县财政局财政工作情况汇报ppt范本
财政厅总预算局、地方预算处工作总结述职PPT模板
04
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2014
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完成模高和 图高的作业 争取尽快做 好不能再拖
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财务工作报告ppt范文(通用3篇)
财务工作报告ppt范文(通用3篇)财务ppt范文篇1各位领导,各位代表,同志们:我受学校委托,向五届二次教代会作xx年度财务工作报告,请予审议。
第一部分财务收支情况一、收入预算执行情况xx年,我校预算收入1.57亿元,实际收入2.72亿元,完成年度预算的172.52%。
其中:财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。
收入总量较上年增加7957万元,增幅41.43%。
收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大。
拨款总量达1.1亿元,比上年增加5252万元,增长90.40%。
包括:(1)基建经费拨款3639.56万元,包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。
二是事业收入增加1753万元,其中:教育事业收入比上年增加325万元,达1.01亿元;科研事业收入2347万元,比上年增加1428万元,增长155.47%。
三是上级补助收入增加278万元,主要是职工增资款。
二、经费支出执行情况xx年,我校预算支出1.73亿元,实际支出3.23亿元,完成年度预算的186.71%。
支出总量较上年增加1.4亿元,增幅77.13%。
支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。
(一)人员经费支出情况xx年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加1967万元,增长28.84%。
支出明细为:1、工资福利支出4844万元,较上年增加1025万元,增长26.85%。
支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。
支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加786万元。
另外,本年度学校为聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支出45万元。
2、对个人和家庭的补助支出3419万元,比上年增加942万元,增长31.39%。
财务工作报告ppt范文3篇
财务工作报告ppt范文3篇写好高质量的财务工作报告十分必要。
它是对会计制度信息公开内容空白的填补,也是全面推进民主理财、科学理财的重要手段。
本文是店铺为大家整理的财务工作报告ppt范文,仅供参考。
财务工作报告ppt范文篇一:我代表公司领导班子,做XXXX年财务工作报告,今年财务部在公司领导层的正确指导和各个部门的通力支持下,圆满完成财务部的各项工作。
公司今年实现工程收入1.8亿元,是去年的两倍;上缴各项税费618万元,较去年增加296万元;公司资产合计达到5390余万元,比去年增加了1900万元;工程款回收率达到90%;扶持项目部资金借款812万元。
现将今年财务工作情况和明年的计划向各位领导和同事们汇报如下:一、公司今年承接的工程量比去年增加了一倍以上,像鲁西化工氟化制冷框架和机柜室土建工程、西安交大科技园装饰等工程。
财务部门的账目核算工作和报表统计工作也呈几何倍数增加,为了提高工作效率和准确性,让会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来,我们在年初即进行了会计电算化的实施,请来了资深的建筑老会计,经过一个月的数据初始化和财务软件的培训,财务人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化记账和电脑打印凭证。
这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作能在新的一年爬上一个新的台阶。
二、公司财务每天都离不开资金的收付与工程收款、成本报帐工作,一年来,我们及时为各项目部的经济活动提供了应有的支持,基本上满足了各施工生产的需求。
财务部全年审核原始单据30860份,处理会计凭证1543份,准确出具各类会计报表无数,公司还在今年六月份对全体员工进行了工资上调,工资额度整体上浮16%,在中秋佳节时为员工发放了各项福利。
公司财务还积极协助项目部,对达到进度拨款节点的工程进行催收工作,保证了在建项目的顺利进行,对于达到结算条件的工程及时催促甲方进行审计和结算,回收工程结算款1060余万元,占应收帐款的25%。
财政所年终工作总结范文PPT
严格执行非税收入政策,推进非税收入规范化管理,切实提高非税收入征管质量和效率。
优化财政支出结构
01
加大民生投入
持续加大教育、医疗、社保等民生领域的投入力度,提高民生保障水
平,促进社会公平正义。
02
推进供给侧结构性改革
积极支持产业结构调整和转型升级,加大对新技术、新产业、新业态
的扶持力度,推动经济发展方式转变。
财政支出压力大
随着经济下行压力加大,财政支出压力逐渐增大,特别是在社保、医疗、教 育等方面的支出增长较快。
财政管理信息化水平需提高
信息不对称
财政管理过程中存在信息不对称现象,导致决策判断失误和资源配置不合理。
技术手段落后
缺乏先进的技术手段和信息化平台,无法实现数据共享与信息交流,影响工作效 率和决策质量。
03
加强财政支出绩效管理
推行全过程预算绩效管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使
用效益。
推进财政管理信息化
建设财政管理信息系统
构建覆盖财政业务全流程的信息化管理系统,实现财政 管理数字化、智能化和可视化。
推广电子政务
利用互联网+政务模式,优化办事流程,提高政务服务效 率,推进信息公开和透明化。
实现信息共享和数据整合,提高财政管理效率和管理水平。
推广电子化服务
拓展网上办事大厅,推行电子政务,提高服务质量和效率。
加强数据分析应用
运用大数据技术,加强财政数据分析,为政府决策提供有力支持。
加强公共服务设施建设
建设基础设施项目
投入资金加强城乡道路、水利、电力、通信等基 础设施建设,改善居民生活条件。
工作展望与目标
进一步完善财务管理制度,加强内部控制和风险管理 。
财政工作总结PPT
contents
目录
• 引言 • 工作成果概述 • 重点工作回顾 • 工作亮点与经验分享 • 问题与挑战分析 • 结论与展望
引言
01
工作背景
中国经济进入新常态 ,财政工作面临新的 挑战和机遇。
国内外经济形势变化 ,对财政工作提出新 的要求和挑战。
政府加强财政监管, 推进财政体制改革, 提高财政资金使用效 率。
工作目的
促进经济发展,推动高质量发展 。
保障社会民生,提高人民生活水 平。
加强财政监管,防范财政风险。
工作范围
01020304财政收入包括税收、非税收入等。
财政支出
包括一般公共预算支出、政府 性基金预算支出等。
财政预算
包括预算编制、审批、执行、 监督等。
财政债务
包括政府债务管理、债务风险 等。
工作成果概述
强化绩效评价
我们建立了完善的绩效评价制度,对财政支出项目进行绩 效评价,根据评价结果调整支出结构,提高了财政资金使 用效益。
加强风险管理
我们始终保持对财政风险的警惕,建立了风险识别、评估 、预警和应对机制,确保了财政工作的稳健运行。
创新做法推广
数字化管理:我们积极探索财政工作 的数字化管理,利用大数据、云计算 等先进技术,提高了财政工作的效率 和质量。
问题原因分析
制度不完善
现行财政管理制度在某些方面存在缺陷,不能适应经济社会发展 的需要,导致工作中出现一些问题。
监管不到位
对财政收支的监管力度不够,部分单位或个人存在违规操作的空 间。
财政收支矛盾突出
受经济下行压力等多种因素影响,财政收支矛盾加剧,给财政工 作带来更大挑战。
未来面临的挑战与应对措施
县财政局2023年工作总结和2024年工作计划
.重点改革有序推进。全面实施零基预算改革,打破传统支出固化僵化格局,编制年度重点保障事项清单,引导 部门立足全局谋划年度目标任务、科学申报预算。常态化加强中央直达资金、财政衔接资金、后扶资金、中央预算 内投资和专项债资金支出进度调度,支出进度均达到序时目标。全面开展预算绩效管理工作,实现预算单位项目支 出绩效自评和部门整体支出绩效自评全覆盖。XX个部门评价重点项目XX个,涉及财政资金XX亿元;县级重点项目 支出绩效财政评价XX个项目XX亿元。强化财会监督,开展财政监督检查和财经秩序专项整治行动,严肃财经纪律 ,维护财经秩序,确保资金安全。认真落实省委巡视反馈问题整改,牵头开展规兑现企业奖补问题专项整治、往来 款项清理专项整治、国有资产违规出租专项整治三个专项整改行动。
目、人才公寓、羊乌山矿等实体项目运作稳步推进,建XX司已经取得建筑和市政总承包二级资质,县龙山公共 资源交易有限公司已完成代理项目23个,收入XX万元,高铁南站智慧停车系统X月1日正式运行;深化县属国有企 业监事会改革,加强县属企业内部监事会建设,全面取消县属企业外派监事X名;县龙山产业投资有限公司申报发 行企业债券X亿元,打通直接XX渠道;发XX司积极谋划新型城镇化提质升级、农业综合开发、晋湖片区水系综合治 理等XX项目XX个,取得银行授信XX亿元,提款XX亿元。文旅集团谋划环湖民宿产业集群等3个重点项目,预计取 得XX亿元;开XX司县经开区南扩片区开发(一期)弃土利用等2个项目申请XX亿元。开展资产资源清查,盘活利用 存量资产,处置工程项目产生砂石土资源项目XX个,处置收益XX万元;搭建政府公物仓平台,已累计从公物仓调 剂XX余项XX万元资产;累计将县直各部门XX处位于乡镇的闲置房屋土地划转至属地政府管理盘活,用于“太商”返 乡创业,助力乡村振兴;牵头调剂XX县资规局等X个单位办公用房。
财务年度工作总结PPT
财务部门年度工作总结财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:一、财务核算和财务管理方面本年度,财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理,风险评估及投资融资决策等工作。
我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。
比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上,采用总分合同项目核算方式,在财务软件如不能达到核算要求的情况下,利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上,财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性,并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通,并汇报给公司领导。
在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案,以便随时掌握合同进度、回款金额,并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号,方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。
在现金银行结算工作中,随着公司经营的开始,销量的不断增加,规模的不断扩大,在银行账户方面将会日益复杂看,面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。
及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多,但毕竟公司刚刚成立,面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作,以及会计监督工作、内部部门工作的协调,外部税务银行等工作的协调等,这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。
行政单位财务工作总结PPT
工作不足与反思
预算执行不严格
在预算执行过程中,存在部分单位或个人不严格按照预算安排进行支出的情况。为了进一 步提高财务管理水平,需要加强对预算执行的监督和管理,确保每一笔支出都符合预算规 定。
内部控制有待加强
虽然行政单位在内部控制方面已经取得了一定的成果,但仍存在一些薄弱环节。未来需要 进一步完善内部控制制度,加强对关键岗位和环节的监督,防止财务舞弊和腐败现象的发 生。
工作范围和职责
范围 • 预算编制与执行
• 资金管理
工作范围和职责
• 财务分析与报告 职责
• 制定并执行财务规章制度
工作范围和职责
• 监控预算执行情况 • 确保资金安全、合规使用
• 提供决策相关的财务信息和分析
工作方法和策略
方法 • 采用财务软件进行日常管理 • 定期与审计、财政部门沟通协作
工作方法和策略
02
预算管理与执行
预算编制与审批
精细化预算编制
在预算编制阶段,我们注重细节,充 分考虑到各部门的实际需求和行政单 位的整体发展规划,以制定合理、可 行的预算方案。
严格审批流程
我们建立了严格的预算审批流程,确 保预算方案在提交前经过充分讨论和 审查,以保证预算的合理性和准确性 。
预算执行与控制
预算执行情况监控
• 对财务人员进行定期培训
工作方法和策略
01
策略
• 优化财务管理流程,提高工作效率
02
• 强化内部监控,确保资金安全
03
工作方法和策略
• 引入先进的财务管理理念和工具,提升财务管理水平
基于以上的工作概述,行政单位财务工作不仅要确保资金的合规、安全使用,还 要为单位的决策提供有力的财务支持,助力行政单位的稳定、高效运转。
财政所年度工作总结PPT
04 专项资金管理与使用
专项资金规模及投向
规模统计
全年共安排专项资金1亿元,较去 年增长10%。
投向分布
支持中小企业发展5000万元,科 技创新2000万元,农村基础设施 建设2000万元,其他领域1000万 元。
专项资金使用效益评估
经济效益
通过支持中小企业发展和科技创新,预计带动就业1万人,新增税 收5000万元。
预算管理制度完善建议
加强预算编制的科学性和准确性
强化预算执行力度
充分考虑各种因素,提高预算编制的准确 性和前瞻性。
严格按照预算执行,加强预算执行的监督 和管理,防止违规支出。
建立预算执行偏差预警机制
加强预算管理制度建设
定期对预算执行情况进行评估和分析,及 时发现偏差并采取措施进行纠正。
完善预算管理制度,明确预算管理职责和 流程,提高预算管理水平。
辖区内经济发展势头良好,税源充足,为财政收 入持续增长提供保障。
03 财政支出解读
支出重点领域
教育领域
加大对基础教育和高等 教育的投入,提高教育 质量,促进教育公平。
社会保障和就业
增加对社会保障体系的 投入,提高社会保障水
平,促进就业创业。
医疗卫生
加大对医疗卫生事业的 投入,提高基本医疗保 障水平,推进健康中国
感谢您的观看
THANKS
收入增长原因
经济发展
辖区内企业数量增加、规模扩大 ,税收基数提高。
政策调整
税收优惠政策调整,增加税收收 入。
加强征管
税务部门加大征管力度,减少税 收流失。
收入质量评估
收入结构
税收收入占比高,表明财政收入质量较好。
收入稳定性
税收收入具有相对稳定性,非税收入占比逐年下 降,表明财政收入质量在提升。
行政单位财务工作年终总结PPT
某单位在内部控制实施过程中,注 重细节、严格执行,成功堵塞了管 理漏洞,提高了单位整体管理水平 。
02
预算执行情况分析
预算编制及调整过程回顾
预算编制依据
根据上一年度实际支出、本年度 工作计划及预期变化因素,科学
合理地编制本年度预算。
预算编制流程
经过充分调研和论证,制定详细 的预算方案,提交上级主管部门 审批,并根据审批意见进行调整
内部控制制度建设进展
制度框架搭建
01
完成了内部控制制度的整体框架设计,包括财务管理、资产管
理、采购管理、合同管理等关键领域的制度规定。
制度内容完善
02
针对行政单位财务管理的特点和实际需求,对各项制度进行了
细化和完善,提高了制度的可操作性和实用性。
制度执行监督
03
建立了制度执行的监督机制,通过定期检查和评估,确保各项
资金使用效益
优化资金配置,提高资金使用效益,降低财务风 险。
制定可行性实施方案和时间表
方案制定
针对目标制定具体的实施方案, 包括改进财务管理流程、提升财 务人员素质、加强内部控制等方 面。
时间表安排
根据方案的优先级和紧急程度, 合理安排实施时间表,确保各项 工作按计划推进。
激发团队活力,共创美好未来
行政单位财务工作年终总 结
目录
CONTENTS
• 工作回顾与成果展示 • 预算执行情况分析 • 资产管理状况评估 • 内部控制体系建设与完善 • 财务管理水平提升举措 • 未来发展规划与目标设定
01
工作回顾与成果展示
本年度财务工作重点
预算管理
严格执行预算制度,确保各项支出符合预算 安排,提高资金使用效率。
最新财政部工作总结述职PPT模板
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01 02 03
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04 05 06
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2015年10月
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2014年6月
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财务数据分析总结汇报模板(ppt共37张)
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本年年度工作概况
今年度工作完成情况
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今年度工作完成情况
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工作中存在的不足
工作中存在的不足
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今年度工作完成情况
58%
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65%
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本年年度工作概况
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03
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本年年度工作概况
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某县财政局关于预算指标下达和资金拨付中存在问题的自查自纠报告.pptx
除了不及时性,预算指标下达的不明确性也让我们倍感困扰。有时候,我们收到的预算指标含糊不清•,让人摸 不
清头脑。这种情况下,我们往往需要在工作中不断摸索和试错,才能勉强完成任务。这不仅浪费了我们的时间 和精力,还增加了工作的难度和风险。例如,在某个部门的预算中,指标表述过于笼统,导致我们在执行过程中无 法准确把握预算的使用范围和限制,最终造成了一些不必要的浪费和失误。
(一)自查自纠不是走过场,而是责任担当
自查自纠,不是简单地填写一份报告,更不是走过场式的敷衍了事。它需要我们以高度的责任感和使命感,去 审视我们的工作,去发现问题,去寻求解决之道。只有这样,我们才能真正做到对工作的认真负责,才能不断提升 我们的能力和水平。
举个例子,我们部门在去年的自查自纠中,发现了一些流程上的漏洞。我们并没有选择忽视或者掩盖这些问题, 而是正视它们,深入剖析原因,并制定了切实可行的改进措施。经过一年的努力,我们的工作效率得到了显著提升, 工作质量也得到了同事们的广泛认可。这就是自查自纠的力量,它让我们更加清晰地认识到自己的不足,确保资金安全
当然,优化流程并不意味着我们可以放松对资金拨付的监督。相反,我们应该加强监督力度,确保每一笔资金 都能够安全、准确地拨付到位。我们可以建立健全的监督机制,对资金拨付的每一个环节进行严格的把关。同时, 我们还可以加强对项目进度的跟踪和监督,确保项目能够按照计划顺利进行。
各位同仁,资金拨付慢的问题已经严重制约了我们的工作进展。我们必须正视这个问题,采取有效措施加以解 决。我相信,只要我们齐心协力、共同努力,一定能够克服这个难题,让资金拨付变得更加高效、更加顺畅。
(三)自查自纠需要持续改进,追求卓越
自查自纠不是一次性的活动,而是需要我们持续进行、不断改进的过程。我们应该将自查自纠的精神融入到日 常工作中,时刻保持警惕和敏感,不断发现问题、解决问题。同时,我们还应该追求卓越,不断提升自己的工作标 准和质量要求。
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02
第二项工作 已完成
标题数字等都可以通过 点击和重新输入进行更 改,顶部“开始”面板 中可以对字体、字号、 颜色、行距等进行修改。
03
第三项工作 已完成
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04
第四项工作 进行中
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2018年
县财政局财政工作情况汇报ppt
工作总结与计划
汇报人:××× 编号: 767244
01 年度工作概述
目录
02 工作完成情况
03 成功项目展示 04 工作不足之处 05 明年工作计划
年度工作概述
● 2017年工作概述 ● 2017年工作明细
● 2017年重点工作回顾
● 2017年团队建设情况 ● 2018年工作展望
7分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改,顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字,1.3 倍字间距。
6分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改,顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字,1.3 倍字间距。
← 野外生存考验
标题数字等都可以通过点击和重新 输入进行更改,顶部“开始”面板 中可以对字体、字号、颜色、行距 等进行修改。建议正文10号字, 1.3倍字间距。
← 划船比赛
标题数字等都可以通过点击和重新 输入进行更改,顶部“开始”面板 中可以对字体、字号、颜色、行距 等进行修改。建议正文10号字, 1.3倍字间距。
1-6月完成百分比
85%
1月份
82% 86%
2月份 3月份
91% 7%
4月份 5月份
88%
6月份
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改,顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文10号字,1.3倍字间 距。标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改,顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文10号字,1.3倍 字间距。
7分>达标
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9分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改,顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字,1.3 倍字过点击和重新输入进行 更改,顶部“开始”面板中可以对字体、字 号、颜色、行距等进行修改。建议正文10号 字,1.3倍字间距。
万
2017年团队建设情况
← 拔河比赛
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2017年工作达标情况
9.3分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改,顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字,1.3 倍字间距。
8.5分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改,顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字,1.3 倍字间距。
部门管理不断强化
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改,顶部“开始” 面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文 10号字,1.3倍字间距。
2017年工作明细
01
第一项工作 已完成
标题数字等都可以通过 点击和重新输入进行更 改,顶部“开始”面板 中可以对字体、字号、 颜色、行距等进行修改。
05
第五项工作 跟进中
标题数字等都可以通过 点击和重新输入进行更 改,顶部“开始”面板 中可以对字体、字号、 颜色、行距等进行修改。
各季度概况
一季度
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行 更改,顶部“开始”面板中可以对字体、字 号、颜色、行距等进行修改。建议正文10号 字,1.3倍字间距。
160 167 175 192
2017年工作情况
● 2017年计划完成 ● 季度销售汇总 ●2017年工作达标情况 ● 1-12月完成百分比
● 与去年比较
● 近五年数据对比
2017年重点工作回顾
重点工作一
团队成员的进度……
前端进度 设计进度 程序猿进度
攻城狮进度
重点工作二
团队成员的进度……
前端进度 设计进度 程序猿进度 攻城狮进度
万
二季度
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行 更改,顶部“开始”面板中可以对字体、字 号、颜色、行距等进行修改。建议正文10号 字,1.3倍字间距。
万
三季度
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顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等 进行修改。建议正文10号字,1.3倍字间距。 顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等 进行修改。建议正文10号字,1.3倍字间距。
总结:县财政局财政工作情况汇报ppt
• 内容123 • 县财政局财政工作情况汇报ppt县财政局财政工作情况汇报ppt县财政局财政工作情况汇报ppt县财 政局财政工作情况汇报ppt • 县财政局财政工作情况汇报ppt县财政局财政工作情况汇报ppt县财政局财政工作情况汇报ppt 875739
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2017年计划完成
计划 目标
3000万
实际 完成
3200万
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年度工作概述
01 02 03
总体目标顺利完成
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思想认识不断提高
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改,顶部“开始” 面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文 10号字,1.3倍字间距。