仓库验收管理制度
库存货品验收流程管理制度
库存货品验收流程管理制度一、目的库存货品验收流程管理制度的目的是确保库存货品在进入仓库之前经过严格的检查和鉴定,以确保货品的质量和数量符合要求,从而保证公司业务的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于所有公司仓库中的库存货品的验收工作。
三、主要内容(一)验收前准备1. 仓库管理员应在货品到达之前提前进行验收准备。
2. 确认货品的采购清单和发票是否一致,并进行记录。
3. 准备验收所需的工具和设备,如计量器具、质量检测设备等。
(二)验收流程1. 仓库管理员应当在货品到达时与供应商确认货品信息,并进行货品的入库登记。
2. 对货品进行外观检查,包括货品的包装完好性、标识是否清晰、有无破损等。
3. 根据货品的类别,选择合适的质量检测方法进行货品的质量检验,如抽样检验、计量检验等。
4. 根据检验结果,对货品进行合格或不合格的判定,并记录相关信息。
5. 如发现不合格的货品,应立即通知采购部门,并按照公司的退货流程进行处理。
6. 如发现质量问题的货品,需将其隔离并进行更为详细的检测,以确认问题的具体原因。
(三)验收记录与归档1. 仓库管理员应对验收过程中的记录进行整理和整编,确保记录的准确性和完整性。
2. 验收记录应包括货品的基本信息、验收结果、质量检测报告等。
3. 验收记录需按照公司规定的文件归档和保存期限进行存档,以备日后的查阅和审计需要。
四、责任与权限1. 仓库管理员负责实施库存货品的验收工作,并确保工作的准确性和规范性。
2. 采购部门负责提供供应商的货品信息,配合仓库管理员进行验收工作。
3. 质检部门负责提供质量检测所需的仪器设备,并对验收结果进行核实和确认。
4. 相关部门负责对不合格货品的处理流程进行跟进和确定。
五、改进措施1. 定期进行内部培训,提高仓库管理员的验收技能和知识水平。
2. 定期评估供应商的绩效,确保货品质量得到有效控制。
3. 建立库存货品质量问题的反馈机制,及时改进和处理质量问题。
六、附则本制度的解释权归公司所有,如对验收流程管理制度有任何修改或补充,须经公司相关部门批准并进行公告。
仓库原材料验收管理制度
第一章总则第一条为加强公司原材料仓库管理,确保原材料质量,保障生产顺利进行,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料入库验收工作。
第三条原材料验收应遵循“严格把关、准确记录、及时反馈、责任到人”的原则。
第二章职责第四条仓库管理员负责原材料的入库验收工作。
第五条质量检验员负责对原材料进行质量检验。
第六条采购部门负责原材料的采购及验收标准的制定。
第七条供应部门负责原材料的采购计划、催交及验收结果的反馈。
第三章验收程序第八条原材料入库前,仓库管理员应核对采购订单、送货单等相关资料,确认到货数量、品种、规格、型号等信息。
第九条仓库管理员应通知质量检验员对原材料进行质量检验。
第十条质量检验员按照验收标准对原材料进行检查,包括外观、尺寸、性能等,并填写《原材料检验报告》。
第十一条检验合格的原材料,仓库管理员应办理入库手续,包括:(1)在《原材料入库单》上填写相关信息,并签字确认;(2)将原材料按照规定区域存放;(3)及时将《原材料入库单》及相关资料报送供应部门。
第十二条检验不合格的原材料,仓库管理员应:(1)将不合格原材料隔离存放;(2)填写《不合格品处理单》,报送采购部门及质量检验部门;(3)根据不合格品处理结果,办理退货或更换手续。
第四章记录与反馈第十三条仓库管理员应建立原材料验收台账,详细记录验收时间、验收人员、验收结果等信息。
第十四条仓库管理员应及时将验收结果反馈给采购部门及供应部门。
第五章管理与监督第十五条仓库管理员应定期对验收制度执行情况进行检查,确保制度落实到位。
第十六条质量检验员应严格按照验收标准进行检验,确保原材料质量。
第十七条采购部门应加强对验收过程的监督,确保验收结果准确。
第十八条供应部门应关注验收结果,及时处理不合格品。
第六章附则第十九条本制度由公司质量管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注:本制度可根据实际情况进行调整和补充。
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范导言1. 背景1.1 目的仓库物资质量检验与验收是仓库管理的重要环节,通过对物资的质量进行检验与验收,可以确保物资的品质和安全,并为用户提供满意的产品。
1.2 适用范围2. 质量检验与验收的流程2.1 收货检验2.1.1 接收物资仓库接收物资时,应核对物资的数量和规格,并对所有的包装进行检查。
如发现损坏和缺陷,应及时记录并通知供应商。
2.1.2 样品取样根据规定的抽样标准,取样每批次物资进行检验。
样品的数量应符合统计学原理,并在样品箱上进行标记。
2.1.3 检验物资对样品进行检验,主要包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
检验应按照相关标准进行,并记录检验结果。
2.1.4 处理不合格物资如果发现有不合格的物资,应及时通知供应商,并存放到指定的不合格品区域,以待处理。
2.2 质量验收2.2.1 检查文件在验收物资时,应检查相关文件,包括质量证明书、产地证明等。
确保文件的真实性和合法性。
2.2.2 比对规格将验收的物资与订单或合同规定的规格进行比对,确保物资的规格与要求一致。
2.2.3 处理异常情况如果发现物资与规格不符或存在其他异常情况,应立即通知相关部门进行处理,并与供应商沟通解决问题。
2.2.4 记录验收结果在质量验收完成后,应记录验收结果,包括物资名称、数量、规格、验收日期等。
3. 相关责任3.1 仓库经理仓库经理负责整个仓库物资质量检验与验收工作的组织和协调。
确保质量检验与验收流程的顺利开展,以及检验人员的培训和指导。
3.2 质检人员质检人员负责具体的质量检验工作,包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
负责样品的取样和评估,以及记录和反馈检验结果。
3.3 供应商供应商负责提供符合规定的物资,并向仓库提供相关的质量证明文件。
需与仓库保持密切的沟通和合作,及时处理不合格物资和异常情况。
4. 总结。
仓库消防验收管理制度
第一章总则第一条为加强仓库消防安全管理,保障人员生命财产安全,防止火灾事故的发生,根据《中华人民共和国消防法》及有关法律法规,结合本单位的实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各类仓库,包括原材料仓库、成品仓库、危险品仓库等。
第三条本制度遵循“预防为主、防消结合”的方针,确保仓库消防设施设备齐全、有效,消防通道畅通,消防安全管理到位。
第二章组织管理第四条仓库消防安全工作由单位消防安全责任人负责,设立消防安全管理小组,负责日常消防管理工作。
第五条消防安全管理小组的职责:(一)贯彻执行国家有关消防安全的法律法规,制定和完善本单位的消防安全管理制度;(二)组织开展消防检查,及时发现并消除火灾隐患;(三)组织消防培训和演练,提高员工消防安全意识和自防自救能力;(四)负责消防设施设备的维护保养和更新改造;(五)配合消防监督机构开展消防安全检查和验收工作。
第三章消防设施设备第六条仓库应按照国家消防技术标准配备必要的消防设施设备,包括灭火器、消防栓、消防喷淋系统、火灾报警系统等。
第七条消防设施设备的安装、使用和维护保养应符合以下要求:(一)消防设施设备应定期进行检查、测试,确保其完好有效;(二)消防设施设备应设置在明显位置,并设有明显的标识;(三)消防设施设备附近不得堆放易燃易爆物品;(四)消防设施设备的使用和维护保养应由专业人员负责。
第四章消防通道与安全出口第八条仓库消防通道和安全出口应保持畅通,不得堆放物品,不得占用、堵塞。
第九条仓库消防通道和安全出口的设置应符合以下要求:(一)消防通道宽度不得小于1.2米,转弯半径不得小于1.5米;(二)安全出口不得少于两个,每个安全出口宽度不得小于1.2米;(三)消防通道和安全出口的标识应清晰可见。
第五章消防安全检查第十条仓库应定期进行消防安全检查,检查内容包括:(一)消防设施设备的完好情况;(二)消防通道和安全出口的畅通情况;(三)易燃易爆物品的存放情况;(四)电气线路的安全情况;(五)其他可能引发火灾的因素。
入库验收管理制度
入库验收管理制度(正文开始)第一部分:前言随着物流业的飞速发展和物流水平的提升,各个企业对物流仓储的要求也越来越高。
作为企业仓储管理的一项重要内容,入库验收的重要性不言而喻。
为了加强企业的入库验收管理,确保物资入库的准确性和安全性,提高企业物流仓储管理的水平,重视并实施入库验收管理制度显得尤为必要。
第二部分:入库验收管理制度的目的入库验收是一个非常重要的环节,它与企业的后续运营和物品安全密切相关。
因此,建立并实施入库验收管理制度,具有以下目的:1.明确入库验收的程序,规范入库验收流程2.确保物资信息的准确性、真实性和完整性3.通过不合格的物资的退回,防止不合格物资的误用4.提高物资采购方案的执行能力和采购质量的稳定性5.降低企业运营风险,保证物资的入库安全第三部分:入库验收管理制度的内容1.物资准备检查物资准备检查指对物资进入仓库之前进行必要的验收和检查。
这个环节关系到整个入库流程的质量,有效减少不合格物资的几率。
2.到货验收到货验收是指在货物到达企业仓库之后,对货物的数量、质量等进行检查和确认。
在这一环节中,检查人员应当对货物的数量、质量、外包装、内含物等进行详细的验收,并将验收结果及时记录。
3.检验标准和检验方法公司应当制定特定的检验标准和检验方法,确保验收工作有严谨的标准和方法可遵循。
不同的物资应当有不同的标准和方法,以保证检验的准确性。
4.检验记录管理入库验收管理程序中,检验记录的管理非常重要,记录的管理要科学、严谨,可使用电子表格进行管理,具体的从创建、填写、审核到保存的操作。
5.质量分析和问题处理在入库验收管理中,会出现不合格物资的情况,对于不合格物资,应当采取相应策略进行处理,以避免对后续运营产生不良影响。
为了减少出现不合格物资的情况,可以对不合格物资进行质量分析,以寻找产生不合格物资的根本原因。
第四部分:入库验收管理制度的执行1.制定计划公司应当根据需要制定入库验收计划,并告知相关人员,确保验收工作得以安排。
仓库验收管理制度
仓库验收管理制度仓库验收管理制度11.依据选购打算单、订货合同、发货凭证及出厂技术资料为根据进行验收。
2.同时验收物资发票。
3.依据发货凭证、选购打算单等,核对到货物资的名称、型号、规格和数量,在入库单上填写内容并签字。
4.到货物资在验收中发觉数量、名称、型号、规格与凭证不符或损坏、质量存在问题时,必需马上通知经办人员查明缘由,并做好相关记录。
5.一般物资应随到随验、准时入库。
6.物资验收应做好验收记录。
验收合格的'物资办理建档等手续。
全部验收资料要妥当保管,以便备查。
7.标准:〔1〕产品外包装无损坏,产品无运输损坏;〔2〕产品验收外表无损坏无瑕疵;〔3〕规格、型号与选购打算单等相符;〔4〕重量验收、定尺与重量;〔5〕氟原料验收:①牌号②溶指③厂家;〔6〕验收时采纳部门共同验收;〔7〕建立验收台账;〔8〕验收合格的出据验收单;〔9〕验收不合格的退货处理。
仓库验收管理制度21、除鲜活原料外,全部高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,选购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2、一般原料选购由厨师领班报日选购,由部门经理认可后即可购置。
3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特别要求则报选购部购置。
4、领取食品原料必需按规定填写领料单,各部门领料必需由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。
5、领取食品原料必需在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人依据领料单发货。
6、若实际发货数量缺乏,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7、发完货后,必需由收货人验收并签字认可。
8、各部门领取珍贵原料,必需经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9、各部门领料单必需由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必需按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10、在领取鲜活原料时,必需严格验收,如发觉质量不符合要求,则应拒绝领用。
11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于本钱核算。
仓库管理制度收货验收
仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性,仓库管理人员应严格执行收货验收制度,确保所有进货物品的品质和数量符合要求。
本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。
1. 收货流程(1)收货通知:供应商发货后,仓库管理员应及时收到收货通知,确认货物到达的时间和数量。
(2)货物接收:当货物送达仓库时,仓库管理员应参照收货清单和采购单,对货物进行接收和验收。
(3)货物分类:接收到的货物应按照类别进行分类放置,以便后续的储存和管理。
2. 验收标准(1)外观检查:仓库管理员应对收到的货物进行外观检查,确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。
(2)数量核对:仓库管理员应根据收货清单和采购单,对收到的货物进行数量核对,确保货物数量与订单一致。
(3)质量检查:根据不同货物的特性,仓库管理员应对货物的质量进行检查,确保货物符合标准要求。
(4)验收记录:对于每一批收到的货物,仓库管理员应进行验收记录,包括货物名称、数量、质量情况等。
3. 不合格货物处理(1)报告上级:如果发现货物不符合要求,仓库管理员应及时向上级主管报告情况,并提出处理建议。
(2)隔离处理:不合格货物应被隔离放置,以免对其他货物造成影响。
(3)退货处理:对于严重不合格的货物,仓库管理员应按照公司规定进行退货处理,并妥善保留相关证据和文件。
4. 相关记录(1)验收记录:仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况,包括货物名称、数量、质量情况等。
(2)异常情况记录:对于发现的不合格货物或其他异常情况,仓库管理员应做好相应记录,并及时向上级主管报告。
(3)报告汇总:仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告,以供上级主管参考和分析。
以上依据《仓库管理规定》进行制定,所有相关人员应严格执行,并负责任地履行。
对于违反规定的行为,将给予相应的纪律处分。
希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定,确保仓库物品的安全性和准确性。
矿井仓库验收管理制度
一、总则为了规范矿井仓库的物资验收工作,确保物资质量、数量和规格的准确性,提高仓库管理水平,保障矿井生产安全,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于矿井仓库所有物资的验收工作,包括原材料、配件、设备、工具等。
三、职责分工1. 仓库保管员:负责物资的验收、入库、保管和出库工作。
2. 验收员:负责对到货物资进行验收,确保物资质量、数量和规格符合要求。
3. 使用部门:负责提出物资需求,对验收结果进行确认。
4. 采购部门:负责物资采购,确保采购物资符合要求。
四、验收流程1. 物资到货:采购部门将到货通知单发送至仓库,仓库保管员安排验收员进行验收。
2. 验收准备:验收员根据到货通知单,准备验收工具、记录表格等。
3. 验收过程:a) 核对到货物资的名称、规格、型号、数量、生产日期、保质期等信息,与采购订单、合同等进行核对;b) 检查物资包装完好,无破损、受潮、锈蚀等现象;c) 对物资进行外观检查,确认物资质量符合要求;d) 对部分重要物资进行抽样检测,确保质量符合国家标准。
4. 验收结果:a) 验收合格的物资,验收员填写验收报告,由仓库保管员、使用部门、采购部门负责人签字确认;b) 验收不合格的物资,验收员填写不合格报告,并由采购部门与供应商协商处理。
5. 入库:验收合格的物资,由仓库保管员办理入库手续,填写入库单,并做好库存记录。
五、验收要求1. 严格验收标准,确保物资质量、数量和规格符合要求。
2. 验收过程应公正、公平、公开,确保验收结果的准确性。
3. 验收员应具备一定的专业知识,熟悉验收流程和标准。
4. 验收员应做好验收记录,及时上报验收结果。
六、奖惩措施1. 对验收工作认真负责、成绩显著的验收员给予表扬和奖励。
2. 对验收工作中出现失误、违规操作的验收员,视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
3. 对验收过程中发现的重大问题,追究相关责任人的责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由矿井仓库管理部门负责解释。
存货验收入库与保管制度
存货验收入库与保管制度存货验收入库与保管制度篇11.存货验收制度1.1.各分店负责质检的办事人员应对来货“订单”进行检查,验货原则:订货数量=实际送货数量,供货商多送的货不能收,严格按照“订单”收货对于有损坏的商品一律拒收。
1.2.各分店负责质检的办事人员在对供应商所持“订单”查验合格后,指派相应商品区域理货员与供货商送货员凭供应商所持本公司的“订单”点验实物,认真核对商品名称、规格、编码保质期等信息,并准确填写每个商品实收数量。
若有破损商品,则要求供货商带回,破损商品不能入库;若有供货商送货单某个(些)商品名称或条码等信息与“订单”上的某个(些)有差异,则这(些)商品信息上报营运管理部协调处理,不予收货,其他正常商品,继续以下步骤。
1.3.验货完毕后,理货员与供货商送货员在已填写实收数量的“订单”的签字,然后将“订单”传给营运管理部录入员,录入员根据“订单”制作“进货单”并打印,供货商送货员到录入员处领取“进货单”一式两联,再次与理货员校对验货商品与数量,核对无误后,理货员与供货商送货员签字,并加盖商品收货章,“进货单”供货商送货员携一联带回。
1.4.理货员凭“进货单”的另外一联上商品的库区库位对商品进行对照陈列,陈列完毕后“进货单”交营运管理部负责质量的.办事人员。
1.5.厂家送货单一联,“进货单”一联,由营运管理部负责质量的办事人员集中汇总转交给总部财务部。
2.存货保管制度2.1.仓库防火制度2.1.1.保持防火通道畅通无阻,通道上不得有一件物品;2.1.2.保证防火器材完好有效;2.1.3.严禁烟火,任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等;2.1.4.严禁存放易燃、易爆物品;2.1.5.任何机动车辆不得进入库房。
2.2.仓库防水制度2.2.1.每逢雨雪,库管员要认真检查库房有无漏水之处和地面返潮对货物的影响。
发现问题,及时向主管汇报;2.2.2.库房清扫洒水,不得洇湿或浸湿货物及包装;2.2.3.饮品不得放置在货物上面。
物资验收入库管理制度(5篇)
物资验收入库管理制度一、物资验收是物资入库的第一关,是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收,无计划采购物资保管员有权拒收,严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清,在规定时间内完成,大宗材料____天内验收完毕,小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐,严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收,技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收,同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量,计量物资一律按净重计算,计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算,然后再按理论换算进行验收,并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的,可由有验收人员自行检验,并填写验收记录,对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象,由材料采购员查明原因,及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法)),凡入库物资必须有安全标志准用证,如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证,环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。
方可验收,否则不准验收入库。
物资验收入库管理制度(2)一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程,确保物资验收入库的准确性和及时性。
1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。
二、术语和定义2.1 物资:指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。
2.2 验收:指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。
验收管理制度
验收管理制度验收管理制度1第一条设立目的为加强纸张验收和出入库管理,明确职责,确保生产需要,特制订本制度。
第二条入库验收仓库管理员必须做好验收入库工作,把好“三关”(即入库关、库存数量关和发放关)。
详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量,确认无误后,方可办理入库手续;验收发现有误,要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。
具体而言,纸张入库验收包括以下程序:1.抽样检查(1)仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。
验收项目主要包括:纸张是否有合格证,外包装是否完整,商标、批号是否齐全,纸张外观是否平整,是否有变形、破损、受潮等现象,克重、规格、数量等是否与采购要求一致。
(2)仓管员应坚持原则把好入库关,验收时发现有误或不合格的,应予以记录并及时报告____处理。
对验收明显不合格的纸张应一律拒收。
2.验收人签字仓管员对验收合格的纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。
3.开票入库材料入库后,要给送纸单位开出收料单,注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章,一式三份。
填写后的收料单作为记帐的.凭证,按月装订成册后,妥善保管。
第三条纸张管理1.纸张存放要求(1)入库的纸张要分类存放,进行标识,要做到勤整理,保持库容整洁、安全。
(2)要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变;(3)库区附近严禁烟火,保证通风,消防器材码放位置显著,标识清楚,定期更换,确保有效;(4)除工作需要外,不得允许任何人进入纸张仓库。
(5)需作退货、换货处理的纸张,仓管员应专区单独存放并予标识。
2.纸张数量控制要求(1)仓库管理员要定期清仓查库,及时掌握纸张变动,特别是常用纸张的变动情况,尽量做到库存数量合理;(2)努力降低成本,对节约纸、回收的残纸等要认真登记入帐,分类码放,标识清楚,并做好记录,不得擅自处理、变卖;(3)每月底进行一次统计,统计报表报财务科。
年底进行全面盘点,做到盈亏有据,数字报_____批准后,方可结转下一年度帐目。
公司存货验收管理制度
公司存货验收管理制度随着市场竞争的日益激烈,企业对于成本的控制和资源的优化配置要求越来越高。
存货验收作为连接供应商与企业生产的关键一环,其重要性不言而喻。
为了提高验收工作的效率和准确性,制定一套标准化的存货验收管理制度势在必行。
制度应明确存货验收的基本流程。
从货物到达仓库开始,到验收完成并入库,整个过程需要有明确的步骤和责任人。
这通常包括接收通知、准备验收工具和人员、检查包装完整性、核对送货单据、进行实物数量和质量检验、记录验收结果以及处理异常情况等。
验收标准必须具体且可操作。
这些标准应当基于国家相关法规和企业实际情况制定,涵盖各类物料的验收条件、方法和质量要求。
例如,对于易腐蚀的物品,应有特别的保存和检验方法;对于高价值物品,则需要更为严格的点验程序。
验收记录是制度执行的重要凭证。
所有的验收活动都应当有详细的记录,包括验收时间、物品名称、规格型号、数量、质量状况、验收人员签字等。
这些记录不仅为日后的查询和核实提供了依据,同时也是财务结算和成本核算的重要数据来源。
应对异常情况进行预案设定。
在验收过程中可能会遇到货物短缺、质量问题或单证不符等情况,制度中应包含对这些异常情况的处理流程和方法。
比如,设立专门的异常报告单,明确报告、反馈和处理的时间限制,以及相应的责任追究机制。
定期对存货验收管理制度进行评估和修订也是不可或缺的。
随着企业发展和外部环境的变化,原有的管理制度可能不再适用。
因此,企业应定期收集反馈信息,分析验收过程中的问题和不足,及时调整和完善管理制度。
公司存货验收管理制度的建立和完善,不仅能够保障物料供应的稳定性和产品质量的可靠性,还能够有效控制企业成本,提升整体运营效率。
通过规范化的管理,企业能够在激烈的市场竞争中保持优势,实现可持续发展。
食品仓库验收管理制度
食品仓库验收管理制度一、目的为了严格把控食品仓库的品质与安全,保障消费者的权益,提高食品仓库管理的效率,制定本验收管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于食品仓库所有进货品的验收管理。
三、责任人员1. 仓库管理员:负责实施食品仓库的进货验收、仓库货物质量管理。
2. 采购负责人:负责协助仓库管理员进行验收工作,对供应商提出不合格货品的退货或索赔要求。
四、验收依据1. 供应商提供的食品合格证明书。
2. 国家食品安全标准。
3. 企业自建的食品品质标准。
五、验收程序1. 检查货物(1)验收员对供应商送达的货物进行外观检查,包括检查外包装是否完好、无明显变形、污渍、破损等情况。
(2)对于易变质的食品,比如肉类、水果、蔬菜等,验收员应当按照产品标准进行外观和气味的检查,以确保其新鲜度和质量。
2. 抽检样品(1)对随机抽取的样品进行质量检测,包括温度、湿度、气味等。
(2)按照标准取样,将样品送往实验室进行检测,确保食品的品质和安全性。
3. 验收判定(1)对通过外观检查和抽检的样品进行综合判定,确认产品是否符合标准。
(2)如果发现质量问题,应当及时通知采购负责人,并及时退回或者索赔不合格产品。
4. 准入标识(1)合格产品应当打上准入标识,并登记入库。
(2)不合格产品应做好存储记录,并及时通知供应商,按规定退回或者索赔不合格产品。
六、验收记录1. 对每一批验收的货物,都应当有相应的验收记录,记录包括供应商名称、进货时间、验收员姓名、货物名称规格、抽检样品结果、验收结论。
2. 每一份验收记录应当妥善保存,便于追溯和查找。
七、教育培训对食品仓库的验收员应当进行必要的培训,包括相关法律法规政策、食品质量安全知识、产品标准规定等。
八、文责安全1. 食品仓库应当对进货的产品进行合理摆放、分类存储,确保食品不受到损坏和污染。
2. 厨具、电器等器材应当定期保养,保证存储环境的干净整洁。
3. 库房内操作应当严格遵守消防安全规定,保持通道畅通,消防设施完好。
仓库物料验收管理制度
第一章总则第一条为确保公司仓库物料质量,提高仓库管理效率,降低物料损耗,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库物料验收工作,包括原材料、半成品、成品、包装物、备品备件等。
第三条仓库物料验收工作应遵循以下原则:1. 严格把关,确保物料质量;2. 优化流程,提高验收效率;3. 强化责任,落实责任追究。
第二章验收流程第四条仓库物料验收流程如下:1. 物料到达仓库,验收员应提前做好准备工作,包括验收场地、工具、记录表等。
2. 验收员核对采购订单、送货单等相关资料,确认到货数量、规格、型号、批号等信息。
3. 验收员对物料进行外观检查,确认物料包装完好、标识清晰、无破损。
4. 验收员对物料进行数量检查,确认实际到货数量与订单数量一致。
5. 验收员对物料进行质量检查,确认物料符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
6. 验收员对不合格物料进行记录,并及时通知采购部门或供应商处理。
7. 验收员将验收结果填写在验收记录表上,并签字确认。
8. 验收员将验收记录表提交给仓库主管审核。
9. 仓库主管审核验收记录表,确认验收结果无误后,将验收记录表存档。
10. 仓库管理员根据验收结果,对合格物料进行入库处理。
第三章责任与权限第十一条验收员职责:1. 严格执行物料验收标准,确保物料质量;2. 及时发现并报告不合格物料;3. 记录验收过程,确保验收数据准确;4. 配合采购部门或供应商处理不合格物料。
第十二条仓库主管职责:1. 审核验收员提交的验收记录表;2. 对验收员进行监督和指导;3. 负责不合格物料的处理;4. 定期检查验收工作质量。
第十三条采购部门职责:1. 提供准确的采购订单、送货单等相关资料;2. 处理不合格物料的退货或换货事宜;3. 对供应商进行质量考核。
第四章附则第十四条本制度由公司仓储管理部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
仓库验收工作规章制度
仓库验收工作规章制度第一章总则第一条为规范仓库验收工作,保障物资安全,提高工作效率,特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及仓库验收工作的人员。
第三条仓库验收工作应遵循“严格、细致、公正、高效”的原则。
第四条仓库验收工作贯彻“谁验收,谁负责”的原则,责任明确、权责一致。
第五条仓库验收工作由仓库管理员统一管理和监督。
第六条仓库验收工作必须遵守国家法律法规和公司制度,不得违规操作。
第七条仓库验收工作由仓库管理员和仓库验收人员共同完成,各自承担相应责任。
第八条仓库验收工作应及时记录和报备,确保信息真实可靠。
第二章仓库验收流程第九条仓库验收工作的流程包括:接收、检验、登记、分类、存放、报备等环节。
第十条仓库验收工作在物资到仓后应及时进行接收工作,验收人员应确认物资的数量、品种、质量等信息,并填写验收表格。
第十一条仓库验收工作在接收后应进行检验,核对物资是否符合规定标准,如有问题及时处理。
第十二条仓库验收工作在检验合格后应进行登记,记录物资的种类、数量、质量等信息,并进行分类。
第十三条仓库验收工作在登记后应进行存放,将物资按照要求存放在对应位置,确保安全不受损坏。
第十四条仓库验收工作在存放后应及时进行报备,将验收情况及时汇报给相关部门。
第三章仓库验收标准第十五条仓库验收工作应遵循相关的验收标准,具体包括以下内容:(一)物资的数量应与送货单、装箱单等单据一致;(二)物资的品种、型号、规格应符合合同要求;(三)物资的质量应符合行业标准和公司要求;(四)物资的包装应完整、无损坏,易于识别;(五)物资的包装标识应清晰、准确,便于查验。
第十六条仓库验收工作应根据具体情况,对不同类型的物资进行不同的验收标准。
第十七条仓库验收工作应对异常情况进行及时处理,做好记录并上报相关部门。
第十八条仓库验收工作应保障验收人员的工作环境良好,确保验收结果的准确性。
第四章仓库验收人员管理第十九条仓库验收人员由仓库管理员负责选拔、培训和管理。
仓库消防验收管理制度
第一章总则第一条为加强仓库消防安全管理,保障人民生命财产安全,防止火灾事故的发生,根据《中华人民共和国消防法》、《消防安全责任制实施办法》等相关法律法规,结合我单位实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有仓库,包括原材料仓库、成品仓库、危险品仓库等。
第三条本制度旨在明确仓库消防验收的标准、程序、责任及奖惩措施,确保仓库消防设施设备完好有效,消防安全管理制度健全,消防安全环境安全可靠。
第二章消防验收标准第四条仓库消防验收应满足以下标准:1. 仓库建筑结构符合国家消防技术标准,具备必要的防火、防烟、疏散等功能;2. 仓库内消防设施设备齐全,包括灭火器、消防栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等;3. 仓库内电气线路、设备符合消防安全要求,无违规操作;4. 仓库内储存物品的分类、堆放、包装符合消防安全规定;5. 仓库内安全出口、疏散通道畅通,疏散指示标志明显;6. 仓库内消防安全管理制度健全,消防安全教育培训到位;7. 仓库内工作人员具备基本的消防安全知识和技能。
第三章消防验收程序第五条仓库消防验收程序如下:1. 仓库建设或改造完成后,施工单位应向消防管理部门申请消防验收;2. 消防管理部门对仓库进行现场检查,对不符合消防安全要求的,提出整改意见;3. 施工单位根据消防管理部门的整改意见进行整改,整改完成后,再次申请消防验收;4. 消防管理部门对整改后的仓库进行验收,确认符合消防安全要求后,颁发消防验收合格证;5. 仓库使用单位应持消防验收合格证到消防管理部门备案,并定期进行消防设施设备检查和维护。
第四章责任与义务第六条仓库消防验收责任主体:1. 仓库建设单位负责仓库消防设施的配置和建设;2. 仓库使用单位负责仓库的消防安全管理;3. 消防管理部门负责消防验收和监督检查。
第七条仓库使用单位的义务:1. 按照消防验收合格证的要求,使用仓库;2. 定期对仓库消防设施设备进行检查和维护;3. 对仓库内工作人员进行消防安全教育培训;4. 配合消防管理部门进行消防监督检查;5. 发生火灾时,立即启动应急预案,组织人员疏散和火灾扑救。
物资验收入库管理制度范文
物资验收入库管理制度范文一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费,加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理,确保物资的质量合格和规范使用,提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收,确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收,检查物资的包装是否完好,是否存在损坏或污染,核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查,采集样品进行质量检验,确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录,明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息,并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库,并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点,并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求,将物资按类别、型号编号等进行分类存放,确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息,建立物资档案,并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度,对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录,并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查,并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录,并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点,确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点,核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录,并将盘点结果与账面数进行比对,发现差异应及时进行调整和处理。
医院物资仓库验收管理制度
第一章总则第一条为加强医院物资仓库的管理,确保物资质量,保障医疗、教学、科研和职工生活的正常进行,特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有物资的验收工作,包括药品、医疗器械、设备、办公用品、生活用品等。
第三条物资验收工作应遵循“质量第一、严格把关、责任到人、高效便捷”的原则。
第二章验收职责第四条仓库管理员负责物资的验收工作,具体职责如下:1. 接收物资时,应核对物资名称、规格、型号、数量、质量等是否符合采购订单要求。
2. 对验收过程中发现的问题,应及时报告上级领导,并采取相应措施进行处理。
3. 验收完成后,应及时将验收结果填写在验收记录单上,并签字确认。
4. 对验收过程中出现的问题,应妥善保管相关证据,以便后续追溯。
第三章验收流程第五条物资验收流程如下:1. 接收通知:采购部门将采购订单通知仓库管理员。
2. 验收准备:仓库管理员根据采购订单,准备验收所需的工具、设备等。
3. 物资验收:仓库管理员对物资进行外观检查、数量核对、质量检测等。
4. 验收记录:将验收结果填写在验收记录单上,并由验收人员签字确认。
5. 异常处理:对验收过程中发现的问题,应及时报告上级领导,并采取相应措施进行处理。
6. 验收报告:验收完成后,将验收报告提交给采购部门。
第四章验收要求第六条验收要求如下:1. 仓库管理员应熟悉各类物资的验收标准和方法,确保验收工作准确无误。
2. 验收过程中,应严格按照采购订单要求进行核对,确保物资的名称、规格、型号、数量、质量等符合要求。
3. 对验收过程中发现的问题,应及时记录并报告,不得隐瞒、漏报。
4. 验收记录应完整、准确,便于追溯和查询。
第五章附则第七条本制度由医院总务科负责解释。
第八条本制度自发布之日起施行。
第九条本制度如有未尽事宜,由医院总务科负责补充和完善。
仓库验收管理制度
第十七章仓库验收管理制度仓库是储存、保管各类物资的重要部门,仓库物资验收、管理必须建立科学、完善的管理制度,以适应经营管理的需要,到达经营管理效劳的目的。
第一条验收范围:原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。
第二条验收及保管职责范围划分存货的验收权和保管权,并分别授权于不同的人员,明确界定各自的工作职责,验收员主要负责识别存货的质量并清点数量,仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理,形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。
第三条验收程序:一、验收人员物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收,双方验收员必须严格把关,发现有质量问题的物品,应拒绝验收入库。
二、核对价格1、验收员应首先核对送货发票〔或送货单〕上写明的供货单位的名称与地址,以防止错收和承受并未订购的货物。
2、其次是核对价格,假设价格高于“请购单〞上的价格,验收员应询问供给商提价的原因,并将情况及时反映给财务部;假设价格低于“请购单〞的价格,验收员应仔细检查货物质量,质量合格,方可按此价格承受这批货物。
三、检查质量1、根据“请购单〞或采购规格标准所描述的要求,进展质量检验,如质量不符规定要求,验收员有权当即退货。
2、鲜活原材料验收要点:1〕蔬菜类:新鲜度、嫩老度、沥干水份、去除泥土及枯烂部份,注意蔬菜的品种、产地。
2〕肉类:新鲜度、色泽、气味、冻肉去冰,注意肉猪的种类。
3〕水果:新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符合厨房使用标准的要求,注意单个分量标准并均匀,对西瓜等水果有必要时还应剖开检查,如发现白瓤不甜等现象应马上退货或降价处理。
4〕鲜活水产:按规定的规格标准、沥干水份、去容器重量及容器内水份;检查海鲜存活程度,身上鱼鳞受损等情况。
5〕冻水产:拆包后检查冰量是否超标,去除多余冰块,检查规格大小、质量是否与原定的标准相符,并注意产地品种。
3、食品验收时,还须注意保质期〔保存适宜食用时间〕、有效期、生产日期等记录,对超过规定日期的食品拒绝验收入库,对进口商品须注明中文标签〔生产日期、保质期、配料表〕。
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第十七章仓库验收管理制度仓库是储存、保皆各类物资的重要部门,仓库物资验收、皆理必须建立科学、完善的管理制度,以适应经营管理的需要,达到经营管理服务的目的。
第一条验收范围:原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。
第二条验收及保管职责范国划分存货的验收权和保管权,并分别授权于不同的人员,明确界足备自的工作职责.验收员主要负责识别存货的质量并淸点数量,仓冉保管员主要负责对进仓物资的日常管理,形成絞为完善的验收、保管内部牵制制度。
第三条验收程序: 一、验收人员物资骏收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收•双方验收员必須严格把关.发现有质最问题的物品,应拒绝脸收入库・二、核对价格1、验收员应首先核对送货发票(或送货单〉上写明的供货单位的名称与地址,以避免错收和接受并未订购的货物。
2、其次是核对价格,若价格高于“请购单”上的价格,验收员应询问供应商提价的原因,井将情况及时反映给财务部;若价格低于“请购单”的价格,验收员应仔细检査货物质量, 质量合格,方可按此价格接受这批货物。
三、检査质量1、根据“请购单”或采购规格标准所描述的要求.进行质量检验,如质量不符规;^要求,验收员有权当即退货。
2、鲜活原材料验收要点:1)廉菜类:新鲜度、嫩老度、沥干水份、去除泥丄及枯烂部份•注意蔬菜的品种、产地。
2) 肉类:新鲜度、色泽、气味、冻肉去冰,注意肉猪的种类。
3) 水果:新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符介厨房使用标准的要求,注意单个分量标准并均匀•对西瓜等水果有必要时还应剖开检査,如发现白瓠不甜等现象应马上退货或降价处理・4)鲜活水产:按规宦的规格标准、沥丁水份、去容器重虽及容器内水份;检查海鲜存活程度,身上鱼鳞受损等情况。
5)冻水产:拆包后检査冰量绘否超标,去除多余冰块.检査规格大小、质量是否与原定的标准相符,并注意产地品种。
3、食品验收时•还须注意保质期(保S合适食用时间人有效期-生产日期等记录.对超过规定日期的食品拒绝验收入库,对进口商品须注明中文标签(生产日期、保质期、配料表)。
4.对于密封的物品,应打开其中一包作抽样检査。
四、检査数量根据“请购单”对照发票(或送货单),通过点数、称重的方法,对所有到货的数量进行核对,数量检査应注意以下事项:1、若有外包装,先拆掉外包装再称重或点数。
2、密封容器中的食品原料町能会短缺(米、油、洗洁精等人因此.应称重量(毛重)。
五、在发票或送货单上签坍送来的所有货物.都应有送货单或发票,验收员验收完毕后应在单据上签字。
六、填写验收记录1、验收员在确定所验收货物的价格、质量、数量全部符合“请购单"或采购规格标准,根据不同性质,进仓原材料、物料用品类填写“收货记录J直送部门原材料、物料用品类分别填写“原材料直拨收货记录”或“用品宜拨收货记录S属低值易耗品填写“低值易耗品验收单S 属固世资产填写"固定资产验收单”。
2、填制&类“收货记录”时,应以“斤豎"只X “克”等最小汁量单位为单位,不能以“袋、包・箱”等为il•量单位。
3、验收员需在“收货记录…收货人”栏签乳七、退货处理1、若供应商送来的货物不符合采购要求或价格高于原定价格,应及时向财务部或使用部门反映。
2、若因需要决;4^不退货,应有相关部门负责人签字。
3、若决世退货,应在供应商发票或送货单上注明•并不予开具验收记录,退货后,应及时向采购人员报告.应尽可能找到可替代的供货来源,解决问题。
八、幷他注意取项:注意设备、工具、衡器的精确度.秤前必须校验。
2、秤量时要看淸是否已秤,防止重复过秤。
3、验收之后需及时存放,$人管理.防止丢失或被窃。
4、每日作好衡器的淸洁工作。
5、验收员应设与门的验收质量日记本,对当日缺斤少两,质量不好、规格不符应退货等事项等做详细记录,并及时向财务部或采购部反馈。
第四条食品原材料采购索证一.采购各类食品及原材料应通过正规渠逍进行,通过合同形式定点采购,泄点供应商必须提供“三证”(即营业执照、税务登记证、卫生许可证)等证件。
所供应的食品及苴原材料必须符合国家有关食品卫生标准。
二、采购各■类泄型包装食品,需向供应商索取生产厂家的食品卫生许可证及检验合格证明。
三、采购肉类原料,供应商需提供动物检验检疫证明并符合国家标准一级鲜度;水产类原料必须是新鲜的或冷冻的,组织有弹性、卄肉紧密连接:果蔬类原料必须新鲜,风味正常,无病虫害,无农药污物,无腐烂并进行农药残留检测:豆制品必须有相关的产品检验合格证明。
四、采购食品用消毒剂,供应商需提供省级卫生行政部门颁发的卫生许可证及卫生部颁发的产品批件;采购食品用洗涤剂的,供应商需要提供卫生行政部门认可的检验机构出具的检验合格证明。
五、采购部必须按照以上要求索取相应的证件或证明,对索取到的相关证件分別归类建立台帐(或目录〉,对肉类、果蔬类、豆制品类的索证情况需专门建立台账进行记录,对无相关证件的•仓库验收人员需及时要求采购人员予以提供。
第五条库房收货一、仓库保管员通过验收人员收到货物。
二、每张"收货记录‘‘上记录的物资名祢必须与该批次物资一一对应。
三、仓库保管员必须认貞•淸点物资的数呈,并与“收货记录”核对,核对柑符后在“收货记“成本复核”栏签塔,以表示确认收到货物•如遇收货记录打仓库记录不符,必须及时录沙通知验收员宜到问题解决。
四、签过字的“收货记录” • H中一联仓库保管员留存作为入库凭据。
五.仓库保管员应及时登记“存货卡” ° 第六条按物资类别和用途分设下列仓廂和类别进行管理一、食品仓(肉类及制品、水产及制品、乳制品类、罐头类、粮油及制品、干货类、调味品类、茶食类等): 二、饮品仓(进口酒、国产酒、进口饮料、国产饮料、调酒用饮料、香烟等入三、营业用具仓(瓷器、不锈钢器具、银器具、玻璃器皿、布草、厨房用具等人四、百货仓(服务用品、洗涤用品、淸洁用品、印刷品、办公用品等人五-工程用品仓(工程设备.维修配件、装修用品、音像制品、电子零件、机械材料等九第七条库存物资(原材料、物料用品)的保管加强公司原材料、物料用品的管理,对公司节约开支,减少资金占用有着重要的意义。
一.禁止无关人员进入库房.禁止存放私人物品•禁止在库房内喝酒,禁止将危险品带入库二、严格控制火种,禁止在库房内吸烟。
三.加强库房门锁、钥匙管理,防止盗窃,下班后应将库房钥匙应寄存于总台或安全部・并做好钥匙寄存-领用的登记工作。
四、预防食品原料腐烂变质,造成食中毒:食品、饮品与艮他物品隔离,防止污染,确保卫生。
五、在出库管理中坚持做到先进先出,易坏易变质的物品先出,失效期短的物品先出,已经变质的食品原材料不出库。
六、库存物资要求介理堆码,精心养护,认真检査,使物资在保皆期限内质量保证,数量正确。
1、合理堆码,即堆码要做到规格化,即合理、世量、整齐、方便、安全,也就是要保证人身、物资和仓库的安全,使于物资出入库的操作,节省仓原的苫垫物料。
(1)堆放合理,即对不同品种、规格、型号、牌号、等级、批次的物资均应分开堆码,不互相混杂:合理确定垛距、墙距、走逍宽度等。
(2)堆放世量,即每一垛、毎一行、每一层、每一包、每一盒物品数量,应成整10或1^5 的倍数•以便于査点、计算和盘点。
(3)堆放整齐,即排列要有序,垛型有一世的规格,包装外而有标志或商标一而一律向外, 便于认淸和领用。
(4)堆放方便,即堆放要考虑到搬运、发放、检査等作业方便。
(5)堆放安全,即堆放物资时要十分注意防火、防盗、防潮、防腐,要堆放稳当。
2、物资堆放应体现先进先出原则,避免物资出现过期现象・增加损耗.七、物资必须按类別、固崔位宜堆放,填写存货卡•并将存货卡挂在显眼处。
物资按类别存放时,要掌握不同物资的特性,熟悉物资的自然属性(即化学性、物理性、生物性等),又要考虑存货区的温度、湿度、光照、风吹、日晒等条件是否物资保管要求。
八、仓管员对所保管的物资,应经常进行检査.对滞存时间较长的物资,要及时反映,发现霉变、破损或超过保质期•应及时提出处理意见。
九、仓管员出入库制度和安全保卫制度1、仓管员在下班前,应对仓库进行全而检査(包括电源、门窗等),做到人离灯灭、人离门锁。
2、仓管员上班进入库房,首先应检査门窗有无异常。
若有异常情况,应立即向财务部报告并保持现场,查明原因,直到弄明淸况为止。
十、库房应经常打扫,做到墙而、窗沿、地坪、货垛上、下无垃圾、无积尘、无蛛网,定期不定期对仓库进行药物除虫等消毒措施。
十一、对库存的每项物品、每个品种,都必须孩运最高储存量和最低储存;第八条库存物资(原材料、物料用品)的领用原材料、物料用品等库存物资的领用,必须按领用审批手续规泄执行。
具体如下: 一、领用原材料、物料用品等库存物资,必须本着“先审批后领用”的原则,并如实填制领料单或维修通知单,严禁以任何借口借用仓库物资。
二、领料单或维修通知单填写规定1、部门填写领料单或维修通知单应按行次逐笔填写,不得跳行或田有空行,最后一行与最底部的合计行Z间留有的空行,用斜线或线注销。
所划的斜线或“S”线应自故后一笔金额数字下的空行划到介计数行上而的空行。
2、领料单或维修通知单不得任意涂改,有涂改痕迹的财务部成本费用会计一律不得予以入三、仓库保管员根据部门填写的领料单或维修通知单上的物资数虽发货,井及时录入用友“库存管理”系统,打印电脑“出库单S并请领料人在出库单上签字•电脑“出库单”上出库记录应与手工填写的领料单或维修通知单上的记录相符。
四、根据实际发货数及时填写存货卡。
五、领用原材料、物料用品用于经营活动,必须经部门经理审批,领用物资用于应酬或业务招待,必须经总经理审批。
六、不准领用与本部门业务无关的库存物资,如有特殊原因,需领用时,由总经理审批。
七、领用物料用品如服务用品、厨房用品、淸洁用品、洗涤用品采用定额控制领用的办法, 各下属企业应根据历史同期领用资料及实际经营情况确;^领用企额。
八、存货发出计价方法采用“先进先出法”。
第九条存货卡存货卡超用来记录各类物资入库、发货、损坏/腐烂卡片。
仓库保管员每天记录和更新“库存卡"的记录,每一张存货卡上的余额代表町随时发出物资的实际数量。
存货卡余额必须与账面存货余额记录、实际库存物资余额相一致。
第十条仓库补仓流程一、仓库的每种库存物资,在存量接近或低于最低储存量时•即需要补充仓库物资,仓库保管员应填写“仓库补仓申请单S “仓库补仓申请单”应注明:存仓底数(即垠低诸存量)、上次进仓日期及数量、现结存数量-平均日周转数。
二“仓库补仓申请单‘‘交财务部经理审核签字后•方可向酒店采购员或总公司采购部提出请购申请。
第十一条库存物资(原材料、物料用品)的盘点,盘盈、盘亏及报损规崔一、库存物资盘点采用永续盘存制。
二、仓库保耸员用于毎月月末对库存物资盘点一次,盘存数如果与帐而记录不符.应当于森明原因后及时进行会il•处理0 三、库存物资在盘点过程中发现的损溢应分淸自然损溢和人为损耗的因素•分别做出处理。