水产品项目立项申请报告范文范本
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水产品项目立项申请报告
一、项目概述
(一)项目名称
水产品项目
(二)项目提出的理由
甲壳类水产品富含蛋白质等多种营养物质,是水产品中的重要类别,
主要有虾、蟹、龙虾、淡水鳌虾等四大类型的所有产品形式。由于甲壳类
水产品资源丰富,种类繁多,我国成为世界甲壳类水产品主要供给国。
随着我国人民生活水平的不断提高,膳食结构发生改变,动物性食品
在饮食结构中的比重越来越大,同时,水产品在动物食品中的比重也不断
增加。2018年我国水产品养殖产量为4991.06万吨,同比增长1.73%。其中,甲壳类产量在水产品养殖产量中的占比为10.3%,产量达514.11万吨。
数据显示,2014-2018年我国甲壳类水产品海水养殖面积呈波动下降状态,自2016年以来养殖面积开始逐年减少,2018年全国甲壳类水产品海水养殖面积295.01千公顷,同比下降1.35%。此外,但我国甲壳类水产品海
水养殖面积在水产海水养殖总面积中的占比由2016年的14.58%略降至
2018年的14.44%。
2014-2018年我国甲壳类水产品产量波动状态,2014年我国甲壳类水
产品产量为671.69万吨,2015年产量上涨,调整后的2016年产量较2015
年有所下降,经过连续两年增长,2018年甲壳类总产量增加至737.91万吨,同比增长6.71%。
从2018年我国甲壳类海水养殖产量分布来看,广东、广西及福建分别
以58.21万吨、31.60万吨和20.21万吨分别位居第一、第二、第三名,分别占甲壳类海水养殖总产量的34.18%、18.56%和11.87%。
(三)项目建设单位
xxx集团
(四)公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为
客户设计开发各种产品生产线。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流
的供应链管理平台。
公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管
理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推
行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总
经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的
实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。
上一年度,xxx有限公司实现营业收入15762.89万元,同比增长
16.44%(2225.23万元)。其中,主营业业务水产品生产及销售收入为14245.99万元,占营业总收入的90.38%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额3529.71万元,较去年同期相比增长864.71万元,增长率32.45%;实现净利润2647.28万元,较去年同期相比增长296.42万元,增长率12.61%。
(五)项目选址
某产业发展示范区
(六)项目用地规模
项目总用地面积45449.38平方米(折合约68.14亩)。
(七)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.02%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度174.92万元/亩。
项目净用地面积45449.38平方米,建筑物基底占地面积23188.27平方米,总建筑面积46812.86平方米,其中:规划建设主体工程34206.50平方米,项目规划绿化面积2644.03平方米。
(八)设备选型方案
项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4271.37万元。
(九)节能分析
1、项目年用电量659227.33千瓦时,折合81.02吨标准煤。
2、项目年总用水量15937.76立方米,折合1.36吨标准煤。
3、“水产品项目投资建设项目”,年用电量659227.33千瓦时,年总
用水量15937.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.38吨标准煤/年。达产年综合节能量20.59吨标准煤/年,项目总节能率23.35%,能源利用效果良好。
(十)项目总投资及资金构成
项目预计总投资14638.67万元,其中:固定资产投资11919.05万元,占项目总投资的81.42%;流动资金2719.62万元,占项目总投资的18.58%。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23797.00万元,总成本费用18138.74万元,税
金及附加275.45万元,利润总额5658.26万元,利税总额6714.16万元,
税后净利润4243.69万元,达产年纳税总额2470.47万元;达产年投资利
润率38.65%,投资利税率45.87%,投资回报率28.99%,全部投资回收期
4.95年,提供就业职位424个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)项目评价