XX年度审计局工作总结范文

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审计年度工作总结范文7篇

审计年度工作总结范文7篇

审计年度工作总结范文7篇篇1一、引言过去的一年中,我在审计部门的工作中付出了辛勤的努力,同时也收获了宝贵的经验。

本年度工作总结旨在回顾过去,展望未来,为未来的工作提供指导和支持。

二、工作回顾1. 审计项目完成情况在过去的一年中,我参与了多个审计项目,包括财务审计、绩效审计和专项审计等。

通过与团队成员的共同努力,我们按时完成了所有项目,并出具了详细的审计报告。

在审计过程中,我发现了一些潜在的风险和问题,并及时向相关部门进行了通报,为单位的稳健运营提供了有力保障。

2. 审计方法与技术创新在审计过程中,我注重运用先进的技术手段和方法,提高审计效率和准确性。

例如,我学习了并应用了大数据分析技术,对单位的财务数据进行了全面梳理和分析,发现了异常数据和潜在问题。

此外,我还运用了自动化审计工具,减少了手工操作带来的错误和风险,提高了审计工作的质量和效率。

3. 团队建设与培训我认为审计工作是一项需要团队协作和共同进步的工作。

因此,我注重与团队成员的沟通和协作,共同解决问题和完成任务。

同时,我也积极参与单位组织的培训和学习活动,不断提升自己的专业素养和综合能力。

通过团队建设和培训工作的开展,我们的审计团队逐渐成为了一支高效、专业、团结的队伍。

三、存在的问题和不足虽然我在审计工作中取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题和不足。

例如,在审计过程中,有时我会过于关注细节而忽略了大局;在与人沟通时,有时我会过于直接而忽略了对方的感受。

这些问题虽然不会影响审计工作的整体效果,但仍然需要我在未来的工作中加以改进和提高。

四、未来展望针对过去一年中存在的问题和不足,我制定了以下改进措施:首先,我将继续加强学习,提高自己的专业素养和综合能力;其次,我将注重与团队成员的沟通和协作,共同解决问题和完成任务;最后,我将积极参与单位组织的培训和学习活动,不断提升自己的专业素养和综合能力。

在未来的一年中,我期望能够继续发挥自己的优势和潜力,为单位的发展做出更大的贡献。

审计部门的年度工作总结(10篇)

审计部门的年度工作总结(10篇)

审计部门的年度工作总结(10篇)审计部门的年度工作总结篇1一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将20xx年内部审计工作总结如下:一是领导重视,内审监督服务功能进一步加强。

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。

为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。

审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。

二是过程控制和内审监督服务初见成效。

结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146项。

其中,对各子公司进行半年度审计1项,共查问题213个;半年度后续审计1项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81%,整改情况较好;后续整改跟进1项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计85项,工程项目审计57项。

所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计。

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》,审计部分别对XX项工程项目进行了审计。

审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。

审计年度工作总结范文(17篇)

审计年度工作总结范文(17篇)

审计年度工作总结范文(17篇)审计年度工作总结范文(精选17篇)审计年度工作总结范文篇120__年,审计部认真贯彻集团公司20__年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。

一、本年度审计指标完成情况——财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额160675.26万元,提出审计建议70项,采纳61项,审计建议采纳率达到87.14%;全面完成物装公司下达的年度审计计划;——基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额2998.93万元,审减额204.91万元,审减率6.83%,比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点;——物资采购审计,全年审计合同3333份,审计金额141415.46万元,审减额3645.92万元,审减率2.58%,比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点,全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项;——人均取得直接经济成果539.85万元。

二、本年度审计工作开展情况根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况,审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的。

依此为指导制订了年度审计工作计划,保证了审计的各项规范、有序的开展。

(一)开展年终效益审计,保证经营成果的真实性20__年1-2月份,我们审计了公司14个生产分厂和5个销售公司,以各单位的在产和存货为切入点,一家家现场清查,对成本进行实质性测试,对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验,查看是否存在假结算现象。

各单位年终向公司上报的经营成果报告,都必须经过审计部审核签认,审计部不予认可的经营成果,不予兑现。

审计部年度工作总结范文6篇

审计部年度工作总结范文6篇

审计部年度工作总结范文6篇第1篇示例:审计部年度工作总结一、工作回顾今年,审计部在公司领导的正确指导下,克服重重困难,全力以赴,圆满完成了各项工作任务,取得了一系列显著的成绩。

在全年的工作中,审计部团队认真贯彻执行公司的各项政策和制度,坚持独立公正、客观真实、及时准确的原则,积极履行监督职能,为公司的稳健发展提供了有力支持。

二、工作亮点1. 开展了多次全面深入的内部审计工作,对公司各项业务进行了全面梳理和检查,发现并纠正了不少经营管理中存在的问题,有效提升了内部管理水平。

2. 协助相关部门建立健全了财务制度和风险管理体系,提升了公司财务风险防范和控制的能力,确保了公司的资金安全。

3. 参与了多个项目的审计工作,对项目进度、成本、风险等方面进行了全面审计,为公司项目的稳步推进提供了坚实保障。

4. 协助公司完成了多次省级、市级审计和验收工作,合格率100%。

5. 通过组织开展多次培训和学习交流活动,提升了审计团队的整体素质和业务水平,为提升审计品质奠定了坚实基础。

三、存在的问题及改进措施1. 团队建设仍需加强,要不断提升团队的协作和执行力,加强内部交流与沟通,形成更加团结向上的工作氛围。

2. 完善内部审计制度,提高审计工作的效率和质量,加强对审计人员的培训和管理,不断提升团队整体素质。

3. 进一步加大对公司业务的了解和研究,及时发现和解决问题,为公司的发展保驾护航。

四、未来工作展望1. 继续深入开展内部审计工作,推动公司各项业务规范、高效运转。

2. 加强与其他部门的沟通和协作,形成良好的配合机制,为公司整体发展提供更好的支持和服务。

3. 针对新形势和新要求,不断完善工作机制,提高工作质量和效率,推动审计部的工作水平不断提高。

4. 充分利用信息化手段,建立健全信息化审计体系,提高审计工作效率和质量。

五、结语审计部在过去的一年中取得了较好的工作成绩,但仍需不断提升自身的工作水平和业务能力,努力为公司发展提供更加有效的服务和支持。

审计年度工作总结汇报范文(三篇)

审计年度工作总结汇报范文(三篇)

审计年度工作总结汇报范文尊敬的各位领导、亲爱的同事们:大家好!我是审计部门的XXX。

今天,我非常荣幸能够在这里向大家汇报我所负责的审计年度工作总结。

一、工作开展情况过去的一年,我们审计部门紧密围绕公司战略目标和风险控制要求,紧密配合各个部门,按照国家法律法规和审计准则的要求,全面展开了审计工作。

本年度,我们审计部门共开展了XX项审计工作,取得了以下几点成果:1. 完成年度审计计划本年度初,我们审计部门合理制定了年度审计计划,并按照计划有序推进。

在审计计划中,我们将风险重点企业和重点项目放在首位,并根据公司战略方向进行了合理调整和安排。

同时,我们也加强了与其他部门的沟通与配合,确保了审计工作的顺利开展。

2. 独立、客观的审计在工作过程中,我们遵守独立、公正、客观的原则,依法依规进行审计,坚决杜绝一切干扰审计工作正常进行的行为。

我们认真履行职责,坚守底线,尽心尽责,保证了审计工作的高质量和有效性。

3. 深入了解业务和风险为了更好地开展审计,我们加强了对公司业务和风险的了解。

通过深入走访各个部门,我们对公司的组织架构、业务流程、内部控制等方面有了更为全面的了解。

同时,我们还积极参与公司的风险评估工作,为公司的风险管理提供了重要的参考依据。

4. 发现问题并提出建议在审计过程中,我们严格按照审计程序和方法,全面搜集、整理、分析相关信息,发现了一些与公司运营管理、内部控制和财务状况相关的问题。

在向公司领导层提交审计报告时,我们提出了相应的整改建议,以帮助公司改进问题并提高运营效率。

二、工作亮点和创新在过去的一年里,我们审计部门注重工作的创新,并取得了一些亮点和成果:1. 引入数据分析技术为了提高审计效率和准确度,我们积极引入数据分析技术。

通过数据分析,我们能够更加全面、准确地了解公司的经营情况和财务状况,并能够发现更多的风险和问题。

数据分析技术的应用,极大地提高了我们的审计效率和准确度。

2. 推行专业化团队建设为了提高团队的专业水平和综合能力,我们审计部门注重团队的专业化建设。

审计年度工作总结模板6篇

审计年度工作总结模板6篇

审计年度工作总结模板6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计部门年度工作总结报告6篇

审计部门年度工作总结报告6篇

审计部门年度工作总结报告6篇篇1一、引言在过去的一年中,审计部门在公司领导的指导下,以“严格把关、确保质量、提高效率”为目标,全面履行职责,取得了一定的成绩。

现将年度工作总结如下,以供领导和同事参考。

二、主要工作内容及成果1. 财务审计财务审计是审计部门的核心工作之一,主要针对公司财务报表、会计账簿、原始凭证等进行审计。

通过严格的审计程序和方法,确保财务信息的真实性和准确性。

在审计过程中,发现并指出了一些财务问题,及时向领导汇报,并提出了相应的改进建议。

2. 工程审计工程审计是对公司各项工程的合法性、合规性、真实性进行审查和监督。

在工程审计过程中,审计部门对工程的招标文件、合同条款、施工图纸等进行了仔细审查,确保工程的合法性和合规性。

同时,对施工过程中的变更、签证等进行了严格的把关,确保工程的真实性。

3. 经济责任审计经济责任审计是对公司领导干部在任职期间的经济责任进行审查和监督。

通过审计,对领导干部的经济决策、经济管理、经济效果等方面进行了全面评估,提出了相应的评价意见和建议。

4. 内部控制审计内部控制审计是对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审查和监督。

通过审计,发现并指出了一些内部控制方面的问题,提出了相应的改进建议,进一步完善了公司的内部控制制度。

三、工作亮点和成绩1. 提高了审计质量。

通过严格的审计程序和方法,确保了审计报告的真实性和准确性,提高了审计质量。

2. 强化了内部审计工作。

加强了内部审计工作,完善了内部审计制度,提高了内部审计工作的规范性和有效性。

3. 加强了与相关部门的沟通和协作。

加强了与财务、工程、纪检等部门的沟通和协作,形成了良好的工作氛围和合作关系。

4. 提高了审计效率。

通过优化审计程序和方法,提高了审计效率,减少了审计时间,提高了工作效率。

四、存在的问题和不足1. 审计人员素质有待提高。

部分审计人员缺乏专业知识和实践经验,需要加强培训和学习,提高审计人员素质。

审计工作年终总结的范文7篇

审计工作年终总结的范文7篇

审计工作年终总结的范文7篇篇1时光荏苒,转眼间又是一年。

回首过去,我在审计岗位上已经度过了一年多的时间。

经过一年的努力和磨练,我在工作中取得了一些成绩,也发现自己需要改进的地方还有很多。

现在,我将对这一年的工作进行总结,以便更好地反思和提高。

一、工作成绩在过去的一年中,我参与了多个审计项目,涉及不同行业和领域。

通过与团队成员的紧密合作,我们成功完成了所有项目的审计工作,并得到了客户的高度评价。

具体来说,我在以下几个方面取得了显著成绩:1. 完成了多个审计项目:我参与了多个项目的审计工作,包括财务审计、合规审计和风险评估等。

通过认真的工作和细致的分析,我成功帮助客户发现了潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议。

2. 提升了审计效率:在审计过程中,我积极运用现代化的审计工具和技术,如大数据分析、云计算等,提高了审计的效率和准确性。

同时,我也注重与团队成员的沟通与协作,确保审计工作的顺利进行。

3. 获得了客户的好评:通过专业的审计服务和优质的服务态度,我赢得了客户的高度认可和信任。

客户对我们的审计工作给予了充分肯定,并愿意继续与我们合作。

二、不足之处虽然我在过去的一年中取得了一些成绩,但我也意识到自己还存在一些不足之处。

具体来说:1. 经验不足:由于我从事审计工作的时间相对较短,我在某些复杂问题的处理上还缺乏足够的经验和技巧。

因此,在未来的工作中,我需要进一步加强学习和实践,提高自己的专业水平。

2. 沟通不够主动:在与其他部门或同事沟通时,我有时过于被动,没有主动表达自己的意见和想法。

这可能会导致一些误解或不必要的麻烦。

因此,我需要更加积极地与他人沟通,避免出现不必要的误解和纠纷。

3. 工作压力较大:由于审计工作本身具有一定的复杂性和压力性,有时我会感到工作压力较大。

在这种情况下,我需要学会调整自己的心态和工作方式,保持积极乐观的工作态度。

三、改进措施为了弥补不足之处并取得更好的成绩,我计划在未来的工作中采取以下改进措施:1. 加强学习和实践:我会继续加强学习和实践,特别是针对自己薄弱的环节进行重点攻克。

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XX年度审计局工作总结范文
市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。

通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。

召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。

今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。

较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。

这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。

市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。

财政预算执行审计对于加强财政监
督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。

市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。

完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东 ___通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。

湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx 驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。

全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。

目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。

在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。

在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、
以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。

(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。

今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。

如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。

(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。

按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。

总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。

针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改
进工作 ___和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。

全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。

全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。

其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。

市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。

(五)、尽力完成领导交办的工作任务。

今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。

其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。

全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。

市本级正在进行
的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx 技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。

领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。

年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。

5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。

通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。

特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

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