产品生产前检查表格

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供应商过程产品监督检查表格模板

供应商过程产品监督检查表格模板
14
自主保证
1、有无确立自觉保证体制?在各个管理过程图、作业标准中是否明确?在检查日常业务上的分工是否明确?
2、是在规定作业时间内进行检查的吗?
3、是否定期进行过程检监查?
15
实物抽查
1、零部件外观质量抽查结果是否合格?
2、零部件安装尺寸抽查结果是否合格?
3、零部件性能及可靠性试验结果是否合格?
备注:根据实施程序评价


(50)
(80)
(100)
达成数()
管理数()
10
颜色开发



80
80
100
完成个数()
有颜色要求的零件总件数()
评价件号:
检查人:
日期:
L-PES评价
ET前
原因部分
PT前
原因部分
SOP前
原因部分
单位
<>评价
结果部分
结果部分
结果部分
评价
评点
修评点
需要改进的内容
对策
日程
确认
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2
2
生产设备的控

1、有没有含有下列内容的标准书:
1)设备的检查标准及检验内容,设备的定期检查及精度管理;
2)设备的检查记录及
1
2、设备管理执行情况:
1)设备按规定点检了吗?设备定期检查保养了吗?对设备的精度进行管理了吗?生产现场使用的设备是否齐全完好?
2)有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有,并保存3年以上?
2
3、在已决定的工序有无使用管理图?

IPQC制程包装巡回检查表

IPQC制程包装巡回检查表

7
外观检查、打秤
1.检查彩盒外观有无脏污、破损;贴纸是否有漏贴、贴歪等不 良,2.每台机器重量在平均值范围内
8 装箱
1.外箱麦头印刷 正确、清晰 2.方向、数量正确, 3.封箱胶 纸要封平整,不可翘起
9 整箱称重 10 人员操作 11 仪器设备 12 物料状况
13 作业方法 14 工作环境
整箱称重时注意机种净重毛重填写是否正确,有无特殊要求
1.镜头贴内不能有灰尘、毛屑等不良 2.镜头擦干净,贴纸需 与镜头紧贴
3 折彩盒/内卡 彩盒/内卡无折痕、漏印刷破损等不良
4 放内卡、彩盒 所用物料无变形、脏污、破损等不良
放说明书、保修 5 卡、合格证、线 检查物料无多放、少放、错放等不良
格、主机等
6
彩盒装袋、封口 、过热缩膜机
封口整洁,过机效果好,没有脏、破的不良
表格编号:FR-PZ-007
生产单位
产品机型
生产日期
IPQC 制程包装巡回检查表
订单号
NO
工序号1 首ຫໍສະໝຸດ 核对作业2 镜头贴订单批量
作业要求
巡查频率 8:00-10:00 10:10-11:50 13:10-15:00 15:10-17:10 18:20-20:20 20:20-22:20
生产前应予首件确认,并将首件确认合格样品放于拉头,生产 线按首件样品作业
总计
用“V”表示正常,用“X”表示异常,对于异常时须记录异常内容, 未生产时不需填写。
IPQC:
确认:
异常记录
巡线异常记录
检查人
不良数
总数
不良率
审核:
改善效果
1、作业人员是否依SOP作业 3.新员工是否进行岗前培训

产品首件鉴定和检验控制程序(含表格)

产品首件鉴定和检验控制程序(含表格)

产品首件鉴定和检验控制程序(IATF16949/ISO9001-2015)1.目的为确保产品制造工艺的正确性,保证产品质量,避免出现批量不合格品。

2.适用范围本程序适用于公司对产品首件鉴定和检验工作。

3.术语3.1首件:每批次产品刚开始时或过程发生改变(如人员的变动、换料及换岗位、设备的调整、设备刀具的调换修磨等)后加工的第一或前几件产品。

对于大批量生产,“首件”往往是指一定数量的样品。

3.2首件鉴定是对试生产的第一件零部件按设计图样和工艺规程的要求全面的过程和成品检查,以确定生产工艺和设备能否保证生产出符合设计要求的产品,以验证和鉴定过程的生产能力,并为零部件生产(工艺)定型做准备。

3.3首件检验:对每个班次刚开始时或过程发生改变(如如人员的变动、换料及换岗位、设备的调整、设备刀具的调换修磨等)后加工的第一或前几件产品进行的检验。

一般要检验连续生产的3-5件产品,合格后方可继续加工后续产品。

在设备或制造工序发生任何变化,以及每个工作班次开始加工前,都要严格进行首件检验。

4.职责4.1 技术部负责组织产品首件鉴定和检验工作,并对正确性、及时性负责。

4.2 生产部只有在首件产品鉴定合格后,才能组织批量生产;4.3各车间有责任配合技术部做好产品首件鉴定和检验工作,只有首件鉴定和检验合格才能批量生产。

4.4 质保部应配合技术部做好产品首件鉴定和检验工作,并对其结果进行确认;5.首件产品鉴定工作程序5.1首件鉴定范围a)新产品(加工工序多或复杂)在工艺定型前的首件;b)不连续的批生产,间隔一年后又恢复生产的首件;c)设计图纸发生重大更改后生产的首件;d)工艺规程发生重大更改后生产的首件;e)合同要求指定的首件。

5.2首件鉴定的内容a)首件生产所依据的技术、工艺文件是否正确、完整、协调、有效,并能指导生产;b)产品加工的工艺安排是否合理可行,适合批量生产;c)所用采购产品是否符合规定要求;d)选用的所有设备能否满足生产要求,生产环境是否满足生产要求;e)生产操作人员是否具备相应的能力;f)首件质量与其质量记录是否相符,质量问题是否按规定得到处理;g)有顾客要求的工序是否经顾客签署认可。

生产过程检验记录表 (试行版)

生产过程检验记录表 (试行版)

滨州中顺内燃机配件有限公司 Binzhou China internal combustion engine fittings Co.,Ltd
生产过程检验记录表
厂家代码 生产批号 生产日期 工序班长 首检(Ⅱ) 自检 QC号 工序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 检查 项目 外观 外径 内径 高度 槽宽 槽深 孔直径 孔距 形状 外径^ 内径^ 高度^ 槽宽^ 槽深^ 孔直径^ 孔距^ 与加工图纸零件截面一致 规格/公差 表面无缺陷、裂纹;分母线平 整;圆弧过度光滑、无棱边。 检验方法 目视 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 目视 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺 卡尺
表格编号: QR- DUPRO 2017 No.: 检验员 检测日期 末检 QC 备注
8:00 9:00 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 自检
不 对 改 合 应 善 格 流 状 现 程 况 象 单 1、各工序每次加工产品时按要求填写本记录表(每个型号一张\天)。 2、首检(Ⅰ ):同一产品上午加工前检测 首检(Ⅱ):同一产品下午加工前检测 末检:同一产品当天下班或者产品加工完成时检测。 3、操作员首检时发现产品相关尺寸与规定尺寸不符,应告知生产负责人。 4、巡检人员巡检过程中发现相关尺寸与规定尺寸不符,应记录不合格现象,同时填写整改流程单提交车间生产负责人并跟踪改善状况。对存在问题的产品根据实际情况要求生产部门标示隔 离、返修、报废。 5、本记录表由巡检人员下班前10分钟收取,与整改流程单一并送交质保部门存档。 6、工序代码: 压制:10 倒角:20 钻孔:30

验厂准备工作检查记录表

验厂准备工作检查记录表

工伤处理记录
12、法定证件
13、其他资料
验厂准备工作检查记录表
仓库(注塑/原料/成品) 完善事项 检查人员/日期: 检查内容 确认人员/日期: 检查结果 相关表格 不符合内容描述
1、确保所有通道畅通,物料不压黄线;消防栓 及灭火器不被阻挡,并有醒目的标识。 2、所有楼梯间及紧急出口出需要安装应急灯、 疏散方向箭头标识和安全出口标识; 3、安全出口需张贴《应急走火疏散图》并标明 看图者所在位置。
3、安全出口需张贴《应急走火疏散图》并 标明看图者所在位置。 1、消防安全
4、灭火器定期点检;每月检查1次;检查日期: 灭火器检查记录 必须避开周日及国家法定假期日。 表
5、消防栓定期点检;每月检查1次;检查日期: 消防栓检查记录 必须避开周日及国家法定假期日。 表
6、所有电气开关盒旁不允许放置杂物,所 有电器开关必须有面板保护,有警告标识;
材料领用单/存卡/ 退补料单/库存报表
2、危险品/化学品管理
退补料单
3、物料、资料及看板管 理
库存报表
出货凭证
1、急救箱需配备充足及完善的药物,包括 烫伤药膏和剪刀,药瓶盖好盖子以保证药 效;急救箱不能上锁; 4、 生产安全及劳动保护 2、急救箱旁应张贴: 1)公司急救员联系电话,医院联系电话; 2)急救流程及急救常识等宣传文字或图 片;
1、物料不超高堆放,物料须有效防护,不 超框堆放;
2、所有原料、半制成品及成品不能直接落 地;不合格物料区分放置并标识;
2、物料、看板及现场管 3、工作环境必须整洁,按5S标准实施; 理 4、物料标识卡填写日期适逢当月错峰用电 休息日、国家法定假期日时,填写日期顺延 一天。 5、逢错峰用电休息日、国家法定假期日的 相关记录表格单独列册,在验厂当天锁藏。 1、急救箱需配备充足及完善的药物,包括 烫伤药膏和剪刀,药瓶盖好盖子以保证药 效;急救箱不能上锁;

产品首件确认流程记录表

产品首件确认流程记录表

□是
□有改动 □否 □否
内容物 晃动整机有无异声 □有明显异声 □无异声
整机表面有无掉漆 □明显可见 □轻微可见 □无
整机表面有无划伤 □明显可见 □轻微可见 □无
整机缝隙是否过大 □明显透光 □轻微透光 □无
螺钉是否打紧
□未打紧
□已打紧
产 螺钉是否滑丝
□滑丝
□无滑丝
品 螺钉是否漏打
□无漏打
□漏打
外 连接端口有无氧化
产品首件确认流程记录表
检验日期: 产品名称:
首件制作时间: 产品型号:
首件检验时间:
制作部门:生产部
检测部门:品质部
□第一次检查 □第二次检查 □多次检
是否批准量产: □批准 □待复 □不批准
检测试项目标准
合格 不合格 无此项
是否与BOM清单对应 □完全对应
组装过 程
是否有按作业指导书操作 物料摆放是否整齐 □是
表格使用说明:1、本表格可用于本公司任何产品生产时的首件检验作业 2、本表格作为生产产品可进入量产程序的批准证明 3、表格中未有提及的检验项目可在其它项中填写说明 4、表格中无需检验的项目需用“/”表示
检验员:________________
QR-H-25-A/0 审核人:__________________
性能指 标测试
通电测试
遥控、按 键测试
信号测试
□正常 □正常 □正常
□不通电 □无功能 □无功能
检验内容
检验结果
安规检 测
其它项: 品质重点事项说明:
耐压:AC1.5KV/5mA/6秒 漏电流:I<mA/90V-264V 耐压AC1.5KV时漏电流为__mA 接地电阻:R<0.1Ω/32A

工厂车间安全生产检查隐患排查表格

工厂车间安全生产检查隐患排查表格

工厂车间安全生产检查隐患排查表格
背景信息
- 检查日期:
- 检查地点:
- 检查人员:
- 责任部门:
检查内容
1. 电气设备:
- 检查是否存在电气线路老化、接地不良、绝缘层损坏等问题。

- 检查是否存在电气设备超负荷、短路、漏电等问题。

- 检查电气设备的安装是否符合相关标准。

2. 机械设备:
- 检查机械设备的运行状态是否正常。

- 检查机械设备的防护装置是否完好有效。

- 检查机械设备的维护保养情况是否到位。

3. 防火措施:
- 检查消防设施是否完好,并定期检查是否到期。

- 检查消防通道是否畅通,易燃易爆物品是否妥善存放。

- 检查员工的消防知识宣传和培训情况。

4. 作业环境:
- 检查车间内空气质量是否符合相关标准。

- 检查作业场所的通风、照明等设施是否正常工作。

- 检查作业场所的卫生情况是否良好。

5. 员工安全意识:
- 检查员工是否佩戴相应的个人防护用品。

- 检查员工是否按规定操作,注意安全生产。

- 检查员工是否参与相关安全培训。

排查结果
整改要求
- 对存在隐患的电气设备,立即检修或更换。

- 针对作业环境中存在的问题,及时改善空气质量,并修复通风、照明设施。

- 加强员工的安全培训,提高其安全意识。

备注信息
(此处可填写其他需要补充说明的信息)
---
以上为工厂车间安全生产检查隐患排查表格的完整版,旨在确保工厂车间的安全生产环境。

根据检查结果及时采取相应的整改措施,以保障员工的生命财产安全。

一班三检制度表格

一班三检制度表格
20
能查找安全和职业危害隐患,及时排除C级隐患,发现B或B级以上隐患能及时汇报主管领导
21
熟悉本岗位工艺安全信息,掌握应急处理能力
班后检查
22
现场无“跑、冒、滴、漏”,做到“工完料尽”
23
生产设备、工器具等设施完好交班
24
现场存放原辅材料有标识(重量、名称、数量)
25
未能处理的问题有交班留言、现场有明显标识;尽量做到不把隐患留给下一班
生产班组“一班三检”表
生产产品:检查日期:检查人:
序号
检查项目
检查结果
隐患内容及隐患部位
整改措施
整改人
整改结果
班前检查
1
操作人员未饮用酒精性饮品上岗
2
操作人员未带病上岗
3
特种作业人员持有“特种作业资格证书”
4
正确穿戴各类劳动防护用品上岗
5
生产现场生产设备完好,处于可运转状态
6
各类工、器具准备充分,定置存放
7
消防器材、洗眼器等安全设施完好,处于应急状态
8
现场事故柜应急用品准备充分
9
作业现场采光、照明、通风条件良好
10
作业现场保持整洁,各类原辅材料定置存放,存放量未超过24小时使用量
11
生产现场安全检查通道畅通
12
能开好15分钟班前会,并有记录
13
班组分散作业时,班组长明确了小组分管安全负责人
生产班组“一班三检”表Hale Waihona Puke 生产产品:检查日期:检查人:
序号
检查项目
检查结果
隐患内容及隐患部位
整改措施
整改人
整改结果
班中检查
14
各类设备运转正常

车间产成品检查记录表

车间产成品检查记录表
检查要求
车间检查
检查依据作业指导书中要求。
全部合格打个对号,
有罚款的直接写罚款金额,对应的项目写上数量。
备注:
车间根据检查要求不定期抽检,下班前总结情况填写到表格里
班组
1组
2组
3组
4组
5组
6组
有无漏气①
有无少袋②
有无皱袋③
纸箱封口是否完美④
有无生产日期⑤
封口温度是否正常⑥
产品底部是否有散料⑦
有无合格证或者组号⑧
是否在误差范围内⑨
过筛料有无杂质⑩
掺料是否合根据检查要求的①---⑨,仓库每日抽检每班组不低于5箱。
检查时间
检查人员
日常产成品检查记录表编号:ZJ-8.2.4-02B/1

整机新产品DFM检查表(完整版)

整机新产品DFM检查表(完整版)

12
材料选型
外壳
1.表面处理:优先选用耐脏、耐划、易清洁的表面处理,如有 特殊要求,需提出评估(表面防护、制程防护等); 2.材质:禁止使用亚克力材质,螺丝紧固后,存在应力,产生 裂痕;
禁止一个结构件多种材质搭配,因必然存在多种连接工艺和工
艺参数,容易出现冲突,而造成整体装配不良,如亚克力+钣
13
材料选型
多个程序集成进产品内,通过指令调取,以取消重复烧录的不 增值工序。
31
硅脂涂覆工艺
材料选型 新设计产品,需要明确所使用硅脂类型
32
DFA常见缺陷
缠绕
多个零件相互缠绕在一起且不易分开。
33
DFA常见缺陷
零件太软 在重力作用下不能保持本身形状
34
DFA常见缺陷
抓取困难 容易粘在一起、零件太脆、零件表面太滑、锐角利边
结构件材质搭配 金件,螺丝紧固,在满足扭力的情况下,亚克力受力损坏,否
则,无法紧固。
整机布局和模块 1.采用标准(通用)的结构件和紧固件
14
结构设计
划分符合标准化 2.产品的装配生产过程能利用现有的工具工装平台 、模块化、归一 3.组件可以独立装配和检查
化要求
4.使零部件数量、种类最少
1.避免零部件之间的干涉
15
结构设计
整机布置考虑各 组件装配过程方
便
2.使零部件易于拿取 3.使零部件易于插入 4.使零部件易于定位
材料、装联方法 1.采用保证整机外观装配质量
16
结构设计
等选择时考虑装 2.保证对产品功能有影响的装配环节的质量 配质量的保证程 3.保证紧固连接配合质量

4.保证零部件刚度强度
符合视觉规范和社会习惯

生产车间安全检查表格

生产车间安全检查表格
汇报人:稻壳儿
化学品废弃:检 查化学品废弃是 否按照规定处理, 是否对环境造成 污染
04
检查方法
目视检查
设备外观检查 设备运行状态检查 安全防护装置检查 操作规程检查
仪器检测
检测设备:气体检测仪、温度计、湿度计等
检测方法:定期对车间内的气体、温度、湿度等进行检测,确保生产环境符合安全标准
检测频率:每周至少检测一次,根据实际情况可适当增加检测频率
添加章节标题
02
检查目的
确保生产安全
防止生产事故的 发生
保障员工的人身 安全
确保产品质量和 生产效率
促进企业的可持 续发展
预防事故发生
及时发现和消除安全隐患 确保生产设备正常运行 保障员工人身安全 预防事故发生,减少损失
保障员工健康
确保生产环境安全无害 预防职业病和意外事故的发生 保障员工身心健康,提高工作效率 符合国家和公司的安全法规和标准
06
注意事项
检查前需了解相关安全规定
了解生产车间的安全规定和操作规程 熟悉生产车间的危险源和风险点 掌握安全检查的方法和技巧 遵守安全规定,确保检查过程的安全性
检查时需佩戴个人防护用品
佩戴安全帽、 护目镜、手套 等个人防护用

避免接触危险 物和操作危
险设备
遵守安全操作 规程,确保个
人安全
如发现安全隐 患,及时报告
07
总结与建议
对本次检查进行总结评估
针对发现的问题和隐患提出 改进措施
本次检查发现的问题和隐患
总结本次检查的经验教训, 为今后的工作提供参考
对生产车间的安全状况进行 评估,提出相应的建议和意

对发现的问题提出改进建议
对设备进行定期维护和保养, 确保设备正常运行

国家市场监督管理总局关于印发食品生产经营监督检查有关表格的通知

国家市场监督管理总局关于印发食品生产经营监督检查有关表格的通知

国家市场监督管理总局关于印发食品生产经营监督检查有关表格的通知文章属性•【制定机关】国家市场监督管理总局•【公布日期】2022.03.11•【文号】市监食生发〔2022〕18号•【施行日期】2022.03.11•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】食品安全正文市场监管总局办公厅关于印发食品生产经营监督检查有关表格的通知市监食生发〔2022〕18号各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委):为落实《食品生产经营监督检查管理办法》(国家市场监督管理总局令第49号,以下简称《办法》),依据食品安全相关法律、法规、规章和食品安全标准等有关规定,现将《食品生产经营监督检查要点表》(以下简称《检查要点表》)和《食品生产经营监督检查结果记录表》(以下简称《结果记录表》)印发给你们,并将有关事项通知如下:一、关于《检查要点表》和《结果记录表》的适用范围《检查要点表》和《结果记录表》是实施《办法》的配套表格,适用于各级市场监管部门开展的食品生产经营日常监督检查、飞行检查、体系检查工作。

《检查要点表》中表1-1《食品生产监督检查要点表》适用于食品(含特殊食品)、食品添加剂生产环节的监督检查,表1-2《食品销售监督检查要点表》适用于食品(含特殊食品、食用农产品)、食品添加剂销售环节的监督检查,表1-3《餐饮服务监督检查要点表》适用于餐饮服务环节的监督检查。

对食品生产经营者开展体系检查,市场监管总局或省级市场监管部门可以制定相关体系检查要点表或指南。

《结果记录表》中表2-1《食品生产监督检查结果记录表》适用于食品生产环节监督检查结果及处理情况的记录与公布,表2-2《食品经营监督检查结果记录表》适用于食品销售、餐饮服务环节监督检查结果及处理情况的记录与公布。

二、关于《检查要点表》和《结果记录表》的使用《检查要点表》的告知页,适用于各种类型食品生产经营者的监督检查。

检查人员开展监督检查时,应首先向被检查单位告知相关权利义务及责任,并填写告知页相关内容,记录告知、申请回避等情况,并由被检查单位、检查人员签字或盖章确认。

制程巡检记录表

制程巡检记录表

制程巡检记录表(原创版)目录1.制程巡检记录表的概述2.制程巡检记录表的内容3.制程巡检记录表的作用4.制程巡检记录表的填写要求5.制程巡检记录表的保存与归档正文制程巡检记录表是工业生产过程中用于记录各个环节质量检查情况的表格,它可以全面、系统地反映生产过程中的质量问题,是保证产品质量和生产效率的重要手段。

一、制程巡检记录表的概述制程巡检记录表通常包括产品名称、生产批次、生产日期、巡检人员、巡检项目、巡检结果、异常情况及处理、巡检人员签名等内容。

它可以实时记录生产过程中的质量问题,对后续的生产改进和质量追溯具有重要的参考价值。

二、制程巡检记录表的内容1.产品名称和生产批次:这是制程巡检记录表的基本信息,用于标识被检查的产品和生产批次。

2.生产日期和巡检人员:记录生产日期和巡检人员,可以方便后续的查询和追溯。

3.巡检项目:这是制程巡检记录表的核心内容,包括了需要检查的所有项目,如产品尺寸、外观、性能等。

4.巡检结果:记录巡检员对每个检查项目的检查结果,如果发现问题,应详细记录异常情况及处理。

5.巡检人员签名:巡检完成后,巡检人员应在表格上签名,表示对检查结果负责。

三、制程巡检记录表的作用制程巡检记录表在生产过程中有着重要的作用,它可以及时发现和记录质量问题,防止不合格品流入下道工序或客户手中,保证产品的质量。

同时,它也可以为生产管理人员提供决策依据,帮助他们改进生产过程,提高生产效率。

四、制程巡检记录表的填写要求填写制程巡检记录表时,应严格按照表格的要求进行,确保信息的准确性和完整性。

对于异常情况,应详细记录并及时处理。

五、制程巡检记录表的保存与归档填写完成后的制程巡检记录表应妥善保存,按照规定的时间周期进行归档。

在归档时,应保证记录表的完整性和可查性,以便在需要时能够快速找到。

新产品试制前准备状态检查表

新产品试制前准备状态检查表
8.
原材料是否齐套
口合格口不合格
9.
焊接外包方资质
口合格口不合格
10.
生产设备、仪器
口合格口不合格
11.
生产环境
口合格口不合格
12.
生产人员资格
口合格口不合格
13.
检验人员资格
口合格口不合格
xx-xxx-xx-
新产品试制前准备状态检查表
产品型号:生产数量:
序号
பைடு நூலகம்检查项目及内容
检查结果
存在问题
检查人
1.
装配图及续表
口合格口不合格
2.
工艺规程
□合格口不合格
3.
调试说明书
口合格口不合格
4.
验收规范
口合格口不合格
5.
测试记录表格
口合格口不合格
6.
试验记录表格
口合格口不合格
7.
原材料是否合格
口合格口不合格

生产过程管理表格

生产过程管理表格

生产过程管理表格一、生产过程控制标准表
二、生产过程控制表
三、生产过程管理图示
编号:
四、生产过程记录表
批号:规格:工令:用途:编号:
379
经办:审核:
五、重工返修日报表
填写日期:
六、生产过程记录卡
批号:色号:规格:工令:用途:编号:380
经办:
七、装配不良记录表
组成数量:
成品数量:年月日
线长:检查员:
八、生产事前检核表
生产批号:产品名称:数量:页次:
381
九、各部门合格率控制表
十、作业检查表
班别:检查员:月份:382
注√—妥善×—故障△—需改善
十一、零件不合格处理单
十二、质量管理因素变动表
编号:填写日期:
383
十三、生产工序质量评定表
十四、质量控制小组会议报告表
384
385。

完整版食品生产企业监督检查表格

完整版食品生产企业监督检查表格

安徽省食品药品督查检查表(食品生产公司)编号:名称:种类:法人/负责人:社会信用代码/ 注册号:赞同/登记证号:生产 / 经阵营点:检查种类:检查项目1.公司资质变化情况2.生产环境条件检查机关:检查人:序号检查内容评分标准(检查方法)分值得分备注生产赞同证与营业执公司食品生产赞同证载明的公司名称照一致。

与工商营业执照一致。

食品生产赞同证在有食品生产赞同证在有效期内。

效期内。

本质生产场所与食品公司本质生产场所(含外设库房)与食生产赞同证吻合。

品生产赞同证内容一致。

1. 厂区路面硬化、保持平展,正常天气下无扬尘和积水等现象;2. 厂区内保持干净卫生,无裸存的垃圾厂区无扬尘、无积水,堆,无阻挡食品卫生的其他物品;厂区、车间卫生齐整。

3. 生产车间地面无积水、无积尘、无破损,墙面、屋顶无污垢、无霉变;4. 生产车间内无食品原辅料、半成品、成品等散落。

1.厂区周边无对食品生产产生影响的厂区、车间与有毒、有有毒有害污染源,车间外荒弃物放置场害场所及其他污染源所与食品加工场所隔断防范污染;保持规定的距离。

2.生活区、生产区相互隔断;3.生产地域未饲养家禽、牲口。

卫生间应保持干净,应1.卫生间地址设置合理,与食品生产、设置洗手设施,未与食包装或储藏等地域未直接连通;品生产、包装或储藏等2.卫生间保持干净,并设置洗手设施。

地域直接连通。

1.有与生产量或工作人员数量相般配有换衣、洗手、干手、的换衣、洗手、干手、消毒设施,并处于正常使用状态;消毒设施、设施,满足2.工作服、帽、鞋等经过冲刷消毒、干正常使用。

净齐整,与个人衣饰及其他物品分开放置。

(食品生产公司)编号:检查项目序号检查内容评分标准(检查方法)分值得分备注1.依照生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和荒弃物等设施、设施,运转正常;2.室内排水由干净程度高的地域流向清洁程度低的地域,且有防范逆流的措施。

排水系统出入口设计合理并有防范措施,防范污染和虫害侵入;通风、防尘、照明、3.装备合适的通风、排气设施,防范空存放垃圾和荒弃物气从干净程度要求低的作业地域流向清等设施、设施正常运洁程度要求高的作业地域,必要时安装行。

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