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税收共治合作协议书模板

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税收共治合作协议书模板鉴于联邦政府、州政府和地方政府为了实现税收共治,促进经济发展和社会稳定,达成以下合作协议:第一条税收分配原则1.各级政府应根据权责划分、经济实力和财政需求等情况,合理确定税收分配比例,并确保税收分配公平、合理。

2.各级政府应加强信息共享,共同推动税收管理制度的完善,提高税收遵从度和征收效率。

第二条税收政策协调机制1.各级政府应建立税收政策协调机制,加强税收政策信息的沟通和协商,保持税收政策的一致性和协调性。

2.各级政府应加强税收政策宣传,提高纳税人的税收知识和意识,促进税收政策的有效实施。

第三条税收执法合作1.各级政府应建立税收执法合作机制,加强税收执法信息的交流和协作,提高税收执法效果和力度。

2.各级政府应加强税收执法人员的培训和技能提升,提高税收执法的专业水平和执行力度。

第四条税收法规监督1.各级政府应建立税收法规监督机制,加强税收法规的制定和实施监督,确保税收法规的合法性和有效性。

2.各级政府应加强税收法规宣传和解读,提高纳税人和行政机关对税收法规的理解和遵从度。

第五条税收风险防范1.各级政府应建立税收风险防范机制,加强税收风险的监测和评估,提高税收风险的控制和应对能力。

2.各级政府应加强税收风险的预警和应急处置,提高税收风险的管理和应对效率。

第六条共同发展理念1.各级政府应坚持共同发展理念,促进税收共治的深入实施,推动税收体制的持续改革和优化。

2.各级政府应充分发挥各自的优势和特色,共同推动税收共治合作的深化和扩展,实现税收共治合作的更大效益。

鉴于以上约定,本协议经各级政府法定代表人签字生效。

签署机构:联邦政府代表:______________(签字)日期:__________ 州政府代表:______________(签字)日期:__________ 地方政府代表:______________(签字)日期:__________。

税务遵从协议书

税务遵从协议书

税务遵从协议书甲方(以下简称甲方):乙方(以下简称乙方):鉴于甲方需要对税务事项进行合规管理,乙方作为专业的税务顾问,双方本着平等、自愿、互利的原则,就税务遵从事宜达成如下协议:第一条目的与范围1.1 本协议旨在确保甲方在经营活动中遵守国家税收法律法规,合理规避税务风险,维护甲方的合法权益。

1.2 本协议适用于甲方的所有税务事项,包括但不限于税务登记、纳税申报、税收筹划、税务审计、税务争议处理等。

第二条乙方的义务2.1 乙方应根据国家税收法律法规,为甲方提供专业的税务咨询服务。

2.2 乙方应定期对甲方的税务情况进行审查,确保甲方的税务申报与缴纳符合法律规定。

2.3 乙方应协助甲方进行税收筹划,帮助甲方合理利用税收优惠政策,降低税务成本。

2.4 乙方应协助甲方处理税务审计、税务争议等事宜,维护甲方的合法权益。

第三条甲方的义务3.1 甲方应真实、完整地向乙方提供税务相关的财务资料和经营信息。

3.2 甲方应按照乙方的建议,及时、准确地进行税务申报与缴纳。

3.3 甲方应配合乙方进行税务审查、审计等工作,提供必要的协助。

3.4 甲方应按照本协议约定,及时支付乙方的服务费用。

第四条服务费用及支付方式4.1 甲方应按照双方约定的服务费用标准,向乙方支付税务顾问服务费用。

4.2 服务费用的具体数额和支付方式,由双方根据实际情况协商确定,并在本协议附件中明确。

第五条保密条款5.1 乙方应对甲方提供的税务信息和商业秘密承担保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露。

5.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。

第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付服务费用,应按照未支付金额的每日万分之五向乙方支付违约金。

6.2 如乙方未能履行本协议规定的义务,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

第七条协议的变更与解除7.1 本协议一经双方签字盖章,即具有法律效力,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。

7.2 如遇不可抗力或其他不可归责于双方的原因,导致本协议无法履行或继续履行已无实际意义,双方可协商解除本协议。

税务遵从协议书

税务遵从协议书

税务遵从协议书甲方(纳税人):_________________________乙方(税务机关):_________________________鉴于甲方作为纳税人,有义务遵守国家税收法律法规,按照规定及时、足额缴纳税款,并保证税务申报的准确性。

乙方作为税务机关,负责监督和指导甲方的税务遵从行为。

为了明确双方的权利和义务,确保税务活动的合规性,甲乙双方经协商一致,特签订本税务遵从协议书。

第一条甲方的权利和义务1. 甲方应严格遵守国家税收法律法规,按照税法规定及时、足额缴纳税款。

2. 甲方应按照税务机关的要求,提供税务申报所需的全部资料,并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。

3. 甲方应配合乙方进行税务检查,并按照乙方的要求提供相关证明材料。

4. 甲方应定期对内部税务管理进行自查,发现问题及时整改,并报告乙方。

5. 甲方有权对乙方的税务管理行为提出意见和建议。

第二条乙方的权利和义务1. 乙方有权对甲方的税务申报和缴纳情况进行监督检查。

2. 乙方应为甲方提供税务咨询和指导服务,帮助甲方提高税务遵从水平。

3. 乙方应按照法定程序和要求,对甲方的税务申报进行审核,并及时反馈审核结果。

4. 乙方应保护甲方的商业秘密和个人隐私,不得泄露甲方提供的税务资料。

5. 乙方有权对甲方违反税收法律法规的行为进行处罚,并要求甲方承担相应的法律责任。

第三条协议的变更和解除1. 本协议的变更和解除,应经甲乙双方协商一致,并书面形式确认。

2. 如遇国家税收法律法规的变更,本协议相关内容应相应调整,以符合新的法律法规要求。

第四条违约责任1. 甲方违反本协议约定,未按照规定缴纳税款或提供虚假资料的,乙方有权要求甲方补缴税款,并依法追究甲方的法律责任。

2. 乙方违反本协议约定,未履行监督指导职责或泄露甲方商业秘密的,甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

第五条其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为________年,到期后双方可协商续签。

纳税遵从协议书

纳税遵从协议书

纳税遵从协议书甲方(纳税人):地址:法定代表人:联系电话:乙方(税务机关):地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方作为依法注册的企业或个人,承担着按照国家法律法规缴纳税款的义务,乙方作为国家税务机关,负责监督和管理甲方的纳税行为。

为了确保甲方的纳税行为符合国家法律法规的要求,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下协议:第一条甲方的权利和义务1.1 甲方应依法申报并按时足额缴纳各项应纳税款。

1.2 甲方应按照乙方的要求,提供纳税所需的全部资料和信息。

1.3 甲方应接受乙方的税务检查,并配合乙方进行税务审计。

1.4 甲方应遵守国家税收法律法规,不得从事任何逃税、漏税、骗税等违法行为。

第二条乙方的权利和义务2.1 乙方有权对甲方的纳税行为进行监督和检查。

2.2 乙方应依法对甲方提供的纳税资料进行审核,并及时反馈审核结果。

2.3 乙方应保护甲方的商业秘密和个人隐私,不得泄露甲方提供的纳税资料。

2.4 乙方应为甲方提供必要的税务咨询和指导服务。

第三条协议的变更和解除3.1 本协议一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。

3.2 如遇国家税收政策调整或法律法规变化,双方应根据新的政策和法规重新协商协议内容。

第四条违约责任4.1 如甲方未履行本协议规定的纳税义务,乙方有权依法追究甲方的法律责任,并要求甲方承担相应的经济赔偿。

4.2 如乙方未履行本协议规定的监督和指导义务,甲方有权要求乙方承担相应的责任。

第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过协商解决。

5.2 协商不成时,任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

第六条其他6.1 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。

6.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(签字):_________________ 日期:____年__月__日乙方(签字):_________________ 日期:____年__月__日。

税收合作协议书范本

税收合作协议书范本

税收合作协议书范本甲方(纳税人):_____________________乙方(税务机关):_____________________鉴于甲方为依法成立的法人或其他组织,乙方为甲方所在地的税务机关,双方就甲方履行纳税义务和乙方进行税收管理达成如下协议:第一条合作目的为加强税收管理,确保国家税收法律法规的执行,促进甲方依法纳税,乙方依法征税,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,建立税收合作关系。

第二条甲方义务1. 甲方应按照国家税收法律法规的规定,及时、足额、准确地申报纳税。

2. 甲方应如实提供税务机关需要的财务会计资料及其他相关资料。

3. 甲方应配合乙方进行税务检查、税务审计及其他税务管理活动。

4. 甲方应按照乙方的要求,及时纠正税务违法行为。

第三条乙方义务1. 乙方应依法为甲方提供税收政策咨询和纳税服务。

2. 乙方应依法保护甲方的商业秘密和个人隐私。

3. 乙方应依法对甲方的税务违法行为进行查处。

4. 乙方应依法对甲方的税收违法行为进行处罚。

第四条合作方式1. 双方定期举行税收政策宣讲会,乙方为甲方提供税收政策解读。

2. 乙方为甲方提供税收筹划建议,帮助甲方合理规避税务风险。

3. 乙方为甲方提供税务风险评估服务,帮助甲方识别税务风险。

4. 乙方为甲方提供税务争议解决机制,协助甲方解决税务争议。

第五条保密条款1. 双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密和个人隐私予以保密。

2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露或使用对方的商业秘密和个人隐私。

第六条违约责任1. 如甲方未履行本协议约定的义务,乙方有权要求甲方限期改正,并可依法追究甲方的法律责任。

2. 如乙方未履行本协议约定的义务,甲方有权要求乙方限期改正,并可依法追究乙方的法律责任。

第七条协议变更和解除1. 本协议的变更和解除应经双方协商一致,并以书面形式确认。

2. 任何一方违反本协议约定,另一方有权解除本协议。

第八条争议解决双方在履行本协议过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

税企遵从合作协议范本

税企遵从合作协议范本

税企遵从合作协议范本甲方:_______税务局乙方:_______企业依据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则,就乙方企业依法诚信纳税,甲方提供优质服务,共同维护税法权威,现达成如下协议:一、甲方的权利和义务1. 甲方应当依法对乙方的税收工作进行监督和管理,确保乙方依法纳税。

2. 甲方应当为乙方提供税收政策咨询和培训服务,帮助乙方正确理解和遵守税法。

3. 甲方应当及时处理乙方的税收申报和缴纳事宜,提供高效、便捷的办税服务。

4. 甲方应当对乙方的税收遵从情况进行评估,对乙方的税收违法行为进行查处。

二、乙方的权利和义务1. 乙方应当依法办理税务登记,及时、准确、完整地申报和缴纳税款。

2. 乙方应当建立健全税务内部控制制度,加强税收风险管理,确保税收合规。

3. 乙方应当接受甲方的税收管理和监督,配合甲方开展税收调查和检查。

4. 乙方对甲方的税收服务和管理有权提出意见和建议,甲方应当及时予以回复和改进。

三、合作内容1. 甲方为乙方提供个性化税收服务,根据乙方的实际情况制定税收遵从方案。

2. 甲方为乙方提供税收优惠政策解读和申请指导,帮助乙方合法享受税收优惠。

3. 甲方为乙方提供税务咨询和培训服务,提高乙方的税收遵从意识和能力。

4. 甲方对乙方的税收遵从情况进行评估,为乙方提供税收遵从改进建议。

四、保密条款1. 甲乙双方应当保守对方的商业秘密和税收信息,不得泄露给第三方。

2. 甲方不得将乙方提供的税收信息用于税收管理以外的其他目的。

五、违约责任1. 甲乙双方应当履行协议约定的义务,如一方违约,应当承担违约责任。

2. 乙方未按约定申报和缴纳税款的,甲方有权依法查处,并追究乙方的法律责任。

六、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议,应当首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向人民法院提起诉讼。

七、协议的生效、变更和解除1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。

合同中的税务和法规遵从

合同中的税务和法规遵从

合同中的税务和法规遵从协议书协议书编号:【编号】签订日期:【签订日期】甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系人:【甲方联系人】电话:【甲方联系电话】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系人:【乙方联系人】电话:【乙方联系电话】鉴于甲乙双方希望在【合同范围】的基础上建立互信互利的合作关系,共同遵守税务和法规要求,特达成以下协议:第一条目的1.1 本协议旨在确保甲乙双方在合同履行过程中遵守相关税务法规和法律要求,以保证合作的合规性和稳定性。

1.2 甲乙双方需遵守的税务和法规包括但不限于:a) 税收法律法规,如国家税务总局发布的各项税收法规;b) 相关市场监管法规,如产品质量、标识和标注要求等;c) 劳动法规,如劳动合同法、劳动保障法等。

第二条遵守税务规定2.1 甲乙双方在合作过程中应准确、按时缴纳各项税费,确保缴税行为合规。

a) 甲方应如实申报其应纳税款,提供真实、完整的会计资料、凭证等。

b) 乙方应及时向甲方提供所需的税务文件、资料,并确保其准确性和完整性。

2.2 甲乙双方应合理利用税收优惠政策,但不得违法逃税。

双方应积极配合税务机关的税务稽查工作,提供相关资料和协助解决问题。

2.3 如因甲乙双方任一方的纳税义务未能履行导致发生延迟、滞纳金、罚款等相关费用,由欠税方承担相应责任。

第三条遵循法律要求3.1 甲乙双方在合作过程中应遵守相关市场监管法规,确保产品质量、标识和标注要求等合法合规。

a) 甲方应按照相关法律法规和标准要求,对生产的产品进行质量检测、标识、标注等操作,并确保产品符合相关标准。

b) 乙方应向甲方提供真实可靠的产品信息、质量证明材料等,并确保产品的合法合规性。

3.2 甲乙双方应遵守劳动法规,确保员工权益和劳动合同的合法性。

a) 甲方应按照相关劳动法规和合同约定,为员工提供合理的工资、福利待遇,并履行相关社会保险缴费义务。

b) 乙方应尊重甲方员工的劳动权益,不得侵犯员工合法权益,严格遵守甲方规章制度和工时要求。

税收遵从协议

税收遵从协议

税收遵从协议甲方:乙方:为进一步推进税源专业化管理,优化重点企业的税收管理和服务,提高纳税人税法遵从水平,共建和谐税收征纳关系,根据自愿、平等、公开、互信的原则,签订本税收遵从协议。

一、甲方职责1、甲方必须积极履行纳税义务,依法办理税务登记,依法设置、保管账簿及有关资料。

2、甲方依法取得、开具、使用和保管发票。

3、甲方的财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件,应当报送乙方备案。

4、甲方应当按照国家规定积极推广使用税控装置,并不得损毁或者擅自改动税控装置。

5、甲方必须依照法律、行政法规规定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及乙方根据实际需要要求报送的其他纳税资料。

6、甲方依法按期如实申报税款、按时缴纳税款,如实代扣代缴税款。

7、甲方有接受乙方依法进行税务检查的义务,应主动配合乙方按法定程序进行的税务检查,如实地向乙方反映自己的生产经营情况和执行财务制度的情况,并按有关规定提供报表和资料,不得隐瞒和弄虚作假,不能阻挠、刁难乙方的检查和监督。

8、甲方有权在税务检查中对未出示税务检查证和税务检查通知书的拒绝接受检查。

9、甲方如有歇业、经营情况变化、遭受各种灾害等特殊情况的,应及时向乙方说明,以便乙方依法妥善处理。

10、向乙方报告关联企业的业务往来的义务;企业合并、分立的报告义务;报告全部账号的义务;处分大额财产报告的义务。

二、乙方职责1、乙方必须秉公执法,忠于职守,礼貌待人,文明服务,依法接受监督;不得索贿受贿、徇私舞弊、玩忽职守、不征或者少征应征税款;不得滥用职权多征税款或者故意刁难纳税人和扣缴义务人。

2、宣传、贯彻、执行税收法规,无偿地为甲方提供纳税咨询服务,辅导甲方依法纳税的义务。

3、为甲方提供法律救济,保护纳税人合法权益的义务。

4、对纳税人、扣缴义务人的商业秘密及个人隐私保密的义务。

5、受理甲方减、免、退税及延期缴纳税款申请的义务。

6、保障甲方依法享有的申请行政复议、提起行政诉讼、请求国家赔偿等权利。

双方合作税务协议书范本

双方合作税务协议书范本

【范本】双方合作税务协议书甲方:___________乙方:___________鉴于甲乙双方愿意共同遵守国家税收法律法规,维护税收秩序,确保税收安全,现经甲乙双方友好协商,就甲乙双方在税收遵从、税务管理、税务咨询等方面的合作事项达成如下协议:一、合作目标甲乙双方共同遵守国家税收法律法规,诚实守信,依法纳税,共同维护税收秩序,确保税收安全,共同推进税务工作的规范化和制度化。

二、合作内容1. 税收遵从甲乙双方承诺依法纳税,真实、准确、完整地提供税务信息,共同防范税收风险,确保税收合规。

2. 税务管理甲乙双方将共同建立和完善税务内控体系,提高税务管理水平,减少税务风险。

3. 税务咨询甲乙双方将相互提供税务咨询服务,解答对方的税务问题,共同提高税务业务水平。

三、合作方式1. 定期召开税务协调会议,共同研究解决税务问题,协调税务工作。

2. 建立税务信息交流机制,相互通报税务政策变化、税务检查情况等信息。

3. 相互提供税务培训机会,共同提高税务业务水平。

四、合作期限本协议自双方签字之日起生效,有效期为____年,期满后双方可续签。

五、违约责任甲乙双方违反本协议的,应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决甲乙双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定本协议未尽事宜,甲乙双方可另行协商补充。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:___________乙方:___________签订日期:____年____月____日以上仅为双方合作税务协议书范本,具体内容需根据甲乙双方的实际需求和情况进行调整和补充。

税收遵从合作协议书

税收遵从合作协议书

税收遵从合作协议书甲方(企业):_________乙方(税务机关):_________鉴于甲乙双方共同遵守国家税法及相关法律法规,为促进税收法律法规的执行,提高税收征管效率,经友好协商,达成以下合作协议:一、合作目的通过建立长期稳定的合作关系,确保甲方依法纳税,乙方依法征税,共同维护国家税收法律的严肃性和权威性。

二、合作原则甲乙双方应本着公平、公正、公开的原则,依法履行各自的职责和义务,确保税收征管工作的顺利进行。

三、甲方的义务1. 甲方应按照国家税法规定的税种、税率、计税依据及时足额申报缴纳税款。

2. 甲方应建立健全内部税务管理制度,确保税务资料的真实性、完整性和合法性。

3. 甲方应积极配合乙方的税收检查、稽查等工作,提供必要的账务资料和相关证明材料。

4. 甲方应在税务登记、发票管理、税收优惠等方面遵守国家税法及乙方的相关规定。

四、乙方的义务1. 乙方应为甲方提供税收法律、法规和政策的咨询指导服务。

2. 乙方应保障甲方依法享有的税收优惠政策和支持措施。

3. 乙方应依法进行税收征管,不得越权征税或者滥用职权。

4. 乙方应在法定时间内完成对甲方的税务审核、审批等工作,并提供相应的书面通知。

五、信息交流与保密1. 甲乙双方应建立定期的信息交流机制,及时分享税收政策变动、税收风险防控等信息。

2. 甲乙双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密和个人隐私负有保密义务,未经对方同意,不得向第三方披露。

六、违约责任如任何一方违反本协议约定,应当承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、协议的变更与终止本协议的任何修改、补充均须以书面形式经双方协商一致后生效。

任何一方可在提前三十天书面通知对方的情况下终止本协议。

九、其他事项本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。

十、协议生效本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效,有效期为____年。

税法遵从协议书

税法遵从协议书

税法遵从协议书甲方(以下简称甲方):乙方(以下简称乙方):鉴于甲方作为一家依法注册成立的企业,乙方作为甲方的合作伙伴或员工,双方在进行商业活动或劳动关系中,需共同遵守国家税法规定,确保税务合规,特此签订本税法遵从协议书。

第一条定义1.1 本协议所称“税务”是指国家税务总局及地方税务局根据中华人民共和国税法规定征收的各种税收。

1.2 本协议所称“税务合规”是指遵守国家税法规定,及时、足额缴纳税款,不进行任何形式的逃税、偷税、漏税等违法行为。

第二条甲方的义务2.1 甲方应确保其经营活动符合国家税法规定,依法申报并缴纳各项税款。

2.2 甲方应定期对税务申报和缴纳情况进行自查,确保税务合规。

2.3 甲方应向乙方提供必要的税务信息和指导,协助乙方履行税务义务。

第三条乙方的义务3.1 乙方应遵守国家税法规定,依法申报并缴纳个人所得等相关税款。

3.2 乙方应向甲方提供真实、准确的税务信息,以便甲方进行税务申报。

3.3 乙方应积极配合甲方进行税务自查,确保税务合规。

第四条税务合规的监督与检查4.1 双方应建立税务合规的监督机制,确保税务申报和缴纳的准确性。

4.2 甲方有权对乙方的税务申报情况进行监督和检查,乙方应予以配合。

4.3 如税务部门对甲方或乙方的税务申报进行审计,双方应积极配合并提供必要的资料。

第五条违约责任5.1 如甲方违反本协议规定,未依法申报或缴纳税款,应承担相应的法律责任,并赔偿由此给乙方造成的损失。

5.2 如乙方违反本协议规定,未依法申报或缴纳税款,应承担相应的法律责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。

第六条争议解决6.1 本协议的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 双方因履行本协议所产生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条协议的变更和解除7.1 本协议的任何变更或补充,应由双方协商一致,并以书面形式确认。

7.2 任何一方需提前解除本协议,应提前三十日书面通知对方,并说明解除原因。

税收合作协议书范本

税收合作协议书范本

合作协议书甲方:____________乙方:____________根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》及有关法律法规的规定,甲乙双方就税收合作相关事宜,达成如下协议:一、合作目的1. 加强税收征管,确保国家税收法律法规的贯彻实施;2. 深化双方合作,实现信息共享,提高税收征管效率;3. 促进甲乙双方共同发展,实现互利共赢。

二、合作范围1. 税收信息交换:甲乙双方相互提供税收征管所需的有关信息,协助对方开展税收征管工作;2. 税收协作调查:甲乙双方在税收征管中,对涉及对方区域的调查事项,予以积极配合和支持;3. 税收业务培训:甲乙双方相互提供税收业务培训机会,提高税收征管水平;4. 税收政策宣传:甲乙双方相互协助对方在本地区开展税收政策宣传活动;5. 其他双方同意的合作事项。

三、合作方式1. 定期召开税收合作会议,研究解决税收合作中的重大问题;2. 建立税收信息共享平台,实现税收信息的实时交换和共享;3. 制定税收协作调查方案,明确调查内容、时间和责任分工;4. 开展税收业务培训,互相介绍税收征管经验和做法;5. 利用新闻媒体、网络、宣传材料等多种形式,共同开展税收政策宣传活动;6. 其他双方确定的合作方式。

四、合作保障1. 甲乙双方应指定专门部门和人员负责税收合作事宜,确保合作事项的顺利实施;2. 甲乙双方应相互提供必要的办公条件和支持,保障税收合作正常进行;3. 甲乙双方应严格遵守国家税收法律法规,保护国家税收利益;4. 甲乙双方应保守国家税收秘密,不得泄露税收合作中的相关事项;5. 甲乙双方应定期对税收合作情况进行总结,对合作成果予以评价和奖励。

五、合作期限本协议自双方签字之日起生效,有效期为____年。

合作期满后,如双方同意继续合作,可续签本协议。

六、争议解决如在合作过程中发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

税务系统法治合作协议模板

税务系统法治合作协议模板

甲方: [甲方单位名称]乙方: [乙方单位名称]鉴于甲方作为[甲方单位性质],负责[甲方职责范围];乙方作为[乙方单位性质],负责[乙方职责范围]。

双方为了共同推进依法治税工作,提高税收征管法治化水平,加强合作,共同解决税收征管中的法治问题,经友好协商,达成如下协议:一、合作目标1. 深入贯彻国家关于依法治税的方针政策,共同推进税收法治建设。

2. 提高税收征管质量和效率,确保税收法律法规的准确执行。

3. 加强税收执法监督,防范和化解税收风险。

4. 促进税收法律法规的宣传教育,提高纳税人的法治意识。

二、合作内容1. 信息共享与交流:- 甲方和乙方应建立信息共享机制,定期交换税收法律法规、政策解读、案例分析等信息。

- 双方应定期举办座谈会、研讨会等交流活动,共同探讨税收法治建设中的新问题、新挑战。

2. 执法合作:- 甲方和乙方应共同开展税收执法检查,发现和查处税收违法行为。

- 乙方应协助甲方开展税务稽查、税收违法案件审理等工作。

3. 争议调解:- 甲方和乙方应共同建立税收争议调解机制,及时有效解决纳税人和缴费人的争议。

- 双方应指定专人负责争议调解工作,确保调解工作的公正、公平、公开。

4. 法治宣传教育:- 甲方和乙方应共同开展税收法律法规的宣传教育活动,提高纳税人的法治意识。

- 双方可联合举办培训班、讲座、宣传活动等,普及税收法律法规知识。

5. 人才培训:- 甲方和乙方应共同开展税收法治人才培训,提高双方人员的法治素养和业务能力。

- 双方可互派人员参加对方举办的培训课程,交流学习经验。

三、合作机制1. 成立由双方领导组成的合作领导小组,负责协调、指导合作事宜。

2. 设立合作办公室,负责日常联络、沟通和协调工作。

3. 双方应指定专人负责合作协议的执行,确保各项合作内容的落实。

四、合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为[合作期限],期满后可协商续签。

五、违约责任1. 如一方违反本协议,给另一方造成损失的,应承担相应的法律责任。

税收合作协议范本

税收合作协议范本

税收合作协议范本合同编号:【合同编号】甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系电话:【甲方电话】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系电话:【乙方电话】鉴于甲、乙双方为了促进双方在税收方面的合作,提高税收治理效能,确保税收法律的执行,根据《税收合作协议法》和其他相关法律法规的规定,经友好协商达成如下协议:第一条目的本协议的目的在于:1. 提供双方税收信息交换的框架和程序;2. 加强税务机关之间的协作与配合;3. 促进税收依法征收、查缉及解决交叉税收争端;4. 共同打击税收逃避、偷漏等违法行为。

第二条信息交换1. 双方约定依照《税收合作协议法》及相关国际公约,在遵守法律、保护商业机密和个人隐私的前提下,进行税收信息的交换。

2. 信息交换的内容包括但不限于以下方面:a) 纳税人的相关信息,如身份、经营活动等;b) 可疑税收行为的线索和调查结果;c) 双方相关部门的税收执法政策和经验等。

第三条协作与配合1. 双方税务机关应加强合作与配合,共同推动税务改革和现代化建设。

2. 甲方和乙方应定期举行联席会议,就重大税收问题进行讨论与协商。

3. 双方税务机关应搭建信息共享平台,加强数据的交换与共享。

第四条交叉税收争端解决1. 如在合作过程中出现涉及交叉税收争端的情况,双方应积极协商解决,以确保税收的公平性和合法性。

2. 如果双方在协商解决争端时无法达成一致,可以通过仲裁、调解等方式予以解决。

第五条打击税收违法行为1. 双方应加强信息共享,在发现税收逃避、偷漏等违法行为时进行合作和配合,共同打击。

2. 双方税务机关应提高税收法律意识,加强税收执法能力和水平。

第六条保密与责任1. 双方应保护彼此提供的税收信息的机密性,未经对方书面同意,不得泄露或向第三方提供。

2. 甲、乙双方对因履行本协议发生的任何纠纷或损失,均应通过友好协商解决。

第七条生效与终止1. 本协议自双方代表签字盖章之日起生效,并具有限期性,有效期为【起始日期】至【终止日期】。

税收遵从合作协议范本

税收遵从合作协议范本

税收遵从合作协议为防控税务风险,降低税收征纳成本,提高税法遵从度,税企双方本着平等自愿、互信合作的原则,在遵守税收法律、法规和有关规定的前提下,达成如下合作协议。

第一条协议主体和适用范围本协议由 *** 公司(甲方)和国家税务总局(乙方)签订。

适用本协议的甲方范围为, *** 公司及其实际控制的成员企业。

经甲方和乙方协商,适用本协议的甲方成员企业具体名单见附件。

适用本协议的乙方范围为,国家税务总局及其与适用本协议的甲方成员企业(包括分支机构)对应的各层级税务机关。

第二条甲方的权利和义务除现行税收法律、行政法规、规章和税收规范性文件所规定的权利和义务外,甲方根据本协议享有以下权利并承担以下义务:(一)参照《大企业税务风险管理指引(试行)》及相关制度建立、健全税务风险内控体系,每年对税务风险内控体系及其有效性进行评估、测试和改进。

(二)及时向乙方报告组织结构重大变化、重大投融资活动、兼并重组、重大财产损失等重大涉税事项,并有权就未来可预期的重大交易事项如何适用税法,向乙方申请事先裁定。

(三)积极配合乙方开展的税收管理和检查工作,根据乙方要求,提供与税务风险管理相关的内部管理制度文件,以及生产经营、财务核算资料和电子数据,并保证涉税数据、信息的及时、准确和完整。

(四)成员企业与主管税务机关就涉税事宜产生意见分歧时,甲方有权向乙方反映情况,并提供相关资料,请求乙方协调解决。

(五)有权向乙方反映具有行业特点的税收问题,请求乙方提出解决方案。

(六)每年 6 月 30 日前向乙方提供上一年度企业税收遵从责任报告,其中包括协议执行情况以及对税务机关改进纳税服务的建议等内容。

第三条乙方的权利和义务除现行税收法律、法规、规章和税收规范性文件所规定的权利和义务外,乙方根据本协议享有以下权利并承担以下义务:(一)积极引导和帮助甲方建立健全税务风险内控体系,并对其有效性进行评估,及时向甲方反馈评估结果,提出改进建议。

(二)及时研究、分析甲方提交的重大涉税事项及其可能存在的税务风险,并提出风险应对措施建议。

税收合作协议书

税收合作协议书

税收合作协议书甲方:____________(以下称为"甲方")地址:____________电话:____________传真:____________电子邮箱:____________乙方:____________(以下称为"乙方")地址:____________电话:____________传真:____________电子邮箱:____________鉴于甲方和乙方都是独立合法运营的企业,希望通过合作加强彼此之间的税收管理,促进税务合规,特订立本税收合作协议书(以下简称“本协议”),双方本着平等互利的原则,达成如下协议:第一条合作形式和范围1.1 甲方和乙方将共同合作,互相提供税务咨询、税收规划、税务管理培训等方面的支持和帮助。

1.2 合作期限为____年,自协议签署之日起计算。

第二条权利与义务2.1 甲方的权利与义务:2.1.1 向乙方提供有关税收管理的必要信息和数据,并按时提供相关报表和文件。

2.1.2 协助乙方进行税务合规检查和审计,并提供必要的协助和支持。

2.1.3 向乙方提供税务咨询和培训服务,并根据实际情况及时解答乙方的疑问。

2.1.4 其他双方约定的权利与义务。

2.2 乙方的权利与义务:2.2.1 向甲方提供有关税务管理的必要信息和数据,并按时提供相关报表和文件。

2.2.2 协助甲方进行税务合规检查和审计,并提供必要的协助和支持。

2.2.3 向甲方提供税务咨询和培训服务,并根据实际情况及时解答甲方的疑问。

2.2.4 其他双方约定的权利与义务。

第三条保密义务3.1 双方对于在合作过程中获取的对方的商业秘密和机密信息具有保密义务,不得向任何第三方披露或利用该等信息。

3.2 保密义务期限为协议有效期和合作终止后的____年。

第四条知识产权4.1 双方在合作过程中创造的所有知识产权均归双方共有。

4.2 双方一致同意,在发生侵权等情况时共同维护自身合法权益。

与税务局合作协议书怎么写

与税务局合作协议书怎么写

甲方: [税务局全称]乙方: [企业全称]鉴于:甲方作为国家税务部门,负责对国家税收政策进行执行、监督和管理工作,乙方作为合法注册的企业,从事经营活动并负有依法纳税的义务。

双方本着平等互利、共同发展的原则,就加强税收遵从合作、优化税收环境达成如下协议:一、协议目的1. 提高乙方税务管理水平,确保乙方依法纳税,降低税务风险。

2. 促进税务部门与乙方之间的沟通与合作,提升税务服务质量。

3. 共同营造良好的税收环境,促进地方经济发展。

二、合作内容1. 税务政策宣传与培训:甲方定期向乙方提供最新的税收政策、法规和税务信息,并对乙方进行税务知识培训,提高乙方税务人员的专业素质。

2. 税务风险防范:甲方协助乙方建立完善的税务内控体系,指导乙方识别和防范税务风险,确保乙方依法纳税。

3. 税务咨询与服务:甲方为乙方提供便捷的税务咨询服务,解答乙方的税务疑问,协助乙方解决税务问题。

4. 税务稽查协作:甲方在税务稽查过程中,对乙方的合法合规行为给予关注和支持,对乙方的合理诉求予以重视。

5. 税收优惠政策享受:甲方协助乙方了解和享受国家税收优惠政策,促进乙方发展壮大。

三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务:- 负责向乙方提供最新的税收政策、法规和税务信息。

- 协助乙方建立完善的税务内控体系。

- 为乙方提供便捷的税务咨询服务。

- 在税务稽查过程中,对乙方的合法合规行为给予关注和支持。

2. 乙方权利与义务:- 遵守国家税收法律法规,依法纳税。

- 建立健全税务内控体系,降低税务风险。

- 积极配合甲方进行税务检查和稽查工作。

- 及时向甲方提供真实、准确的税务信息。

四、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为 [具体期限] 年。

协议期满后,如双方无异议,可续签协议。

五、争议解决本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

税收共治合作协议书模板

税收共治合作协议书模板

税收共治合作协议书甲方(税务机关):____________________乙方(合作方):____________________鉴于甲方作为税务机关,负责本行政区域内的税收征管工作,乙方作为具有一定社会影响力和专业能力的机构或个人,愿意与甲方共同推进税收共治工作,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合作协议:第一条合作目的1.1 双方合作旨在加强税收征管,提高税收征管效率,促进税收法治建设,维护国家税收利益。

1.2 双方通过合作,共同推动税收政策的宣传、解读和实施,提高纳税人的税法遵从度。

第二条合作内容2.1 甲方负责提供税收政策、法规、征管流程等相关信息和资料。

2.2 乙方负责协助甲方开展税收政策宣传、解读、咨询等工作。

2.3 双方共同开展税收征管领域的研究、交流和合作。

2.4 双方根据需要,可以开展其他形式的合作。

第三条合作方式3.1 甲方可以委托乙方开展税收政策宣传、解读、咨询等工作。

3.2 乙方可以向甲方提供税收征管领域的专业建议和意见。

3.3 双方可以共同举办税收政策研讨会、培训班等活动。

3.4 双方可以共同开展税收征管领域的课题研究。

第四条权利与义务4.1 甲方的权利与义务:4.1.1 甲方有权对乙方的工作进行监督和指导。

4.1.2 甲方有义务向乙方提供必要的信息和资料。

4.1.3 甲方有义务对乙方的工作成果进行评估和反馈。

4.2 乙方的权利与义务:4.2.1 乙方有权根据合作协议开展相关工作。

4.2.2 乙方有义务按照甲方的要求和标准开展工作。

4.2.3 乙方有义务对甲方提供的信息和资料保密。

第五条保密条款5.1 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他保密信息予以保密。

5.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露、提供或允许第三方使用上述保密信息。

第六条违约责任6.1 如任何一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

6.2 违约方应承担因违约行为而产生的所有费用,包括但不限于诉讼费、律师费等。

税收共治合作协议书范本

税收共治合作协议书范本

税收共治合作协议书范本甲方(税务机关):_____________________地址:_________________________________法定代表人:__________________________职务:_________________________________乙方(合作方):_____________________地址:_________________________________法定代表人:__________________________职务:_________________________________鉴于甲方作为税务机关,负责本行政区域内的税收征管工作,乙方作为具有一定专业能力和资源的合作方,双方本着平等互利、共同发展的原则,就税收共治合作事宜达成如下协议:第一条合作目的本协议旨在通过双方的共同努力,加强税收征管,提高税收效率,促进税收法治建设,保障国家税收利益,实现税收共治。

第二条合作内容1. 乙方应根据甲方的要求,提供专业的税收服务,包括但不限于税收政策咨询、税收筹划、税收风险评估等。

2. 甲方应为乙方提供必要的税收信息和数据支持,以便于乙方更好地开展合作服务。

3. 双方应共同开展税收宣传和教育活动,提高纳税人的税收法律意识。

第三条合作方式1. 双方应建立定期沟通机制,及时交流合作进展和存在的问题。

2. 乙方应按照甲方的要求,定期提交合作服务报告,甲方有权对乙方的工作进行监督和指导。

3. 双方应根据合作的需要,共同制定和修订合作方案。

第四条权利与义务1. 甲方有权对乙方提供的服务进行评估,并根据评估结果决定是否继续合作。

2. 乙方应保证所提供的服务符合国家税收法律法规的要求,不得从事任何违法违规行为。

3. 甲方应保护乙方在合作过程中提供的商业秘密和个人隐私。

第五条保密条款双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。

税收合作合并协议书模板

税收合作合并协议书模板

税收合作合并协议书模板甲方:____(以下简称“甲方”)地址:____法定代表人:____乙方:____(以下简称“乙方”)地址:____法定代表人:____鉴于甲方与乙方均为依法设立并有效存续的法人实体,且双方有意在税收筹划、税务合规及税务优化等领域开展合作,以实现资源共享、优势互补,经双方友好协商,特订立本协议,以资共同遵守。

第一条合作目的1.1 甲方与乙方同意在遵守各自所在国家或地区法律法规的前提下,共同开展税收筹划、税务合规及税务优化等合作项目。

1.2 双方合作的目的是提高税务管理效率,降低税务风险,优化税务成本,增强税务合规性。

第二条合作范围2.1 双方同意在以下领域开展合作:2.1.1 税务筹划:包括但不限于税务筹划方案的设计、税务筹划效果的评估及税务筹划风险的控制。

2.1.2 税务合规:包括但不限于税务合规政策的制定、税务合规风险的识别及税务合规风险的控制。

2.1.3 税务优化:包括但不限于税务优化方案的实施、税务优化效果的评估及税务优化风险的控制。

第三条合作方式3.1 双方同意通过以下方式开展合作:3.1.1 信息共享:双方将定期交换税务相关政策、法规、案例等信息。

3.1.2 知识交流:双方将定期组织税务知识交流会议,分享税务管理经验。

3.1.3 项目合作:双方将根据具体项目需求,共同开展税务筹划、税务合规及税务优化等项目。

第四条合作期限4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年,除非根据本协议的规定提前终止。

4.2 合作期限届满,双方可协商延长合作期限。

第五条权利与义务5.1 甲方的权利与义务:5.1.1 甲方应根据本协议的规定,提供必要的税务筹划、税务合规及税务优化服务。

5.1.2 甲方应保证所提供的服务符合相关法律法规的要求,并承担由此产生的法律责任。

5.2 乙方的权利与义务:5.2.1 乙方应根据本协议的规定,提供必要的税务信息和资料。

5.2.2 乙方应保证所提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性,并承担由此产生的法律责任。

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税收遵从合作协议
为不断提高税务机关纳税服务水平,提高大企业税法遵从度,降低税收征纳成本,税企双方本着法律地位平等、自愿合作、互信
诚信的原则,共同签订税收遵从合作协议。

第一条协议主体
本协议由(甲方)和xx税务局(乙方)签订。

适用本协议的甲方范围为,公司及其实际控制的成员企业。

适用本协议的乙方范围为,xx税务局及其与适用本协议的甲方成员企业(包括分支机构)对应的各层级税务机关。

第二条甲方的权利和义务
除现行税收法律、行政法规、规章和税收规范性文件所规定的权利和义务外,甲方根据本协议享有以下权利并承担
以下义务:
(一)参照《大企业税务风险管理指引(试行)》及相关制度建立、健全税务风险内控体系,每年对税务风险内控
体系及其有效性进行评估、测试和改进。

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(二)及时向乙方报告组织结构重大变化、重大投融资
活动、兼并重组、重大财产损失等重大涉税事项,并有权就
未来可预期的重大交易事项如何适用税法,向乙方申请事先
裁定。

(三)积极配合乙方开展税收管理和检查工作,根据乙
方要求,提供与税务风险管理相关的内部管理制度文件,以
及生产经营、财务核算资料和电子数据,并保证涉税数据、
信息的及时、准确和完整。

(四)成员企业与主管税务机关就涉税事宜产生意见分
歧时,甲方有权向乙方反映情况,并提供相关资料,请求乙
方协调解决。

(五)有权向乙方反映具有行业特点的税收问题,请求
乙方提出解决方案。

(六)每年xx日前向乙方提供上一年度企业税收遵从责任报告,其中包括协议执行情况以及对税务机关改进纳税服
务的建议等内容。

第三条乙方的权利和义务
除现行税收法律、法规、规章和税收规范性文件所规定
的权利和义务外,乙方根据本协议享有以下权利并承担以下
义务:
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(一)积极引导和帮助甲方建立健全税务风险内控体系,
并对其有效性进行评估,及时向甲方反馈评估结果,提出
改进建议。

(二)及时研究、分析甲方提交的重大涉税事项及其可
能存在的税务风险,并提出风险应对措施建议。

对甲方申请
事先裁定的重大交易事项,按照规定程序办理。

(三)合理安排甲方涉税资料的报送和电子数据的采集,
尽量避免重复要求甲方提供相关资料。

认为确有必要对甲方
进行税收检查时,除涉嫌重大税收违法案件以及上级批办、
相关部门转办、举报、协查和税收执法督察事项外,可以给予甲方一定时间的自查期限。

甲方对自查结果声明承担法律责任。

(四)确定专人负责与甲方联系,提供必要的沟通渠道,及时解决甲方反映的涉税问题。

(五)研究、解决甲方提出的具有行业特点的税收问题。

(六)每年对甲方税收遵从情况和协议执行情况做出评价,及时反馈评价结果,提出改进建议;积极采纳甲方对税
务机关改进纳税服务的建议,并提出优化纳税服务的具体措施。

第四条甲乙双方对协议签订与执行过程中获取的信
息均依法负有保密义务,未经对方同意,任何一方不得向第
三方披露,法律、行政法规另有规定的除外。

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第五条经协商一致,甲乙双方可以对本协议的适用
范围进行调整,或进行其他必要修订。

本协议在解释和执行
中产生的分歧,由甲乙双方协商解决。

第六条本协议终止条款
(一)执行期内,一方违反协议,且不能在合理期限内
及时纠正的。

(二)执行期内,乙方通过风险评估发现甲方或其成员
企业有较大税务风险,向甲方通报并提出改进建议后,甲方
拒绝采纳的。

(三)协议执行到期,甲乙双方均未提出续签申请或一
方提出的续签申请未被另一方采纳的。

但本协议涉及的税收事项,如在其他税收法律、法规、
规章和税收规范性文件中有相关规定的,不因本协议的终止
而终止。

第七条本协议于甲乙双方签字、盖章之日起开始执行,有效执行期3年。

甲乙双方均可在协议执行期满前60日内提出续签磋商申请,共同商定是否续签本协议。

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方:
乙方:
代表人(签字):
代表人(签字):
二O年月日二O年月日
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