4审计监察部_法律主管_职位说明书(DOC 2页)
审计监察部审计职位说明书(4页)
4.开展对权属公司负责人的经济责任审计和离任审计
5.进行集团比价采购的监督工作
6.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责
7.完成上级交办的其他任务
8.
9.
10.
11.
12.
13.工作职权ຫໍສະໝຸດ 1.执行各项专项审计和常规审计的审计权
2.被审计单位人事任免的建议权
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑(互联网接入)
部门共用
长途电话、打印机
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部经理汇报审计方面工作
不定期向审计部经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
职位说明书
基本情况
职位名称
审计
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
经理
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
揭示潜在风险,实现公司目标
工作职责
1.负责集团公司及权属公司定期和不定期的审计工作
2.进行集团公司比价采购的监督工作
3.
4.
工作内容
1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计
2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计
某企业审计监察部岗位说明书
某企业审计监察部岗位说明书审计监察部部门名称:审计监察部上级部门:财务中心下级部门:审计监察组部门本职:审计监察公司各项经营管理活动,督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。
主要职能:(1)贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度,制订公司内部审计监察制度,经批准后组织实施并监督执行。
(2)参与研究制订其它有关规章制度。
(3)制订年度审计监察工作计划,经批准后组织实施。
(4)对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
(5)对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。
(6)对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。
(7)对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
(8)对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
(9)审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。
(10)监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
(11)审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
(12)审计公司重要管理决策是否可行和有效。
(13)对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
(14)重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
(15)负责对公司部门经理级(含)以上管理人员离任审计和专项审计工作。
(16)对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
(17)监督检查公司档案资料的销毁工作。
(18)参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
(19)办理公司领导交办的专项审计任务,配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
(20)定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。
(21)配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分,主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计,以确保公司业务的规范运作和风险的控制。
二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案,确保合规性和风险管理的有效实施;2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察,发现问题和风险,提出改进建议;3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化,及时进行评估和调整;4. 组织并参与公司内部审计,包括风险评估、内控流程评估等;5. 分析审计结果,提出监察报告,向上级主管部门汇报,并跟进整改工作;6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查,并提供相关资料;7. 参与公司合规培训活动,提高员工的合规意识和风险管理能力;8. 监测并分析行业法规和政策的变化,及时调整公司合规与监察工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业背景优先;2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先;3. 具备较强的沟通、组织和协调能力,能够有效推动问题的解决和整改;4. 熟悉相关法律法规,了解企业内部控制标准和风险管理要求;5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力;6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力;7. 善于学习和应用新知识,对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。
四、工作条件1. 工作地点:公司总部,需偶尔出差;2. 工作时间:标准工作时间,偶有加班情况。
五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门,具有重要的发展前景。
在岗位经验的积累和能力的提升下,员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位,对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。
六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。
员工将根据工作成果得到相应的绩效评价,并与上级主管部门进行定期沟通和评估。
七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性,不得泄露公司的商业机密;2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则;3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识,不得将相关信息透露给非相关人员。
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职:衣照公司的年度经营打算,制定年度监察打算和要点,对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作;调查处理违法、违纪行为;终端销售人员服务质量监察;行政效能监察等
职责与工作任务:
工作时刻百分
职
职责表述:受理对监察对象的检举、控告、申诉,参
工作时刻百分
职
职责表述:接待群众来信来访,上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述:负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次:
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查,以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻,间或加班、出差
所需记录的
文档
备注:
频次:
六
工作时刻百分
责
职责表述:完成领导交办的其它事项
比:10%
七
权力:
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系:
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店,当地政府相关部门
所需记录文件:汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门,其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况,并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望,以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计:评估和审核组织的内部控制措施,包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行,可以帮助机构发现潜在的问题和风险,并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导:为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导,包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策,以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据:根据机构的财务报表和财务数据,进行深入的分析与解读,并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据,帮助管理层做出正确的决策,并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性:评估组织的风险暴露情况,并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况,提出改进建议,减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写:准备和编写审计报告,详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果,并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养:参与新员工的培训和扶持,并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动,以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验:具备良好的财务和审计背景,熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力:能够熟练运用数据分析工具,分析和解读财务数据,提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧:具备良好的沟通和写作能力,能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果,并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力:能够独立思考和解决问题,能够灵活应对各种挑战和困难,并提供切实可行的解决方案。
审计监察部法律主管职位说明书
市内电话、长途电话
公司共用
复印机、打印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部长汇报法律日常工作进展情况
定期向部长汇报重大诉讼案件和诉讼进程
依照部长要求,向其书面或口头汇报工作进展情况
督导
协调
与集团相关部门协调法律事务相关工作
与战略进展部品牌治理人员协调,进行企业商标治理等工作
协调下属公司法律部门共同开展法律工作
8.参与办理企业工商登记以及商标、专利、商业秘密爱护等有关法律事务
9.负责领导交办的其他任务
工作职权
1.从法律角度对集团公司的投资决策有建议权
2.对集团公司合同有建议权、审核权、监控权
3.重大权益的经营活动有知情权、建议权
办公设备
个人专用
移动电话、台式电脑
2.参与集团公司的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让等涉及企业权益的重要经营活动,负责相关法律事务
3.同意集团公司托付,为公司的诉讼和非诉讼活动预备各种文件,并联系律师进行诉讼
4.负责集团公司审结案件和在审案件的调查和统计工作
5.负责起草法律事务的相关治理制度
6.拟订集团公司合同治理制度
7.监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
职位讲明书
差不多情况
职位名称
法律主管
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
部长
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益
工作职责
1.负责草拟集团法律事务的相关治理制度
2.负责集团公司法律事务
工作内容
1.协调集团公司内部的有关法律工作,预审公司拟签订的各类法律文件,并出具书面意见
审计监察主管岗位说明书
审计监察主管岗位说明书一、基本信息岗位名称:审计监察主管所属部门:(具体部门名称)直接上级:(直接上级职位名称)下属人数:(具体人数,根据实际情况填写)二、岗位职责1. 审计监察主管负责全面领导和管理审计监察工作,制定并执行审计监察计划,确保审计监察工作的有效开展。
2. 负责组织制定和完善公司内部审计制度、监察制度和业务流程,确保公司运营的合规性和风险可控性。
3. 组织实施定期或不定期的内部审计、合规性检查和风险评估,发现问题及时提出整改意见和建议,并跟踪整改落实情况。
4. 负责对审计监察过程中发现的问题进行调查取证,确保问题的真实性和准确性,为上级决策提供依据。
5. 负责监督公司各部门及员工遵守法律法规和公司规章制度的情况,预防违规行为的发生。
6. 负责接待和处理审计监察方面的来信来访,解答相关疑问,维护公司和员工的合法权益。
7. 负责协助上级领导处理重大审计监察问题,参与审计监察案件的复议和诉讼工作。
8. 负责定期向公司领导和上级监管部门报告审计监察工作情况和重大问题,提出改进意见和建议。
9. 负责培训和发展审计监察队伍,提高审计监察人员的专业素质和工作能力。
10. 完成公司领导交办的其他任务。
三、任职资格1. 教育背景:本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业优先。
2. 工作经验:具有5年以上审计、监察或相关领域工作经验,熟悉企业内部控制和风险管理。
3. 技能要求:具备良好的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神,熟练使用办公软件和审计工具。
4. 职业资格:持有注册会计师、注册内部审计师等相关证书者优先考虑。
5. 个人品质:坚持原则,廉洁奉公具有良好的职业道德和敬业精神。
四、工作地点和时间工作地点:(具体工作地点)工作时间:根据公司实际情况安排,一般为周一至周五,上午9:0012:00,下午13:3017:00(具体时间可能因公司安排而有所不同)五、薪资待遇根据公司薪酬体系和绩效考核制度,审计监察主管的薪资待遇包括基本工资、绩效奖金、年终奖等部分,具体金额视个人能力和公司实际情况而定。
审计监察主管岗位说明书
职 务 说 明 书
8)
2)按时完成上级临时交办的工作任务
3)提出的管理建议切实可行
4)为集团和下属企业避免、挽回经济损失
5)
日 期____________ 日 期___________
说明:
1)工作流程因其较为繁杂,每一个岗位有多个工作或任务体组成,每一项工作都
2)职务编号:部门代号+JD+职位顺序码。
3)职位说明书(JOB DESCRIPTION )也称之为“工作说明书”。
5)职务相关知识:财经法规、财经应用文写作
7)身体条件:健康
9)职称要求:审计师或会计师职称(有注册会计师资格者优先)
10)其它:有在沿海外资企业工作经历,愿意经常出差。
6)语言能力:
本人确认____________ 主管确认___________
技能要求1)电脑: windows、word、excel、internet
2)财务软件:熟练使用用友、金蝶财务软件3)审计、财务、会计、监察;或:工程预算、监察
4)
基本任职资格1)年龄:28—45岁
2)本职工作年限:审计和财务经历6年以上(其中审计2年以上,担任过
3)学历要求:财经类本科以上学历
4)专业知识:审计、财务、会计、监察;或:工程预算、监察
工作绩效标准6)
7)
1)按审计、监察方案要求完成具体工作任务
5)
8)品格属性:。
审计监察部职位说明书
9.负责领导交办的其他任务
工作职权
1.从法律角度对集团公司的投资决策有建议权
2.对集团公司合同有建议权、审核权、监控权
3.对涉及法律事务方面的制度和流程有建议权
4.对涉及企业重大权益的经营活动有知情权、建议权
办公设备
个人专用
移动电话、台式电脑
7.组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规
8.组织审核集团规章制度等规范性文件
9.组织执行集团工作人员违法违纪行为的监督检察工作
10.组织制定集团合同管理制度、法务管理制度
11.组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
12.组织执行集团诉讼与非诉讼法律事务的处理
13.负责本部门内部管理工作,参与和协调与本部门有关的跨部门合作工作
部门共用
市内电话、长途电话
公司共用
复印机、打印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部长汇报法律日常工作进展情况
定期向部长汇报重大诉讼案件和诉讼进程
根据部长要求,向其书面或口头汇报工作进展情况
督导
协调
与集团相关部门协调法律事务相关工作
与战略发展部品牌管理人员协调,进行企业商标管理等工作
协调下属公司法律部门共同开展法律工作
2.参与集团公司的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让等涉及企业权益的重要经营活动,负责相关法律事务
3.接受集团公司委托,为公司的诉讼和非诉讼活动准备各种文件,并联系律师进行诉讼
4.负责集团公司审结案件和在审案件的调查和统计工作
5.负责起草法律事务的相关管理制度
6.拟订集团公司合同管理制度
7.监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
审计监察部审计主管岗位专项说明书
职位名称 审计主管
职位编号
基
所属部门 审计监察部
直接上级 部长
本
直接下属 无
状
职位名称
况
职位设立目旳 揭示潜在风险,实现公司目旳
工 1. 协助部长建立和完善集团审计监察管理体系 作 2. 负责集团公司及权属公司常规和专项审计工作 职 责
1. 开展集团公司及权属公司旳经济效益审计
2. 开展集团公司及权属公司旳财务管理审计
作
工告
关
作
系
关督
系导
协 与被审计单位进行业务协调
调
外部 与政府有关部门进行业务联系
工作
关系
学历 本科及以上
专业 审计类、会计类、经济类
年龄 25 岁以上
性别 不限
3 年以上有关审计工作经验 工作
经验
任
系统旳财务及管理知识, 精通国家财会制度
职
工作 熟悉国家有关财务法律法规
资
技能 良好旳协调沟通、问题解决、筹划、数据编制能力
格
纯熟使用计算机,精通英语
职前 公司有关规章制度
培训
其她 具有良好品德和职业道德Biblioteka 规定修修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
订 履 历
2. 对集团审计监察管理体系旳建立与完善有建议权
工
3. 对被审计权属公司、集团总部各职能部门人事任免有建议权
作
职
权
办 个人专用 台式电脑
公 部门共用 市内电话、长途电话、
设 公司共用 复印机、打印机、传真机、机动车辆 备
内
定期向部长报告审计方面工作
工
部 报 根据部长规定,向其书面或口头报告部门工作进展状况
审计监察部岗位说明书
四、工作职责:
核心工作事项一:协助制定公司审计规划、实施策略及具体实施计划
1、根据公司战略规划,负责具体拟定公司审计战略规划、实施策略及具体实施计划
2、负责对公司管理的有效性、真实性进行调查分析;对公司合同项目内部控制的有 效性和适当性进行调查分析
工作内容 3、负责审计制度体系的建立和维护
4、具体组织收集有关生产经营、企业管理等方面的信息,为公司内部审计规划和实 施计划提供基础信息支持
6、负责审核、评估外聘律师的资质及委托的律师事务所资格,代理企业参加诉讼、仲裁、调解等
事宜。
7、完成上级领导交办的其它工作
五、工作权限: 1、相关法律事务的建议权 2、相关法律文件及外聘律师资质、委托的律师事务所资格的审核权
六、任职资格条件:
教育水平
大学本科及以上学历
专业
法律相关专业
经 专业经验 3 年以上大中型企业法律管理经验 验 管理经验 3 年以上大中型企业同等职位经验
5、负责实施对管理审计、合同审计等日常审计质量、进度监控
核心工作事项二:具体负责财务经营审计
工作内容
1、具体负责对二级公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及其他经济 活动进行审计监督,独立行使内部审计职权
2、对发生重大财务异常情况的二级公司进行专项经济责任审计
3、对二级公司经济合同事项和投资项目进行事前审计监督和事后评估审计
核心工作事项五:部门内部管理工作
1、负责指导下属员工制定阶段工作目标、计划,并督促执行 工作内容
2、负责部门队伍建设,选拔、配备、培训、评价本部门人员
其它工作 完成上级领导交办的其他任务
事项 五、工作权限: 1、公司审计规划、审计监察制度、风险管理制度、风险应对方案等的拟定权 2、公司审计监察结论、决定及处罚、风险管理考核的建议权 3、权限范围内,对部门经费的使用权,各项费用开支的监督检查权 4、部门内部员工的考核权 5、对下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 六、任职资格条件:
审计监察部法律事务职位说明书
审计监察部法律事务职位说明书职位职责审计监察部法律事务职位的核心职责是协助审计监察部门进行法律事务管理和支持,确保组织的合规性和法律风险管理。
具体职责包括但不限于:1.根据公司内部政策和相关法律法规,制定、修订和完善相关法律制度和管理制度。
2.解决公司内部各类法律问题和纠纷,并为相关部门提供法律咨询和建议。
3.参与重要合同的起草、审查和谈判,确保公司在法律合规性和利益保护方面的最大化。
4.负责处理公司与外部律师事务所的合作关系,协调法律援助和法律咨询相关事宜。
5.协助审计监察部门开展组织内的法律风险评估和监测工作,及时发现并解决潜在的法律风险。
6.参与公司内部调查和涉诉事务的处理,确保合规防控措施的有效实施。
7.对相关法律政策的变化进行及时跟踪和分析,并向管理层提供具体的法律政策解读和建议。
任职要求为了胜任审计监察部法律事务职位,候选人需要具备以下要求:1.本科及以上学历,法学专业优先考虑,取得律师资格证书。
2.具有3年以上法律事务管理或律师执业经验,有国内或国际知名企业法律事务经验者优先考虑。
3.熟悉企业法律事务管理流程,对公司治理和合规管理有深入理解。
4.具备扎实的法律基础知识和较强的法律分析能力,能够独立解决复杂的法律问题。
5.具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各级部门和外部律师事务所进行有效合作。
6.具备较强的抗压能力和应变能力,能够在紧急情况下快速反应并作出决策。
7.具备良好的英语读写能力,能够阅读并理解英文法律文件。
福利待遇我们为审计监察部法律事务职位提供以下福利待遇:1.具有竞争力的薪资待遇和绩效奖金。
2.提供完善的社会保险和住房公积金制度。
3.提供职业发展和培训机会,支持员工通过培训和学习提升专业能力。
4.提供良好的工作环境和团队氛围。
5.提供灵活的工作时间和工作地点安排。
联系方式如果您对本职位感兴趣,请发送您的详细简历至人力资源部门的邮箱:**************。
我们将在收到简历后进行筛选,并通过电话或电子邮件与合适的候选人进行面试安排。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
外部
工作
关系
和外部法律顾问合作对重大复杂的法律事务进行审查、咨询
任职资格
学历
大专及以上
专业
法律类
年龄
25岁以上
性别
不限
工作
经验
4年以上公司法律事务工作经验
工作
技能
熟练掌握公司法、证券法、民事诉讼法、知识产权法、合同法、国际经济法学、国际法、涉外经济法、国际知识产权法与律师、公证与仲裁制度等相关法律法规知识
2.参与集团公司的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让等涉及企业权益的重要经营活动,负责相关法律事务
3.接受集团公司委托,为公司的诉讼和非诉讼活动准备各种文件,并联系律师进行诉讼
4.负责集团公司审结案件和在审案件的调查和统计工作
5.负责起草法律事务的相关管理制度
6.拟订集团公司合同管理制度
7.监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
8.参与办理企业工商登记以及商标、专利、商业秘密保护等有关法律事务
9.负责领导交办的其他任务
工作职权
1.从法律角度对集团公司的投资决策有建议权
2.对集团公司合同有建议权、审核权、监控权
3.对涉及法律事务方面的制度和流程有建议权
4.对涉及企业重大权益的经营活动有知情权、建议权
办公设备
个人专用
移动电话、台式电脑
4审计监察部_法律主管_职位说明书(DOC 2页)
职位说明书
基本情况
职位名称
法律主管
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
部长
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益
工作职责
1.负责草拟集团法律事务的相关管理制度
2.负责集团公司法律事务
工作内容
1.协调集团公司内部的有关法律工作,预审公司拟签订的各类法律文件,并出具书面意见
集团公司合同管理的相关工作经验、律师资格者优先
良好的沟通协调、研究分析、问题解决、表达能力和专业技能
熟练使用计算机
职前
培训
集团公司业务和相关行业现状、股权现状、法律事务管理制度等培训
企业管理、金融投资、财务管理等相关专业培训
其他
要求
具有良好品德和职业道德
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2004-3-29
部门共用
市内电话、长途电话
公司共用
复印机、打印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部长汇报法律日常工作进展情况
定期向部长汇报重大诉讼案件和诉讼进程
根据部长要求,向其书面或口头汇报工作进展情况
督导协调与集团相关来自门协调法律事务相关工作与战略发展部品牌管理人员协调,进行企业商标管理等工作
协调下属公司法律部门共同开展法律工作