资产管理情况自查报告(精选3篇)

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国有资产清查自查报告(通用8篇)

国有资产清查自查报告(通用8篇)

国有资产清查自查报告国有资产清查自查报告(通用8篇)时光在不经意中流逝,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,将成绩与不足汇集成一份自查报告吧。

如何把自查报告做到重点突出呢?下面是小编为大家收集的国有资产清查自查报告(通用8篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

国有资产清查自查报告篇1根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:一、基本情况:我县国有资产清查工作自查阶段已于1月26日全面结束。

自查阶段历时50天,共收到全县201个行政事业单位和国有企业的自查报表。

其中主管单位61个、县直属国有企业3个、乡镇14个。

61个主管单位中零报告有26个单位。

通过初步汇总统计,全县共有国有房屋面积1396509.69平方米,账面价值96213.96万元,占地面积3837784.06平方米。

国有房屋按结构分:楼房面积1104282.24平方米,占79.07%、平房和砖瓦房面积292227.45平方米,占20.93%。

农林用地38296.38亩。

在此期间各复查小组还提前开展了复查工作,共复查了 15个单位,与自查基本相符的 11个单位,退回重新清查的4个单位,分别是党校、文广体新局、粮油贸易公司、小溪镇等。

二、存在的问题:通过初步复查发现的主要问题有:一是部分单位存在帐帐不符、账实不符现象,尤其是撤区并乡以后被撤并的乡政府的房产和土地被侵占和闲置比较普遍;二是有的单位资产出租和处置不规范;三是部分县直单位已拆迁的房屋没有及时上报核销;四是前期被县政府收回调剂的资产没有上报;五是有的主管单位下辖的乡镇机构与乡镇资产混合在一起,产权不明晰,如乡镇司法所、财政所等。

六是有的单位资产状况太复杂、扯皮问题较多,如乡镇卫生院、原乡镇企业局大楼等。

三、下一步打算:一是加大此次国有资产清查工作的宣传力度,及时传达国有资产清查工作的动态。

幼儿园资产管理自查报告范文

幼儿园资产管理自查报告范文

幼儿园资产管理自查报告范文为了进一步加强幼儿园资产管理,确保幼儿园资产的安全、合规和有效使用,根据上级文件要求和幼儿园实际情况,我园开展了资产管理自查工作。

现将自查情况报告如下:一、自查基本情况本次自查工作在园长的领导下,由财务部门和资产管理小组共同组成,对幼儿园资产的采购、使用、保管、处置等环节进行了全面、细致的检查。

通过查阅资料、实地查看、访谈等方式,对幼儿园资产管理制度建设、资产配置、资产使用、资产处置等方面进行了自查。

二、自查发现的主要问题(一)资产管理制度的不足1. 部分资产管理制度不完善,如资产采购、验收、保管等方面的制度不够细化,操作性不强。

2. 资产管理制度执行力度不够,部分制度未能得到有效落实,如资产验收、保管、盘点等环节存在疏漏。

(二)资产配置不合理1. 部分资产配置标准不明确,如教学设备、办公设备等配置标准缺乏科学依据,导致配置不合理。

2. 资产采购过程中,有时未能充分考虑实际需求和预算控制,导致资产浪费或不足。

(三)资产使用不规范1. 部分资产使用不规范,如教学设备、办公设备等未按规定的用途使用,导致资产损坏或效能降低。

2. 资产保管不善,如教材、教具等遗失、损坏现象较多,影响教育教学的正常开展。

(四)资产处置不合规1. 部分资产处置程序不规范,如废旧资产处置未经审批,随意性较大。

2. 资产处置过程中,未能充分挖掘资产价值,如废旧教材、教具等未进行回收利用。

三、整改措施及今后工作方向(一)完善资产管理规章制度1. 修订和完善资产采购、验收、保管等方面的制度,确保制度科学、合理、操作性强。

2. 加强对资产管理制度的宣传和培训,提高全体教职工的制度意识和执行力。

(二)优化资产配置1. 制定明确的资产配置标准,根据实际需求和预算控制进行资产采购。

2. 建立资产配置评估机制,定期对资产配置情况进行评估和调整。

(三)规范资产使用和保管1. 加强资产使用规范教育,确保资产按规定的用途使用。

国有资产管理自查报告(推荐4篇).doc

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国有资产管理自查报告(推荐4篇)国有资产管理自查报告由的***投稿精心推荐,我希望以下4篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

第1篇:国有资产管理自查报告这篇国有资产管理自查报告范文是我们精心挑选的,但原对你有参考作用。

按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

经过清理:20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的'规范性、严谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。

如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

第2篇:国有资产管理自查报告给你一篇国有资产管理自查报告的写作范例,你可以参考它的格式与写法,进行适当修改。

根据凤财发{2014}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

国有资产管理自查报告(完整版)

国有资产管理自查报告(完整版)

国有资产管理自查报告国有资产管理自查报告第一篇:国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗 201X 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。

四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。

五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。

六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。

七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调基础工作方面:我校有完整的固定资产总账、明细账,资产增减都及时调整;属于学校房产、地产均有明晰产权、权证齐全,我校新校区交付使用后半年内办齐了所有权证;每半年对所有课室财产清查一次,全校财产每年清查一次,仓库月月盘点一次;严格执行资产统计报告制度,每年定期按要求向市财政局报送固定资产统计报表,年终报送年度固定资产统计报告。

资产自查工作总结模板5篇

资产自查工作总结模板5篇

资产自查工作总结模板5篇第1篇示例:资产自查工作总结模板一、工作概述近期,为了加强对企业资产的管理和监控,我们开展了资产自查工作。

本次自查主要目的是确保资产的安全和完整性,避免损失和浪费,提高资产的利用率和价值。

通过全面自查,发现资产管理中存在的问题和隐患,及时进行整改和改进,确保资产管理工作的顺利进行。

二、工作过程1. 制定自查计划:我们在规划阶段制定了详细的自查计划,包括自查时间、范围、内容、方式和人员等。

确保自查工作有序进行,不漏项不留死角。

2. 落实责任人:明确自查工作的责任人员,分工明确,各司其职,确保自查工作的顺利进行。

3. 开展自查工作:按照计划,我们组织全体人员对不同类别的资产进行逐项检查,确保每一项资产都有记录和清单。

4. 发现问题整改:在自查过程中,发现了一些资产管理方面的问题和不足,我们及时对问题进行整改和改进,制定并实施相应的措施。

5. 形成总结报告:在自查工作结束后,我们对所发现的问题进行分析总结,并形成了一份详细的自查总结报告,明确了存在的问题和改进措施。

三、工作成果经过本次资产自查工作,我们取得了以下成果:1. 全面了解了企业各类资产的数量和状态,掌握了资产的实际情况。

2. 发现了一些资产管理方面的问题和隐患,及时进行了整改和改进,提高了资产管理的规范性和效率。

3. 对资产的使用情况和价值进行了评估和分析,为进一步优化资产配置和管理提供了参考依据。

4. 提高了员工对资产管理的意识和责任感,促进了资产管理工作的落实和完善。

四、工作展望作为企业资产管理的基础工作,资产自查工作将会持续推进和完善。

未来我们将进一步完善资产管理制度和流程,提高资产管理的规范性和科学性。

加强对员工的培训和宣传,提高员工的资产管理素养和自觉性。

通过不断深化资产管理工作,确保企业资产的安全和价值最大化。

以上就是关于资产自查工作总结模板的内容,希望对大家有所帮助。

感谢大家对资产管理工作的支持和配合,让我们共同努力,把企业的资产管理工作做得更加完善和高效。

2024年国有资产管理专项检查自查报告(3篇)

2024年国有资产管理专项检查自查报告(3篇)

2024年国有资产管理专项检查自查报告自:XXX公司管理层致:国有资产管理专项检查组尊敬的检查组成员:我公司自2024年起开展了一系列的国有资产管理自查工作,现将检查报告提交给您,以供检查组审阅。

一、背景介绍我公司是一家完全控股的国有企业,主要从事XXX行业的经营。

公司始终坚持“依法经营、规范管理、诚信运营、可持续发展”的原则,严格遵守国家有关法律法规和监管要求。

二、自查内容根据国家资产监督管理委员会的指导意见,我公司自查内容主要包括以下几个方面:1. 国有资产的清查和保管情况我公司对所有国有资产进行了清查,并建立了相应的台账。

资产保管工作由专人负责,资产的存放、使用和处置都经过严格的审批程序和管理,并且有相应的监督措施。

2. 国有资产的投资运营情况我公司在投资决策过程中,严格按照相关法律法规和规章制度进行,确保投资项目的合规性和风险可控性。

我公司还建立了投资项目的监测与评估机制,及时掌握项目的运营情况,确保国有资产的增值。

3. 国有资产的经营管理情况我公司建立了完善的内部控制体系,对财务管理、人事管理、采购管理等方面进行规范。

我公司还注重员工的培训和管理,加强对各项业务活动的监管和风险控制。

4. 国有资产的处置情况我公司在国有资产处置过程中,坚持公开、公平、公正的原则,确保国有资产的处置程序合法、透明。

资产处置过程中,我们严格按照相关规定进行资产评估、拍卖等程序,并进行备案和公告。

三、自查结果通过自查,我公司认真履行国有资产管理职责,做到了国有资产的清查、保管、投资运营和处置四个方面的制度健全、操作规范、责任明确。

并且,我们还发现了一些问题和不足之处,现将自查结果汇总如下:1. 在国有资产的清查过程中,发现了一些资产台账不够准确的情况,现正进行进一步核查和修正。

2. 在国有资产的投资过程中,部分项目的审批程序和风险评估工作需要进一步完善,我们将对相关制度进行修订和完善。

3. 在国有资产的经营管理过程中,部分部门的内部控制工作还需要加强,我们将加大投入,改进管理方式。

资产自纠自查自纠报告范文

资产自纠自查自纠报告范文

资产自纠自查自纠报告范文一、前言为了加强公司内部控制,提升资产管理水平,确保公司资产安全、规范经营,我们对公司资产进行了自查自纠。

本报告将总结自查自纠过程中发现的问题,并提出改进措施,以期提高公司资产管理效率。

二、自查自纠情况1. 资产档案管理不规范在自查过程中,发现公司部分资产档案管理不规范,包括没有及时更新资产信息、档案混乱等问题。

这给资产管理带来了极大困难,也存在遗漏、错报等风险。

2. 资产盘点不到位公司资产盘点一直是一个难题,盘点周期不固定,盘点过程中存在疏漏、漏报等问题。

导致公司资产实际情况无法真实反映,给资产管理带来不确定性。

3. 资产使用管理不规范在自查中发现,公司部分员工对资产使用情况不够重视,存在挪用、私用、滥用现象。

这不仅损害了公司的利益,也影响了资产管理的规范性。

4. 资产验收不严格公司在资产采购过程中,对资产的验收不够严格,存在漏验、验收标准不统一等问题。

这导致了公司购买的资产质量无法得到保障,给公司带来了潜在的风险。

5. 资产报废处理不及时公司部分资产报废处理不及时,存在滞留、处理不规范等问题。

这不仅影响了公司的经营效率,还给公司造成了资产浪费。

三、改进措施1. 建立规范的资产档案管理制度,对公司所有资产进行分类、编号、归档,并定期更新资产信息,确保档案管理的规范性。

2. 设立固定的资产盘点周期,并加强盘点人员培训,提高盘点质量,确保资产盘点工作的准确性。

3. 加强对资产使用情况的监管,建立使用记录,定期检查资产使用情况,严格禁止私用、滥用资产,确保资产使用的规范性。

4. 加强资产验收工作,制定统一的验收标准,建立严格的验收程序,确保所购买的资产符合公司要求。

5. 建立完善的资产报废处理制度,对报废资产进行分类、统计,及时进行处理,杜绝资产浪费,提高公司的资产利用率。

四、总结通过自查自纠工作,我们发现了公司资产管理存在的问题,并提出了改进措施。

希望公司能够认真执行改进措施,加强资产管理,确保公司的资产安全、规范经营。

资产管理情况自查报告范文

资产管理情况自查报告范文

资产管理情况自查报告范文尊敬的领导:根据公司要求,本人进行了资产管理情况的自查,并编写了以下报告,汇报给您。

一、资产登记情况1. 根据公司资产管理规定,本人对公司所有的固定资产进行了登记,确保了资产管理工作的可追溯性和准确性。

2. 对于散落在各部门的小额办公用品,本人进行了统一登记和盘点,确保了资产的完整性。

二、资产处置情况1. 本人对公司的资产处置情况进行了梳理和核实,确保了公司的资产处置工作符合公司的规定。

2. 对于老旧设备和无效设备,本人及时向领导汇报,并按照公司规定进行了处置。

三、资产使用情况1. 本人对公司的资产使用情况进行了了解和检查,发现了一些问题,并及时进行了整改。

2. 对于大额的固定资产,本人注意加强监管,确保使用合理和合规。

四、资产保养情况1. 根据公司的保养计划,本人对资产进行了定期的保养和维护,在保持资产正常运转的同时减少了维修费用。

2. 本人对部门进行了资产保养培训,提高了员工对资产保养的认识和重视程度。

五、盘点工作情况1. 按照公司规定,本人每年对公司的资产进行了一次全面盘点,确保了资产台账和实际库存的一致性。

2. 盘点中发现了一些差异和损失,本人及时进行了调查,并采取了相应的措施。

六、反馈意见和建议1. 在自查的过程中,我发现公司对资产管理制度的宣传和培训还存在一些不足,建议加强相关培训和宣传,提高员工对资产管理的认识和意识。

2. 对于一些老旧设备和闲置资产,建议进行再利用或者处置,减少公司的资产闲置率。

以上是本人进行资产管理情况自查的报告,如有不足之处,还请领导批评指正,我将努力改进,并继续做好资产管理工作。

谢谢!XXX日期:XXXX年XX月XX日。

资产管理情况报告

资产管理情况报告

资产管理情况报告(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如公文写作、报告体会、演讲致辞、党团资料、合同协议、条据文书、诗词歌赋、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as official document writing, report experience, speeches, party and group materials, contracts and agreements, articles and documents, poems and songs, teaching materials, essay collections, other sample essays, etc. Learn about the different formats and writing styles of sample essays, so stay tuned!资产管理情况报告资产管理情况报告(精选3篇)资产管理情况报告篇1时光匆匆,入校已半年多时间,这半年年是忙碌的,也是我人生最有收获的半年,入校以来,我就职于校国有资产管理科,并为20XX 级旅游英语专业教授《旅游概论》及《导游基础》两门专业课,同时参加了学校组织的针对于新进教师的的各项>培训活动,半年的学校工作给予我的不仅仅是一个岗位,一份工资,更多的是收获,是感悟,是成长。

资产自查工作总结参考范文

资产自查工作总结参考范文

资产自查工作总结参考范文一、资产盘点在本次资产自查工作中,我们对公司的各项资产进行了全面的盘点。

这包括固定资产、流动资产以及无形资产等。

通过实地清点和记录,确保了公司资产数量的准确性。

同时,我们也对资产的状况进行了评估,对于一些存在问题的资产进行了登记和处理。

二、资产质量检查资产质量是资产管理的核心之一,因此我们特别注重资产质量的检查。

我们通过检查资产的使用状况、磨损程度以及维修记录等,全面评估了公司资产的质量。

对于一些存在质量问题的资产,我们及时进行了维修或更换,确保了公司运营的稳定性和安全性。

三、资产账务核对为了确保公司资产账务的准确性和完整性,我们对各项资产进行了账务核对。

这包括固定资产折旧、无形资产摊销、存货盘点等方面的核对。

通过核对,我们及时发现了账务中存在的问题,并进行了相应的调整和处理,确保了公司资产账务的准确性和合规性。

四、制度建设及执行情况检查为了提高资产管理水平,我们检查了公司的制度建设及执行情况。

我们发现公司已经建立了一套较为完善的资产管理制度,但在执行过程中仍存在一些问题。

因此,我们提出了一些改进意见和建议,如加强制度宣传和培训、完善制度细节等,以促进公司资产管理水平的提升。

五、信息化管理情况检查随着信息化技术的不断发展,信息化管理已经成为企业发展的重要趋势。

因此,我们对公司的信息化管理情况进行了检查。

我们发现公司已经建立了一套较为完善的信息化管理系统,但在数据安全、系统维护等方面仍存在一些问题。

因此,我们提出了一些改进意见和建议,如加强数据备份和加密、完善系统维护流程等,以确保公司信息化管理的安全性和稳定性。

总的来说,本次资产自查工作取得了一定的成果,但也发现了一些问题和不足之处。

我们将继续加强资产管理,提高资产使用效率,确保公司运营的稳定性和安全性。

同时,我们也希望各部门能够积极配合和支持我们的工作,共同推动公司资产管理水平的提升。

国有资产管理自查报告范文(精选4篇)

国有资产管理自查报告范文(精选4篇)

国有资产管理自查报告范文(精选4篇)国有资产管理自查报告1 按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

经过清理,20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。

如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

国有资产管理自查报告2 根据凤财发{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

国有资产管理自查报告(精选多篇)

国有资产管理自查报告(精选多篇)

国有资产管理自查报告(精选多篇)第一篇:国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗20XX 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。

四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。

五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。

六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。

七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调(请你收藏好范文,请便下次访问)拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。

固定资产管理的自查报告范文3篇

固定资产管理的自查报告范文3篇

固定资产管理的自查报告范文3篇固定资产管理的自查报告范文3篇时间稍纵即逝,辛苦的工作已经告一段落了,回看这段时间的工作,有着一些问题,这时候十分有必须要写一份自查报告了。

那么你真正懂得怎么写好自查报告吗?下面是帮大家整理的固定资产管理的自查报告范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

固定资产管理的自查报告范文1一、当前固定资产管理中存在的主要问题疏于管理,账实不符比较严重。

重购轻管思想普遍,存在资产闲置浪费现象。

岗位职责不明确,造成了管理脱节。

财务制度有缺陷,影响了核算的准确性。

二、固定资产管理存在问题的成因管理体制不健全。

一些领导对资产管理的重要性认识不够,认为国税系统“家大业大”,没有必要精打细算,花起钱来大手大脚,管起家来马马虎虎,对家底心中无数。

一些单位管理制度存在漏洞,缺乏法律规范与强有力的政策指导,法律与政策滞后于资产管理的实际是目前行政事业单位固定资产管理存在诸多问题的重要原因。

会计核算不规范。

核算程序不严密,账簿设置不齐全,账外固定资产大量存在,管理缺乏有效的约束机制,资产损失现象严重。

一些会计人员政治思想素质不高,责任意识淡薄,业务素质难以适应新会计制度和财务规则的核算要求。

特别是在单位负责人不重视的情况下,往往不愿负责,得过且过,工作失职。

监督考核弱化。

一些单位没有将资产管理纳入到机关领导干部任期目标考核,资产管理工作显得无足轻重;固定资产在转让、出售、处置、变卖等活动中不按照国家有关规定报请管理部门审批,也没有进行严格的资产评估工作,而多半是协商交易,使固定资产产权变动脱离了有效监督。

尤其是私自低价转让、出售、变卖和处置固定资产现象的存在,导致了固定资产产权被侵蚀。

三、加强国税系统固定资产管理的建议转变思想,把握重点。

如今资产种类越加庞杂,资产变动日益频繁,对固定资产的管理不能停留在原来的思维模式上,要加大管理力度,重视内部管理,按规定建账设卡,定期进行清理盘点。

资产管理情况自查报告(通用10篇)

资产管理情况自查报告(通用10篇)

资产管理情况自查报告资产管理情况自查报告(通用10篇)时间一溜烟儿的走了,工作已经告一段落了,回看这段时间的工作,有惊喜,也存在着问题,是时候仔细地写一份自查报告了。

大家知道自查报告的格式吗?以下是小编整理的资产管理情况自查报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

资产管理情况自查报告篇1根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:一、资产清查工作总体状况分析(一)资产清查工作基准日:20xx年7月15日——8月10日(二)资产清查范围:固定资产第二——第九类(三)资产清查工作具体实施情况:我单位领导对本次资产清查工作十分重视,因合校,需对很多固定资产进行清查,入账,确实是任务重压力大。

为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。

第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。

经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。

(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。

通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。

但清查中也发现了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。

二、对资产清查的问题提出改进措施我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。

加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。

针对资产清查工作发现的问题,作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的基础上,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。

固定资产自检自查报告

固定资产自检自查报告

固定资产自检自查报告为了加强固定资产管理,保障资产的安全、完整,提高资产的使用效益,我单位于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日对固定资产进行了全面的自检自查。

现将自查情况报告如下:一、单位基本情况我单位成立于_____年,是一家_____性质的单位,主要从事_____业务。

目前,单位在职人员_____人,拥有各类固定资产_____件(套),原值总计_____万元。

二、自查工作组织情况为确保此次自查工作的顺利进行,我单位成立了以_____为组长,_____、_____为成员的固定资产自查工作领导小组。

领导小组制定了详细的自查方案,明确了自查的范围、内容、方法和步骤,并对相关人员进行了培训和分工。

三、自查内容(一)固定资产管理制度建设情况我单位制定了《固定资产管理制度》,对固定资产的购置、验收、登记、使用、维护、处置等环节进行了规范。

制度明确了固定资产管理的职责分工,规定了固定资产的核算方法和折旧计提标准,建立了固定资产清查盘点制度。

(二)固定资产购置情况1、购置程序固定资产的购置严格按照单位的预算管理和采购制度进行。

购置前,由使用部门提出申请,经相关领导审批后,由采购部门按照规定的采购方式进行采购。

2、购置合同购置固定资产时,均签订了采购合同,合同内容包括资产的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、付款方式等。

合同签订程序规范,条款齐全,符合法律法规和单位的规定。

(三)固定资产验收情况固定资产到货后,由使用部门、资产管理部门和技术部门共同进行验收。

验收内容包括资产的数量、质量、规格、型号、技术参数等是否与合同一致,相关资料是否齐全。

验收合格后,填写验收报告,并办理入库手续。

(四)固定资产登记情况我单位建立了固定资产台账,对固定资产进行了详细的登记。

登记内容包括资产的编号、名称、规格、型号、购置日期、使用部门、使用人、原值、折旧、净值等。

同时,对固定资产的卡片进行了规范管理,卡片内容与台账一致,并做到了一物一卡。

国有资产管理自查报告(多篇范文)

国有资产管理自查报告(多篇范文)

国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗 XX 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。

四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。

五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。

六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。

七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调(请你收藏好范文,请便下次访问)拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)国有资产管理自查报告范文(通用4篇)不经意间,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足,好好地做个总结并写一份自查报告吧。

自查报告怎么写才不会流于形式呢?以下是帮大家整理的国有资产管理自查报告范文(通用4篇),借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

国有资产管理自查报告1根据凤财发{xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

二、工作起止时间我校于xx年4月4日至xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。

四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。

在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。

学校无经营性资产情况。

五、整改措施我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。

xx年4月15日槐北示范小学国有资产管理状况自查报告xx年四月十五日国有资产管理自查报告2按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

资产自查报告(共4篇)

资产自查报告(共4篇)

资产自查报告〔共4篇〕第1篇:资产自查报告2023年各部门资产自查报告为加强对资产的管理,进步国有资产使用效益,确保国有资产不流失。

由各部门资产管理员牵头于8月11日-20日对本部门新区、老区的固定资产进展自查盘点,现将自查情况汇报如下:一、各部门自查情况1、计财部于8月11日将7月底台账发至各部门信箱中,为实地核查提早做了准备工作。

2、为明确责任,各部门对此次自查盘点非常重视,积极组织本部门相关人员积极开展工作,由于资产种类及数量较多,使用情况变动多。

自查盘点比规定时间推延10天,除餐饮部未按时报送自查盘点表,其它部门于8月31日前完成了此次自查工作。

二、存在问题1、资产管理不到位,管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等手续,在此次自查后出现大量资产变动和报废的情况。

计财部及时进展账务处理,按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档,做为年底全面清查的根据。

此次自查固定资产各部门报废数量16项,其中:康乐部4项、工程部2项、中航大学效劳部2项、客房部1项、人力资部7项〕,部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。

所以各部门平时要加强对资产的管理,如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续,要增强工作主动性和积极性,确保账实相符。

2、闲置及待报废资产57项,其中康乐部闲置资产25项、前厅部待报废资产11项、闲置资产19项、中航大学效劳部闲置资产2项。

计财部将在9月同使用部门对以上资产进展实地查看,合理进展调配,对于确实不能使用资产可进展处理,做到盘活资产。

三、盘亏工程1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台〔卡片编号00192#〕,2023年1月出库。

〔9月12日找到,在前厅部,已做调拨〕2、康乐部和华楼烘手器账面14台〔卡片编号00349#〕,2023年4月出库,实际盘点12台,盘亏2台。

〔12台已在库房〕3、餐饮部也存在账实不符现象,自查盘点表目前还没有报送计财部,另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按财务发送的表格卡片编号依次修改,不应打乱顺序。

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资产管理情况自查报告(精选3篇)资产管理情况自查报告(精选3篇)
时间一溜烟儿的走了,工作已经告一段落了,回看这段时间的工作,有惊喜,也存在着问题,是时候仔细地写一份自查报告了。

大家知道自查报告的格式吗?以下是小编整理的资产管理情况自查报告(精选3篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

资产管理情况自查报告1 根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
一、资产清查工作总体状况分析
(一)资产清查工作基准日:20**年7月15日——8月10日
(二)资产清查范围:固定资产第二——第九类
(三)资产清查工作具体实施情况:
我单位领导对本次资产清查工作十分重视,因合校,需对很多固定资产进行清查,入账,确实是任务重压力大。

为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的
相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。

第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。

经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。

(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。

通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。

但清查中也发现了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的’课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。

二、对资产清查的问题提出改进措施
我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。

加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。

针对资产清查工作发现的问题,作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的基础上,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。

整改措施如下:
1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度,阐明对国有资产的管理和保护的重要性,引起各校对固定资
产管理工作的重视。

2、进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础工作,对固定资产进行严格的登记造册,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化,规范化,提高其使用率。

3、固定资产的管理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。

4、要求各校保管员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,如发现有固定资产的流失和损坏现象,应及时向学校领导报告,否则应负相关责任。

5、校领导加强监督工作,将不定期对学校的固定资产进行抽查,以更有效地管理、保护国有资产。

6、固定资产要做到合理使用,管理完善。

对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。

资产管理情况自查报告2 济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:根据济纪发10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导
按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。

二、工作起止时间
我校于20**月13日至20**年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

并将自查结果自25日起在本单位公示栏、站进行公示,接受广大群众的监督检查。

三、检查主要内容
1、单位基本情况;
2、单位领导情况;
2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;
3、各种设备、图书文物的占有使用情况;
4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;
5、账外资产问题;
6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;
10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
12、其他。

四、自查工作结果
经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。

五、完善规章制度
我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。

资产管理情况自查报告3 按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

经过清理:我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有
关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。

如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

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