验
4
加工设备、检测设备、工装人员资格、工作环境等受控状态
5
生产过程文实不符现象解决情况
6
产品零件加工工艺、原始质量记录的完整性
产品
检验
1
过程产品质量符合性
2
零(组)件成品质量符合性
3
不合格项目重新鉴定的符合性
鉴定结论:
组长:
首件鉴定审查人员:
工艺文件编制、评审情况
5
采购产品(原材料、零配件等)到位及符合性情况。
6
检测项目覆盖情况
检验方法是否可靠
检验(验收)规程编制情况
检查结论:
试制部门:年月日
审查意见:
质量部:
年月日
首件鉴定报告
编号:
产品型号
零(组)件名称
零(组)件号
版次
零(组)件批号
首件鉴定检验报告编号:
鉴定日期:
项目
序号
鉴定内容
鉴定结果
批准
顾客
代表

材料进料检验记录

材料进料检验记录

材料进料检验记录日期:XXXX年XX月XX日检验员:XXX材料名称:________进货厂商:________采购批次:________规格型号:________批号:________检验项目:________检验结果:________不合格原因:________检验记录:xx年xx月xx日,收到进货厂商(xxxx)供应的(xx规格)的材料(批号:xxxxx)。

本次进货材料是由公司(xxx)采购,由本公司的检验员(xxx)进行检验。

检验项目主要包括(列出检验项目)。

检验项目包括材料外观、尺寸、重量、硬度、化学成分等方面。

根据公司的质量标准和产品要求,进行逐项检验。

首先对材料的外观进行检验。

材料外观应无明显的表面缺陷,如裂纹、变形、氧化等。

经过目测,本批材料表面光滑,无明显缺陷。

其次对材料的尺寸进行检验。

采用测量仪器对材料长度、宽度、厚度等进行测量。

根据产品要求,尺寸应符合特定的要求范围。

经过测量,本批材料尺寸符合要求。

接下来对材料的重量进行检验。

根据采购合同,材料的重量应符合特定的要求范围。

采用天平进行重量的测量。

经过称重,本批材料重量符合要求。

再对材料的硬度进行检验。

根据产品要求,材料的硬度应达到特定的标准。

采用硬度计对材料进行硬度测试。

经过测试,本批材料硬度符合要求。

最后对材料的化学成分进行检验。

将材料样品送至实验室进行化学成分分析。

根据产品要求,材料的化学成分应符合特定的要求范围。

经过分析,本批材料的化学成分符合要求。

综上所述,本次检验结果为合格。

该批材料符合公司的质量标准和产品要求,可以正常投入使用。

检验员签字:________日期:________质量部经理签字:________。

进货查验制度记录台账模板

进货查验制度记录台账模板

进货查验制度及记录台账模板一、进货查验制度1.1 为了确保本经营单位的食品质量安全,根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规,制定本进货查验制度。

1.2 凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格,验明食品合格证明和食品标识,索取相关票证。

1.3 对食品包装标识进行查验核对,内容包括:(1)中文标明的商品名称、生产厂名和厂址;(2)产品质量检验合格证明;(3)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式;(4)根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;(5)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期;(6)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。

1.4 法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品,经营者必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得上市销售。

1.5 经营者应当建立食品进货查验记录制度,如实记录食品名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容。

1.6 经营者应当保存进货票据、发票、检验报告等易于丢失的凭证,保存期不得少于两年。

二、进货查验记录台账模板2.1 食品名称:2.2 规格(品种):2.3 数量:2.4 生产日期或者生产批号:2.5 保质期:2.6 进货日期:2.7 供货者名称:2.8 供货者地址:2.9 供货者联系方式:2.10 进货票据编号:2.11 进货票据金额:2.12 相关检验报告编号:2.13 检验报告日期:2.14 食品保质期:2.15 食品储存条件:2.16 食品生产许可证编号:2.17 食品生产者名称:2.18 食品生产者地址:2.19 食品生产者联系方式:2.20 食品销售许可证编号:2.21 食品销售者名称:2.22 食品销售者地址:2.23 食品销售者联系方式:2.24 食品进口许可证编号:2.25 食品进口日期:2.26 食品出口国:2.27 食品出口商名称:2.28 食品出口商地址:2.29 食品出口商联系方式:2.30 食品检验检疫证明编号:2.31 食品检验检疫日期:2.32 食品检验检疫机构名称:2.33 食品检验检疫机构地址:2.34 食品检验检疫机构联系方式:2.35 食品合格证明编号:2.36 食品合格证明日期:2.37 食品合格证明签发单位名称:2.38 食品合格证明签发单位地址:2.39 食品合格证明签发单位联系方式:2.40 食品来源:2.41 食品生产地:2.42 食品销售地:2.43 食品进出口地:2.44 食品运输方式:2.45 食品运输时间:2.46 食品运输途中是否出现异常情况:2.47 食品运输途中是否进行临时储存:2.48 临时储存地点:2.49 临时储存条件:2.50 食品到达本经营单位时间:2.51 食品接收人:2.52 食品接收人联系方式:2.53 食品验收时间:2.54 食品验收人员:2.55 食品验收人员联系方式:2.56 食品验收结果:2.57 食品验收结论:2.58 食品验收意见:2.59 食品验收记录是否齐全:2.60 食品验收记录保存期限:2.61 食品报废、销毁记录:2.62 食品退货记录:2.63 食品更换记录:2.64 食品销售记录:2.65 食品销售台账保存期限:2.66 食品销售发票编号:2.67 食品销售发票日期:2.68 食品销售发票金额:2.69 食品销售对象名称:2.70 食品销售对象地址:2.71 食品销售对象联系方式:2.72 食品销售方式:2.73 食品销售渠道:2.74 食品销售区域:2.75 食品销售数量:2.76 食品销售日期:2.77 食品销售时间:2.78 食品销售价格:2.79 食品销售折扣:2.80 食品销售促销活动:2.81 食品销售退货数量:2.82 食品销售退货原因:2.83 食品销售退货日期:2.84 食品销售退货时间:2.85 食品销售退货处理结果:2.86 食品销售退货责任方:2.87 食品销售退货金额:2.88 食品销售退货方式:2.89 食品销售退货渠道:2.90 食品销售退货区域:2.91 食品销售退货原因备注:2.92 食品销售退货处理备注:2.93 食品销售换货数量:2.94 食品销售换货原因:2.95 食品销售换货日期:2.96 食品销售换货时间:2.97 食品销售换货处理结果:2.98 食品销售换货责任方:2.99 食品销售换货金额:2.100 食品销售换货方式:2.101 食品销售换货渠道:2.102 食品销售换货区域:2.103 食品销售换货原因备注:2.104 食品销售换货处理备注:2.105 食品销售其他备注:三、附则3.1 本制度自发布之日起实施。

进货检验记录(7-9)

进货检验记录(7-9)

进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年10月13日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E941008160 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.71 合格Si % 0.10-0.30 0.20 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.012 合格S % ≤0.030 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26609 合格抗拉强度MPa 950-1150 1120 合格断面收缩率% ≥35 51 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年10月14日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月05日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941006636 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.70 合格Si % 0.10-0.30 0.16 合格Mn % 0.30-0.60 0.49 合格P % ≤0.030 0.012 合格S % ≤0.030 0.001 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24297 合格抗拉强度MPa 950-1150 1022 合格断面收缩率% ≥35 49 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年9月6日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年10月15日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E941008226 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.58 合格P % ≤0.035 0.011 合格S % ≤0.035 0.001 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26728 合格抗拉强度MPa 950-1150 1125 合格断面收缩率% ≥35 52 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年10月16日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月15日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0910006746 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.72 合格Si % 0.17-0.37 0.24 合格Mn % 0.50-0.80 0.54 合格P % ≤0.035 0.008 合格S % ≤0.035 0.011 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 27093 合格抗拉强度MPa 950-1150 1140 合格断面收缩率% ≥35 40 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年9月16日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月22日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0973008061 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.69 合格Si % 0.17-0.37 0.22 合格Mn % 0.50-0.80 0.56 合格P % ≤0.035 0.014 合格S % ≤0.035 0.003 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 27034 合格抗拉强度MPa 950-1150 1137 合格断面收缩率% ≥35 48 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年8月23日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月19日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941006440 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.72 合格Si % 0.10-0.30 0.19 合格Mn % 0.30-0.60 0.47 合格P % ≤0.030 0.012 合格S % ≤0.030 0.002 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26552 合格抗拉强度MPa 950-1150 1117 合格断面收缩率% ≥35 54 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年8月20日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月18日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941006340 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.72 合格Si % 0.17-0.37 0.19 合格Mn % 0.50-0.80 0.54 合格P % ≤0.035 0.014 合格S % ≤0.035 0.002 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 23996 合格抗拉强度MPa 950-1150 1010 合格断面收缩率% ≥35 47 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年8月19日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月15日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941006296 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.71 合格Si % 0.10-0.30 0.17 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.013 合格S % ≤0.030 0.002 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 25065 合格抗拉强度MPa 950-1150 1055 合格断面收缩率% ≥35 44 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年8月16日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月09日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0973003115 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.60 合格P % ≤0.035 0.014 合格S % ≤0.035 0.007 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24946 合格抗拉强度MPa 950-1150 1050 合格断面收缩率% ≥35 49 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年8月10日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月08日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941006127 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.68 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.008 合格S % ≤0.030 0.008 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 23996 合格抗拉强度MPa 950-1150 1010 合格断面收缩率% ≥35 42 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年8月9日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年07月20日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0973006487 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.69 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.60 合格P % ≤0.035 0.016 合格S % ≤0.035 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 46 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年7月22日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年07月12日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941005283 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.68 合格Si % 0.17-0.37 0.18 合格Mn % 0.50-0.80 0.50 合格P % ≤0.035 0.010 合格S % ≤0.035 0.007 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24471 合格抗拉强度MPa 950-1150 1030 合格断面收缩率% ≥35 42 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年7月13日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年07月05日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0971006387 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.71 合格Si % 0.17-0.37 0.24 合格Mn % 0.50-0.80 0.60 合格P % ≤0.035 0.015 合格S % ≤0.035 0.003 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24233 合格抗拉强度MPa 950-1150 1020 合格断面收缩率% ≥35 50 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年7月6日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年06月04日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941004512 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.71 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.009 合格S % ≤0.030 0.002 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24352 合格抗拉强度MPa 950-1150 1025 合格断面收缩率% ≥35 45 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年6月5日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年06月05日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941004552 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.70 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.50 合格P % ≤0.030 0.010 合格S % ≤0.030 0.003 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24233 合格抗拉强度MPa 950-1150 1020 合格断面收缩率% ≥35 47 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年6月6日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年06月06日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941004524 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.70 合格Si % 0.10-0.30 0.16 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.011 合格S % ≤0.030 0.001 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24281 合格抗拉强度MPa 950-1150 1022 合格断面收缩率% ≥35 48 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年6月7日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月23日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941007284 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.72 合格Si % 0.17-0.37 0.24 合格Mn % 0.50-0.80 0.58 合格P % ≤0.035 0.011 合格S % ≤0.035 0.004 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24328 合格抗拉强度MPa 950-1150 1024 合格断面收缩率% ≥35 53 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年9月24日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月25日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941007500 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.72 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.49 合格P % ≤0.030 0.011 合格S % ≤0.030 0.012 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 46 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年9月26日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年10月15日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E941008226 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.58 合格P % ≤0.035 0.011 合格S % ≤0.035 0.001 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26728 合格抗拉强度MPa 950-1150 1125 合格断面收缩率% ≥35 52 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年10月16日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年10月13日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E941008160 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.71 合格Si % 0.10-0.30 0.20 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.012 合格S % ≤0.030 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26609 合格抗拉强度MPa 950-1150 1120 合格断面收缩率% ≥35 51 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年10月14日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年10月17日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: SWRH72A 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E973009507 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.70-0.75 0.74 合格Si % 0.12-0.32 0.20 合格Mn % 0.30-0.60 0.44 合格P % ≤0.025 0.012 合格S % ≤0.025 0.011 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 54 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年10月18日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月05日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E940008871 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.58 合格P % ≤0.035 0.010 合格S % ≤0.035 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 50 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年11月6日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月15日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: L972010896 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.69 合格Si % 0.17-0.37 0.21 合格Mn % 0.50-0.80 0.58 合格P % ≤0.035 0.013 合格S % ≤0.035 0.004 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 25778 合格抗拉强度MPa 950-1150 1085 合格断面收缩率% ≥35 47 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年11月16日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月02日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: F940008683 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.71 合格Si % 0.10-0.30 0.20 合格Mn % 0.30-0.60 0.50 合格P % ≤0.030 0.011 合格S % ≤0.030 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26134 合格抗拉强度MPa 950-1150 1100 合格断面收缩率% ≥35 53 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年11月3日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月16日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: F973010781 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.70 合格Si % 0.10-0.30 0.21 合格Mn % 0.30-0.60 0.50 合格P % ≤0.030 0.013 合格S % ≤0.030 0.003 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 50 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年11月17日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月23日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: F940009183 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.52 合格P % ≤0.035 0.008 合格S % ≤0.035 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26015 合格抗拉强度MPa 950-1150 1095 合格断面收缩率% ≥35 49 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年11月24日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月20日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E940009163 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.70 合格Si % 0.10-0.30 0.19 合格Mn % 0.30-0.60 0.51 合格P % ≤0.030 0.011 合格S % ≤0.030 0.003 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24946 合格抗拉强度MPa 950-1150 1050 合格断面收缩率% ≥35 50 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年11月21日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月19日供方名称: __江苏沙钢集团__产品名称: ___盘条____规格型号: ____C82DA___检验数量: ___1根____检验依据: _公司进货检验标准_炉批号: __0941007117__检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.80-0.85 0.82 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.54 合格P % ≤0.030 0.010 合格S % ≤0.030 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 24946-29698 28676 合格抗拉强度MPa 1050-1250 1207 合格断面收缩率% ≥30 40 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年9月20日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月19日供方名称: __江苏沙钢集团__产品名称: ___盘条____规格型号: ____C82DA___检验数量: ___1根____检验依据: _公司进货检验标准_炉批号: __0941007118__检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.80-0.85 0.84 合格Si % 0.10-0.30 0.20 合格Mn % 0.30-0.60 0.55 合格P % ≤0.030 0.010 合格S % ≤0.030 0.008 合格拉伸性能破断拉力N 24946-29698 28700 合格抗拉强度MPa 1050-1250 1208 合格断面收缩率% ≥30 38 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年9月20日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月17日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: F972010425 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.74 合格Si % 0.17-0.37 0.19 合格Mn % 0.50-0.80 0.52 合格P % ≤0.035 0.008 合格S % ≤0.035 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 27134 合格抗拉强度MPa 950-1150 1089 合格断面收缩率% ≥35 48 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年11月18日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月18日供方名称: 武汉钢铁股份有限公司产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: A9279141 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.72 合格Si % 0.17-0.37 0.18 合格Mn % 0.50-0.80 0.54 合格P % ≤0.035 0.007 合格S % ≤0.035 0.011 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24885 合格抗拉强度MPa 950-1150 1003 合格断面收缩率% ≥35 49 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年11月19日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月18日供方名称: 武汉钢铁股份有限公司产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: A9279181 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.74 合格Si % 0.17-0.37 0.21 合格Mn % 0.50-0.80 0.51 合格P % ≤0.035 0.006 合格S % ≤0.035 0.013 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 25375 合格抗拉强度MPa 950-1150 1030 合格断面收缩率% ≥35 49 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2009年11月19日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年06月04日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040004861 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.71 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.55 合格P % ≤0.035 0.012 合格S % ≤0.035 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26372 合格抗拉强度MPa 950-1150 1110 合格断面收缩率% ≥35 45 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2010年06月05日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年06月16日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040005201 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.54 合格P % ≤0.035 0.010 合格S % ≤0.035 0.010 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 50 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2010年06月17日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年06月22日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040005354 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.71 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.54 合格P % ≤0.035 0.008 合格S % ≤0.035 0.010 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26015 合格抗拉强度MPa 950-1150 1095 合格断面收缩率% ≥35 48 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2010年06月23日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年06月23日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: SWRH72A 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: L072006165 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.70-0.75 0.72 合格Si % 0.12-0.32 0.16 合格Mn % 0.30-0.60 0.44 合格P % ≤0.025 0.011 合格S % ≤0.025 0.008 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26609 合格抗拉强度MPa 950-1150 1120 合格断面收缩率% ≥35 45 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2010年06月24日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年06月09日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C82DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040005017 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.80-0.85 0.81 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.50 合格P % ≤0.030 0.010 合格S % ≤0.030 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 24946-29698 28035 合格抗拉强度MPa 1050-1250 1180 合格断面收缩率% ≥30 50 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2010年06月10日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年07月06日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C82DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: F040005314 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.80-0.85 0.82 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.50 合格P % ≤0.030 0.014 合格S % ≤0.030 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 24946-29698 27773 合格抗拉强度MPa 1050-1250 1169 合格断面收缩率% ≥30 44 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2010年07月07日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年07月08日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: SWRH72A 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040000914 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.70-0.75 0.72 合格Si % 0.12-0.32 0.16 合格Mn % 0.30-0.60 0.44 合格P % ≤0.025 0.012 合格S % ≤0.025 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26372 合格抗拉强度MPa 950-1150 1110 合格断面收缩率% ≥35 45 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2010年07月09日检验员:____试验员:____审核:____日期:______进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年07月05日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040005626 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.71 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.55 合格P % ≤0.035 0.010 合格S % ≤0.035 0.008 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 48 合格检验结果:化学成份和物理检测均符合规定的要求,合格报告日期:2010年07月06日检验员:____试验员:____审核:____日期:______。

食品进货查验记录制度范文(二篇)

食品进货查验记录制度范文(二篇)

食品进货查验记录制度范文一、目的和适用范围食品进货查验记录制度旨在规范食品采购环节,保障食品安全,确保食品质量符合相关法律法规和公司标准的要求。

适用于我司所有采购食品的过程。

二、责任和义务1. 采购部门负责制定并执行食品进货查验记录制度,确保食品采购环节的标准化和规范化。

2. 食品采购人员负责根据本制度的要求进行食品进货查验,并填写相应的查验记录。

3. 仓储管理部门负责对进货查验记录进行核查,并保留相关的查验记录和样品。

三、进货查验流程1. 食品采购人员在接收食品货物前,应查验货物的外包装是否完好,并核对货物与采购订单的一致性。

2. 食品采购人员应按照公司标准抽取货物样品,标明样品编号,并与供应商共同确认样品的数量和质量。

3. 食品采购人员应对货物进行外观检查,包括外观是否有明显变质、霉变、异味等情况,并做好记录。

4. 食品采购人员应根据公司标准对货物进行感官检测,包括颜色、气味、口感等方面的评估,并记录相关情况。

5. 食品采购人员应对货物进行包装状态检查,包括封口是否完好,是否有泄漏或破损等情况,并记录相关情况。

6. 食品采购人员应根据公司标准对货物进行物理性质检测,包括湿度、酸碱度、含水量等方面的测定,并记录相关情况。

7. 食品采购人员应将进货查验结果填写在《食品进货查验记录表》中,并尽快将查验记录提交给仓储管理部门核实。

四、查验记录保存1. 仓储管理部门应将进货查验记录妥善保存,包括查验记录表、样品等相关资料。

2. 进货查验记录应按照采购日期顺序存档,并定期进行备份,确保信息的安全和完整。

五、异常处理1. 若食品进货查验结果与采购要求不符,食品采购人员应立即通知供应商,并协商处理。

2. 如果食品进货查验结果存在食品安全隐患或违反相关法律法规的情况,食品采购人员应立即上报食品安全负责人,并配合相关部门进行调查处理。

六、食品进货查验记录的使用1. 食品进货查验记录可作为食品质量问题的证据,供内部部门之间的核查和追溯使用。

iqc来料检验报告模板

iqc来料检验报告模板

iqc来料检验报告模板篇一:IQC来料检验作业指导书IQC来料检验作业指导书目的:对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平,控制来料不良,提高品质。

1、实用范围:来料进料检验 2、质检步骤(1)来料暂收(2)来料检查(3)物料入库 3、质检要点及规范(1)来料暂收:仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料:数量,种类及标签内容等无误后送交IQC检验,予以暂收,并签回货单给来料厂商。

(2)来料检查:IQC品检人员收到进料验收单后,依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符,来料规格,种类;是否相符,如不符拒检验,并通知仓管、采购及生管,如符合,则进行下一步检验。

一般先抽查来料的一定比例(以仓库来料质检标准),查看品质情况,再决定入库全检,还是退料。

(3)检查内容:(1)外观:自然光或日光灯下,距离样品30CM目视;(2)尺寸规格:用卡尺/钢尺测量,厚度用卡尺/外径千分尺测量;(3)粘性分别按:GB/T4852-20XX、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法执行,结果记录于《可靠度测试报告》中;(4)包装完好、标识正确、完整、清晰,环保材料查看是否贴有相应的环保标签,第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告;(5)检验合格后贴上合格标签,填写《物料检验表》并通知仓库入库,仓库要按材料类型(环保与实用型)及种类分开放置标示清楚,成品料由IQC人员包装放于待出货区。

以仓库物料质检标准。

(6)物料入库:检查完毕,要提交《原材料进库验货》交上级处理,并对合格暂收物料进行入库登记。

异常物料特《原材料进库验货》批示后,按批示处理。

4、注意事项(1)要保持物料的整洁。

(2)贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。

(3)新的物料需给技术开发部确认。

5、异常处理办法物料在检验过程中发现异常,即时向采购及品管主管反映,录求解决方法,尽快处理。

食品进货查验记录制度模版(2篇)

食品进货查验记录制度模版(2篇)

食品进货查验记录制度模版第一条为确保食品质量合格、来源合法和可追溯,依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规的规定,制订本制度。

第二条进货时,认真查验供货商主体资格及食品合格证明文件,严把食品质量关,做到“三查三看三不”:1、查证明文件,看供货商食品生产经营许可证和营业执照是否齐全有效,不从无合法生产经营资格的供货商处进货;2、查食品质量,看每个批次的食品是否有质量检验(检疫)合格证明文件,不购进《食品安全法》第三十四条禁止经营的食品和无生产厂家、生产日期、保质期的食品;3、查食品包装,看所购食品包装和标签是否符合国家规定、是否与食品相符、是否标注qs认证标志等,不购进假冒伪劣食品。

第三条在进货时向供货方索要下列票证:(一)供货商食品生产经营许可证复印件;(二)供货商营业执照复印件;(三)质量检验(检疫)合格证明文件;(四)绿色、无公害、有机食品相关证书复印件;(五)销售发票或凭据;(六)其他有关票据、证明。

第四条按照食品药品监管部门的要求,分类、规范保存上述票证。

第五条严格执行食品经营企业(个体经营者除外)食品进货查验记录制度,如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并予以保存。

记录保存期限不少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不少于二年。

第六条积极使用食品安全电子追溯系统执行食品进货查验记录和索证索票制度。

食品进货查验记录制度模版(2)一、目的为确保食品进货的合规性和安全性,规范食品进货的查验流程和记录,及时发现并纠正问题,保障食品安全。

二、适用范围本制度适用于所有食品进货查验工作。

三、职责1. 食品采购部门负责根据采购计划进行食品进货,并按照本制度的要求进行查验。

2. 食品质检部门负责对进货的食品进行质量检验,并做好相应的记录。

3. 食品仓储部门负责对进货的食品进行入库管理和存放,并配合质检部门进行查验工作。

经典成套电器公司元器件进货检验记录模板

经典成套电器公司元器件进货检验记录模板
型号规格、供应商:
数量:
抽检查数:按10%抽检
抽检数:
序号
检查项目
检查要求
检验结果
1
验证
必须有对应该产品的合格证。产品本体上有3C认证标志。
2
外观检查
外观质量、被复层和铭牌内容。
检验结论
检验员/日期
□刀开关□隔离开关进货检验记录
QR-18版本号/修订状态:1/0NO:
型号规格、供应商:
数量:
抽检查数:大于等于600A的全检,其余按10%抽检
断路器进货检验记录
QR-18版本号/修订状态:1/0NO:
型号规格、供应商:
数量:
抽检查数:大于等于600A的全检,其余按10%抽检
抽检数:
序号
检查项目
检查要求
检验结果
1
验证
必须有对应该产品的合格证。产品本体上有3C认证标志。
2
外观检查
外观质量、被复层和铭牌或标签内容。
3
操作试验
手动操作是否符合此类电器的一般要求。
QR-18版本号/修订状态:1/0NO:
型号规格、供应商:
数量:
抽检查数:按10%抽检
抽检数:
序号
检查项目
检查要求
检验结果
1
验证
必须有对应该产品的合格证。
2
外观检查
外观质量、被复层和铭牌内容。
检验结论
检验员/日期
□绝缘子□绝缘块进货检验记录
QR-18版本号/修订状态:1/0NO:
型号规格、供应商:
数量:
2
外观检查
外观质量、被复层和铭牌内容。
检验结论
检验员/日期
母排进货检验记录

16949供应商现场检查表模板

16949供应商现场检查表模板

5 不良品统计分析、改进处置与措施状况及信息传递性
生产管理过程
6 工装、夹具/模具的管理 7 工装、夹具/模具,台帐、履历卡
8 工装、夹具/模具维修、维护计划
评审员
审核时间
资料 相关文件记录 现场评审 文件记录 库存周转率报表 相关记录 人员资历评审 相关记录 文件记录 相关记录 记录或看板 现场评审 相关资料 现场评审 相关记录 管理文件 相关记录 相关记录
第 1 页,共 5 页
供应商现场检查记录表
公司名称
供应商基 本情况
公司地址 联系人 电话
主要供货产品 评进审货过检程验/过项程目 序号
职务 传真
检查内容及要求
4 不合格品处理流程,信息传递,退货、整改
1 标识、摆放、先进先出、帐物卡、产品防护情况等
原料部件成品库/仓 库管理过程
2
仓库管理 库存周转率如何做
评审员
姓名
审核时间
资料
采购计划 记录供方名单 新供方评审流程 供方年度评审计划 质量协议书 供方交付业绩统计表 供应商体系开发计划 文件 文件 文件记录 相关记录 相关记录 文件 相关记录 相关记录 文件 现场 相关文件记录 文件
标准分
得 分
3 2 10 3
3 2 10 3
备注
3 2 10 3
3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 2 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 2 3 2 10 2 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3

3 不合格品追溯性原因、处置、改进
1 实验人员的资历
实验过程
2 设备清单及日常问题处理情况 内外校的标准化规范

原料进货查验记录制度样本(2篇)

原料进货查验记录制度样本(2篇)

原料进货查验记录制度样本一、为了加强食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,保护消费者的合法权益,制定本制度。

二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格(包括:食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等),验明食品合格证明和食品标识,索要相关票证。

应当检验检疫的,还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。

三、对食品包装标识进行查验核对,内容包括:1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址;2、产品自量检验合格证明,认证认可标志;3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式;4、根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;5、限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期;6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。

四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品,必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得上市销售。

法律、法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

五、经常检查食品的外观质量,对包装不严实或者不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,应立即停止销售,并进行无害化处理。

六、按照食品广告指引购进食品时,要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。

七、做好食品进货查验工作,落实进货查验记录工作,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及____、进货日期等内容。

保证食品进货查验记录真实,应统一保管,保存期限不得少于两年,接受行政执法部门的检查。

八、在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。

原料进货查验记录制度样本(2)一、制度目的本制度的主要目的是确保原料进货质量的可靠性和准确性,以降低生产过程中的风险,并对原材料进货进行有效的管理和控制。

来料检验作业指导书模板

来料检验作业指导书模板

来料检验作业指导书模板来料检验作业指导书目的:对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平,控制来料不良,提高品质。

1、实用范围:来料进料检验2、质检步骤(1)来料暂收(2)来料检查(3)物料入库3、质检要点及规范(1)来料暂收:仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料:数量,种类及标签内容等无误后送交IQC检验,予以暂收,并签回货单给来料厂商。

(2)来料检查:IQC品检人员收到进料验收单后,依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符,来料规格,种类;是否相符,如不符拒检验,并通知仓管、采购及生管,如符合,则进行下一步检验。

一般先抽查来料的一定比例(以仓库来料质检标准),查看品质情况,再决定入库全检,还是退料。

(3)检查内容:(1)外观:自然光或日光灯下,距离样品30CM目视;(2)尺寸规格:用卡尺/钢尺测量,厚度用卡尺/外径千分尺测量;(3)粘性分别按:GB/T4852-2002、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法执行,结果记录于《可靠度测试报告》中;(4)包装完好、标识正确、完整、清晰,环保材料查看是否贴有相应的环保标签,第一批进料时要附SGS 报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告;(5)检验合格后贴上合格标签,填写《物料检验表》并通知仓库入库,仓库要按材料类型(环保与实用型)及种类分开放置标示清楚,成品料由IQC人员包装放于待出货区。

以仓库物料质检标准。

(6)物料入库:检查完毕,要提交《原材料进库验货》交上级处理,并对合格暂收物料进行入库登记。

异常物料特《原材料进库验货》批示后,按批示处理。

4、注意事项(1)要保持物料的整洁。

(3)新的物料需给技术开发部确认。

5、异常处理办法物料在检验过程中发现异常,即时向采购及品管主管反映,录求解决方法,尽快处理。

6、不合格品的处理:(1)IQC判定为不合格时,在产品包装外贴上退货/拒收标签,把产品转移到不合格/退货区域,并报品质主管确认签字后,送采购/生管签名后发到供应商,供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理;如为急料,经品质主管与采购,生管,业务协商后,呈经理审批,按评审意见办理;(2)跟据供应商提供的改善方案,IQC品管员对下批来料改善效果进行确认,并记录结果。

原辅材料进货查验记录制度范文

原辅材料进货查验记录制度范文

原辅材料进货查验记录制度范文一、制度目的本制度旨在规范原辅材料进货查验工作,确保企业所采购的原辅材料符合质量要求和标准,提高产品质量和生产效率,保障企业利益和消费者权益。

二、适用范围本制度适用于企业的原辅材料进货查验工作。

三、工作程序1. 采购部门根据生产计划和需求向供应商提出采购申请,并与供应商签订合同;2. 采购部门将采购合同及时传达给质检部门,质检部门根据合同要求进行预先查验准备;3. 采购部门和质检部门协调安排物流,确保原辅材料按时送达;4. 收到原辅材料后,质检部门对进货物料进行查验;5. 质检部门根据查验结果,签订查验记录;6. 质检部门将查验记录及时传达给采购部门,采购部门根据查验结果决定是否接收原辅材料;7. 若原辅材料符合要求,采购部门进行入库操作,并及时通知仓库管理部门;8. 若原辅材料不符合要求,采购部门和质检部门协商解决方案,如退货、换货等;9. 采购部门和质检部门对查验结果进行记录和分析,成立改进小组对问题进行分析和改善,提出改进措施。

四、查验要求1. 质检人员对原辅材料进行外观查验,包括颜色、形状、尺寸等方面;2. 质检人员对原辅材料进行物理性能测试,如硬度、强度等;3. 质检人员对原辅材料进行化学成分分析,确保符合产品标准和要求;4. 质检人员对原辅材料进行耐久性测试,确保产品的使用寿命;5. 质检人员对原辅材料进行质量认证查验,确保符合国家质量标准;6. 质检人员对原辅材料进行包装和标识查验,确保包装完好无损且标识清晰。

五、查验记录1. 查验记录包括但不限于以下内容:原辅材料名称、规格、数量、供应商、查验日期、查验结果等;2. 查验记录应由质检人员填写,并经过质检部门主管审批;3. 查验记录应由质检部门归档并保存,便于后续追溯和查阅。

六、责任与处罚1. 质检人员负责进行原辅材料查验工作,确保查验结果准确可靠;2. 采购部门负责及时传达采购合同和查验结果,及时处理不合格原辅材料;3. 质检部门主管负责审批和监督查验工作,确保查验记录真实可信;4. 若发现查验记录存在造假等违规行为,将按企业内部规定给予相应的惩罚和处理。

采购部内审检查表【范本模板】

采购部内审检查表【范本模板】
采购部内审检查表
QR/QP—09-03版本/修改次数:01/00№:
部门代表:XXX
审核员:XXX
标准章号
检查内容
检查记录
备注
5.3质量方针
5.4。1质量目标
1.请主管谈谈公司的质量方针和质量目标是你部门是什么?公司质量目标分解到建立什么目标?目标是否包含满足产品要求所需的内容?是不是可测量的?如何评审质量目标是否达到要求?如达不到要求,采取什么措施?
无提供不出恒协橡胶厂评定资料
4、查:NO:001;NO:004采购计划或采购合同在合格供方范围内。
NO
7.4。2采购信息
1.抽查2份采购文件(包括采购1合同、采购计划等文件资料)是否明确地规定了采购产品的信息?
2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求?是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求?这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批?
1、规定了验证方式,内容为进货检验记录。
2、未了生在供方进行验证的情况。
审批/日期:编制/日期:
1、抽查两份采购计划,NO:004;NO:005明确规定了采购产品信息。
2、采购产品信息是抱括产品质量价格,数量,交付等方面的要求,都有经过授权人审批。
7。4。3
采购产品的验证
1.公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段?
2.公司是否规定采购产品在供方现场验的情况并予以实施?顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施?如有,公司在采购文件中是否对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定?
2.请采购部经理谈谈如何对供方进行评价?评价的方法和评价的内容是什么?列为合格供方的标准是什么?
1、通过对关键供方的评定和质量状况,体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。

商店进货检验制度模板

商店进货检验制度模板

商店进货检验制度模板一、目的和原则为了确保商店销售的产品质量,保护消费者权益,遵循国家相关法律法规,特制定本进货检验制度。

商店对所有进货产品均进行检验,确保不合格产品不得上架销售。

二、适用范围本制度适用于商店所有产品的进货检验工作,包括食品、日用品、化妆品、电子产品等。

三、检验内容1. 产品外观:检查产品包装是否完好,有无破损、变形、漏气、污染等现象。

2. 产品数量:核对进货数量与订单数量是否一致。

3. 产品质量:根据国家相关标准,对产品进行质量检验,包括但不限于安全性、功能性、耐用性等。

4. 产品标识:检查产品标识是否清晰、完整,包括生产日期、保质期、生产批号、厂名厂址等。

5. 产品许可证:检查产品是否具备有效的生产许可证、卫生许可证等。

四、检验流程1. 进货验收:对到货产品进行初步检查,记录检查情况。

2. 抽样检验:从批量产品中抽取样品,进行详细检验。

3. 检验结果判定:根据检验结果,对产品进行合格或不合格判定。

4. 不合格产品处理:对不合格产品进行隔离,不得上架销售,并及时通知供应商处理。

5. 检验记录:记录每次检验的时间、地点、人员、产品信息、检验结果等,以便追溯。

五、检验人员商店应设立专门的检验人员,负责进货检验工作。

检验人员应具备相关的专业知识和技能,定期接受培训。

六、检验工具和设备商店应配备必要的检验工具和设备,包括放大镜、称重器、温度计、湿度计等,确保检验工作的准确性和有效性。

七、检验周期根据产品特性,制定合理的检验周期,对于易腐、易损、高风险产品,应缩短检验周期。

八、质量追溯商店应建立产品质量追溯体系,一旦发生质量问题,能够迅速查找原因,采取措施,防止类似问题再次发生。

九、制度执行与监督商店应加强对进货检验制度的执行与监督,定期对检验工作进行检查,确保制度得到有效执行。

十、制度修订商店应根据国家法律法规、市场变化等因素,适时修订进货检验制度,以适应实际工作需要。

本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不符的,以本制度为准。

进货检验用表-模板

进货检验用表-模板
****有限公司
进货检验报告版号:A/1
日期:年月日NO:
供应商名
序号
品名/规格
来料数
检验数
检验项目
检验记录
检验结果
不良数
不良原因
合格率
备注
检验员:审批:
****有限公司
进货检验报告版号:A/1
日期:NO:
供应商名
序号
品名/规格
来料数
检验数
检验项目
检验记录
检验结果
不良数
不良原因
合格率
备注
检验员:审批:
****有限公司
供应商供货质量统计表版号:A/0
日期: 年 月 NO:
供 应 商
品 名/型号规格
供货
批数
合格批
主要不合格现象及处理办法
批次
合格率
备 注
统计:审核:

进货查验记录管理制度模板(六篇)

进货查验记录管理制度模板(六篇)

进货查验记录管理制度模板为加强我公司产品质量管理,保证产品质量符合要求,严把材料质量进货关,促进我公司产品质量更上一个台阶,特制定本制度。

一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门,负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。

二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验,经查验合格后,方可办理入库手续。

2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时,由质检部委托有资质的单位进行检验或试验,对委托单位能力、资质进行评价,填写供方评价记录。

3、检验结束后,质检员及时做好状态表标识,经检验不符合要求的原材料作好记录,原则上按退货处理,在不影响质量情况下,经公司经理和分管经理批准,也可做让步接受处理,具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件,也无生产厂合格证的,或采购商品不在合格厂评估范围内的,质检员有权拒绝验收。

5、质检员应做好验收记录,做到记录完整、及时、准确。

并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权,并在授权范围内实施质检工作。

三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。

2、进货材料按进货____%进行抽样,检查技术参数的准确性。

生产过程控制管理制度目的:确保产品质量,提高工作效率,特制定本制度范围:适用于生产部所有部门、车间和个人。

1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行,对车间员工进行监督。

制度:1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。

3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况,统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训,确保培训合格上岗。

5、生产负责人员,每天生产结束填写生产工作日记,并于当天上报生产经理。

管理方法:1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件,技术文件进行确认,确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作,并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况,发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验:1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查,检查合格后方可转入下一流程。

进货检验控制计划模板

进货检验控制计划模板
试生产 控制计划编号: 零件号/最新更改等级
零件名称/描述
生产
进货检验控制计划模板
供方
主要联系人
姓名
核心小组
电话
供方代号 日期(编制) 日期(修订)
版本/更改状态 共页
第一版/0 第页
零件/ 编号
过程名称 /操作描述源自机器、装置 夹具、工装编号
特性 产品 过程
特殊特 性分类
产品/过程规范/公差
方法 评价测量技术
2.检验项目与第三方检验报告中相应的检验 测量/确认报告
X件
1次/批 出厂检验报告
要求保持一致
1.与协议、企标保持一致; 2.检验项目与第三方检验报告中相应的检验 要求保持一致
确认报告
1份
1次/年 型式试验报告
退货 退货 退货 退货 退货
样本 容量
频率
控制方法
1 外观
1.外观检验标准制定过程中要量化、具体; 2.与出厂检验报告保持一致
目视/ 确认报告
依据《抽样计划表》 /1份
1次/批
检验记录/ 出厂检验报告
反应计划 退货/挑选
零部件名 称/零部件 进货检验
编号
会签:
2 尺寸
3 标识
4
出厂检 验报告
5
XX性能/ 功能
6 XX性能
1.需检验的尺寸类项目需与图纸中要求对 应;2.尺寸类项目不允许有自由公差; 3.同一尺寸在控制计划和出厂检验报告中均 体现时,则必须保持一致(含公差)
测量/ 确认报告
5件/1份
1次/批
检验记录/ 出厂检验报告
CCC标识、规格型号、材料标识、包装标识 、批次标识、法规标识(ELV标识)
报告中的项目、标准是否与前期会签的出厂 检验报告一致;
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