内部审计整改通知书

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审计整改通知

审计整改通知

审计整改通知
尊敬的客户:
您好!
根据最近的审计发现,我们发现您的财务报表中存在一些管理问题,主要涉及到记账不当、财务资料审核不严、科目编制不当等方面。

鉴于此,我们现对以上纰漏发出整改通知,现在您应当尽快采取行动,根据要求完成下列内容:
一、对所有财务记录和财务凭证进行检查和核实,确保准确无误。

二、完善财务处理规范,制定健全的财务管理体系,以对财务管理有系统化的要求。

三、安排专人负责财务处理和审核工作,制定相应的财务审核程序,确保审核准确及时。

四、设立财务记账科目,建立严格的记账凭证管理制度,核查财务报表的准确性。

五、对财务统计表和财务报表按期进行审核及月度汇总,确保统计数据的准确及时。

六、健全财务资料,定期更新及调整财务数据,保证财务数据的准确有效。

我们诚挚希望您能按要求及时整改,避免影响公司的正常运营。

如有任何疑问请及时与我们联系,我们将尽快给您回复。

祝您工作顺利!
此致
敬礼
XXX有限公司。

审计整改情况汇报会议通知

审计整改情况汇报会议通知

审计整改情况汇报会议通知
尊敬的各位领导、同事:
根据公司安排,为了及时总结上一阶段审计发现的问题,推动整改工作的落实,特召开审计整改情况汇报会议。

现将有关事项通知如下:
时间,2023年5月15日(星期一)上午9:00。

地点,公司会议室。

参会人员,公司全体部门负责人、相关审计整改责任人员。

会议内容:
1. 会议将对上一阶段审计发现的问题进行汇报,包括但不限于财务管理、人力
资源管理、生产运营等方面存在的问题;
2. 各部门负责人将就本部门存在的问题进行说明,并提出整改方案;
3. 相关审计整改责任人员将对已落实的整改措施进行汇报,包括整改进展、存
在的困难和问题等;
4. 会议将对整改工作进行总结,明确下一阶段的工作重点和措施。

会议要求:
1. 参会人员务必准时参加会议,如有特殊情况请提前请假;
2. 参会人员需提前准备好相关材料和汇报内容,确保会议顺利进行;
3. 会议期间请保持手机静音,严禁私自接打电话,以免影响会议进行;
4. 会议要求严格遵守会场纪律,听取汇报时保持专注,积极发表意见和建议。

以上为审计整改情况汇报会议通知,希望各位领导、同事能够充分重视,积极配合会议的顺利进行。

谢谢!。

审计整改通知书范文

审计整改通知书范文

审计整改通知书范文审计整改通知书范文审计整改通知书范文一 XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时,请安排相关人员配合。

5、XX系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:签发人:XX集团审计部XX年月日审计整改通知书范文二 xx县支行:我行xx部2014年x月x日对你单位xx业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。

xxx协议中甲方签字为王xx,营业执照复印件中户名为李xx;xxx有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;xxx通讯器材经营部,协议中未见法人xx的身份证复印件;xxxx物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾xx,未提供授权书;xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。

审计整改通知书

审计整改通知书

审计整改通知书第一篇:审计整改通知书集团公司内审改字[]第号(前三位是报告号)整改通知书审计项目:整改通知书的分发对象:审计发现需整改的事项:整改意见:集团审计科审计人员报告审核:第二篇:审计通知书格式审计通知书格式**公司:接总公司通知,要求对工程公司进行检查:1、需要检查目前各单位成立工程类公司情况,人员设置、业务范围、目前承接业务情况,企业资质获取情况或利用情况,如何开展工程投标,管理,施工队伍选择,目前工程进度情况,回款情况等。

2、施工现场存货管理情况及问题##公司审计部2013年6月6日第三篇:审计通知书格式****(审计机关全称)审计通知书*审**通…20**‟**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知(****(审计机关名称)关于审计(专项审计调查)****(项目名称)情况的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关或者延伸审计(调查)有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:*** 审计组副组长:*** 审计组成员:***(主审)*** *** *** 附件:(省厅目前有3个附件,如)1.审计纪律“八不准”规定2.审计人员保密守则3.审计组执行审计纪律情况反馈表(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。

2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。

3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。

审计整改通知书

审计整改通知书

审计整改通知书
********有限公司:
我部于****年**月**日对你单位进行了审计。

现根据《内部审计工作条例》和《经营责任审计管理办法》中的有关规定,责成你公司针对审计提出问题进行整改,审计问题及建议详细见附件《****有限公司审计整改计划》。

对于审计提出问题,你公司应在10个工作日内将审计整改计划反馈至审计部。

具体内容包括:公司拟采取的审计整改措施、审计整改的责任部门和责任人、拟完成审计整改的时间、不能整改完成的原因;我部将择期对你公司进行后续审计。

对未在限期内完成整改及拒不整改且无正当理由的单位,我部将按照集团《内部审计工作条例》进行处理。

***********有限公司
审计部
****年**月**日。

审计整改通报

审计整改通报

审计整改通报
尊敬的各位领导、同事:
经过对本次审计的全面检查和分析,我们发现了一些问题和整改意见。

为了加强内部管理,提升工作效率,我们认真进行了整改,并制定了相应的整改措施。

首先,我们发现在部分部门的财务管理中存在一些问题,包括财务流程不规范、内部控制不完善等。

针对这些问题,我们已经采取了以下措施进行整改:重新制定财务管理流程,明确各个环节的责任和权限;加强对财务数据的监管和审查,确保账务准确无误;加强财务人员的培训和能力提升,提高财务管理水平。

其次,我们也发现了在采购管理方面存在一些问题,包括采购程序不规范、供应商管理不严格等。

为了解决这些问题,我们已经采取了以下措施:制定采购管理办法,明确采购程序和要求;加强对供应商的审查和评估,确保选用合规的供应商;加强对采购过程的监督和控制,确保采购的合规性和效益性。

最后,我们还发现了一些业务流程中存在的问题,包括信息传递不畅、工作协调不够等。

为了改善这些问题,我们已经采取了以下措施:优化流程,简化工作程序,提高工作效率;加强团队沟通和合作,提高工作协调性和配合度;加强业务知识的学习和更新,提高业务水平和专业能力。

通过以上整改措施的实施和推进,我们相信可以解决当前存在的问题,提高内部管理水平,进一步增强企业的竞争力和可持续发展能力。

特此通报,请各位领导和同事监督和支持我们的整改工作,共同推动企业的发展和进步。

谢谢!。

审计整改通知书范文【三篇】

审计整改通知书范文【三篇】

审计整改通知书范文【三篇】导读:本文审计整改通知书范文【三篇】,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

【篇一】xx县支行:我行xx部20xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。

xxx协议中甲方签字为王xx,营业执照复印件中户名为李xx;xxx有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;xxx通讯器材经营部,协议中未见法人xx的身份证复印件;xxxx 物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾xx,未提供授权书;xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。

二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。

针对问题一,要求规范xxx协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。

请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。

(审计整改通知发出单位印章)年x月x日【篇二】XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

审计整改通知书格式调整

审计整改通知书格式调整

审计整改通知书格式调整尊敬的各位:根据最近的审计评估结果,我们发现了一些需要整改的问题和不符合规定的行为。

为了确保公司的合规性和运营顺利,本通知书旨在告知相关部门和个人需要进行的整改工作和要求。

背景根据我公司的内部政策和相关法规,审计部门已经完成了对公司的全面审计。

在该过程中,我们发现了以下问题:1. 财务记录不准确:发现了多笔财务记录出现错误,需要进行核实和修正;财务记录不准确:发现了多笔财务记录出现错误,需要进行核实和修正;2. 审计文件缺失:审计文件中缺少了必要的资料和支持文件,需要补充完善;审计文件缺失:审计文件中缺少了必要的资料和支持文件,需要补充完善;3. 不合规行为:部分业务和部门存在着不符合合规要求的行为和操作,需要立即进行整改。

不合规行为:部分业务和部门存在着不符合合规要求的行为和操作,需要立即进行整改。

整改要求为了解决上述问题和确保公司的合规性,要求各个相关部门和个人遵守以下整改要求:1. 核实财务记录:财务部门需要仔细核实所有财务记录,并及时纠正错误;核实财务记录:财务部门需要仔细核实所有财务记录,并及时纠正错误;2. 完善审计文件:审计部门需要补充完善缺失的资料和支持文件,确保审计过程的可追溯性和准确性;完善审计文件:审计部门需要补充完善缺失的资料和支持文件,确保审计过程的可追溯性和准确性;3. 立即停止不合规行为:相关业务部门和个人需要立即停止不合规的行为,并根据公司的合规政策制定相应的操作流程。

立即停止不合规行为:相关业务部门和个人需要立即停止不合规的行为,并根据公司的合规政策制定相应的操作流程。

整改期限为了确保整改工作的及时性和有效性,特定以下整改期限:1. 财务记录核实和修正:截止日期为[日期];财务记录核实和修正:截止日期为[日期];2. 审计文件补充完善:截止日期为[日期];审计文件补充完善:截止日期为[日期];3. 停止不合规行为:立即生效,不得出现新的不合规行为。

审计整改通知书范文【三篇】

审计整改通知书范文【三篇】

审计整改通知书范文【三篇】导读:本文审计整改通知书范文【三篇】,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

【篇一】xx县支行:我行xx部20xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。

xxx协议中甲方签字为王xx,营业执照复印件中户名为李xx;xxx有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;xxx通讯器材经营部,协议中未见法人xx的身份证复印件;xxxx 物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾xx,未提供授权书;xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。

二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。

针对问题一,要求规范xxx协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。

请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。

(审计整改通知发出单位印章)年x月x日【篇二】XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

审计整改通知函模板

审计整改通知函模板

审计整改通知函模板尊敬的先生/女士。

根据我方最近进行的审计工作,我们发现了一些需要你公司进行整改的问题。

为了确保贵公司的财务状况和业务运作合规,我们需要你们立即采取相应行动。

以下是我们发现的问题及建议的整改措施:1.内部控制不完善:内部控制不完善:内部控制不完善:我们在审计过程中发现了你公司内部控制不足的情况。

为了改善这一情况,我们建议你公司采取以下措施:- 加强员工培训,提高内部控制意识;- 设立合适的授权和审批程序,确保事务的合理性和合规性;- 定期进行内部控制评估,及时发现和解决问题。

2.财务记录不准确:财务记录不准确:财务记录不准确:我们发现你公司的财务记录存在一些不准确的情况。

为了确保财务数据的准确性,我们建议你公司采取以下措施:- 引入专业会计系统,确保准确记录财务信息;- 加强核算人员的培训和监督,提高数据录入的准确性;- 定期对财务记录进行审核和复核,防止错误发生。

3.税务合规问题:税务合规问题:税务合规问题:我们发现你公司存在一些税务合规问题。

为了避免可能的税务风险,我们建议你公司采取以下措施:- 请及时咨询税务专家,确保公司的税务申报和缴纳符合相关法规;- 加强对税务政策的了解,遵守相关的税法法规;- 定期进行自查,及时发现和纠正税务合规问题。

以上整改措施仅为初步建议,具体实施还需你公司根据实际情况进行调整和完善。

请你公司在收到本通知函后的三十天内,告知我们你们采取了哪些具体措施来解决上述问题。

同时,请你们将整改过程中的相关材料和证据提供给我们进行复核。

我们将持续监督和审计你公司的整改工作,确保问题得到解决。

如果你公司需要我们提供任何帮助或支持,请随时与我们联系。

谢谢合作。

顺祝商祺。

[你的名字][你的职位][你的联系方式]。

审计整改通知书_内部审计整改通知书(精选3篇)

审计整改通知书_内部审计整改通知书(精选3篇)

审计整改通知书_内部审计整改通知书(精选3篇)审计整改_内部审计整改通知书篇1(被审计单位/部门名称):集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位 (审计范围)xx年xx月xx日审计整改通知书_内部审计整改通知书篇2××公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:审计项目:产品成本审计审计目标:产品成本的真实性和效益性审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。

审计人员:项目负责人为高级审计师×××组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××审计时间:××××年×月×日—×月×日其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。

××公司审计处(公章)××××年×月×日审计整改通知书_内部审计整改通知书篇3:你单位在存在安全隐患,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《甘肃省建设工程管理条例》有关规定,限于20xx年月日前必须对以下问题予以整改。

1、2、3、整改要按规定标准进行,否则将按相关法律法规处理。

特此通知xx镇人民政府年月日。

审计整改通知书

审计整改通知书

审计整改通知书
尊敬的XXX:
我部于****年**月**日对贵公司进行了审计。

根据《内部审计工作条例》和《经营责任审计管理办法》的规定,我们要求贵公司对审计中提出的问题进行整改。

具体问题和建议详见附件《XXX审计整改计划》。

为了解决审计中提出的问题,贵公司应在10个工作日内向审计部反馈审计整改计划。

具体内容包括:采取的审计整改措施、审计整改的责任部门和责任人、拟完成审计整改的时间以及不能整改完成的原因。

我们将在适当的时候对贵公司进行后续审计。

对于未能在规定时间内完成整改或拒不整改且无正当理由的单位,我们将按照集团《内部审计工作条例》进行处理。

谢谢。

此致敬礼!审计部。

内部审计通知、建议、整改、处罚、询证函格式

内部审计通知、建议、整改、处罚、询证函格式

XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时,请安排相关人员配合。

5、XX系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:签发人:XX集团审计部XX年月日收件单位负责人(签字):协助配合责任人(签字):本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份管理建议书XX建字[2012]第01001号被审计单位:审计项目:XX集团审计部年月日地址:邮编:电话:传真:管理建议书XX建字【2012】第01001 号XX集团董事会、XX公司总经理:我们根据XX集团董事会批准的年度审计计划,集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,对XX有限公司(以下简称公司)XX年度XX实施了遵循性审计,审计的主要内容:XX年XX月XX至XX月XX日止所发生的管理费用、销售费用、财务费用。

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否则,将按照《安全生产法》有关法律法规申请相关执法部门对你单位做出行政处罚决定并追究相关人员责任。

检查人签字:被检查单位负责人签字:年月日安全隐患限期整改通知书单位:经年月日对你单位安全生产进行了排查检查,你单位存在以下问题:为了确保安全,限你单位于年月日前将隐患全部整改到位,并将整改情况书面报镇安委会。

否则,将按照《安全生产法》有关法律法规申请相关执法部门对你单位做出行政处罚决定并追究相关人员责任。

检查人签字:被检查单位负责人签字:年月日篇四:安全隐患整改通知书泰州连申线焦港船闸工程建设项目施工单位苏州大通公司合同号 jgcztj3(tz)监理单位江苏科兴工程建设监理有限公司编号安全隐患整改通知书泰州连申线焦港船闸工程建设项目施工单位山东筑港合同号 jgcztj3(tz)监理单位江苏科兴工程建设监理有限公司编号安全隐患整改通知书泰州连申线焦港船闸工程建设项目施工单位山东筑港合同号 jgcztj3(tz)监理单位江苏科兴工程建设监理有限公司编号 028安全隐患整改通知书篇五:安全隐患整改通知书回复单安全隐患整改通知书回复工程名称:湖北省十堰市张湾区污水处理工程篇六:安全隐患整改通知书安全隐患整改通知书安全隐患整改通知书篇七:安全隐患整改通知书安全隐患整改通知书编号:zgtzs-001 本表一式二份,签发人存档一份,整改责任人签收一份。

审计整改通知书

审计整改通知书

审计整改通知书审计整改通知书在现在社会,我们都跟通知有着直接或间接的联系,通知是用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。

你所见过的通知是什么样的呢?以下是小编收集整理的审计整改通知书,欢迎阅读与收藏。

审计整改通知书1市卫生局:《XX省审计厅关于20xx至20xx年度全省公立医院收费项目专项审计调查综合报告》收悉。

根据报告提出的问题,我院高度重视,成立了专门工作领导小组,组织相关人员对问题进行认真剖析,并结合医院实际,积极整改,现汇报如下:一、报告指出的问题说明及整改:(一)静脉输液及药品多收费问题。

1、医疗服务价格方面:医疗服务价格新增或者重新修订,均是由物价局发文到XX市物价局,由市物价局组织当地医疗机构物价员根据茂名地区实际情况进行成本测算,再制订出适合本地的收费价格。

由于制订价格流程需要一定的时间,造成文件传达的滞后,所以医院没有及时调整收费价格。

同时由于我院对专职物价人员进行了岗位调整,新专职物价员对收费文件理解偏差,没有及时按有关文件要求调整收费价格。

目前,我院已经认真整改,严格按照文件要求调整了收费价格。

2、一次性注射器问题:由于在实际工作中,常会有两至三个病人有相同药品的输液,由于病人较多,护士人手短缺,为了提高效率,更快更好的为病人服务,在没有违反无菌操作规范下,用一个注射器帮两至三个病人加药输液,而每份医嘱必须写明患者用药及耗材情况,从而出现了节支的情况。

现我院已严格按有关规定收费,用多少收多少。

3、药品"多收"现象。

主要是在实际治疗中,一个病人有时用不完一个最小包装单位的药物或消毒剂,剩余部分如果处理掉极为浪费。

为了减少浪费,常常二三个病人可共用一瓶。

如伤口冲洗、关节润滑剂、皮试液的调配、儿科用药等存在节支。

因为没有在电脑上销减实际销售数量,造成药品库存累计增加,显示为"多收"。

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审计项目:
整改通知书的分发对象:
审计发现需整改的事项:
集团
审计科
××公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计
审计目标:产品成本的真实性和效益性
审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。

审计人员:项目负责人为高级审计师×××
组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××
审计时间:××××年×月×日—×月×日
其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。

××公司审计处(公章)
××××年×月×日
(被审计单位/部门名称):
集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位(审计范围)
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