【2018-2019】专项审计报告,报备号-word范文 (15页)

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【最新2018】公司专项审计报告word版本 (6页)

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本文部分内容来自网络整理所得,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即予以删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑修改文字! ==公司专项审计报告导语:专项审计报告是指注册会计师根据中国注册会计师审计准则的规定,在实施审计工作的基础上对被审计单位的专门某一项目款项的财务报表发表审计意见的书面文件。

以下是YJBYS小编为您推荐的专项审计报告,欢迎阅读!湖北鑫盛会计师事务有限公司审计报告鑫会天审字(201X)第076号天门市天德环保材料科技有限公司:我们接受委托,审计了贵公司201X年9月至201X年9月“科技部科技型中小企业技术创新基金(以下简称科技部创新基金)”的收支使用情况以及“科技部科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同”(以下简称项目合同)中“经济指标”的执行情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对科技部创新基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与项目合同进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下:一、企业及项目基本情况天门市天德环保材料科技有限公司系201X年2月13日注册成立的有限责任公司,由天门市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号429006000004810;注册资本:人民币500万元;法定代表人:毛双辉;公司住所:天门市仙北工业园区。

公司经营范围:废旧橡胶轮胎的回收与加工,胶粉、改性粉及其橡胶制品的生产与销售(涉及许可的凭许可证经营)。

项目基本情况:二、基金合同有关规定(一)贵公司于201X年9月申报“利用废旧橡胶生产功能化改性橡胶粉”项目,并与科技部科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、湖北省科学技术厅于201X年6月23日签订了《科技型中小企业技术创新基金贷款贴息项目合同》,获得科技部创新基金总额为70万元人民币的无偿资助、用于“利用废旧橡胶生产功能化改性橡胶粉”项目的投入。

2018-2019-专项资金审计报告正文-精选word文档 (7页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项资金审计报告正文篇一:专项审计报告样本××××××××××公司×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注 1.项目经费投入情况明细表 2.项目经费支出情况明细表3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表 4.购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表 5.材料费用明细表6.测试化验加工费用明细表 7.国际合作与交流费用明细表 8.其他经费支出明细表 9. 项目经济指标完成情况明细表10. 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件页码审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。

项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定,提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。

这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2018-2019-对账审计报告word版本 (26页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==对账审计报告篇一:资金审计报告关于集团货币资金收支情况专项审计报告摘要我们于201X年11月26日至12月15日对集团201X年1-10月份货币资金收支情况进行了审计,经审计发现货币资金收支的内部控制、实质性、账务处理主要存在问题如下:以上内容为集团货币资金收支情况专项审计报告摘要,欲了解审计详细情况,请查阅审计报告正文。

辰坤集团内控部秦元增201X年12月15日关于集团货币资金收支情况专项审计报告鲁辰坤内审字[201X]第1022号我们于201X年11月26日至12月15日按照《内部审计准则》有关规定计划和实施审计工作,对集团货币资金进行了审计,审计范围为201X年1至10月份集团货币资金收支情况。

审计目的在于掌握集团货币资金收支情况、内部控制制度执行情况,以便进行分析,从中评价出货币资金账务处理中存在的差距及揭示主要问题,针对重大缺陷提出审计意见。

一、基本情况集团财务部负责集团账务核算,现有员工8人,其中:1名副部长,5名会计,2名出纳。

内外账各11套。

人员分工为:孙珍为财务部副部长兼鑫成公司主办会计,李春莹为天润公司主办会计,孟令祥为全坤公司、集团主办会计,明红光为昌润公司、昊润公司主办会计,卢佳佳为兴润公司、物流公司主办会计,石丽丽为臵业公司、国贸公司、接待中心主办会计,商小燕为天润公司、昌润公司、昊润公司、国贸公司、接待中心出纳,朱迎新为集团本部、全坤公司、鑫成公司、兴润公司、物流公司、臵业公司出纳。

货币资金账务处理流程是出纳负责现金、银行存款收付及记账凭证的填制,主办会计负责现金、银行存款记账凭证复核、记账。

二、审计情况(一)审计实施 201X年11月24日接受领导安排进行集团货币资金专项审计,25日进行审计准备事宜,26日早晨进驻财务部。

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项审计报告,报备号篇一:技术改造项目专项审计报告参考格式技术改造项目专项审计报告参考格式报告文号:报备号:XXXXXXXXXXXX公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的XXXXX技术改造项目于年月至年月期间项目投资决算、资金使用及经济效益完成情况。

一、企业基本情况XX公司系XXXXX年月日注册成立的有限责任公司,由广州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:XXXXX;注册资本:人民币XXXXX万元;实收资本:人民币XXXXX万元;法定代表人:XXXXX;公司地址:XXXXX。

公司经营范围:XXXXX。

二、项目基本情况(一)项目名称:XX项目(二)建设时间:XX年XX月-XX年XX月。

(三)项目主要建设内容:XXXXXX 三、项目投资情况(一)项目计划总投资:本项目计划总投资XX万元,其中项目建设投资XX万元(包括设备及安装XX万元、其他费用XX万元),铺底流动资金XX万元。

(二)资金到位情况:截止XX年XX月XX日(注意:该时间与完工时间一致)到位项目资金XXXX万元,其中:自筹资金XXXX万元,银行贷款XXXX万元,广州市(或广东省)财政资金XXXX万元。

(注意:没有银行贷款和财政资金的不用列银行贷款和财政资金)(三)项目资金实际支出情况:项目共计开支XX万元,其中项目建设投资XX万元(包括设备及安装XX万元、其他费用XX万元),铺底流动资金XX万元。

项目经费支出情况明细表单位:万元(四)项目财务管理情况:XX公司已按要求建立相应的项目资金管理制度,在会计上已设置专用账户进行核算,会计科目的设置规范,入账依据齐备,手续完整,符合企业会计制度及项目资金管理办法的要求;财务部门已设置专门的收支辅助账,账目清晰,便于查找;财务运行情况良好,资金使用合理。

【2018-2019】审计报告格式-word范文 (3页)

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审计报告格式
审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。

审计报告格式是怎么样的?下面是YJBYS为大家带来的范文,欢迎参阅!
一、审计报告标题格式及审计报告文号
(一)审计报告上方标题格式为:北京市市政管理委员会课题项目经费专项审计结题审计报告;
(二)审计报告中间标题格式为:被审计课题项目名称及被审计单位名称;
(三)审计报告下方标题格式为:审计机构名称、地址及联系电话;
(四)审计报告文号格式为:审计机构名称缩写+京政管审字+〔年度〕××××号。

二、审计报告的基本内容
(一)范围段:主要内容为审计机构受托对审计对象进行经费专项审计的依据和审计程序,范围段的内容如下:
北京市市政管理委员会:
我们接受委托,结合课题项目的实际情况,对××××单位(以下简称“承担单位”)承担的市市政管委××××课题项目(名称)经费的收支情况进行了审计。

承担单位的责任是提供本次审计所需的真实、合法、完整的审计所需的全部资料。

2018-财政专项资金审计报告模板-范文word版 (9页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==财政专项资金审计报告模板篇一:项目专项审计报告(范本)附件3:项目专项审计报告范本xxxx有限公司XXX:我们接受委托,对贵公司《》项目从年月日至年月日的资金投入和使用情况进行专项审计。

我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料,查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件,并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、管理层的责任严格按照四川省商务厅、省财政厅批准的项目内容及总投资实施完成该项目并合理使用项目资金、严格按照企业会计准则和《企业会计制度》(或XXXX制度)的规定真实完整地核算项目资金的筹集和支付情况是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,严格按照审计准则的有关规定制定审计计划、实施审计工作并发表审计意见。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

现将审计意见发表如下:— 1 —1、公司基本情况贵公司系经××批准,由××发起设立,于××年×月×日在××工商行政管理局登记注册,取得注册号为××的《企业法人营业执照》,现有注册资本××元。

本公司属××行业。

经营范围:××。

主要产品或提供的劳务:××。

[本公司下设××、××等分支机构。

] 项目基本情况:[此处简要叙述项目情况]2、贵公司《》项目总投资的申报和实际执行情况贵公司《》项目于200 年月日申报、实际执行期为200 年月日至200 年月日。

2018-2019-专项资金的审计报告范文-word范文模板 (7页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项资金的审计报告范文篇一:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式A公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文)在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。

公司经营范围:xxxxxxxxXXXXXX。

项目基本情况:A公司于XXXX年XX月XX日,与B、C等单位联合申报“。

”项目。

经<XXX[200X]XXX号>批准,于XXXX年XX月XX 日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编XXXX年XX月XX日签订了《……合同书》。

二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研专项资金为XXX万元。

总经费开支预算计划为:基建费万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 原材料费设备购置及使用费专用业务费其他㈡省部产学研专项资金XXX万元,计划分配如下:A公司万元、B公司万元、C公司万元。

省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费万元,用于……万元,用于…… 万元,用于…… 设备购置及使用费专用业务费其他万元,用于……㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为:XXX费XXX费万元,用于…… 万元,用于……XXX费XXX费万元,用于…… 万元,用于……万元,用于…… 其他费用㈣项目完成时达到的主要经济指标:(合同约定经济指标内容。

2018-2019-专项资金的审计报告范文-word范文模板 (7页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项资金的审计报告范文篇一:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式A公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文)在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。

公司经营范围:xxxxxxxxXXXXXX。

项目基本情况:A公司于XXXX年XX月XX日,与B、C等单位联合申报“。

”项目。

经<XXX[200X]XXX号>批准,于XXXX年XX月XX 日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编XXXX年XX月XX日签订了《……合同书》。

二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研专项资金为XXX万元。

总经费开支预算计划为:基建费万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 原材料费设备购置及使用费专用业务费其他㈡省部产学研专项资金XXX万元,计划分配如下:A公司万元、B公司万元、C公司万元。

省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费万元,用于……万元,用于…… 万元,用于…… 设备购置及使用费专用业务费其他万元,用于……㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为:XXX费XXX费万元,用于…… 万元,用于……XXX费XXX费万元,用于…… 万元,用于……万元,用于…… 其他费用㈣项目完成时达到的主要经济指标:(合同约定经济指标内容。

2018-2019-收入专项审计报告模板-推荐word版 (9页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==收入专项审计报告模板篇一:专项审计报告格式专项审计报告(高新技术企业认定申请参考样式)****审字〔201X〕第***号**注协报备号:*******□□□□有限公司:我们接受委托,审计了贵公司201X年(近一个会计年度)的高新技术产品(服务)收入和201X年至201X年(近三个会计年度)发生的研究开发费用。

贵公司的责任是根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔201X〕172号,以下简称《认定办法》)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔201X〕362号,以下简称《工作指引》)的要求,自报高新技术产品(服务)和研究开发项目,提供真实、合法、完整的审计资料;我们的责任是在实施审计工作的基础上,对贵公司自报的高新技术产品(服务)和研究开发项目在上述期间发生的收入和研究开发费用的真实性、合法性及完整性进行审计。

我们按照《中国注册会计师审计准则》、《认定办法》和《工作指引》的要求进行了审计。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

一、企业基本情况□□□□有限公司是****年**月**日注册成立的有限公司,由******工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号*********;注册资本:人民币*********万元;法定代表人: *********;公司住所:*********。

公司经营范围:*********。

贵公司****年开始执行《企业会计准则》和《企业会计制度》/《小企业会计制度》。

二、201X年度高新技术产品(服务)收入审核情况经审计,贵公司201X年度高新技术产品(服务)实现营业收入的共有**项(个),收入合计****元,详见附表一《201X年度高新技术产品(服务)收入情况表》。

【2018-2019】专项审计报告,报备号-word范文 (15页)

【2018-2019】专项审计报告,报备号-word范文 (15页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项审计报告,报备号篇一:技术改造项目专项审计报告参考格式技术改造项目专项审计报告参考格式报告文号:报备号:XXXXXXXXXXXX公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的XXXXX技术改造项目于年月至年月期间项目投资决算、资金使用及经济效益完成情况。

一、企业基本情况XX公司系XXXXX年月日注册成立的有限责任公司,由广州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:XXXXX;注册资本:人民币XXXXX万元;实收资本:人民币XXXXX万元;法定代表人:XXXXX;公司地址:XXXXX。

公司经营范围:XXXXX。

二、项目基本情况(一)项目名称:XX项目(二)建设时间:XX年XX月-XX年XX月。

(三)项目主要建设内容:XXXXXX 三、项目投资情况(一)项目计划总投资:本项目计划总投资XX万元,其中项目建设投资XX万元(包括设备及安装XX万元、其他费用XX万元),铺底流动资金XX万元。

(二)资金到位情况:截止XX年XX月XX日(注意:该时间与完工时间一致)到位项目资金XXXX万元,其中:自筹资金XXXX万元,银行贷款XXXX万元,广州市(或广东省)财政资金XXXX万元。

(注意:没有银行贷款和财政资金的不用列银行贷款和财政资金)(三)项目资金实际支出情况:项目共计开支XX万元,其中项目建设投资XX万元(包括设备及安装XX万元、其他费用XX万元),铺底流动资金XX万元。

项目经费支出情况明细表单位:万元(四)项目财务管理情况:XX公司已按要求建立相应的项目资金管理制度,在会计上已设置专用账户进行核算,会计科目的设置规范,入账依据齐备,手续完整,符合企业会计制度及项目资金管理办法的要求;财务部门已设置专门的收支辅助账,账目清晰,便于查找;财务运行情况良好,资金使用合理。

专项审计报告(范本)

专项审计报告(范本)

附件5:专项审计报告(范本)xxxx有限公司XXX:我们接受委托,对贵公司《》项目从年月日至年月日的资金投入和使用情况进行专项审计。

我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料,查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件,并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、管理层的责任严格按照四川省商务厅、省财政厅批准的项目内容及总投资实施完成该项目并合理使用项目资金、严格按照企业会计准则和《企业会计制度》(或XXXX制度)的规定真实完整地核算项目资金的筹集和支付情况是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,严格按照审计准则的有关规定制定审计计划、实施审计工作并发表审计意见。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

现将审计意见发表如下:1、公司基本情况贵公司系经××批准,由××发起设立,于××年×月×日在××工商行政管理局登记注册,取得注册号为××的《企业法人营业执照》,现有注册资本××元。

本公司属××行业。

经营范围:××。

主要产品或提供的劳务:××。

[本公司下设××、××等分支机构。

]项目基本情况:[此处简要叙述项目情况]2、贵公司《》项目总投资的申报和实际执行情况贵公司《》项目于200 年月日申报、实际执行期为200 年月日至200 年月日。

项目已经于200 年月竣工。

项目总投资的申报及实际执行情况如下:(下表数据单位至少应精确到元)申报数实际数差异总投资其中:企业自筹财政补助其中:省财政补助市县区乡财政补助投资内容:土建工程设备购置研发费用XX费用…合计差异情况说明:……3、《》项目实施前后经济效益及社会效益《》项目于200 年月正式生产销售。

【2018-2019】企业审计报告样-范文模板 (16页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==企业审计报告样篇一:经营审计报告(样式)#@#@@#股份有限公司经营性审计报告(201X-201X年度)报告接收人(下述名单为审计监察部提出,若管理层认为其他人也需得到此份报告,请在下面空格处填列,审计监察部将会转交给相应部门及负责人)审计目录一、审计结论及建议 .................. (3)一)审计结论 .................................................................. .. (3)二)审计建议 .................................................................. .. (4)二、公司概况、组织结构及内部控制制度制定及执行情况 (4)一)公司概况 .................................................................. .. (4)二)组织结构 .................................................................. .. (5)三)内部控制制度制定及执行情况 (5)1、内部控制制度制定情况 (5)2、内部控制制度执行情况 (6)3、存货管理及流程抽查情况 (7)4、融资租赁业务流程抽查情况 (7)5、资金支付审批流程抽查情况 (8)三、预算执行和绩效考核情况 (9)一)201X年至201X年公司预算考核情况 (9)二)各部门201X年收入、利润完成情况 (9)三)各部门201X年收入、利润完成情况 (10)四)绩效考核 .................................................................. (10)四、项目管理情况 .................................................................. . (10)五、财务报表事项抽查情况 ..................................................................12一)货币资金/网银支付抽查情况 (12)二)存货抽查情况 .................................................................. . (13)三)应收账款抽查情况 .................................................................. .. 13四)预付账款抽查情况 .................................................................. .. 15五)无形资产/知识产权抽查情况 (15)根据《201X年度内部审计工作计划》的安排,按照公司审计制度的规定,审计监察部于 201X年月25日至201X年月日对##进行了201X年度和201X年度经营性审计。

2018-2019-审计报告,评估报告-优秀word范文 (12页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告,评估报告篇一:公司清算审计报告清算审计报告×××公司:我们接受了委托,对×××公司(以下简称贵公司)的)清算期间的财务报表进行审计,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,贵公司已经×年×月×日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。

现将贵公司清算情况报告如下。

一、贵公司登记情况,包括公司名称:×××;公司类型:×××;法定代表人:×××;住所:×××成立时间:×年×月×日;注册资本:×××;股东姓名(名称):×××;股东出资额:×××;出资比例×××。

二、贵公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案,并取得《备案通知书》(文号X)。

清算组成员由股东×××、×××、×××等人组成,由×××担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。

贵公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权,并于×××在×××报公告公司债权人申报债权。

四、贵公司财务状况。

截止×××,公司资产总额为×××元,其中,净资产为×××元,负债总额为×××元。

专项审计报告

专项审计报告

专项审计报告尊敬的XX先生/女士:根据贵公司的委托,我们对公司进行了一次专项审计,并编制了本专项审计报告,现将审计结果向您详细汇报如下:一、审计目的和范围本次专项审计的目的是对贵公司特定领域的经营活动、财务状况、内部控制等关键方面进行全面、客观的评估和审计。

审计范围主要包括但不限于财务报表、财务制度、合规运营、风险控制等方面。

二、审计方法和程序我们采用了一系列的审计方法和程序,包括但不限于对贵公司内部控制的评估、资产负债表与利润表的详细审计、现金流量表的核对、相关凭证的检查等。

通过这些方法和程序的执行,我们获得了对贵公司运营情况的深入了解。

三、审计结果与问题发现根据我们的审计结果,贵公司在以下几个方面存在一些问题:1. 财务报表真实性及准确性:我们发现在贵公司的财务报表中存在部分未及时或不准确地反映经营情况及财务状况的情况,建议贵公司在编制财务报表时更加注重数据的准确性与可靠性。

2. 内部控制风险:我们发现贵公司内部控制存在一定程度的风险,例如在采购过程中控制不严,导致供应链管理不畅,存在一定的风险隐患。

我们建议贵公司完善内部控制制度,加强风险防范和控制。

3. 合规运营问题:我们发现贵公司在合规运营方面存在一定的不规范行为,例如在税务申报上存在一定的违规行为。

我们建议贵公司加强合规相关事务的监管,规范经营行为,确保合规经营。

四、建议和改进方向在根据审计结果得出的问题基础上,我们提出以下建议和改进方向,以帮助贵公司进一步提高管理水平和经营效益:1. 提高财务报表的准确性和可靠性:贵公司应加强财务数据的核实和审查,确保财务报表的真实性和准确性。

2. 加强内部控制:贵公司应完善内部控制制度,加强内部审计和监管,有效控制风险。

3. 加强合规意识和管理:贵公司应加强合规培训,确保员工具备合规知识和意识,并加强合规相关事务的监管。

五、总结本次专项审计报告旨在全面、客观地评估贵公司在特定领域的经营活动、财务状况、内部控制等方面的情况,并提出相应的建议和改进方向。

【2018最新】项目专项审计报告(范本)-推荐word版 (8页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==项目专项审计报告(范本)篇一:项目专项审计报告(范本)附件3:项目专项审计报告范本xxxx有限公司XXX:我们接受委托,对贵公司《》项目从年月日至年月日的资金投入和使用情况进行专项审计。

我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料,查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件,并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、管理层的责任严格按照四川省商务厅、省财政厅批准的项目内容及总投资实施完成该项目并合理使用项目资金、严格按照企业会计准则和《企业会计制度》(或XXXX制度)的规定真实完整地核算项目资金的筹集和支付情况是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,严格按照审计准则的有关规定制定审计计划、实施审计工作并发表审计意见。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

现将审计意见发表如下:— 1 —1、公司基本情况贵公司系经××批准,由××发起设立,于××年×月×日在××工商行政管理局登记注册,取得注册号为××的《企业法人营业执照》,现有注册资本××元。

本公司属××行业。

经营范围:××。

主要产品或提供的劳务:××。

[本公司下设××、××等分支机构。

] 项目基本情况:[此处简要叙述项目情况]2、贵公司《》项目总投资的申报和实际执行情况贵公司《》项目于200 年月日申报、实际执行期为200 年月日至200 年月日。

【最新2018】专项经费审计报告(共8篇word版本 (12页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项经费审计报告(共8篇篇一:人民政府专项资金审计报告专项资金审计报告XXX政府:我们接受委托,审计了贵单位承担的“XX镇不锈钢产业培育与升级发展”项目(项目编号:201XB080203014; 下达文号:粤财教[201X]576号)的专项资金在201X年03月至201X年11月的收支使用情况。

贵单位的责任是提供真实、合法、完整的审计资料。

我们的责任是对“XX镇不锈钢产业培育与升级发展项目”专项资金的收支使用情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师执业准则》及“粤财教[201X]576号”进行的。

在审计过程中,我们结合贵单位的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:一.承担单位及项目基本情况为加快不锈钢行业的转型升级,根据粤财教[201X]576号文精神,XXX政府于201X年01月20日,申报“XX镇不锈钢产业培育与升级发展项目”。

经广东省科学技术厅批准,于201X年01月30日立项为:XX镇不锈钢产业培育与升级发展项目。

二.项目合同的有关规定(一)在本项目执行期内,项目总经费为预算:30万元,其中:省科技厅下达经费:30万元。

总经费开支预算计划为:原材料费:11万元,用于各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等。

设备购置及使用费:12万元,用于技术创新、工艺创新、环境创新、制度创。

专用业务费:7万元,用于开展技术实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流。

(二)项目完成时达到的主要经济目标根据“XX镇不锈钢产业培育与升级发展项目”及相关文件要求,本项目完成后,将为镇内22家不锈钢企业培养47位高素质、高技能的应用型人才,建立起与不锈钢行业的人力资源需求相适应的专业结构型人才链条。

三.项目有关指标的执行情况经审计,截至201X年07月22日,合同执行情况如下:(一)经费到位情况我们根据银行明细记录单据确认:已到位的项目总经费为30万元,其中:已到位的省科技厅下达专项经费30万元。

【最新2018】专项经费审计报告(共8篇word版本 (12页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项经费审计报告(共8篇篇一:人民政府专项资金审计报告专项资金审计报告XXX政府:我们接受委托,审计了贵单位承担的“XX镇不锈钢产业培育与升级发展”项目(项目编号:201XB080203014; 下达文号:粤财教[201X]576号)的专项资金在201X年03月至201X年11月的收支使用情况。

贵单位的责任是提供真实、合法、完整的审计资料。

我们的责任是对“XX镇不锈钢产业培育与升级发展项目”专项资金的收支使用情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师执业准则》及“粤财教[201X]576号”进行的。

在审计过程中,我们结合贵单位的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:一.承担单位及项目基本情况为加快不锈钢行业的转型升级,根据粤财教[201X]576号文精神,XXX政府于201X年01月20日,申报“XX镇不锈钢产业培育与升级发展项目”。

经广东省科学技术厅批准,于201X年01月30日立项为:XX镇不锈钢产业培育与升级发展项目。

二.项目合同的有关规定(一)在本项目执行期内,项目总经费为预算:30万元,其中:省科技厅下达经费:30万元。

总经费开支预算计划为:原材料费:11万元,用于各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等。

设备购置及使用费:12万元,用于技术创新、工艺创新、环境创新、制度创。

专用业务费:7万元,用于开展技术实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流。

(二)项目完成时达到的主要经济目标根据“XX镇不锈钢产业培育与升级发展项目”及相关文件要求,本项目完成后,将为镇内22家不锈钢企业培养47位高素质、高技能的应用型人才,建立起与不锈钢行业的人力资源需求相适应的专业结构型人才链条。

三.项目有关指标的执行情况经审计,截至201X年07月22日,合同执行情况如下:(一)经费到位情况我们根据银行明细记录单据确认:已到位的项目总经费为30万元,其中:已到位的省科技厅下达专项经费30万元。

2018-2019-审计报告,评估报告-优秀word范文 (12页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告,评估报告篇一:公司清算审计报告清算审计报告×××公司:我们接受了委托,对×××公司(以下简称贵公司)的)清算期间的财务报表进行审计,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,贵公司已经×年×月×日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。

现将贵公司清算情况报告如下。

一、贵公司登记情况,包括公司名称:×××;公司类型:×××;法定代表人:×××;住所:×××成立时间:×年×月×日;注册资本:×××;股东姓名(名称):×××;股东出资额:×××;出资比例×××。

二、贵公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案,并取得《备案通知书》(文号X)。

清算组成员由股东×××、×××、×××等人组成,由×××担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。

贵公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权,并于×××在×××报公告公司债权人申报债权。

四、贵公司财务状况。

截止×××,公司资产总额为×××元,其中,净资产为×××元,负债总额为×××元。

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专项审计报告,报备号
篇一:技术改造项目专项审计报告参考格式
技术改造项目专项审计报告参考格式
报告文号:报备号:
XXXXXXXXXXXX公司:
我们接受委托,审计了贵公司承担的XXXXX技术改造项目于年月至年月期间项目投资决算、资金使用及经济效益完成情况。

一、企业基本情况
XX公司系XXXXX年月日注册成立的有限责任公司,由广州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:XXXXX;注册资本:人民币XXXXX万元;实收资本:人民币XXXXX万元;法定代表人:XXXXX;公司地址:XXXXX。

公司经营范围:XXXXX。

二、项目基本情况(一)项目名称:XX项目
(二)建设时间:XX年XX月-XX年XX月。

(三)项目主要建设内容:XXXXXX 三、项目投资情况
(一)项目计划总投资:本项目计划总投资XX万元,其中项目建设投资XX万元(包括设备及安装XX万元、其他费用XX万元),铺底流动资金XX万元。

(二)资金到位情况:截止XX年XX月XX日(注意:该时间与完工时间一致)到位项目资金XXXX万元,其中:自筹资金XXXX万元,银行贷款XXXX万元,广州市(或广东省)财政资金XXXX万元。

(注意:没有银行贷款和财政资金的不用列银行贷款和财政资金)
(三)项目资金实际支出情况:项目共计开支XX万元,其中项目建设投资XX
万元(包括设备及安装XX万元、其他费用XX万元),铺底流动资金XX万元。

项目经费支出情况明细表
单位:万元
(四)项目财务管理情况:XX公司已按要求建立相应的项目资金管理制度,在
会计上已设置专用账户进行核算,会计科目的设置规范,入账依据齐备,手续
完整,符合企业会计制度及项目资金管理办法的要求;财务部门已设置专门的
收支辅助账,账目清晰,便于查找;财务运行情况良好,资金使用合理。

四、经济指标完成情况
项目于XX年XX月建成,XX年XX月X日-XX月X日,已实现销售收入XX万元,实现利润XX万元,税收XX万元。

五、审计结论
我们认为,贵公司已在企业会计准则框架下编制的项目经费支出明细表,在所
有重大方面公允反映了贵公司项目资金支出和收入情况。

六、附件
1、项目经费支出情况汇总表
2、项目支出情况明细表
3、项目设备购置清单
4、会计师事务所企业法人营业执照
5、会计师事务所执业证书
6、注册会计师证书
篇二:审计报告备案
青岛市市南区工商行政管理局
关于实行审计报告、验资报告网上备案制度的通知各分(市)工商局、各验资、审计中介机构:为落实科学发展观、促进和谐社会,进一步提高经营主体的诚
信意识,维护公平竞争的
市场秩序,青岛市工商行政管理局决定实行审计报告、验资报告网上备案制度。

一、实施的意义
近年来,我市验资、审计中介机构发展较快,在健全市场运行机制、促进经济
健康发展
等方面起到了重要作用。

但也出现了一些不容忽视的问题:如有的未经登记乱
设分支机构,
乱出审计和验资报告,有的与黑中介相勾结牟取非法利益。

更有甚者,有的黑
中介以非法手
段冒充验资、审计机构的名义编制假验资报告、审计报告,严重侵害了合法验资、审计机构
的权益,扰乱了社会市场经济秩序,也给执法单位查处“两虚一逃”案件带来
困难。

因此,
利用互联网开展审计报告、验资报告网上备案制度,将有力保护合法验资、审
计机构的权益,
对打击非法中介机构,遏制“两虚一逃”案件发生具有积极作用。

二、实施时间自201X年3月1日起,青岛市工商行政管理局对从事企业验资、审计等业务的中介机构
所出具的《验资报告》、《审计报告》实行网上备案制度。

三、实施范围
经青岛市工商行政管理局及所属分局登记注册,从事企业验资、审计等业务,
能够出具
合法报告书的中介机构都应实行网上备案制度,为企业出具的《验资报告》、《审计报告》须
逐份备案。

四、备案方法和程序
(一)备案申请
从事企业验资、审计等业务的经营主体登录青岛市工商行政管理局审计报告、
验资报告
网上备案系统网站(),通过企业名称和注册号(默认密码)进入系统,
填写本单位基本信息维护和注册会计师资格执业信息。

本单位基本信息维护包括联系电话、工商联络员姓名、审计报告和验资报告编号规则、
企业印鉴等。

注册会计师信息包括注册会计师姓名、会计师证书编号、上传注册会计师签名
图片等。

(详见附件《青岛市工商局审计报告、验资报告网上备案系统操作手册》)
(二)提交报告
为企业出具《验资报告》、《审计报告》后,登录青岛市工商行政管理局审计报告、验资报告网上备案系统网站(),首先输
入企业的注册号或企业名称进行验证,拟设立企业输入《企业名称预先核准通
知书》中名称
序号进行验证;验证通过后,填写出具报告的注册会计师姓名、报告编号、报
告日期等,并
上传该企业电子版的《审计报告》或《验资报告》;上传成功后,完成《验资
报告》、《审计报
告》网上备案程序。

(详见附件《青岛市工商局审计报告、验资报告网上备案
系统操作手册》)
(三)报告审查
为确保《审计报告》、《验资报告》的真实有效,工商年检审查、注册登记人
员接收到企
业递交的书式《审计报告》或《验资报告》后,应与网上备案信息核对。

已收到电子文档的,与书式内容完全一致,且企业申请材料齐全,符合法定形式的,予
以受理;
未收到电子文档的,企业申请材料齐全,符合法定形式的,予以受理。

受理人
员应在收
取材料当日与相关会计师事务所联络员进行核实,漏报的应及时补报;涉嫌伪造、篡改《报
告》的,对拟设立或变更企业,提出严肃批评,受理人员将收取的材料全部退回;对申报年
度检验的企业,工商部门按照相关法律法规查处。

五、数据维护
(一)会计师事务所进行网上备案时,该系统自动认证备案企业的登记机关和年检机关。

(二)《审计报告》或《验资报告》出现数据传输错误,会计师事务所和企业
须共同向该。

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