资产管理情况自查报告

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国有资产清查自查报告(通用8篇)

国有资产清查自查报告(通用8篇)

国有资产清查自查报告国有资产清查自查报告(通用8篇)时光在不经意中流逝,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,将成绩与不足汇集成一份自查报告吧。

如何把自查报告做到重点突出呢?下面是小编为大家收集的国有资产清查自查报告(通用8篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

国有资产清查自查报告篇1根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:一、基本情况:我县国有资产清查工作自查阶段已于1月26日全面结束。

自查阶段历时50天,共收到全县201个行政事业单位和国有企业的自查报表。

其中主管单位61个、县直属国有企业3个、乡镇14个。

61个主管单位中零报告有26个单位。

通过初步汇总统计,全县共有国有房屋面积1396509.69平方米,账面价值96213.96万元,占地面积3837784.06平方米。

国有房屋按结构分:楼房面积1104282.24平方米,占79.07%、平房和砖瓦房面积292227.45平方米,占20.93%。

农林用地38296.38亩。

在此期间各复查小组还提前开展了复查工作,共复查了 15个单位,与自查基本相符的 11个单位,退回重新清查的4个单位,分别是党校、文广体新局、粮油贸易公司、小溪镇等。

二、存在的问题:通过初步复查发现的主要问题有:一是部分单位存在帐帐不符、账实不符现象,尤其是撤区并乡以后被撤并的乡政府的房产和土地被侵占和闲置比较普遍;二是有的单位资产出租和处置不规范;三是部分县直单位已拆迁的房屋没有及时上报核销;四是前期被县政府收回调剂的资产没有上报;五是有的主管单位下辖的乡镇机构与乡镇资产混合在一起,产权不明晰,如乡镇司法所、财政所等。

六是有的单位资产状况太复杂、扯皮问题较多,如乡镇卫生院、原乡镇企业局大楼等。

三、下一步打算:一是加大此次国有资产清查工作的宣传力度,及时传达国有资产清查工作的动态。

国有资产自查报告7篇

国有资产自查报告7篇

国有资产自查报告7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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固定资产管理工作自查报告范文(17篇)

固定资产管理工作自查报告范文(17篇)

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2024年国有资产管理专项检查自查报告(3篇)

2024年国有资产管理专项检查自查报告(3篇)

2024年国有资产管理专项检查自查报告自:XXX公司管理层致:国有资产管理专项检查组尊敬的检查组成员:我公司自2024年起开展了一系列的国有资产管理自查工作,现将检查报告提交给您,以供检查组审阅。

一、背景介绍我公司是一家完全控股的国有企业,主要从事XXX行业的经营。

公司始终坚持“依法经营、规范管理、诚信运营、可持续发展”的原则,严格遵守国家有关法律法规和监管要求。

二、自查内容根据国家资产监督管理委员会的指导意见,我公司自查内容主要包括以下几个方面:1. 国有资产的清查和保管情况我公司对所有国有资产进行了清查,并建立了相应的台账。

资产保管工作由专人负责,资产的存放、使用和处置都经过严格的审批程序和管理,并且有相应的监督措施。

2. 国有资产的投资运营情况我公司在投资决策过程中,严格按照相关法律法规和规章制度进行,确保投资项目的合规性和风险可控性。

我公司还建立了投资项目的监测与评估机制,及时掌握项目的运营情况,确保国有资产的增值。

3. 国有资产的经营管理情况我公司建立了完善的内部控制体系,对财务管理、人事管理、采购管理等方面进行规范。

我公司还注重员工的培训和管理,加强对各项业务活动的监管和风险控制。

4. 国有资产的处置情况我公司在国有资产处置过程中,坚持公开、公平、公正的原则,确保国有资产的处置程序合法、透明。

资产处置过程中,我们严格按照相关规定进行资产评估、拍卖等程序,并进行备案和公告。

三、自查结果通过自查,我公司认真履行国有资产管理职责,做到了国有资产的清查、保管、投资运营和处置四个方面的制度健全、操作规范、责任明确。

并且,我们还发现了一些问题和不足之处,现将自查结果汇总如下:1. 在国有资产的清查过程中,发现了一些资产台账不够准确的情况,现正进行进一步核查和修正。

2. 在国有资产的投资过程中,部分项目的审批程序和风险评估工作需要进一步完善,我们将对相关制度进行修订和完善。

3. 在国有资产的经营管理过程中,部分部门的内部控制工作还需要加强,我们将加大投入,改进管理方式。

国有资产管理自查报告(精选多篇)

国有资产管理自查报告(精选多篇)

国有资产管理自查报告(精选多篇)第一篇:国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗 2014 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。

四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。

五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。

六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。

七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)2021年[Word稿]

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)2021年[Word稿]

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)L e a r n i n g s u m m a r y r e p o r t XX学校/单位/公司不同项目的自查报告所涉及的内容不同,所以自查报告的内容很广,自查报告有点类似于审核报告但更广泛,如产品的自查报告所包含内容应该是:出口情况、内审核情况、发生那些不足怎么去纠正、产品质量情况;组织创建的自查报告所包含的内容应该是:执行情况、实施效果、宣传途径、阵地平台、不足与展望等。

以下自查报告内容欢迎参考借鉴!国有资产管理自查报告1根据凤财发{20XX}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

二、工作起止时间我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

| Self examination and self correction| 自查自纠- 1 -三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。

四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。

在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。

学校无经营性资产情况。

资产管理自查报告(通用16篇)

资产管理自查报告(通用16篇)

资产管理自查报告(通用16篇)资产管理自查报告第1篇根据凤财发{2023}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

二、工作起止时间我校于2023年4月4日至2023年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。

四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。

在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。

学校无经营性资产情况。

五、整改措施我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。

资产管理自查报告第2篇20xx年xx月xx日,由大庆油田教育中心资产科科长亲自带队,铁人小学资深资产员等4人。

来到我校进行20xx年度固定资产管理工作检查。

20xx年资产检查时,我们正搬迁中。

上级领导没有看到,所以今年头一个就来我们家。

对于学校固定资产管理低值易耗品管理,校领导一直非常重视。

自20xx年5月上级宣布两校合并后。

校长多次召开专项会议,布置搬迁工作外,一而再,再而三的强调对于公共财物要严格管理。

国有资产清查自查报告(3篇)

国有资产清查自查报告(3篇)

国有资产清查自查报告(3篇)国有资产清查自查报告(通用3篇)国有资产清查自查报告篇1根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:一、基本情况:我县国有资产清查工作自查阶段已于1月26日全面结束。

自查阶段历时50天,共收到全县201个行政事业单位和国有企业的自查报表。

其中主管单位61个、县直属国有企业3个、乡镇14个。

61个主管单位中零报告有26个单位。

通过初步汇总统计,全县共有国有房屋面积.69平方米,账面价值96213.96万元,占地面积.06平方米。

国有房屋按结构分:楼房面积.24平方米,占79.07%、平房和砖瓦房面积.45平方米,占20.93%。

农林用地38296.38亩。

在此期间各复查小组还提前开展了复查工作,共复查了 15个单位,与自查基本相符的 11个单位,退回重新清查的4个单位,分别是党校、文广体新局、粮油贸易公司、小溪镇等。

二、存在的问题:通过初步复查发现的主要问题有:一是部分单位存在帐帐不符、账实不符现象,尤其是撤区并乡以后被撤并的乡政府的房产和土地被侵占和闲置比较普遍;二是有的单位资产出租和处置不规范;三是部分县直单位已拆迁的房屋没有及时上报核销;四是前期被县政府收回调剂的资产没有上报;五是有的主管单位下辖的乡镇机构与乡镇资产混合在一起,产权不明晰,如乡镇司法所、财政所等。

六是有的单位资产状况太复杂、扯皮问题较多,如乡镇卫生院、原乡镇企业局大楼等。

三、下一步打算:一是加大此次国有资产清查工作的宣传力度,及时传达国有资产清查工作的动态。

二是对资产存量比较大的单位进行重点跟踪,重点审核,如教育、卫生、粮食、供销等系统。

三是学习借鉴先进地区的国有资产清查和管理工作的先进经验,学人所长,少走弯路,提高工作效率。

四是开拓思路,超前谋划,勇于创新,争做全省国有资产管理工作的先进典型。

国有资产清查自查报告篇2为认真贯彻落市委20__年19号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神,我公司对制度执行情况进行了全面检查,现将有关情况汇报如下:一、公司重大事项是否申报。

国有资产管理自查报告范文(精选4篇)

国有资产管理自查报告范文(精选4篇)

国有资产管理自查报告范文(精选4篇)国有资产管理自查报告1 按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

经过清理,20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。

如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。

国有资产管理自查报告2 根据凤财发{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

国有资产管理自查报告(精选多篇)

国有资产管理自查报告(精选多篇)

国有资产管理自查报告(精选多篇)第一篇:国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗20XX 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。

四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。

五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。

六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。

七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调(请你收藏好范文,请便下次访问)拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。

固定资产管理的自查报告范文3篇

固定资产管理的自查报告范文3篇

固定资产管理的自查报告范文3篇固定资产管理的自查报告范文3篇时间稍纵即逝,辛苦的工作已经告一段落了,回看这段时间的工作,有着一些问题,这时候十分有必须要写一份自查报告了。

那么你真正懂得怎么写好自查报告吗?下面是帮大家整理的固定资产管理的自查报告范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

固定资产管理的自查报告范文1一、当前固定资产管理中存在的主要问题疏于管理,账实不符比较严重。

重购轻管思想普遍,存在资产闲置浪费现象。

岗位职责不明确,造成了管理脱节。

财务制度有缺陷,影响了核算的准确性。

二、固定资产管理存在问题的成因管理体制不健全。

一些领导对资产管理的重要性认识不够,认为国税系统“家大业大”,没有必要精打细算,花起钱来大手大脚,管起家来马马虎虎,对家底心中无数。

一些单位管理制度存在漏洞,缺乏法律规范与强有力的政策指导,法律与政策滞后于资产管理的实际是目前行政事业单位固定资产管理存在诸多问题的重要原因。

会计核算不规范。

核算程序不严密,账簿设置不齐全,账外固定资产大量存在,管理缺乏有效的约束机制,资产损失现象严重。

一些会计人员政治思想素质不高,责任意识淡薄,业务素质难以适应新会计制度和财务规则的核算要求。

特别是在单位负责人不重视的情况下,往往不愿负责,得过且过,工作失职。

监督考核弱化。

一些单位没有将资产管理纳入到机关领导干部任期目标考核,资产管理工作显得无足轻重;固定资产在转让、出售、处置、变卖等活动中不按照国家有关规定报请管理部门审批,也没有进行严格的资产评估工作,而多半是协商交易,使固定资产产权变动脱离了有效监督。

尤其是私自低价转让、出售、变卖和处置固定资产现象的存在,导致了固定资产产权被侵蚀。

三、加强国税系统固定资产管理的建议转变思想,把握重点。

如今资产种类越加庞杂,资产变动日益频繁,对固定资产的管理不能停留在原来的思维模式上,要加大管理力度,重视内部管理,按规定建账设卡,定期进行清理盘点。

资产管理自查报告5篇

资产管理自查报告5篇

【导语】⼯作在不经意间已经告⼀段落了,回顾⼀段时间⼯作的付出,总体情况有好有坏,来为这段时间的⼯作写⼀份⾃查报告吧。

以下是⽆忧考整理的资产管理⾃查报告,欢迎阅读!1.资产管理⾃查报告 ⼀、当前固定资产管理中存在的主要问题 (⼀)疏于管理,账实不符⽐较严重。

(⼆)重购轻管思想普遍,存在资产闲置浪费现象。

(三)岗位职责不明确,造成了管理脱节。

(四)财务制度有缺陷,影响了核算的准确性。

⼆、固定资产管理存在问题的成因 (⼀)管理体制不健全。

⼀些领导对资产管理的重要性认识不够,认为国税系统“家⼤业⼤”,没有必要精打细算,花起钱来⼤⼿⼤脚,管起家来马马虎虎,对家底⼼中⽆数。

⼀些单位管理制度存在漏洞,缺乏法律规范与强有⼒的政策指导,法律与政策滞后于资产管理的实际是⽬前⾏政事业单位固定资产管理存在诸多问题的重要原因。

(⼆)会计核算不规范。

核算程序不严密,账簿设置不齐全,账外固定资产⼤量存在,管理缺乏有效的约束机制,资产损失现象严重。

⼀些会计⼈员政治思想素质不⾼,责任意识淡薄,业务素质难以适应新会计制度和财务规则的核算要求。

特别是在单位负责⼈不重视的情况下,往往不愿负责,得过且过,⼯作失职。

(三)监督考核弱化。

⼀些单位没有将资产管理纳⼊到机关领导⼲部任期⽬标考核,资产管理⼯作显得⽆⾜轻重;固定资产在转让、出售、处置、变卖等活动中不按照国家有关规定报请管理部门审批,也没有进⾏严格的资产评估⼯作,⽽多半是协商交易,使固定资产产权变动脱离了有效监督。

尤其是私⾃低价转让、出售、变卖和处置固定资产现象的存在,导致了固定资产产权被侵蚀。

三、加强国税系统固定资产管理的建议 (⼀)转变思想,把握重点。

如今资产种类越加庞杂,资产变动⽇益频繁,对固定资产的管理不能停留在原来的思维模式上,要加⼤管理⼒度,重视内部管理,按规定建账设卡,定期进⾏清理盘点。

要将固定资产使⽤效率和完好程度作为考核单位负责⼈政绩、业绩的⼀个重要指标,确保国有资产的合理利⽤。

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)

国有资产管理自查报告范文(通用4篇)国有资产管理自查报告范文(通用4篇)不经意间,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足,好好地做个总结并写一份自查报告吧。

自查报告怎么写才不会流于形式呢?以下是帮大家整理的国有资产管理自查报告范文(通用4篇),借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

国有资产管理自查报告1根据凤财发{xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

二、工作起止时间我校于xx年4月4日至xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。

四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。

在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。

学校无经营性资产情况。

五、整改措施我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。

xx年4月15日槐北示范小学国有资产管理状况自查报告xx年四月十五日国有资产管理自查报告2按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

资产自查工作总结6篇

资产自查工作总结6篇

资产自查工作总结6篇篇1一、引言本次资产自查工作的目的在于全面梳理公司资产状况,确保资产安全、合理配置和使用效益。

通过本次自查工作,我们进一步了解了公司资产情况,并针对存在的问题提出了改进措施。

以下是本次资产自查工作的总结报告。

二、工作内容概述1. 资产盘点:对公司所有资产进行全面盘点,包括固定资产、无形资产及流动资产。

2. 资产登记:对盘点的资产进行逐一登记,建立详细的资产档案。

3. 资产核实:核实资产的原值、净值、折旧情况等,确保资产账目真实可靠。

4. 问题梳理:对自查过程中发现的问题进行梳理,分析原因,提出解决方案。

三、重点成果1. 完成了公司所有资产的全面盘点和登记工作,建立了完善的资产档案。

2. 核实了资产账目,确保了资产信息的真实性和完整性。

3. 发现了部分资产使用不当、管理不规范的问题,提出了改进措施。

4. 针对部分老旧设备,提出了更新换代的建议,以提高工作效率和降低安全隐患。

四、遇到的问题与解决方案1. 问题:部分资产标签模糊,难以识别。

解决方案:重新制作并粘贴资产标签,确保资产可识别。

2. 问题:部分资产使用不当,存在损坏风险。

解决方案:加强员工培训,提高资产使用规范性,定期进行设备维护。

3. 问题:老旧设备较多,影响工作效率。

解决方案:制定设备更新计划,逐步淘汰老旧设备,引进高效、节能的新设备。

五、自我评估/反思在本次资产自查工作中,我们认真履行职责,全面梳理了公司资产状况。

虽然取得了一些成果,但也存在一些不足。

在后续工作中,我们需要进一步提高工作效率,加强与其他部门的沟通与协作,确保资产管理工作的顺利进行。

同时,我们还要不断学习和掌握新的知识和技能,以适应不断变化的市场环境和工作需求。

六、未来计划1. 定期对资产进行盘点和核实,确保资产安全、合理配置和使用效益。

2. 加强员工培训,提高资产使用规范性,降低资产损坏风险。

3. 制定设备更新计划,逐步淘汰老旧设备,引进高效、节能的新设备。

资产管理自查报告

资产管理自查报告

资产管理自查报告资产管理情况自查报告范文(一)为进一步规范和加强我局固定资产管理,巩固财务管理基础工作,完善管理机制,确保国有资产的完整和安全,彻底摸清家底,实现固定资产效益最大化,2010年12月10日至12月31日,根据县财政局要求,我局认真组织了固定资产整体自查,现将自查过程中出现的问题及原因报告如下。

一、固定资产确认根据财政局现行的固定资产和低值易耗品管理制度,目前我局已对价值2021元及以上的项目进行了界定和明确,如计算机设备、打印机、照相机、机器、机械、工具、生活办公用具、上级下发采购的各类警用装备项目等。

二、自我检查的主要做法(一)领导重视,组织有效。

我局领导高度重视这项自查工作,并将其作为2021年第四季度的重点工作之一。

公安办全面负责,各部门负责人配合固定资产自查小组组织实施全局固定资产自查,相关职能部门、处室、研究所、小组分工明确。

(二)分工明确,职责明确。

自查分为准备、自查、总结、验收四个阶段。

准备阶段的主要工作是成立固定资产自检小组,确定自检的范围和职责。

(三)循序渐进,合理安排。

这次自查的重点工作落在自查阶段和总结阶段。

自检阶段的主要工作是自检小组对全管理处的固定资产和低值易耗品进行自检和盘点,落实资产的存放地点和状态,如实填写固定资产自检制度。

对自查中发现的需要报废、报损或放在其他地方的固定资产,要查明原因,提出处理建议。

总结阶段,对有争议的项目进行再次统计确认。

确认后,详细填写《固定资产盘点报告单》,由各工作组对《固定资产盘点报告单》进行检查确认,并与自检总结一起提交自检领导小组审核。

三、自查的主要结果我局领导和各部门可以高度重视自查工作,主要领导亲自抓这项工作的落实。

经过这次自查,主要成果如下:一是全面落实了固定资产实物管理、低值易耗品和上级下发采购的各类警用装备物品的基本信息,特别是针对部分实物信息与资产移交数据不一致的情况,我局在现场实物盘点的基础上,对相关信息进行了补充和修订。

国有资产管理情况自查报告

国有资产管理情况自查报告

国有资产管理情况自查报告国有资产管理情况自查报告不经意间,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,取得了成绩,也存在着问题,是时候仔细地写一份自查报告了。

为了让您不再为写自查报告头疼,下面是小编精心整理的国有资产管理情况自查报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

国有资产管理情况自查报告篇1旗财政局国有资产管理股:根据旗20xx年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。

四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。

五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。

六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。

七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。

国有资产管理情况自查报告篇2市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的.国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

资产自查工作总结6篇

资产自查工作总结6篇

资产自查工作总结6篇第1篇示例:资产自查是指对个人或企业的全部资产进行全面的检查和盘点,以便更好地管理和规划资产。

通过自查,可以发现资产的存在和状态,及时发现问题并进行修复,防止资产流失和损失。

资产自查工作总结是对一段时间内进行的资产自查工作进行总结和归纳,分析工作中存在的问题和不足,并提出改进措施和建议,以期持续完善资产管理工作。

一、工作回顾在过去一段时间内,我们开展了资产自查工作,取得了一定的成果。

我们建立了完善的资产档案管理制度,对各类资产进行了分类、编号和登记,建立了清晰的资产档案。

我们开展了资产巡查工作,对公司的固定资产、流动资产以及无形资产进行了全面排查,确保了资产的完整性和安全性。

我们建立了资产登记和盘点制度,定期对资产进行盘点,确保了资产信息的真实性和准确性。

二、存在的问题通过资产自查工作,我们也发现了一些问题。

资产档案管理存在漏洞,部分资产的登记信息不够完整,缺乏有效的跟踪和更新机制。

资产巡查和盘点工作的频率不够高,导致了一些资产的状态不够清晰和及时。

部分员工对资产管理的重要性认识不够,导致了一些管理环节存在疏漏。

最重要的是,部分资产存在安全隐患和风险,需要及时加以整改和处理。

三、改进措施为了更好地完善资产自查工作,我们提出了以下改进措施和建议。

加强资产档案管理,完善登记信息,建立定期更新机制,确保资产档案信息的准确性和完整性。

加强资产巡查和盘点工作,提高频率和覆盖范围,确保资产状态的实时清晰。

加强员工培训和教育,提高员工对资产管理的重视和认识,建立全员参与的资产管理意识。

加强资产安全管理,排查隐患,及时整改,确保资产的安全和稳定。

四、总结资产自查工作是资产管理中的重要环节,通过自查可以及时发现问题和风险,确保资产的安全和完整。

通过总结和改进,我们将进一步健全资产管理体系,提高资产管理效率和质量,为公司的健康发展提供更加坚实的保障。

希望全体员工能够重视资产自查工作,做好资产管理,共同为公司的发展贡献力量。

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资产管理情况自查报告
加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理,接下来是为大家收集的资产管理情况自查报告,供大家参考,希望可以帮助到大家。

为进一步规范和加强我局固定资产管理,夯实财务管理基础工作,健全管理机制、保障国有资产的完整和安全, * 摸清家底,最大程度发挥固定资产的效益,20**年12月10日至12月31日,根据县财政局要求,我局精心组织了全局固定资产自查工作,现就在自查过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。

一、固定资产的确认
根据财政局现行固定资产及低值易耗品管理制度,目前我局对价值2000元及以上,如电脑设备、打印机、相机、机器、机械、工具、生活办公用具等物品,以及上级配发、自行购买的各类警用装备类物品分别进行了定义以及明确的划分规定。

二、自查的主要做法
(一)领导重视,组织得力。

我局领导高度重视本次自查工作,把自查工作作为xx年第四季度的重点工作之一。

警务保障室总体负责,各部门负责人配合固定资产自查小组,负责对全局固定资产的自查工作组织实施,相关职能科、室、所、队进行了明确分工。

(二)分工明确,责任清晰。

自查工作共分为准备、自查、总结和验收四个阶段。

准备阶段主要工作是成立固定资产自查小组,确定自查范围及工作职责。

(三)循序渐进,合理安排。

本次自查的重点工作落在自查阶段和总结阶段上。

自查阶段主要工作是自查小组对全管理处的固定资产及低值易耗品进行自查、盘点,落实资产存放地点、资产状况等,如实填写固定资产自查系统。

对自查中发现的需要报废、报损或作其他处臵的固定资产,要求查清原因,提出处理建议。

总结阶段对有异议的项目再次清点确认,确认后详细填写“固定资产盘点报告表”,各自查工作组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认,连同自查工作总结交自查工作领导小组审阅。

三、自查的主要成果
我局领导和各部门都能高度重视自查工作, * 亲自抓该项工作的落实。

四、下一步资产管理的工作思路
(一)完善制度。

今后我局将根据固定资产管理方面的新要求,制定适合我局实际、便于操作的固定资产管理办法。

(二)明确职责。

进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限,建立统一要求、分级管理、各尽所能,各负其责的新机制。

(三)加强管理。

把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作,常抓不懈,规范程序,把好出入关,健全账、证、卡,加强核算,确保资金账、实物账一致。

(四)严格检查。

各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查,对于违规情况进行通报。

(五)抓好落实。

重点做好日常管理和制度落实工作,固定资产管理部门在加强日常管理的同时,抓好各项制度落实的督促检查,搞好协调、衔接,督导各部门抓好落实,努力把管理处的固定资产管理工作提高到一个新水平。

根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
一、资产清查工作总体状况分析:
(一)资产清查工作基准日:20**年7月15日--8月10日
(二)资产清查范围:固定资产第二-----第九类
(三)资产清查工作具体实施情况:
我单位领导对本次资产清查工作十分重视,因合校,需对很多固定资产进行清查,入账,确实是任务重压力大。

为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。

第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。

经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。

(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。

通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。

但清查中也发现了一些问题,由于电子产品更新换代
太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。

二、对资产清查的问题提出改进措施
我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。

加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。

针对资产清查工作发现的问题,作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的基础上,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。

整改措施如下:
1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度,阐明对国有资产的管理和保护的重要性,引起各校对固定资产管理工作的重视。

2、进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础工作,对固定资产进行严格的登记造册,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化,规范化,提高其使用率。

3、固定资产的管理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。

4、要求各校保管员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,如发现有固定资产的流失和损坏现象,应及时向学校领导报告,否则应负相关责任。

5、校领导加强监督工作,将不定期对学校的固定资产进行抽查,以更有效地管理、保护国有资产。

6、固定资产要做到合理使用,管理完善。

对因 * 或违反操作
规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。

济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:
根据济纪发10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重
视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导
按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调
查清理的实施方案》通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。

二、工作起止时间
我校于20**月13日至20**年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

并将自查结果自
25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示,接受广大群众的监督
检查。

三、检查主要内容
1、单位基本情况;
2、单位领导情况;
2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;
3、各种设备、图书文物的占有使用情况;
4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;
5、账外资产问题;;
6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;
10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
12、其他。

四、自查工作结果
经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。

五、完善规章制度
我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。

内容仅供参考。

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