检验检测机构记录表
检验检测机构记录表(修订版)-精选
XXXXXX公司记录表文件编号:XXXX-XX-表格标封面题编号:状态:□受控□非受控记录表XXXX年X月XX日发布 XXXX年X月XX日实施ZWCH-CX-14-01 安全事故月报表ZWCH-CX-18-01 仪器设备维护保养记录表ZWCH-CX-18-02 仪器设备周期检定计划表ZWCH-CX-18-03 仪器设备调拨单ZWCH-CX-18-04 仪器设备台帐ZWCH-CX-18-05 仪器设备使用记录表ZWCH-CX-18-06 仪器设备运行期间检查记录表ZWCH-CX-19-01 仪器设备期间核查计划表ZWCH-CX-19-02 仪器设备期间核查记录表ZWCH-CX-21-01 计算机报修处理记录表ZWCH-CX-21-02 原始数据接收表ZWCH-CX-21-03 计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表ZWCH-CX-22-01 年度管理体系内部审核计划表ZWCH-CX-22-02 能力验证及比对实施计划表ZWCH-CX-24-02 质量监督记录表ZWCH-CX-25-01 检测场所温湿度记录表ZWCH-CX-26-01 检测方法确认评审表安全事故月报表ZWCH-CX-14-01序号事故日期事故名称事故地点作业活动作业单位事故概况事故原因伤亡情况事故损失审核:填表人:填表时间:.仪器设备维护保养记录表ZWCH-CX-18-01序仪器名称仪器型号仪器编号养护内容养护时间养护人号仪器设备周期检定计划表ZWCH-CX-18-02序号仪器设备名称型号生产厂家出厂编号检定单位本次检定时间检定结果下次检定时间.仪器设备调拨单ZWCH-CX-18-03 序号仪器设备名称型号生产厂家编号原使用部门使用人现使用部门接收人交接时间.仪器设备台帐ZWCH-CX-18-04序号仪器设备名称型号生产厂家编号购置日期存放地点备注.仪器设备使用记录表ZWCH-CX-18-05序号仪器设备名称、型号及编号使用项目观测者作业日期开始时间结束时间天气环境设备状态作业内容.仪器设备运行期间检查记录表ZWCH-CX-18-06序号日期仪器设备名称及型号编号使用项目作业天气作业员数据检核人检核结果.仪器设备基本情况表ZWCH-CX-18-07序设备名称制造商型号规格出厂编号仪器精度购置日期公司编号最近检定/校准日期备注号.仪器设备期间核查计划表ZWCH-CX-19-01序号仪器设备名称型号生产厂家生产编号上次核查日期核查人本次核查时间仪器设备期间核查记录表ZWCH-CX-19-02序号仪器设备名称型号生产厂家生产编号核查内容核查方法(比对、自校准、试验验证)核查日期核查人核查结果计算机报修处理记录表ZWCH-CX-21-01日期时间报修人设备名称故障描述处理人开始处理时间故障处理记录完成时间报修人签名满意度调查原始数据接收表ZWCH-CX-21-01序号日期项目名称提交人审核人计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表ZWCH-CX-21-03 软件名称版本号序号仪器编号杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人操作人日期年度质量控制计划安排表ZWCH-CX-22-01序号控制项目控制目标编制人审核人批准人执行人能力验证及比对实施计划表ZWCH-CX-22-02序号试验项目能力现状标准能力比对方法批准人执行人质量监督计划ZWCH-CX-24-01 部门质量监督员质量监督内容质量监督计划质量监督记录实施责任对检测报告的质量监督随时监督□对检测报告出具的工期监督每月监督一次□对检测报告档案管理的监督每月监督一次□对环境条件的质量监督每月监督一次□对仪器设备的质量监督每月监督一次□业务室人员的服务质量监督每月监督一次□检测人员检测过程的质量监督每年监督一次□对现行标准有效性的监督随时监督□质量负责人审核:备注质量监督记录表ZWCH-CX-24-02测量项目测量员测量时间监督员样品编号样品状态任务接收符合要求□不符合要求□前期准备符合标准要求□不符合标准要求□测量环境符合标准要求□不符合标准要求□测量过程满足要求□不满足要求□数据处理准确□有偏差□不准确□报告发放符合程序□不符合程序□资料处置满足要求□不满足要求□其他需要改进项目质量负责人意见签字:日期:质量监督报告ZWCH-CX-24-03项目名称测量员测量时间监督员监督情况是否能够按计划对检测检验过程及结果的可靠性进行监督。
检验检测机构内部审查记录表
邹平县综合检验检测中心内部审核记录表
注:1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划 ;基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。
2、评审意见说明:
①符合:体系文件中有正确的描述,并能提供有效实施证明材料;
②基本符合:体系文件中有正确的描述,但不能准确、规范予以实施,;
③不符合:体系文件中有正确的描述,无证明材料尚未实施;
④缺此项:《检验检测机构资质认定评审准则》中对机构适用的条款,但体系文件中无此条款的描述,亦未实施;
⑤不适用:检验检测机构实际运作不涉及该条款。
检验检测机构年度日常监督记录表
5、方法考核:已掌握□ 未掌握□ 差错点□;
6、提问操作规程:提问 条,答对 条;
7、查记录/报告:查 份,不合格 份;
8、实际操作:熟练□ 不熟□
不符合说明
确认意见
监督情况属实
□
监督情况不属实 □
被监督部门负责人:
日期:
日常监督记录表
文件编号
监督员
监督检查日期
监督内容
人员及操作
监督记录
对
检测人员检测工作的监督记录
1、检测的项目是 ,
检测的参数是 ; 2、检测所依据的标准代号是 ;
3、起止时间:200 年 月 日 时 分至200 年 月 日 时 分;
4、监督采用的方法:人员比对□ 设备比对□ 留样再测□ 常规试验 □;
检验检测机构质量监督记录表
检验检测机构质量监督记录表XXXX检验检测机构人员监督记录表
编号:
实验室名称:
监督时间:年月日
被监督人员:
监督员监督内容:
监督方式:
人员资格及保持情况
熟悉作业指导书及执行情况
设备操作情况
环境、设施的符合性
操作是否符合标准方法
原始记录及数据的核查处理
现场监督检测过程
核查检测报告和原始
提问面谈
模拟检测或现场演示
使用标准物质检测
留样复测
实验室内部比对
参加能力验证或外部实室比对
其他:
1.方法考核:已掌握/未掌握/差错点
2.提问操作规程:提问条,答对条
3.查记录:查份,不合格份
4.实际操作:熟练/一般/生疏
客观监督结果:
5.程序文件或作业指导书的执行情况:符合/基本符合/不符合
6.能力验证/实验室比对结果:满意/可疑/不满意
7.其他:
监督员。
年月日
被监督人员。
年月日
不符合检测工作的说明:
监督情况属实/监督情况不属实
质量负责人签名。
年月日
监督员意见及建议:。
全市建设工程质量检测机构专项检查的主要内容及记录表
检测机构法人代表(或委托人)签名或盖公章认可:检查来自成员:检查日期:2010年4月日
★实测数据与计算曲线、表格、照片等是否齐全、清晰,相关相关信息是否齐全
是否注明检测工作中使用的主要仪器设备的名称、型号和编号等及一些重要指标,如高应变法有无记录锤重
★报告是否按年度流水连续编号(如末位数字不连续的均应认定为不连续编号),有无随意抽撤、涂改的情况
常规建材检验及基桩静载试验是否采用自动加减载及测量系统
★所用仪器设备的送检情况:是否在检测定有效期内
★所用仪器设备的配备、检定(校准)、自检情况,注意核计量仪器铁期间核查记录
★检测、编写、审核、批准人员有无购买社保
★检测、编写、审核人是否持有相应专业的上岗证
★现场检测的编写、审核人员是否具有中级或以上的专业技术职称
原始记录
签名是否齐全
★有无代签名的情况
4、超声波法检测报告(工程名称、报告编号)未附实测波形图;号桩等根桩的检测剖面未检测至桩底,报告却给出了该桩的完整性类别,且报告未说明评判的合理理由;有1根Ⅱ类桩(桩号)的各剖面的声时、声幅曲线在同一部位同时出现低限值异常,报告未作说明。
检验检测机构质量监督记录表
客观监督结果
1.方法考核:□已掌握 □未掌握 □ 差错点 2.提问操作规程:提问 条, 答对 条 3.查记录:查 份, 不合格 份 4.实际操作:□ 熟练 □ 一般 □ 生疏 5.程序文件或作业指导书的执行情况:□符合 □基本符合 □ 不 符合 6.能力验证/实验室比对结果:□ 满意□可疑 □不满意 7.其他:
编号:
实验室名称
XXXX 检验检测机构人员监督记录表
被监督人员
监督时间 监督内容
监督方式
年月日
监督员
□ 人员资格及保持情况, 熟悉作业指导书及执行情况 □ 设备操作情况 □ 环境、设施的符合性 □ 操作是否符合标准方法 □ 原始记录及数据的核查处理 □ 现场监督检测过程 □ 核查检测报告和原始 □ 提问面谈 □ 模拟检测或现场演示 □ 使用标准物质检测 □ 留样复测 □ 实验室内部比对 □ 参加能力验证或外部实室比对 □ 其他:
监督员意见 及建议
不符合检测工 作的说明
确认意见
监督员: 年 月 日
□ 监督情况属实 质量负责人签名:
被监督人员: 年 月 日
□ 监督情况不属实 年月日
检验检测机构质量控制记录表
检验检测机构质量控制记录表
1. 背景介绍
检验检测机构质量控制记录表是用于记录检验检测机构在质量
控制方面的相关信息和记录的文档。
通过记录和分析质量控制数据,可以评估机构的质量控制能力,并采取相应的改进措施,以保证检
验检测结果的准确性和可靠性。
2. 记录内容
- 机构名称:记录检验检测机构的名称。
- 质量控制指标:列举主要的质量控制指标,如准确性、精密度、仪器校准等。
- 监测时间:记录每次质量控制活动的时间。
- 质量控制数据:记录质量控制数据,包括实验结果、仪器校
准数据、质量控制样品的测量值等。
- 分析和评估:对质量控制数据进行分析和评估,检测是否存
在偏差或异常。
- 改进措施:针对分析和评估结果,采取相应的改进措施,如
调整仪器校准、加强培训等。
3. 文件使用方法
- 每次进行质量控制活动时,填写相应的质量控制记录表。
- 定期汇总分析和评估填写的数据,发现问题和改进的地方。
- 根据分析结果,采取相应的改进措施,并记录在记录表中。
- 根据需要对记录表进行归档,以备查阅和审计。
4. 其他注意事项
- 确保记录的准确性和完整性,避免漏填或误填。
- 尽量采用可追溯和可考证的数据和信息。
- 定期对记录表进行审查,确保质量控制工作的有效性和合规性。
以上是关于检验检测机构质量控制记录表的相关内容和要点。
希望能够帮助您更好地进行质量控制工作。
如有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时与我联系。
谢谢!。
检验检测机构同评审记录表
□委托检测 □指令性检测 □其它(
)
检测项目
样品数量
样品采集 □客户送样 □客户委托采样 □其它(
)
客户 需求 评审
检测时限
检测报告 交付方式 检毕样品 处置方式
保密要求
□客户自取 □快递 □其它( □客户收回 □检测单位自行处置 □其它( □无 □有(
) ) )
实验 室能 力评 审
评审 意见
其它要求 人员资源 检测试剂 环境条件 资质能力 技术负责人
)
)
)
结论 □签订合同 □不签订合同 原因(
)
客户 名称 联系 方式 项目 名称
合同 类型
任务 来源
XXXX 检验检测机构 合同评审记录表
联系人
□常规合同 □特殊合同 □非正规合同
合同内容所涉及检测项目在本中心的检测能力范围之内, 其检测方法均在本中心检测能力表规定之内,且报告交付 时间也在本中心能力之内。 □超出本中心检测资质或能力规定的委托检测合同 □检测项目批量大且报告交付时间短的委托检测合同 □检测价格低于本中心规定的范围的委托检测合同 □标书 □面谈委托检测 □电话委托检测 □无书面合同委托检测
质量负责人
分中心主任
□无 □有(
□满足 □不满足
仪器设备
□满足 □不满足
标准物质
□满足 □不满足
检测方法
满足 □不满足
检测费用
□同意检测 □不同意(
签名:
日期:
□同意检测 □不同意(来自签名:日期:□同意检测 □不同意(
签名:
日期:
) □满足 □不满足 □满足 □不满足 □满足 □不满足 □满足 □不满足
检验检测机构资质认定内审检查记录表
检验检测机构资质认定内审检查记录表序号审核内容审核方法与要点审核记录审核结论4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织,应是能承担法律责任的实体,查:有效的法律地位文件:事业法人是否有法定主管部门的批建文件;企业法人或其他组织是否工商注册,工商营业执照、机构代码证(范围应有检验检测或技术服务内容)。
司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。
当机构法人不是最高管理者时,应对最高管理者授权并有授权文件,同时机构法人承诺承担法律责任。
检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。
查:承担法律责任的承诺。
4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位,不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
查:非独立法人单位是否有法人授权文件,并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。
独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。
查:是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度,有无违规现象(含信用等级等行业规定)序号审核内容审核方法与要点审核记录结论4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位,以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
查:有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。
(组织机构框图表述是否正确;质量职能分配表是否合理;质量保证框图是否明确,技术运作和支持服务之间的关系是否明确)4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动,应识别潜在的利益冲突。
如有从事检验检测以外的活动,是否进行识别,是否有制度、有措施保证不受影响。
实施情况是否满足要求。
4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要,可在其内部设立专门的技术委员会。
查:如果建立了专门委员会,职责是否明确,是否发挥了他们的作用,查证有关记录。
机动车检验检测机构内审记录表(样本)
XXX 年内审记录
XXX)机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX 日
XXXX年度内部审核计划
注"为审核要素为不涉及的要素编制人: 批准人:
XXXX 年第一次内审实施计划
制定人: 日期: 批准人: 日期:
内部审核会议签到表
第1页共1页
内部审核检查表编号:
内审不符合项分布表
M:
编制:_____ 年____ 月____ 日
质量负责人:年月日
内部审核不合格项报告
M:
年度第次内部审核结论
编制:
批准:
内部审核报告
综述:
质量负责人签字:
XXX年管理评审记录
XXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX 日
管理评审实施计划表
M:
需评审内容:
公司总经理签字: ________ 年_____ 月_____ 日
管理评审会议记录
、时间:XXXX年XX月XX日
、地点:本公司办公室
三、主持人:李强
四、参加人:全体员工
五、议题:
1、质量管理体系审核报告;
2、质量方针和质量目标及其实施情况;
3、产品、过程质量趋势;
4、重大质量事故的处理;
5、顾客投诉的处理;
6、纠正和预防措施实施情况(包括前次管理评审决议事项的实施
情况);
管理评审报告
评审会议时间、地点
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门
编制:审核:批准:日期:
会议签到表
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】。
机动车检验检测机构内审记录表样本
填写人员要签名确认,确保 填写内容真实可靠。
填写信息要准确、完整,不 得遗漏任何必要内容。
填写过程中如发现错误,应 及时更正,并记录更正情况。
填写错误的处理
发现错误时应立即 停止填写,并核对 原始数据和记录
如有需要,应重 新填写内审记录 表
填写错误的记录表 应加盖作废章,并 妥善保存以便后续 审查
归档的内审记 录表应存放在 干燥、通风的 地方,避免潮
湿、霉变。
归档的内审记 录表应定期进 行检查,确保 其完整性和真
实性。
对于涉及保密内 容的内审记录表, 应采取相应的保 密措施,防止信
息泄露。
内审记录表的应用和发 展趋势
在机动车检验检测机构中的应用
用于记录检验检测过程和结果 确保检验检测的准确性和可靠性 用于内部质量管理和控制 促进检验检测机构规范化发展
审核时间:每次内审的具体时间
审核内容:内审所涉及的各项指 标和项目
审核计划和审核准则
审核计划:明确审 核范围、时间、人 员和审核方法等
审核准则:制定符 合要求的审核标准、 依据和指标等
审核计划实施: 确保审核计划得 到有效执行
审核准则的更新: 根据实际情况及 时更新审核准则
审核过程记录
审核员:姓名、审 核领域
填写格式必须符合 规定
填写时间必须在规 定时间内完成
填写人员必须经过 培训并取得合格证 书
内审记录表样本展示
封面:包含机构名称、文件 编号、审核日期等信息
封面和目录
目录:列出内审记录表的主要 内容和章节,方便阅读者快速
了解文件内容
审核单位和审核人员信息
审核单位:机动车检验检测机构
审核人员:具有相关资质和经验 的专家或技术人员
机动车检测机构期间核查记录表
底盘测功机期间核查记录
编号:序号:01
轴(轮)重仪期间核查记录
编号:序号:02
滚筒反力式制动检验台期间核查记录
编号:序号:03
前照灯检测仪期间核查记录
编号:序号:04
侧滑检验台期间核查记录
编号:序号:05
轴(轮)重仪期间核查记录
编号:序号:06
平板式制动检验台期间核查记录
编号:序号:07
前照灯检测仪期间核查记录
编号:序号:08
轴(轮)重仪期间核查记录
编号:序号:09
底盘测功机期间核查记录
编号:序号:10
汽车排放气体测试仪期间核查记录
编号:序号:11
底盘测功机期间核查记录
编号:序号:12
汽车排放气体测试仪期间核查记录
编号:序号:13
透射式烟度计期间核查记录
编号:序号:14
底盘测功机期间核查记录
编号:序号:15
汽车排放气体测试仪期间核查记录
编号:序号:16
汽车排放气体测试仪期间核查记录
编号:序号:17
透射式烟度计期间核查记录
编号:序号:18
轴(轮)重仪期间核查记录
编号:序号:19
滚筒反力式制动检验台期间核查记录
编号:序号:20。
检验机构现场见证记录表
检验机构是否使用了其他方提供的信息作为检验机构做出符合性决定的一部分;
是否应验证了该信息的完整性。
Y
中心使用了委托方提供的工程图纸等信息,并验证了该信息的完整性。
7
检验员是否及时记录检验过程中获得的观测资料和数据。
Y
检验员及时报数和复述并记录相应检验数据。
8
计算和数据传递应是否进行了适当的核查
Y
数据计算和传递进行了核查。
γ
现场检验人员如实记录数据,未发现异常情况。
13
检验机构是否有程序和设施,以避免检验项目在其负责期间变质或损坏。
Y
现场检验。
14
记录表格设计是否符合检验活动的要求
检验员是否如实、全面、准确、清晰的记录检验活动
Y
使用体系中运行的记录表格,记录表格设计符合检验活动的要求。检查员如实记录检验活动。
15
原始记录是否记录了实施相关活动的人员
现场使用的设施和设备,能安全胜任检验活动。
19
检验员应对检验活动中获得或产生的所有信息保密。
Y
检验员并签订了保密协议,对检验活动中获得的所有信息保密。
20
检验机构对检验过程实施有效的监督。
Y
检验机构对检验过程实施了监督。
备注:“评审结论(Y/N)”中,Y表示符合,N表示不符合,N/A表示不适用。
二、检验组成员(含授权签字人)
序号
姓名
组内职务
所承担的具体检验内容
1
2
3
5
6
7
8
9
10
三、检验中所使用的主要仪器设备(适用时)
序号
名称
型号规格
量值溯源是否有效(Y/N)?
检验检测机构内审记录表 办公室
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力,并经考核合格。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
从事国家规定的特定检验检测的人员应具有符合相关法律、行政法规所规定的资格。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
标准条款
审核内容
审核方式
客观记录
审核结论
检验检测机构应建立和保持避免卷入降低其能力、公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度的程序。检验检测机构应建立和保持保护客户的机密信息和所有权的程序,该程序应包括保护电子存储和传输结果的要求。
□现场检查
□查阅文件记录
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
标准条款
审核内容
审核方式
客观记录
审核结论
检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品的程序。程序应包含有关服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、接收、存储的要求,并保存对重要服务、供应品、试剂、消耗材料供应商的评价记录和名单。
a)所需的专业知识和经验;
b)资格和培训计划;
c)从事检验检测工作的职责;
d)检验检测策划和结果评价的职责;
e)提交意见和解释的职责;
f)方法改进、新方法制定和确认的职责;
g)管理职责。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
检验检测机构内审记录表(办公室)
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.4
检查检测机构应建立和保持控制其管理体系旳内部和外部文献旳程序,涉及法律法规、原则、规范性文献、检查检测措施,以及告知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指引书。这些文献可承载在多种载体上,可是硬拷贝或是电子媒体,也可是数字旳、模拟旳、照相旳或书面旳形式。应明确文献旳批准、发布、变更,避免使用无效、作废旳文献。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.5
检查检测机构应建立和保持评审客户规定、标书、合同旳程序。对规定、标书、合同旳变更、偏离应告知客户和检查检测机构旳有关人员。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.6
检查检测机构因工作量大,以及核心人员、设备设施、技术能力等因素,需分包检查检测项目时,应分包给依法获得检查检测机构资质认定并有能力完毕分包项目旳检查检测机构,并在检查检测报告或证书中标注分包状况,具体分包旳检查检测项目应当事先获得委托人书面批准。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.1
检查检测机构应建立、实行和保持与其活动范畴相适应旳管理体系,应将其政策、制度、计划、程序和指引书制定成文献,并保证检查检测成果旳质量。管理体系文献应传达至有关人员,并被其获取、理解、执行
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
检验检测机构质量验收记录表
检验检测机构质量验收记录表1. 背景和目的本验收记录表旨在记录检验检测机构质量验收的过程和结果,以确保机构具备符合相关标准和要求的能力和资质。
2. 机构基本信息- 机构名称:- 机构地址:- 质量验收日期:3. 质量验收内容3.1 资质评估- 根据相关法规和标准,评估机构是否具备合法的资质和注册证书。
- 检查机构的组织结构、人员配备、设备设施等是否满足要求。
3.2 质量管理体系- 检查机构是否建立了完善的质量管理体系,并符合ISO 等相关标准要求。
- 考察机构的质量管理文件,包括检测方法、程序和标准操作规程等,并评估其适用性和有效性。
3.3 设备校准和维护- 检查机构的设备校准和维护记录,确保设备的准确性和可靠性。
- 评估机构的设备校准程序和频率,检查校准和维护记录的完整性和合规性。
3.4 检验检测能力- 考察机构的技术能力和人员素质,包括专业背景、培训情况等。
- 评估机构的检验检测能力,如样品接收、样品处理、分析过程等,确保符合要求。
4. 质量验收结果4.1 验收合格根据本次质量验收的结果,确认机构具备符合相关标准和要求的能力和资质,验收合格。
4.2 验收不合格根据质量验收的结果,发现机构存在不符合要求的情况,验收不合格。
建议机构针对不合格项进行整改,并重新申请质量验收。
5. 质量验收结论- 本次质量验收的目的、内容和结果进行总结,并给予结论。
- 在合格验收的情况下,确认机构满足质量验收的要求,可以继续提供相关的检验检测服务。
- 在不合格验收的情况下,强调整改要求,并建议机构进行整改。
6. 附件- 质量验收报告- 相关证书和资质文件以上为《检验检测机构质量验收记录表》的内容,用于记录检验检测机构的质量验收过程和结果,以确保机构具备合规的能力和资质。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:
状态:□受控□非受控
记录表
XXXX年X月XX日发布 XXXX年X月XX日实施
. .. .. .
学习参考安全事故月报表
ZWCH-CX-14-01审核:填表人:填表时间:
仪器设备维护保养记录表
ZWCH-CX-18-01
仪器设备周期检定计划表
ZWCH-CX-18-02
学习参考
仪器设备调拨单
ZWCH-CX-18-03
学习参考
仪器设备台帐
ZWCH-CX-18-04
学习参考
仪器设备使用记录表
学习参考
仪器设备运行期间检查记录表
ZWCH-CX-18-06
学习参考
仪器设备基本情况表
ZWCH-CX-18-07
学习参考
仪器设备期间核查计划表
ZWCH-CX-19-01
仪器设备期间核查记录表
ZWCH-CX-19-02
计算机报修处理记录表
ZWCH-CX-21-01
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原始数据接收表
计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表
ZWCH-CX-21-03
年度质量控制计划安排表
能力验证及比对实施计划表
ZWCH-CX-22-02
质量监督计划
ZWCH-CX-24-01
质量监督记录表
质量监督报告
ZWCH-CX-24-03
检测场所温湿度记录表
检测方法确认评审表。