最新稽核员精选岗位职责2020
稽核工作岗位职责5篇
稽核工作岗位职责5篇稽核岗位职责篇1一、记账凭证稽核1、每一经济事项发生,是否按规定填制记账凭证,如有事后补制的,应查明原因。
2、会计科目及支出经济分类是否准确,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。
3、转账是否合理,借贷方数字是否相符,有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。
4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定,填写是否齐全,计算是否准确,报销审批手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。
5、记账凭证是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。
6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善,凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
二、账簿稽核1、各种账簿的记载,是否与记账凭证相符;是否经过复核;银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。
2、现金日记账收付总额,是否与库存表的当日收付金额相符。
3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符,有无遗漏。
4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续,是否依照规定办理,误漏的空白账页,是否按照规定的划线方法注销,并由记账人员及主管会计人员盖章证明。
5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等,是否完备,是否送有关部门登记依法建账。
6、活页账页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式账簿有无缺页。
7、各种借款是否及时收回或核销,异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销,有无长期占用现象。
8、实行会计信息化的单位,账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。
9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善,是否登记备忘录,是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。
三、库存稽核1、检查库存现金时,是否存放库内,如有另存他处的,应立即查明原因。
库存现金有无以单据或白条抵充现象。
支票的领购、签发、保管是否贴合要求,支票印鉴的使用是否执行不相容原则,由两人共同完成,印鉴与支票是否分开存放,空白未使用支票是否齐全,作废的支票是否注销,空额支票的使用是否经有关负责人审批。
2024年稽核工作岗位职责7篇
2024年稽核工作岗位职责7篇目录第1篇稽核工作岗位职责第2篇酒店稽核员岗位工作职责第3篇稽核岗位工作职责第4篇燃气公司稽核会计岗位工作职责第5篇物业公司稽核含会计档案管理工作岗位职责第6篇稽核会计岗位工作职责第7篇银行稽核员工作岗位职责燃气公司稽核会计岗位工作职责燃气公司稽核会计岗位工作职责1、负责审核原始凭证的合法性,真实性,记账凭证处理的正确性;2、负责审核销售收入,成本,费用,利润,税金的正确性;3、负责审核分公司账务处理的正确性;4、负责公司债权债务(应收,应付,预收,预付,其他应收应付款项等)的及时清理工作;负责与企业用户的联系沟通和结算工作;5、完成领导交办的其他任务.稽核工作岗位职责作为一名稽核,其岗位职责是什么如果你想了解这方面的信息,可以阅读以下这篇稽核岗位职责,并从中掌握其岗位责任制。
1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。
稽核制度:稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分,是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计(制度职责大全会计)凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度,该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。
其主要内容包括:(1)稽核工作的组织架构形式和具体分工;(2)稽核工作的职责、权限;(3)稽核工作的程序和基本方法;(4)稽核结果的处理和使用等。
稽核的准备:一. 稽核前由管理者代表确定稽核组长,稽核组长负责组织稽核小组,稽核小组稽核员不得参与自己权责范围内之稽核工作;二.稽核员应预先阅读好受稽核部门的程序文件,熟悉工作流程;1) 稽核方案不具体不放过。
公司稽核员岗位职责
公司稽核员岗位职责职位概述公司稽核员负责执行内部稽核计划,评估公司的内部控制体系的效力和有效性,保证公司的内部运作符合法律法规和公司政策的要求。
主要职责1. 审查公司内部控制程序和政策,以确保其合规性和有效性。
2. 根据内部稽核计划,完成稽核任务,对公司各个部门的业务流程、财务状况、风险管理等方面进行评估。
3. 通过抽样、文件审查、访谈等方式,收集证据并进行数据分析,评估内部控制的强度和有效性。
4. 发现问题并存在报告中,包括违规行为、潜在风险和合规问题,并向公司管理层提供改进建议。
5. 跟进并评估管理层对稽核问题的解决进展,确保采取适当的纠正措施和改进措施。
6. 跟踪和评估公司稽核相关纪律要求的执行情况,并提出改进建议。
7. 参与制定和实施内部控制指引和政策,确保其与公司战略目标和公司政策相一致。
8. 提供培训和指导给员工,帮助他们理解内部控制的重要性和实施方法。
职位要求1. 本科及以上学历,会计、财务管理、审计或相关专业背景优先。
2. 具备相关工作经验,熟悉稽核方法和流程。
3. 熟悉公司法、会计准则、税务法规等相关法律法规。
4. 具备良好的沟通和协调能力,能有效与公司各层级的员工进行合作和信息交流。
5. 具备分析和解决问题的能力,能独立思考和判断。
6. 具备较强的责任心和保密意识。
7. 熟练使用办公软件和稽核工具。
8. 具备一定的英语读写能力,能够阅读和理解英文稽核报告和文件。
个人素质1. 严谨细致:对数据和细节有高度的关注和专注,追求精确和准确。
2. 责任感:对工作有高度的责任心和使命感,积极主动完成工作任务。
3. 团队合作:善于沟通和协作,在团队中起到积极的推动作用。
4. 积极进取:对新知识和新技能保持学习和研究的态度,不断提升自身能力。
5. 保密意识:具备良好的职业道德和保密意识。
总结公司稽核员作为公司内部控制的监管者和保障者,承担着重要的职责。
通过评估公司的内部控制体系,帮助公司发现潜在问题和风险,并提出改进建议和方案。
超市稽核员岗位职责
超市稽核员岗位职责职位概述超市稽核员是负责执行超市的盘点和结账工作的员工。
他们需要确保超市的库存准确无误,确保销售记录与实际销售相符,并负责检查和解决任何商品损失的问题。
超市稽核员需要有良好的数学能力和准确性,能够在快节奏的工作环境中高效地操作和处理大量数据。
此外,他们还需要与其他员工和管理层保持良好的沟通,确保工作的顺利进行。
主要职责和任务1. 盘点库存- 定期进行库存盘点,确保库存数量准确无误。
- 使用电子设备(如扫描仪)对商品进行扫描,记录进出货- 跟进并记录商品损失情况,确保记录完整和准确。
2. 结账与销售记录- 参与超市每天的结账工作,核对商品价格和数量。
- 跟踪和记录每日的销售数据,确保销售记录和实际销售一致。
- 处理顾客退换货物,确保退换货物的准确性和合法性。
3. 处理商品损失- 调查任何商品损失的情况,并记录损失报告。
- 分析损失常见原因,提出改进建议以降低商品损失风险。
- 与其他部门(如采购部门)合作,确保损失问题得到解决并进行补偿。
4. 与员工和管理层沟通- 与超市其他部门(如销售、采购、仓库等)保持密切合作,确保信息的及时传递和沟通。
- 提供业务数据和报告给管理层,例如盘点报告、损失记录和销售报告等。
- 向员工提供培训和指导,确保他们了解稽核流程和执行规范。
5. 质量控制- 在盘点过程中检查商品标签和价格,确保质量准确无误。
- 监督超市的商品陈列和摆放,并确保产品的新鲜和有效期。
- 参与超市的质量控制活动,确保超市商品质量符合标准。
6. 维护知识更新- 持续学习并了解有关商品管理和稽核的最新法规和技术。
- 参加培训和研讨会,提高自身专业素养和工作能力。
- 分享和传授新知识给其他员工,促进团队的整体业绩提升。
职位要求1. 教育背景和技能- 大专或本科学历,或者与稽核相关的专业。
- 熟练使用电子设备、办公软件和盘点工具。
- 具备基本数学和统计学知识,能够快速计算和处理数字。
2. 工作经验- 有超市或零售行业的相关经验者优先。
稽核员岗位职责
稽核员岗位职责稽核员岗位职责篇一工作职责1. 负责公司管理体系/内部****推导与维护。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部****之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部****得以持续有效实施及作为检讨修正内部****之依据。
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部****,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部****缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。
岗位职责1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的。
签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的**。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
6、配合****对基层单位核算**执行情况进行指导、检查和**。
7、协助**加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的**,微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成**交办的其他工作。
稽核**稽核**是国家或企业内部****的重要组成部分,是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种**,该**的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任**一并进行考虑。
其主要内容包括:(1)稽核工作的**架构形式和具体分工;(2)稽核工作的职责、权限;(3)稽核工作的程序和基本方法;(4)稽核结果的处理和使用等。
稽核员岗位职责篇二1、按照稽査工作要求,结合实际情况做好相应的稽查工作,并认真实施和总结,保证完成规定的稽查时限和频次要求。
2、**检査储汇业务部门有关金融法律、法规和邮政储汇各项业务管理**执行情况;**检査储汇业务管理人员、业务人员履职情况,并负责对储汇从业人员**行为进行处罚。
稽核人员的岗位职责
稽核人员的岗位职责
岗位职责:稽核人员
1.职责范围:
稽核人员负责对公司各项业务的财务、运营、风险等方面进行检查、审核、监管和评估,确保公司经营活动符合公司和法律、法规的要求,保障公司资产安全,维护公司声誉和利益。
2.合法合规:
稽核人员要遵循公司的制度和规范,符合法律、法规、政策的要求,在稽核过程中严格遵守保密原则,不得泄露公司商业机密及个人隐私。
3.公正公平:
稽核人员要不偏不倚地进行稽核工作,不袒护任何部门,真实了解和反映公司各项业务的运行情况和存在的问题,发布公正、客观的稽核报告,为公司决策和管理提供有力的参考依据。
4.切实可行:
稽核人员需要结合公司实际运营情况,制定稽核计划、方案和工作流程,并严格按照规定的时间节点和要求完成稽核工作,保证稽核及时、全面、准确。
5.持续改进:
稽核人员需要根据稽核结果及时提出改进建议,并跟踪、督促各部门按照稽核报告中的意见改进公司工作流程和业务模式,实现公司的持续改进和发展。
以上是稽核人员的岗位职责,我们期望每一位稽核人员能够充分认识到自己的职责和作用,通过专业的稽核工作,促进公司经营活动规范和顺利进行,推动企业的长远发展。
税收业务稽核岗位职责(共5篇)
税收业务稽核岗位职责(共5篇)第1篇:岗位职责稽核稽核岗位职责一、基本要求:1.当班期间应精神饱满,行为端庄,按公司标准着装,充分展示防损部的精神风貌,时刻维护部门的形象;2.当班期间不得擅离岗位,不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。
严禁工作散漫,与人闲聊,接打私人电话;3.交接班时相互交接清楚,每个班次需认真填写交接班记录,确保信息准确无误的传递给下一班次。
如对上一班遗留问题及时给予跟进。
二、具体职责:1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求,对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核;2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决;3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性,避免人身伤害及财产事故的发生;4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求,对配送中心的食品安全管理进行专项查核,及时发现在食品安全管理方面的风险机会点,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决;5.及时发现配送中心的损耗风险,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决,从而有效降低商品的损耗;6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾,识别操作过程中的风险机会点,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决,确保公司营运标准得到有效执行,保护配送中心利润免遭损失;7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层,从完善流程等方面提出合理化建议,确保例外问题得到有效解决;8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件;9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作;10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。
第2篇:稽核岗位职责经理(稽核队长)(副经理、副队长)岗位职责(副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。
财务部稽核岗位职责(共5篇)
财务部稽核岗位职责〔共5篇〕第1篇:稽核部岗位职责稽核中心组织架构图篇2:稽核专员岗位职责稽核专员岗位职责稽核专员岗是公司关键指标:妥投率的主要负责人,主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并根据标准做出考核和情况汇报工作。
第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单标准和业务管理标准的要求执行跟单工作并进展考核;第二条:每天检查员工是否有按照跟单标准和业务管理标准以及质检标准的要求执行效劳用语和效劳标准的要求;第三条:每天检查员工的通话记录,当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购置的不允许下单。
否那么按虚假下单处理〔误操作及时取消除外〕;第四条:每天抽听有异常的〔客户退回或保存的录音〕从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反应给当时下单员工和告知员工改良建议。
如有需要,会及时的开专题录音分享培训,争取关键指标的进步;第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反应给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生;第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为将来员工培训和新员工入职提供相关根据;第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进展重要话术进展统一讲解和对相关问题统一口径,并对违背业务流程操作及现场纪律等进展通报批评;第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反应的问题等情况或者有异常的情况第一时间反应给物流部解决处理,以便一线员工可以更加有效的处理订单;第九条:负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅,同时,完成公司安排之其它工作。
篇3:稽核部工作职责稽核部工作职责稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进展日常业务稽核与内部审计的职能部门,下设档案管理中心。
其主要工作职责为:〔一〕负责对分支机构、事业部进展定期稽核和专项稽核,并出具稽核报告。
〔二〕负责对分支机构、事业部负责人进展离任审计,并出具审计报告。
稽核岗位的职责(通用15篇)(最新)
稽核岗位的职责(通用15篇)1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
稽核员岗位职责与流程财务经理/稽核员[管理层级关系]直接上级:财务部经理直接下级:稽核员[岗位职责]一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。
严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。
稽核专员岗位职责要求范本
稽核专员岗位职责要求范本一、岗位概述稽核专员是指负责公司内部稽核工作的专业人员,主要职责是对公司的财务、业务、运营等各项活动进行全面的稽核检查,确保公司各项工作的合规性及有效性,及时发现并纠正问题。
稽核专员需要具备扎实的专业知识和技能,具有敏锐的洞察力和判断力,具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
二、职责要求1.负责稽核计划的制定和实施,包括确定稽核目标、范围、频次和方法等,确保稽核工作的全面、系统和有序进行;2.负责制定稽核方案和稽核程序,明确稽核的内容、方法和时间表,确保稽核工作的规范性和有效性;3.进行稽核工作,包括数据收集、文件审阅、数据分析、内部控制测试等,确保数据的准确性和合规性;4.发现问题和风险,分析问题的原因和影响,提出改进建议,促使问题的解决和风险的控制;5.跟踪稽核结果的整改情况,确保问题的解决和改进建议的实施;6.编写稽核报告,包括问题的描述、分析和改进建议,确保报告的准确、完整和及时;7.协助管理层进行内部控制评价,提供稽核结果和建议,为管理层决策提供依据;8.参与风险管理工作,分析风险的产生原因和影响,提出控制措施和预防措施,减少风险的发生和损失;9.参与公司对外审计工作,提供稽核资料和解答问题,确保审计工作的顺利进行;10.参与公司内部培训工作,为员工提供内控和稽核方面的培训,提高员工的风险意识和内控意识;11.确保自身的专业知识和技能的不断更新和提升,通过参加培训和考试等方式提高自身的业务水平和专业能力。
三、任职要求1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景优先;2.具备稽核、内控或者审计相关工作经验,熟悉内部控制和稽核流程;3.具备扎实的财务、会计和税法等专业知识,熟悉相关法律法规;4.具有较强的数据分析能力和问题解决能力,能够独立开展稽核工作;5.具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,能够有效地与各方沟通和协调;6.具备较强的责任心和抗压能力,能够适应工作的高强度和高压力;7.熟练使用办公软件和财务软件,熟悉数据分析工具;8.具备相关职业资格证书,如注册会计师、注册内部审计师等者优先考虑;9.具备英语流利的听说读写能力,可以独立进行英文资料的阅读和沟通。
稽核岗位职责有哪些(精选5篇)
稽核岗位职责有哪些(精选5篇)稽核有哪些篇11、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析,2、协助部门主管对内销事业进行经营分析,协助管理层提高经营效率3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核4、负责保管各子公司的印鉴管理5、能接受至各地出差及培训、内审6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析,找出机会点并组织内部效率审计,提供公司绩效管理增加利润8、协助部门领导交办的其他工作9、对举报讯息进行调查10、兼任管理部經理助理稽核岗位职责有哪些篇21.负责公司内控及内稽制度建立与执行,对内控流程规划及改善2.执行年度稽核计划、出具查核报告并追踪改善3.发现问题,进行机动稽核,并出具报告及改善建议4透过稽核过程,了解及改善内控机制,提升经营效率5.透过稽核过程,提案建议改善作业流程及营运模式,以提升经营绩效6.监控公司内部运作,追踪流程,杜绝弊端,达到严谨之风险控管7.其他主管交办事项稽核岗位职责有哪些篇31、收集、反映稽核过程中出现的问题,提出修订稽核程序的建议;2、担任常规性稽核项目的组员或组长或级复核,确保报告如期发出,报告内容有工作底稿为依据;3、在督导与协助下如期完成获指派的非常规性稽核项目的具体工作;4、按时完成其他交办事项;稽核岗位职责有哪些篇41、现场各部门的实际操作与文件的一致性,不符合的跟踪改善;2、熟知公司各部门的工作流程和规范,严格执行公司稽核制度,对稽核的真实度高度负责;3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映;4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议;5、完成领导交办其它工作内容;稽核岗位职责有哪些篇51、维护集团品牌形象,堵塞管理漏洞,减少公司损失;2、地区稽核稽查体系运行与执行;3、完成主管交办的日、周、月工作任务;4、负责店面运营管理的检查、评估;5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理,并以事实为依据进行调查;6、负责稽查发现店面运营问题,督促门店整改,并向主管汇报;7、完成主管交办的其他事宜。
稽核员岗位职责
稽核员岗位职责1. 岗位背景稽核员是企业内部掌控体系的紧要构成部分,负责监督和评估公司的运营和管理活动,确保业务运作符合法规和内部规章制度的要求。
稽核员在公司内扮演着保障公司利益、提升运营效率和风险掌控的关键角色。
2. 岗位职责稽核员的重要职责是进行稽核活动,使公司各个环节的运营和管理实现合规、高效和可连续发展的目标。
具体职责包含但不限于以下几个方面:2.1 内部掌控评估与改进稽核员应负责审核、评估并推动内部掌控体系的建立和改进。
具体包含:—订立内部掌控评估的引导方针、流程和方法;—设计、执行内部掌控自评和外部稽核计划;—检查和评估公司各个部门的内部掌控制度的有效性和合规性;—供应内部掌控方面的咨询和培训。
2.2 风险评估与管理稽核员应负责对公司的风险进行评估和管理,防范和减轻潜在的损失。
具体包含:—分析和评估公司各项业务活动中的风险,订立相应的掌控措施;—跟踪监控风险情形,及时发现并处理风险事件;—引导部门订立风险管理计划,推动风险管理意识的提高;—定期向高层管理层报告风险评估和管理的情况。
2.3 合规审计与合同管理稽核员应负责确保公司的合规性,审计合同执行情况,以减少合规风险和监督公司运营。
具体包含:—审计合同实施流程,确保合同的执行符合法律法规和公司规章制度;—检查公司各项业务活动是否符合内外部法规和合同商定;—审核部门对合同的履约情况并订立改进措施;—供应合规性和合同管理方面的建议和培训。
2.4 数据分析与内部审计稽核员应负责对公司数据进行分析和内部审计,发现潜在问题和机会。
具体包含:—订立数据分析的方法和技术,对公司数据进行监测和分析;—通过数据挖掘等分析方法,发现业务运作中的异常和潜在问题;—跟踪和监测数据分析结果,及时报告并推动解决问题;—审计公司内部各个业务环节,确保业务流程的有效性和高效性。
2.5 监督与培训稽核员应推动公司员工的合规意识和内部掌控意识的提高,确保各级员工履行各自的职责。
稽核岗位的职责15篇
稽核岗位的职责15篇稽核岗位的职责11、定期对账,如发现差异,查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支,监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定,对计划外或不符合规定的收支,应提出意见;2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备等;复核各种记账凭证,记账分录是否准确,是否符合制度规定等;3、对账簿记录进行逐笔检查,看其是否符合要求,并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对;4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。
复核中发现问题和差错,应通知有关人员查明、更正和处理。
稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责;5、完成部门负责人交代的其他相关工作。
稽核岗位的职责2稽核员岗位职责1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。
2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。
3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。
4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。
5、稽核的内容为:(1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。
(2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。
(3)核实挂帐单位手续是否齐全。
(4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。
(5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。
(6)核对编号账单号码是否连续或缺号。
(7)核对各营业点的酒水销售情况。
(8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。
(9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。
稽核专员个人岗位职责(精选13篇)
稽核专员个人岗位职责(精选13篇)稽核专员个人岗位职责内容(精选13篇)制定岗位职责可以有效规范操作行为。
制定岗位职责的注意事项有许多,你知道怎么制定岗位职责吗?下面是小编整理的关于稽核专员个人岗位职责的内容,欢迎阅读借鉴!稽核专员个人岗位职责【篇1】1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用状况,带给相关资料。
主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。
6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项。
7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用状况,确保票、款、帐相符。
8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。
9、完成领导交办的其他工作。
稽核专员个人岗位职责【篇2】1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
稽核专员个人岗位职责【篇3】直接上级:财务会计部经理[岗位职责]1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。
稽核员岗位职责2篇
稽核员岗位职责稽核员岗位职责精选2篇(一)稽核员是负责对公司或组织的财务、运营、合规等方面进展检查和审查的专业人员。
他们的主要职责包括:1. 编制稽核方案:根据公司的需求和风险评估,制定稽核方案,确定需要进展稽核的领域和内容。
2. 进展审核工作:根据稽核方案,对公司的财务记录、内部控制体系、业务流程等进展审核,确保公司运作的合法性、标准性和有效性。
3. 内部控制评估:评估公司的内部控制体系,发现并纠正存在的问题和风险,提出改良意见和建议。
4. 协助外部审计:与外部审计师合作,为他们提供必要的文件和信息,并解答他们的问题。
5. 监视合规性:确保公司遵守法律法规和内部政策,追踪和评估内部合规措施的有效性,并提出改良建议。
6. 编写稽核报告:根据稽核结果,编写稽核报告,对存在的问题进展详细描绘和分析,并提供改良建议。
7. 与管理层沟通:向管理层报告稽核结果,提供建议和解决方案,促进管理层改良和决策。
8. 持续监视:跟踪稽核问题的整改情况,确保问题得到解决,并提供跟踪报告。
9. 培训和指导:对公司员工进展培训,进步他们的稽核意识和才能,推动稽核文化的建立和开展。
综上所述,稽核员的职责是负责对公司的各个方面进展检查和审查,发现问题并提出改良建议,确保公司的运作合法、标准和有效。
稽核员岗位职责精选2篇(二)稽核岗位职责主要包括以下几个方面:1. 稽核方案和流程:制定稽核方案,确定稽核的范围、目的和时间表。
制定稽核程序和方法,确保符合相关法规和内部策略。
2. 数据搜集和分析:搜集、整理和分析相关数据和信息,评估风险和问题的程度和影响。
通过数据分析,发现异常、破绽和潜在风险。
3. 内部控制评估:评估内部控制体系的有效性和合规性,发现控制缺陷和薄弱环节,提出改良意见和建议。
4. 风险管理和合规检查:评估组织的风险管理体系和合规情况,确保符合法律法规和内部政策。
检查合规性文件、报告和程序,发现违规问题。
5. 报告和沟通:撰写稽核报告,总结发现和建议,并提交给管理层。
稽核员岗位职责范本
稽核员岗位职责为规范会计岗位分工、设置、管理,履行会计内部控制措施,制定稽核员岗位职责如下:1、熟悉财务会计法律法规和公司规章制度,精通会计核算,坚持原则,秉公办事。
2、按财务会计规章制度的要求,稽核各种会计凭证、账簿、报表、其他会计资料,以及制度的遵守执行,审查其真实性、准确性、合法性、合规性。
3、稽核原始凭证的完整性、合法性,手续是否完备,经办人、部门负责人、公司领导等是否签字、审批。
4、稽核记账凭证的日期、编号、摘要、科目、金额、附件等内容是否齐全、完整、准确。
5、稽核记账凭证核算内容与所附原始凭证反映的经济内容是否相符,有无弄虚作假。
6、稽核记账凭证会计科目的运用及对应关系是否正确,是否符合会计准则。
7、进行会计电算化记账稽核,审查已输入计算机会计信息系统的凭证,进行机内复核,审查操作权限、录入、过账、结转、结账等是否合规、正确。
8、稽核资金支出业务、成本费用报销凭证,手续是否齐全合规,计算是否准确,是否经过审批。
9、稽核销售收入业务,手续是否齐全、合规,计算是否准确,是否经过审批。
10、稽核收入、成本、费用、税金、利润等账簿计算是否准确,有无多记、少记、错记等。
11、稽核会计报表,审查表内项目之间、表与表之间、本期报表与上期报表之间是否相互衔接,勾稽关系是否正确;审查报表有无漏项、漏数、漏行、错行以及数字错误和账务处理不当等问题。
12、每月核对银行对账单与银行存款日记账,编制银行存款余额调节表,未达账项及时查询,找出原因,报财务负责人审核。
13、审查公司及财务部下发的各项规章制度的学习和遵守执行情况。
14、对稽核中发现的一般规范性问题,要求对方及时予以纠正;对发现的违法违章违纪问题,及时向财务负责人报告。
15、根据稽核工作中发现的问题和《会计人员百分考核条例》,建立会计人员计分登记表,每月末报财务负责人。
16、负责管理会计档案。
17、领导交办的其他工作。
XXXX公司年月日。
稽核岗位职责范文(2篇)
稽核岗位职责范文
职位描述
岗位职责:
1、熟悉公司业务系统操作,不断完善业务系统流程;
2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理,并对存在的问题进行透析及采取措施;
3、负责对各门店的库存盘存管理工作。
并对盘存结果提出建议性意见;
4、配合上级完成其他的工作,及时完成上级交办的事宜。
任职资格:
1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上,经验丰富者,可以降低学历要求;
2、有良好的财务知识基础以及管理理念;
3、熟练掌握各种办公软件(E__CEL、PPT等),有较好的数据处理能力;
4、责任心强,能主动积极与业务部门沟通协调,有较强的理解能力;
5、有较强的学习能力和抗压能力;
6、能适应短期出差
稽核岗位职责范文(二)
1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;
2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;
3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;
4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;
5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据,确定稽核重点及稽核频次;
6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;
7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进;
9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;
10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;
11、总经理交办的其它临时事项。
2020年公司审计稽核岗位职责范文
2020年公司审计稽核岗位职责范文审计稽核岗位职责是检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士。
下面,小编给大家介绍一下关于审计稽核岗位职责范文5篇,欢迎大家阅读.审计稽核岗位职责1一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。
二、负责组织本部门实施二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士。
五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。
(二)稽核审计部副经理岗位职责一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。
二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。
三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。
四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。
五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。
六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。
七、完成领导交办的其他工作。
(三)稽核审计部综合岗位职责一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。
二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。
四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。
供应部稽核员岗位职责十四篇
供应部稽核员岗位职责十四篇第1篇:稽核员岗位职责稽核员岗位职责与流程财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级:财务部经理直接下级:稽核员[岗位职责]一.执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。
二.稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,保证酒店每一笔收入正确无误。
严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。
1.稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2.稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3.完成每日现金结算情况报表,包含客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。
4.审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。
5.审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6.检查入住登记表上的签字是否一致。
三.稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。
四.审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。
五.稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。
六.审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1.了解了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。
2.负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,保证应收账款户的正确性。
3.按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4.对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
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最新稽核员精选岗位职责2019
岗位,是组织为完成某项任务而确立的,由工种、职务、职称和等级内容组成.职责,是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成.下面是小编整理的稽核员精选岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助.
稽核员精选位职责(一)
1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准.
2.按照统一安排,在公司范围内开展用电稽查活动,协助处理用电纠纷.
3.负责填写用电检查工作单,经审核批准后执行响应任务,工作终结后,将工作单存档.
4.认真履行用电检查职责,随身携带用电检查证等相关证件.
5.严厉查处各类违章用电和窃电案件,制止危害供用电秩序的行为.
6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划.
7.完成领导交办的其他工作.
稽核员精选岗位职责(二)
1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理.
2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行.对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议.
3.审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关制度的规定.
4.审查账簿记录是否合法和真实.
5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况.
6.会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任.
稽核员精选岗位职责(三)
1.日常工作内容:
(1)负责核算收银员完成的各种报表,检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致,检査清机报表是否跳号等.
(2)负责核算每日商务中心收人报表以及每日住房收入报表、餐饮部收人报表上的数据和前台、客房部夜间核算报表上对应项目的数据是否相同.
(3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表,检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成,报表是否完整和真实.
(4)核算前台当天未结客账的余额是否正确.
(5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表.
(6)检査退款单上客人的签字与入住登记表上的签字是否一致,前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准,回扣、更正是否正常,手续是否齐备等.
(7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例,防止私兑外币.
(8)每日把各类报表按日期、序号存放,月末装订成册.
2.每10天给成本部列出中、西餐厅,多功能厅,娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据,以填制成本报表.
3.月末的工作内容:
(1)负责核对月末本岗位所属账户的余额.
(2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表.
(3)将本月营业总账分部门核算后交成本部.
4.监督工作内容:
(1)检查收钳工作,保证收钳工作按规定进行.
(2)发现问题时善于提出改进意见,进一步完善收银制度.
稽核员精选岗位职责(四)
1.按照稽査工作要求,结合实际情况做好相应的稽查工作,并认真实施和总结,保证完成规定的稽查时限和频次要求.
2.监督检査储汇业务部门有关金融法律、法规和邮政储汇各项业务管理制度执行情况;监督检査储汇业务管理人员、业务人员履职情况,并负责对储汇从业人员违规行为进行处罚.
3.接受上级储汇稽査机构的业务指导,执行上级稽査机构指派的稽查任务.
4.及时向分局领导汇报重大稽查事项,对严重违纪违规行为提交局领导共同研究处理,并及时向上级稽查机构和有关部门汇报.
5.参与调查储汇资金案件,掌握案件情况及处理结果,做好案件分析及上报工作.
6.负责对所辖网点业务进行现场检查和实时监控,发现可疑及时查证落实.
7.负责对相关人员反映的储汇方面的问题进行查证落实.
8.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作.
稽核员精选岗位职责(五)
1.认真学习、宣传贯彻执行水务法律、法规,公开、公正地行使法律、法规赋予的职权.
2.严格按执法程序文明执法,在办案时应以处罚一起、教育一片为原则,严禁逼、供、信;做到以客观事实为依据,适用法律规范、准确.
3.履行日常巡查,发现水务违法行为线索,及时调查取证.做好现场取证照片、制作现场勘验图、现场勘验笔录、当事人或旁证人调查笔录,出具调查通知、责令停止违法行为通知书等法律文书.
4.监督检查中发现水事违法案件应及时向领导请示汇报,建立水务行政执法台账,不自作主张,不随意发出法律文书.
5.加强调査研究,不断提高自身执法综合能力,做到无错案、假案,经得起行政诉讼、复议的审议.
6.完成上级领导交办的其他工作.。