2015--2016年度员工年度工资支出汇总表
年度工资明细表模板
年度工资明细表模板概述年度工资明细表是一份用于记录员工在一年内所获得的全部工资及相关信息的文件。
它包含了员工的基本信息、薪资结构、税前收入、扣款项目以及实际发放的税后收入等内容。
本模板旨在提供一个用户友好、易于理解的年度工资明细表,帮助公司或个人管理和查看工资情况。
使用说明请根据具体需求填写或修改以下内容:员工信息•姓名:员工姓名•部门:所属部门名称•职位:职位名称•工号:员工编号薪资结构•基本薪资:员工的基本月薪金额•绩效奖金:根据员工绩效评定所获得的奖金金额•加班费:加班时所获得的额外报酬金额•其他津贴:其他额外津贴或补贴项目的金额总和税前收入•月度收入:每个月实际应发放给员工的总金额(包括基本薪资、绩效奖金、加班费和其他津贴)•年度总收入:全年实际应发放给员工的总金额(包括12个月的月度收入之和)扣款项目•社保费:根据员工所在地区的社保政策,公司缴纳的社会保险费用•养老保险:员工个人需要缴纳的养老保险费用•医疗保险:员工个人需要缴纳的医疗保险费用•住房公积金:员工个人需要缴纳的住房公积金金额•所得税:根据员工收入情况,计算出应缴纳的所得税金额税后收入•年度应发薪资总额:年度总收入减去扣款项目后剩余的金额•实发薪资总额:扣除所得税后,最终实际发放给员工的总金额示例员工信息值姓名张三部门技术部职位软件工程师工号123456薪资结构值基本薪资10000元/月绩效奖金2000元/月加班费100元/小时其他津贴500元/月税前收入值月度收入12000元/月年度总收入144000元扣款项目值社保费800元/月养老保险200元/月医疗保险100元/月住房公积金400元/月所得税根据个人所得税计算结果税后收入值年度应发薪资总额年度总收入 - 社保费 - 养老保险 - 医疗保险 - 住房公积金 - 所得税实发薪资总额年度应发薪资总额 - 所得税注意事项•本模板仅为示例,具体的数值和项目请根据实际情况填写。
•对于扣款项目中的所得税,请根据当地的个人所得税政策进行计算。
2016年收入支出决算总表
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20701
文化
3,855,652.91
3,855,652.91
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2070109
群众文化
3,855,652.91
3,855,652.91
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208
社会保障和就业支出
664,059.70
664,059.70
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
2,700,203.79
2,279,272.47ຫໍສະໝຸດ 420,931.32301
工资福利支出
1,364,441.25
1,364,441.25
0.00
30101
基本工资
461,798.00
461,798.00
0.00
30102
津贴补贴
21,678.00
21,678.00
0.00
30104
其他社会保障缴费
150,743.25
150,743.25
0.00
30107
绩效工资
349,042.59
349,042.59
0.00
30199
其他工资福利支出
381,179.41
381,179.41
0.00
302
商品和服务支出
420,931.32
0.00
420,931.32
30201
办公费
112,453.40
劳动工资统计制度(2015年年报和2016年定报)汇总
发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、全部房地产开发经营
业、规模以上服务业法人单位。 第二类单位:不属于第一类的城镇非私营单位。
第三类单位:不属于第一、第二类的法人单位
年报调查范围:三类法人单位均调查。 定报调查范围:第一类单位。
一、制度修订内容
(二)调查表式增减
1. 基层表
《从业人员及工资总额》
年报内容较多,季报为简式。
102-1表
企业用工调查 表(SI102-1)
第一类单位 中的样本单位
I102-2表
I102-3表
第一类单位
第二类单位
第三类单位
企业上报 截止时间 省辖市上 报 截止时间
3月10日24时 前
3月10日24时 前
2月25日24时 前
2月25日24时 前
3月24日24时 前
3月24日24时 前
3月5日24时 前
人员则完全由实际用工单位管理和
组织。
平均人数
• 从业人员平均人数指报告期内(年度 、季度、月度)平均拥有的从业人员 数。 • 根据报告期不同分为: (1)月平均人数 (2)1-本季平均人数 (3)年平均人数
从业人员平均人数
• 从业人员平均人数:年度、季度 出错情况 1.用从业人员期末人数替代;
2.填成各个月期末人数之和。
注意:计算平均人数要四舍五入
错误的填写:如果用31日时点人数22人替代, 两者相差19人。
举例:1-本季平均人数计算
• 某公司从业人员各月平均人数如下:1 月40人,2月20人,3月26人,4月40人 ,5月43人,6月52人。 • 二季度季报 1-本季平均人数为: (40+20+26+40+43+52)/6=36.8≈37(人)
2015年度收入支出决算总表
2015年度收入支出决算总表单位名称:北京市医院管理局金额单位:万元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数一、财政拨款收入709,610.21一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入3,204,936.64三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出5,075.35六、其他收入66,192.21六、科学技术支出206.46七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出197.85九、医疗卫生与计划生育支出3,988,539.89十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计3,980,739.06本年支出合计3,994,019.55用事业基金弥补收支差额36,992.75结余分配13,600.59年初结转和结余131,163.17年末结转和结余141,274.84总计4,148,894.99总计4,148,894.99项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计3,980,739.06709,610.213,204,936.6466,192.21205教育支出5,165.025,148.5516.4720502普通教育4,998.544,998.542050205高等教育4,998.544,998.5420508进修及培训166.48150.0116.472050803培训支出166.48150.0116.47206科学技术支出25.0025.0020699其他科学技术支出25.0025.002069999其他科学技术支出25.0025.00208社会保障和就业支出197.85197.8520805行政事业单位离退休16.8516.852080501归口管理的行政单位离退休16.8516.8520808抚恤51.8051.802080899其他优抚支出51.8051.8020899其他社会保障和就业支出129.20129.202089901其他社会保障和就业支出129.20129.20210医疗卫生与计划生育支出3,975,351.19704,263.803,204,895.1866,192.23 21001医疗卫生与计划生育管理事务1,527.591,527.592100101行政运行1,206.481,206.482100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出321.11321.1121002公立医院3,969,636.53698,558.483,204,895.1866,182.89 2100201综合医院2,607,209.98438,960.612,126,144.6142,104.76 2100202中医(民族)医院155,448.9627,969.36125,892.541,587.06 2100203传染病医院312,048.7663,289.16244,509.014,250.58 2100205精神病医院119,084.7645,753.6769,946.043,385.06 2100206妇产医院101,505.3321,924.8677,191.612,388.86单位名称:北京市医院管理局单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称2100207儿童医院341,874.7049,811.91283,043.149,019.66 2100208其他专科医院329,685.3148,070.18278,168.233,446.91 2100299其他公立医院支出2,778.732,778.7321004公共卫生1,126.451,126.452100409重大公共卫生专项907.95907.952100499其他公共卫生支出218.50218.5021099其他医疗卫生与计划生育支出3,060.623,051.289.34 2109901其他医疗卫生与计划生育支出3,060.623,051.289.34单位名称:北京市医院管理局单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计3,994,019.553,714,912.01279,107.53205教育支出5,075.3517.805,057.5520502普通教育4,971.914,971.912050205 高等教育4,971.914,971.9120508进修及培训103.4417.8085.642050803 培训支出103.4417.8085.64206科学技术支出206.46206.4620608科技交流与合作199.75199.752060801 国际交流与合作199.75199.7520699其他科学技术支出 6.71 6.712069999 其他科学技术支出 6.71 6.71208社会保障和就业支出197.8516.85181.0020805行政事业单位离退休16.8516.852080501 归口管理的行政单位离退休16.8516.8520808抚恤51.8051.802080899 其他优抚支出51.8051.8020899其他社会保障和就业支出129.20129.202089901 其他社会保障和就业支出129.20129.20210医疗卫生与计划生育支出3,988,539.883,714,877.35273,662.5321001医疗卫生与计划生育管理事务1,408.761,178.33230.432100101 行政运行1,178.331,178.332100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出230.43230.4321002公立医院3,981,530.233,713,138.38268,391.852100201综合医院2,603,893.402,448,482.06155,411.34单位名称:北京市医院管理局单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称2100202 中医(民族)医院152,967.64144,720.398,247.252100203 传染病医院332,963.15306,017.5526,945.602100205 精神病医院116,546.4298,977.5617,568.862100206 妇产医院100,227.2592,292.367,934.892100207 儿童医院341,683.15320,705.2920,977.862100208 其他专科医院324,991.99301,943.1723,048.822100299 其他公立医院支出8,257.238,257.2321004公共卫生2,451.782,451.782100409 重大公共卫生专项1,198.521,198.522100410 突发公共卫生事件应急处理1,034.761,034.762100499 其他公共卫生支出218.50218.5021099其他医疗卫生与计划生育支出3,149.11560.642,588.472109901其他医疗卫生与计划生育支出3,149.11560.642,588.47单位名称:北京市医院管理局单位:万元2015年度财政拨款收入支出决算总表单位名称:北京市医院管理局单位:万元收入支出项目决算数项目(按功能分类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款709,610.21一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出5,058.87六、科学技术支出199.75七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出197.85九、医疗卫生与计划生育支出670,853.34十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计709,610.21本年支出合计676,309.81年初财政拨款结转和结余69,265.79年末财政拨款结转和结余102,566.19一、一般公共预算财政拨款69,265.79基本支出结转5,390.31二、政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结97,175.87总计778,876.00总计778,876.00单位名称:北京市医院管理局单位:万元项目2015年度决算数支出功能分科目名称合计基本支出项目支出类科目编码栏次123类款项合计676,309.81446,192.72230,117.10205教育支出5,058.88 1.335,057.5520502普通教育4,971.914,971.912050205高等教育4,971.914,971.9120508进修及培训86.97 1.3385.642050803培训支出86.97 1.3385.64206科学技术支出199.75199.7520608科技交流与合作199.75199.752060801国际交流与合作199.75199.75208社会保障和就业支出197.8516.85181.0020805行政事业单位离退休16.8516.852080501归口管理的行政单位离退休16.8516.85单位名称:北京市医院管理局单位:万元项目2015年度决算数支出功能分科目名称合计基本支出项目支出类科目编码20808抚恤51.8051.802080899其他优抚支出51.8051.8020899其他社会保障和就业支出129.20129.202089901其他社会保障和就业支出129.20129.20210医疗卫生与计划生育支出670,853.36446,174.55224,678.8221001医疗卫生与计划生育管理事务1,408.761,178.33230.432100101行政运行1,178.331,178.332100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出230.43230.4321002公立医院663,846.55444,435.61219,410.952100201综合医院399,144.36273,004.05126,140.312100202中医(民族)医院27,663.1922,043.665,619.532100203传染病医院64,317.4844,709.3719,608.112100205精神病医院42,791.0227,833.4414,957.59单位名称:北京市医院管理局单位:万元项目2015年度决算数支出功能分科目名称合计基本支出项目支出类科目编码2100206妇产医院18,352.4311,599.146,753.292100207儿童医院52,347.1733,589.1418,758.032100208其他专科医院50,973.6731,656.8119,316.862100299其他公立医院支出8,257.238,257.2321004公共卫生2,451.782,451.782100409重大公共卫生专项1,198.521,198.522100410突发公共卫生事件应急处理1,034.761,034.762100499其他公共卫生支出218.50218.5021099其他医疗卫生与计划生育支出3,146.27560.612,585.662109901其他医疗卫生与计划生育支出3,146.27560.612,585.66经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算类款446,192.72446,192.72工资福利支出小计1302,621.95302,621.95基本工资261,709.7661,709.76津贴补贴332,102.7732,102.77奖金460.3760.37社会保障缴费539,134.8039,134.80伙食补助费61,533.991,533.99绩效工资7161,508.30161,508.30其他工资福利支出86,571.966,571.96商品和服务支出小计93,950.513,950.51办公费107.917.91印刷费110.530.53咨询费12手续费130.020.02水费14232.60232.60电费15740.30740.30邮电费16 6.80 6.80取暖费1733.1933.19物业管理费1871.9171.91差旅费190.920.92因公出国(境)费用20维修(护)费21 2.15 2.15租赁费222015年度财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称:北京市医院管理局单位:万元经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算商品和服务支出会议费237.217.21培训费24 1.33 1.33公务接待费250.450.45专用材料费26被装购置费27专用燃料费28劳务费2912.0712.07委托业务费30工会经费3129.5829.58福利费3253.3453.34公务用车运行维护费3320.1920.19其他交通费用3411.0611.06税金及附加费用35其他商品和服务支出362,718.962,718.96对个人和家庭的补助小计37139,614.37139,614.37离休费385,355.215,355.21退休费3983,444.2383,444.23退职(役)费40抚恤金41 3.18 3.18生活补助420.900.90救济费43医疗费44助学金45财政拨款基本支出经济分类决算单位名称:北京市医院管理局单位:万元经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算对个人和家庭的补助奖励金460.100.10生产补贴47住房公积金4811,713.8011,713.80提租补贴49522.76522.76购房补贴5025,282.1425,282.14其他对个人和家庭的补助支出5113,292.0313,292.03其他资本性支出小计52 5.89 5.89房屋建筑物购建53办公设备购置54专用设备购置55基础设施建设56大型修缮57信息网络及软件购置更新58公务用车购置59其他交通工具购置60其他资本性支出61 5.89 5.89对企事业单位的补贴小计62企业政策性补贴63事业单位补贴64其他对企事业单位的补贴65债务利息支出小计66国内债务付息67财政拨款基本支出经济分类决算单位名称:北京市医院管理局单位:万元。
2015年度收入支出决算总表
2015年度收入支出决算总表2015年度收入决算表2015年度支出决算表2015年度财政拨款收入支出决算总表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元2015年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表单位:万元2015年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门职责1.贯彻落实国家及北京市有关教育工作的方针、政策,执行区委有关决议、决定,检查指导区教委所属各单位的执行情况;对本区教育改革和发展中的重大问题进行调查研究,对权限范围内有关问题做出决策,并向区委、区政府提出建议。
2.领导区教委及所属各单位党的组织建设和思想政治工作。
3.负责区委教工委、区教委领导班子建设;按照干部管理权限,对所属各级各类学校的党政正职领导干部及区委教工委、区教委机关(科级)和直属事业单位领导干部的任免、培训考核、奖惩等进行管理。
4.协助中共北京市委教育工作委员会(简称市委教工委)管理辖区内中等专业学校领导班子建设;对辖区内社会力量举办学校的党风、组织建设进行调查研究、检查指导。
5.负责本系统的宣传、统战、工会、共青团、少先队、学生会工作。
6.负责本系统离退休干部的管理工作。
7.领导区委教工委教育党校和党建研究会的工作。
8.领导中共海淀区教育纪律检查工作委员会的工作。
9.贯彻执行国家和北京市有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定本区教育事业的发展规划和工作计划,并组织实施。
10.负责管理本区的基础教育、职业技术教育、成人教育、区属高等教育工作。
11.统筹规划、组织、协调本区教育和办学体制改革,理顺教育系统内部和外部关系。
12.配合有关部门落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等有关事宜。
13.负责管理本系统人事工作,指导学校内部进行体制改革,统筹规划并领导所秘史各学校的教职工队伍建设。
14.负责本系统的行政管理;负责各学校的教育教学、体育、美育工作。
15.归口管理本区的学历教育及其考试工作;规划、指导高中后继续教育工作,负责本区成人自学考试和扫除青壮年文盲工作。
20152017年支出情况表按经济分类
出情况表(按经济分类)
金额单位:元
2016年
占比 37.46%
6.39% 2.68% 0.60% 5.40% 0.31% 15.77% 6.32% 28.32% 3.81% 0.66% 0.42% 0.01% 1.28% 2.84% 0.65% 1.74% 3.06% 1.23% 0.08% 1.41% 1.30% 0.06% 1.22% 0.26% 0.78% 0.00% 0.00% 2.75% 0.41% 0.43% 0.33% 0.38% 0.00% 0.07% 3.15% 15.65% 5.48% 0.21% 0.41% 0.00%
25,839.36 4,765,281.55 10,606,445.53 2,430,979.47 6,495,547.52 11,451,048.58 4,595,798.09
283,7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0.00 5,278,895.35 4,866,494.00
225,433.00 4,552,231.19
960,680.60 2,902,663.50
5.助学金 6.奖励金 7.住房公积金 8.购房补贴 9.提租补贴 10.其他对个人和家庭的补助支出 四、基本建设支出和其他资本性支出 1.房屋建筑物购建 2.办公设备购置 3.专用设备购置 4.基础设施建设 5.信息网络及软件购置更新 6.大型修缮 7.图书及声像资料 8.公务用车购置 9.其他基本建设支出 五、债务利息支出 六、其他支出
占比 28.31%
4.92% 0.78% 0.50% 2.49% 0.35% 19.27% 0.00% 25.10% 3.72% 0.81% 0.75% 0.02% 0.60% 1.95% 0.49% 1.20% 1.92% 0.92% 0.10% 0.66% 0.05% 0.15% 1.22% 0.34% 0.31% 0.00% 0.00% 2.76% 0.00% 0.28% 0.13% 1.00% 0.00% 0.00% 5.72% 13.05% 4.49% 0.05% 1.04% 0.00%
2015年收入支出决算总表【模板】
公开08表
部门:河南省XX市XX县编制办本级单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
44
一、一般公共服务支出
15
37
37
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
22
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
37
17
20
20110
人力资源事务
37
17
20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:河南省XX市XX县编制办本级单位:万元
2016年度财务支出明细表
一、
收入
编号
收入项目
永丰新城
合计
备注
单位:元
1
物业服务费
1548059.6 1548059.6
永丰新城物业费
2
车位管理费
288000
288000
地上车位管理费
3
营业性收入时场地费用等
4
利息收入
2620
2620
全年账户利息
合计:1935039.6
二、
支出
编号
支出项目
永丰新城
合计
备注
1
工资
848400
848400
1-12月实际支付员工工资
2
奖金
73500
73500
年底奖金
3
福利费用
28132.1
28132.1
含节日福利及高温补贴
4
工会经费
4307.4
4307.4
在国家规定比例范围内,据实支出
5
职教费
7508.2
7508.2
职工教育经费
6
税金及附加
165589
165589
在国家规定比例范围内,据实支出
7
社保费
58231.7
58231.7
公司上缴部分
8
劳保费
6600
6600
员工每季度一次,全年共四次
9
办公费
59712.4
59712.4
办公用品购买、电话费用等
10
差旅交通费
399
399
员工差旅、交通费用
11
业务招待费
4496
4496
表12015年收入支出预算总表
本年预算数
合计
185.04
因公出国(境)费用
0.00
公务接待费
30
公务用车费
155.04
其中:(1)公务用车运行维护费
155.04
(2)公务用车购置
表12015年收入支出预算总表
编制部门:惠山区法院
单位:万元
收入
支出
项 目
行次
预算数
项 目
行次
预算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款
1
4483.77
一、一般公共服务
29
其中:政府性基金
2
二、外交
30
二、上级补助收入
3
三、国防
31
三、事业收入
4
四、公共安全
32
4483.77
四、经营收入
五、教育
33
五、附属单位缴款
6
六、科学技术
34
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒
35
8
八、社会保障和就业
36
9
九、医疗卫生
37
10
十、节能环保
38
11
十一、城乡社区事务
39
12
十二、农林水事务
40
13
十三、交通运输
41
14
十四、资源勘探电力信息等事务
42
15
十五、商业服务业等事务
43
16
十六、金融监管等事务支出
44
17
十七、地震灾后恢复重建支出
45
18
十八、援助其他地区支出
46
19
十九、国土资源气象等事务
2015年度收入支出预算总表
2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2015年度支出预算表(资金来源)
公开03表
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度支出预算表(支出项目)
公开04表
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。
说明:鄂托克前旗机构编制委员会办公室没有政府性基金预算
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中“三公”经费表相一致。
单位2015年度收入支出决算总表
(一)※※※单位2015年度收入支出决算总表
单位:万元
(二)※※※单位2015年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元
(三)※※※单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
(按支出功能分类)
单位:万元
(四)※※※单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
(按支出经济分类)
单位:万元
(五)※※※单位2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团
组个,参加其他单位组织的出国(境)团组个;全年因公出国(境)累计人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车辆,年末公共
预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次,人
次,共元。
(六)※※※单位2015年度“三公”经费增减原因情况表
单位:万元
(七)※※※单位2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
(八)※※※单位2015年度政府采购情况
单位:万元
(九)※※※单位2015年度机关运行经费表
单位:万元。
2015_年员工工资表_标准版模板范本
姓名
基本工资
岗位工 全勤奖 资
200 200.00
加班栏
平时加班 假日加班 合计 工时 金额 工时 金额 (元) (h) (元) (h) (元)
2500.00 2500.00 15 5 0 0
补助
200 200
应发合 合计 计(元) (元)
75.00 75.00 2575.00 2575.00
请假栏
基本工资
岗位工 全勤奖 资
200 200.00
加班栏
平时加班 假日加班 合计 工时 金额 工时 金额 (元) (h) (元) (h) (元)
2600.00 2600.00 10 8 0 0
补助
300 300
应发合 合计 计(元) (元)
80.00 80.00 2680.00 2680.00
请假栏
天数 (天)
2
扣款 (元)
100.00
其它 迟到 扣款 扣款 (次) (元) (元)
0 0.00 0 0.00
迟到栏
应扣 实发工资 (元) 合计
(元)
200.00 200.00 2480.00 2480.00
签字
王日亮 2100
2100.00
分栏合计
员工工资表(201512)
应发金额 编 号
1
姓名
基本工资
岗位工 全勤奖 资
员工工资表(201511)
应发金额 编 号
1
姓名
基本工资
岗位工 全勤奖 资
200 200.00
加班栏
平时加班 假日加班 合计 工时 金额 工时 金额 (元) (h) (元) (h) (元)
2400.00 2400.00 10 8 0 0
2015-年员工工资表-标准版模板范本 (1) - 副本
0
0
0
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0.00 3500.00
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0.00 3500.00
2
200
0
0
0
0
0.00 3500.00
1
100
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0
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0.00 3500.00
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0.00 3500.00
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0
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0.00 3500.00
0
0
0
0
0
0
0.00 3500.00
0
0
12 郑常福 3500 0
13 余湾峰 3500 0
14 袁金虎 3500 0
15 王义成 3500 0
16 赵继强 3500 0
17 陈建修 3500 0
18 杨明昭 3500 0
19
何晏 3500 0
20
聂勇 3500 0
21
饶焱 3500 0
22 杨华山 3500 0
23 尹文织 3500 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
应发合
合计
(元)
计(元)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016年劳动工资统计报表
单位基本情况表01.组织机构代码:02.统一社会信用代码:03.单位详细名称:04.行政主管部门:05.详细地址:潜江市镇(处、区、场)村(社区)06.通讯号码:07.主要业务活动(或产品):1. 2. 3.18.注册登记类型:(从下方代码中选择一个)#内资:110国有120集体130股份合作141国有联营142集体联营143国有与集体联营149其他联营151国有独资公司159其他有限责任公司160股份有限公司320中外合作经营330外商独资190其他内资#港澳台商投资:210与港澳台商合资经营220与港澳台商合作经营230港澳台商独资240港澳台商投资股份有限公司290其他港澳台商投资企业#外商投资:310中外合资经营340外商投资股份有限公司390其他外商投资企业12.执行会计制度类别:2 (从下方代码中选择一个)1企业会计制度2事业会计制度3行政会计制度4民间非营利组织会计制度9其他19.控股情况:(从下方代码中选择一个)1国有绝对控股2国有相对控股3集体绝对控股4集体相对控股9其他09.隶属关系:(从下方代码中选择一个)10中央20省40市州50县(市区)61街道63乡(镇)71居委会90其他备注:《单位基本情况表》也是必填项目,不要漏填从业人员及工资总额表号:I102-2表制定机关:国家统计局组织机构代码□□□□□□□□-□文号:国统字(2015)63号单位详细名称:2015 年有效期至:2017年6单位负责人:统计负责人:填表人:联系电话:分机号:报出日期:20年月日说明:审核关系:(1)01>02 (2)01>03 (3)01=05+06+07 (4)08=09+10+11(5)12=13+18+19 (6)13=14+15+16+17指标说明:03.单位详细名称:与公章一致04.行政主管部门:潜江市教育局07.主要业务活动:教育教学(二级单位根据各单位职能填写)18.注册登记类型:11019.控股情况:不选09.隶属关系:50从业人员期未数:截止2015年12月31日单位在职人数。