样品出入库及处理情况记录表
材料-《材料出入库、盘点及报废管理制度》

《材料出入库、盘点及报废管理制度》一、材料验收入库采购经办人确认到货时间,提交《材料验收入库单》→材料负责人组织质检、仓管人员进行验收→合格的填写《材料验收入库单》办理入库,按照《材料储存保管制度》进行储存保管→不合格及时处理并建立《不合格材料台账》1.采购经办人确认到货时间,提交《材料验收入库单》,提前通知质检、仓储部门做好验收入库准备。
2.材料到货后,材料负责人组织质检、仓管人员进行验收。
数量过多时,供应商应派专人协助现场验收。
3.验收内容包括:①材料的数量、规格、型号是否与采购合同一致。
②材料的质量是否符合相关标准和要求。
③材料的包装是否完好,有无损坏和变形。
④材料是否具备原材料质量证明文件、构配件质量证明文件(如有要求)。
⑤对需要抽检送验的材料,是否备有送检样品。
4.对验收合格的材料,在《送货单》上签字,办理入库手续,填写《材料验收入库单》,入库经办人和仓管人员签字后送财务。
5.对验收不合格的材料,采购经办人及时通知供应商进行处理。
办理退货、换货,并建立《不合格材料台账》,作为对供应商管理评估的依据。
6.验收合格的材料,按照材料的类别、规格等进行分类存放,并按照《材料储存保管制度》进行储存保管。
二、材料领用出库施工部门提交《材料领用出库单》→部门负责人、材料负责人签批后,提交给仓管员→仓管员检查《材料出入库台账表》,按照签批的《材料领用出库单》发放材料→领用人员与仓管员清点材料,在《材料验收入库单》上签字→材料负责人更新《材料出入库台账表》1.领料申请①应注明材料名称、规格、数量、用途、领料部门、领料人等信息。
②库管理员。
2.出库审核①求,如库存不足,及时通知采购部门进行采购。
②对于重要材料或价值较高的材料,需经相关领导审批后方可出库。
3.材料发放①取出材料。
②字。
③三、材料库存盘点财务部下发经签批后《材料库存盘点通知》→材料/仓库管理部门、生产部门进行盘点准备→盘点人员进行盘点,根据盘点结果更新《材料库存盘点表》,编写《盘点报告》→相关负责人签批《盘点报告》1.财务部下发《材料库存盘点通知》①财务部根据需要,不定期/定期(每月或每季度)下发《材料库存盘点通知》。
留样记录表填写的流程和内容

留样记录表填写的流程和内容程中的质量变化规律和条件,必须按有关规定定期观察,记录各种数据。
1、留样观察员接到留样样品后,应及时把品名、规格、负责期或有效期、留样数量、检期、含量及其它必须检查的项目登记入留样观察卡,按品种入库存放。
2、在贮存过程中,每天观察室内温度及相对湿度的变化,并做好记录。
3、做好留样产品日常检查记录。
4、定期做好制剂的外观检查,并登记入册,同时按规定复检时间,即在0、3、6、9、12、18、24、36个月取样并送化验室进行检测,并做好交接验收登记,检验完及时取回报告单,按留样观察卡中的项目逐项登记。
5、所有的记录应有专用的记录本,并归档保存。
定期把记录下来的数据进行整理(一般一年一次),并系统地分析,总结出质量变化的规律,写出总结报告,交质管科。
6、若在有效期内严重变质或已达不合格品,应立即写出报告,上报品保部。
(具体按留样观察异常情况的处理程序办理)7、留样观察记录应保存至该品种的有效期后一年。
8、原始记录书写等要求按记录管理制度执行。
目的:建立一个留样管理规程范围:原辅料、中间体、半成品、成品留样责任人:留样管理员、QC主管、质量部经理内容:1.留样管理员:由质量部授权人担任,负责检验样品的留样工作。
2.留样数量:见留样管理制度。
3.留样样品要求:样品容器或外包装上必须有标记,其内容:品名、规格、批号、取样日期。
4.留样室环境:与医疗设备贮藏条件相一致。
5.留样工作程序:5.1样品的接收:化验员(或质监员)将样品取来后,留样样品交化验室留样管理员,并且做好登记;5.2留样员将散装的样品用合适的容器封好,并贴好外标签。
标签内容:品名、规格、批号、取样日期、留样编号;5.3留样员填写留样记录,内容:品名、规格、批号、数量、取样日期、留样编号;5.4样品的保存:产品有效期后一年。
5.4.1留样员应按留样观察制度中要求进行观察或全检,发现异常应及时报告主管负责人;5.4.2留样不得外借或转送他人;5.5留样的销毁:按留样观察样品销毁标准操作规程进行。
食品入库、出库和日常登记制度范文(3篇)

食品入库、出库和日常登记制度范文一、食品入库制度1. 入库流程1.1 采购部门与供应商协商确定食品品种、数量和价格。
1.2 采购人员按照合同和交货单要求验收食品,并填写《入库单》。
1.3 仓库管理员在验收合格后将食品进行分类入库,并填写《入库登记表》。
1.4 采购部门负责将《入库登记表》上报给财务部门进行财务核对。
2. 入库要求2.1 食品必须符合国家相关法规和标准的规定。
2.2 食品必须检测合格并具有检测报告。
2.3 食品包装完好无损,标签清晰明了。
2.4 食品入库原则上按先进先出的顺序进行。
3. 入库记录3.1 仓库管理员必须按照规定填写《入库登记表》,记录食品的品种、数量、生产日期、保质期等信息。
3.2 采购部门和仓库管理员必须妥善保管食品的相关凭证和记录,方便随时查验。
二、食品出库制度1. 出库流程1.1 销售部门根据客户需求和销售计划提出出库申请。
1.2 仓库管理员核对出库申请和库存情况,并按照要求准备所需食品。
1.3 仓库管理员将食品交给销售部门,并填写《出库单》。
1.4 销售部门将《出库单》交给财务部门进行财务核对。
2. 出库要求2.1 食品出库必须符合国家相关法规和标准的规定。
2.2 食品出库必须经过质检合格,并具有质检报告。
2.3 食品出库必须遵守销售政策和客户要求。
3. 出库记录3.1 仓库管理员必须按照规定填写《出库单》,记录食品的出库日期、品种、数量、销售对象等信息。
3.2 销售部门和仓库管理员必须妥善保管食品的相关凭证和记录,方便随时查验。
三、食品日常登记制度1. 登记内容1.1 食品库存情况:包括品种、数量、生产日期、保质期等信息。
1.2 食品采购情况:包括供应商、品种、数量、价格等信息。
1.3 食品出库情况:包括出库日期、品种、数量、销售对象等信息。
1.4 食品质检情况:包括检测结果、质检报告等信息。
2. 登记方式2.1 登记表格:制定标准的登记表格,登记食品的相关信息。
服装厂样品管理制度

一、目的为了确保服装厂样品的质量、规格和数量的准确性,提高样品管理的效率,规范样品的使用和保管,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于服装厂内部所有样品的管理,包括面料样品、辅料样品、成品样品等。
三、样品分类1. 面料样品:包括各种纤维面料、混纺面料、特种面料等。
2. 辅料样品:包括纽扣、拉链、缝线、标签等。
3. 成品样品:包括服装成品、服装配件等。
四、样品管理职责1. 样品采购部:负责样品的采购、验收和入库。
2. 样品保管部:负责样品的保管、保养和日常维护。
3. 生产部:负责样品的使用和反馈。
4. 质检部:负责样品的质量检验。
五、样品管理制度1. 样品采购(1)样品采购部应根据设计部提供的样品需求,制定采购计划。
(2)采购样品时,应确保样品的质量、规格和数量符合要求。
(3)采购完成后,应及时将样品送至样品保管部。
2. 样品验收(1)样品保管部收到样品后,应立即进行验收。
(2)验收内容包括:样品的数量、质量、规格等。
(3)验收合格后,应填写《样品验收记录表》。
3. 样品入库(1)样品验收合格后,应将样品送至样品保管部。
(2)样品保管部应按照样品种类、颜色、款式等进行分类存放。
(3)样品入库时,应填写《样品入库登记表》。
4. 样品保管(1)样品保管部应定期对样品进行保养,确保样品的清洁、干燥。
(2)样品存放区域应保持通风、干燥,避免阳光直射。
(3)样品应分类存放,避免交叉污染。
(4)样品保管部应建立样品保管档案,详细记录样品的存放位置、数量、保养情况等。
5. 样品使用(1)生产部在使用样品前,应填写《样品使用申请表》。
(2)样品使用后,应将样品及时归还至样品保管部。
(3)样品使用过程中,应确保样品的完好无损。
6. 样品报废(1)样品保管部应根据样品的实际情况,确定是否报废。
(2)报废的样品应填写《样品报废申请表》。
(3)报废的样品经批准后,由样品保管部负责处理。
六、样品管理考核1. 样品采购部:负责采购的样品质量、规格、数量是否符合要求。
药品入库验收记录

药品入库验收记录1.验收时间:[填写具体日期和时间]2.验收地点:[填写具体地点]3.验收人员:[填写验收人员姓名及工号]本次药品入库验收记录共包括以下内容:A.药品基本信息:-药品名称-商品名(如适用)-批号-生产日期-有效期-包装规格-生产厂家-许可证号码(如适用)B.验收结果:-药品外观及标识是否完好无损-药品包装是否符合要求-是否存在异常气味或颜色-药品有效期是否满足要求-包装是否破损或有液体渗漏等情况-药品数量是否与订单一致C.质量检验:-是否对随机样品进行质量检验-执行的质量检验项目及结果-对于不合格药品的处理方式-如报废、退回供应商、重新检验等D.验收记录和文件:-验收记录是否准确完整-验收记录是否与供应商的发货单一致-相关文件是否完备-如供应商提供的质量合格证书、进货凭证等E.其他问题:-在药品入库验收过程中是否存在其他问题或异常情况-如有其他问题,请在下方备注中详细说明验收记录:1.验收时间:[填写具体日期和时间]2.验收地点:[填写具体地点]3.验收人员:[填写验收人员姓名及工号]A.药品基本信息:-药品名称:[填写药品名称]-商品名:[填写商品名,如适用]-批号:[填写批号]-生产日期:[填写具体生产日期]-有效期:[填写具体有效期]-包装规格:[填写包装规格]-生产厂家:[填写生产厂家]-许可证号码:[填写许可证号码,如适用]B.验收结果:-药品外观及标识:[填写药品外观及标识是否完好无损的结果]-药品包装:[填写药品包装是否符合要求的结果]-异常气味或颜色:[填写是否存在异常气味或颜色的结果]-有效期:[填写药品有效期是否满足要求的结果]-包装破损或液体渗漏:[填写药品包装是否破损或有液体渗漏等情况的结果]-数量一致性:[填写药品数量是否与订单一致的结果]C.质量检验:-是否进行质量检验:[填写是否对随机样品进行质量检验的结果]-执行的质量检验项目及结果:[填写执行的质量检验项目及结果]-不合格药品处理方式:[填写对于不合格药品的处理方式]D.验收记录和文件:-验收记录准确完整:[填写验收记录是否准确完整的结果]-验收记录与发货单一致:[填写验收记录是否与供应商的发货单一致的结果]-相关文件完备:[填写相关文件是否完备的结果]E.其他问题:-[填写药品入库验收过程中存在的其他问题或异常情况]备注:[填写其他需要备注的事项]以上是本次药品入库验收记录,如有需要,请妥善保存。
血样采集保存转运记录

新华医院药物临床试验机构生物样品采集处理记录项目名称:
申办者:CRO:
专业科室:主要研究者:项目编号:
样品类型:处理(离心)要求:
**处理:如标本快递转运,需填快递单号,保留快递单;如样品转移储存,需填写保存记录并做温度记录。
研究者签名/日期:监查员审核/日期:
新华医院药物临床试验机构生物样品储存记录
项目名称:
申办者:CRO:
专业科室:主要研究者:项目编号:
样品保存条件:保存地点:楼科号房间号冰箱
**保存位置需写明确,比如冰箱上层第?格
研究者签名/日期:监查员审核/日期:。
幼儿园常用表格(服药登记表、食品留样记录等)

幼儿园幼儿服药登记表
幼儿园防火检测记录
幼儿园食品留样台帐
幼儿园食品留样及解封处理记录表
幼儿园教师教学周计划幼
幼儿园幼儿服药登记表班级:
日期
幼儿姓名
药品名称
用量与服法
嘱托用药时间
对此药有无过敏史
家长签字
教师签字
早上
中午
下午
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____年__月__日
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幼儿园防火检查记录表厨房工作人员检查人员时间检查内容燃油燃气管道阀门灶台油烟罩烟道消防器材疏散指示标志检查人员签名幼儿园食品食材进货查验记录产品名称规格生产批号地址及联系方式电话随货证明文件查验入库检查自检备注许可证如有营业执购货凭证产品检验报告其他合格证明外观检查温度检查幼儿园食品留样台帐留样日期样品处理时间处理人早餐午餐早餐午餐早餐午餐早餐午餐早餐午餐幼儿园食品留样及解封处理记录表留样时间24小时内学生身体状48小时后解封处理解封人处理意见留样管理员签字分管领导签字星期一星期二星期三星期四星期五
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温馨提示:请家长详细注明药品名称和服用方法,并与本班教师说明孩子对此药品有无过敏史。
幼儿园防火检查记录表(厨房工作人员)
样品管理制度

样品管理制度样品管理制度1一、样品的接收、登记、标识、入库、发放、留样、处理等由样品管理员负责。
二、建立样品入库和出库台帐,登记抽检样品的名称、规格、数量、日期等。
三、样品管理员须将样品入库,并按类别进行统一标识、摆放整齐。
四、检测完毕后必须按规定数量留样,留样务必做到标识清楚,摆放有序。
五、保持样品的`清洁,妥善保管,在规定的留样期限内,不得随意挪动样品,严禁随意处置样品。
六、样品室环境条件及设施应满足存放样品的要求,确保样品不变质损坏或降低性能。
七、管理员须随时统计各类样品的抽检频率和数量,并及时上报室主任。
样品管理制度2(1)样品保管室指定专人负责。
(2)试样的采集,不同材料不同的要求,应按照相关试验规程规定现行取样。
(3)取样人员应认真填写样品的名称、规格、使用部位、产地及送样日期、数量是否符合取样数量。
(4)保管员必须对取样的材料编号登记,在标签上著注明材料名称产地、使用部位、里程桩号、送样日期、送样人。
(5)样品应列架分类管理,未检,已检应有明显标志,不同单位取样的样品应有区分的标志,分开存样。
(6)样品保管员应将环境条件符合该样品的储存要求,不使样品变质和损坏,不使其降低或丧失性能。
(7)试样在存放期间应免受风吹,日晒,雨淋。
(8)样品的检后处理及备用的'样品的处理应按照有关规定存放。
(9)做好样品室的防火及防盗工作。
(10)破坏性检测后的样品,确认试样方法,检测仪器,检测环境,检测结果无误后,才准撤离试验现场。
样品管理制度3一、客户索取样品,原则上要按同产品销售价格收取费用,收费样品按“产品销售管理规定”执行。
二、无偿提供样品按如下程序办理:1、由市场营销部开具“纱布取样、出门审批单”,一式三份(留存一份、生产部一份、出门证一份)。
2、“审批单”要逐项填写完整,规格栏内注明样品的大小和数量(大小分为整纱、半纱和小纱),由部门领导签字,经总经理签字后生效。
3、纱样标准:整纱为出口标准纱计重1.9公斤,半纱计重0.8公斤,小纱为两个管纱的.容量计重0.12公斤。
样品控制与管理程序

01样品控制与管理程序1目的对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制,保证样品的代表性、有效性和完整性,避免样品在存储、处置、准备过程中出现退化、丢失、损坏,并根据客户要求做好样品的保密与安全工作。
2适用范围我院各类校准业务中校准样品的接收、识别、流转、贮存、处置等管理。
3职责3.1管理中心受理校准业务时,负责对校准样品(包括邮寄样品)的完整性和校准要求的适宜性进行验收,记录接收样品状况及储存要求。
3.2样品管理员负责样品保管、传递、处置,并对校准中心样品管理情况进行指导及监督检查,做好样品台帐及样品室的管理。
3.3校准人员负责承检样品领用并负责对制备、校准、传递过程中的样品加以保护。
3.4技术负责人批准样品处置。
4工作程序4.1样品的接收及贮存4.1.1管理中心接收客户送检样品时,应根据客户的需求,查看样品状况(包装、外观、数量、型号、规格、等级等)并认真检查样品及其配件、资料的完整性,检查样品是否满足校准要求,必要时还应检查所采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异,与客户协定检毕样品处理方式。
4.1.2样品管理员对样品进行编号、标识,加贴在校准物品上的标识,不应影响被校准物品的使用,否则应在该校准物品离开本院时予以清除。
本院的校准样品的标识系统应包含对现场校准的要求,如使用某种简化的方式。
应确保被校物品不会在实物上或在涉及的记录和其他文件中混淆。
4.1.3样品编号样品管理员对客户送来及抽样人员采集的样品确认后进行编号、标识,详见《样品标识卡》。
4.1.4管理中心接收客户寄来的委托校准样品,应对照随样品寄来的《计量器具校准委托单》按4.1.1进行验收。
4.1.5对以封样方式寄送来的样品,管理中心验收时应检查样品封条的符合性、完整性、有效性,检查样品的符合性。
4.1.6在样品接收过程中对样品能否适用于校准存疑,样品与《计量器具校准委托单》及随样技术文件、明示担保不符,《计量器具校准委托单》要素不全、不明确、不能为正确出具结果报告提供必要、充分的信息时,样品管理员应与委托方联系,要求其进一步给出明确说明并作好记录后才予验收发检。
物料入库管理规定(含表格)

物料出入库管理规定1、总则:1.1、制定目的:规范入库流程,使之有章可循。
1.2、适用范围:本公司使用的原材料,《辅助材料,板材,工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定:2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时,仓库人员必须填写《入库单》一式三联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;IQC人员接到《入库单》后,立即开立《进料检验单》并对来料进行检验,确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;点收人员对进入供应商所送之物料进行点收,核对物料质量与《入库单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符入库,是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后,在《入库单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其它特殊情况时,必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查:①、原材料的验收检查,由品质部进料检验依《进料检验规定》,实施检验。
②、进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接受)。
③、判定合格时,须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字,经部门主管/经理核准后,第一至三联转交仓库人员,以利办理入库手续。
④、判定不合格时,须于《进料检验单》上注明,并签字,同时填写《不合格处理单》一式两联,经部门主管/经理审核后,留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联,将《进料检验单》第一、二联转仓管人员,将《不合格处理单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
入库检验记录表

(编号)
备注
3
外观
目视
5硬度Biblioteka 6附着力目视 百割刀
XXX通信设备有限公司
(英文名称)
入库检验记录表
品名 供应商 规格 日期 数量 抽检数 判定 序号 检验项目 检验工具 检验结果及说明 OK 1 核对物料 目视 送货单供应商名称与送货数量正确无误 ① 每箱产品包装数量一致,包装无杂乱 2 包装 目视 ② 产品外包装表面无油污及脏污 ③ 每箱产品内无不同型号及规格的产品 混杂在内 ① 产品喷漆件/丝印件表面无刮伤/杂质/ 针孔/位置偏移及色差 ② 产品表面无脏污及染色 ① 喷漆件/丝印件产品的材料与样品相 符 4 材质 目视 ② 喷漆件/丝印件产品有第三方的材质 检测报告 目视 ① 喷漆件的产品经硬度计(1H)测试无脱 硬度计 漆现象 ① 喷漆件/丝印件的产品经百割刀划方 格,胶带粘附呈90° 垂直揭起无掉漆、无 油墨脱落 ② 喷漆件/丝印件的产品表面用75%的酒 精来回测试20次无掉漆、无油墨脱落 核准: 审核: 检验员: NG
样品仓库管理制度

样品仓库管理制度一、总则为加强对样品仓库的管理,保障公司样品的安全、完整和准确性,提高样品管理的科学化、规范化,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有样品仓库的管理工作。
三、仓库管理人员及职责1. 仓库管理员负责对样品仓库进行日常管理工作,制定仓库管理制度并监督执行。
2. 仓库管理员负责对进出仓库的样品进行登记、检验、盘点和储存。
3. 仓库管理员要对进出仓库的样品进行质量检查,确保仓库内的样品完整、无损坏。
4. 仓库管理员要定期进行盘点,确保仓库内的样品与实际数量一致。
四、样品入库管理1. 样品入库应当由接收人员进行验收,并在验收单上注明样品的名称、数量、质量状况、生产日期等信息。
2. 入库样品需进行编号,并在系统中录入相关信息,确保样品信息的准确性。
3. 入库样品应当按照相关分类进行储存,并做好防潮、防虫、防火等工作。
五、样品出库管理1. 样品出库需由经办人员填写出库单,并由仓库管理员审核后方可出库。
2. 出库单上应当注明样品的名称、数量、接收单位、出库日期等信息。
3. 出库样品的领用单位需在出库单上签字确认。
4. 出库样品需要对相应的库存数量进行调整,并及时更新系统中的信息。
六、样品管理规范1. 仓库内的样品应当定期进行清理、整理,确保仓库环境整洁。
2. 对于易损坏的样品应当做好防护工作,确保其不受损坏。
3. 样品的储存需按照相关规定进行分类,确保不同种类的样品不混淆。
4. 对于过期、失效的样品应当及时清理,做好相应的处理工作。
七、样品管理的其他要求1. 对于进出仓库的样品需做好相应的记录,确保信息的真实性和完整性。
2. 对于特殊要求的样品需进行单独管理,并确保特殊要求得到满足。
3. 对于返工、报废的样品需及时进行处理,确保不影响仓库内的正常运作。
八、样品管理的监督1. 仓库管理员应当定期对仓库管理制度进行检查,并完善相关管理制度。
2. 上级主管部门应当对样品仓库的管理工作进行监督,确保管理情况的真实性和规范性。
记录控制程序文件

1 目的:确保检测活动能够复现、验证与追溯,保证技术记录和体系管理记录的规范化。
2 范围:适用于所有质量活动与技术活动记录的控制以及档案类资料的管理。
3 职责3.1质量主管职责(1)负责组织建立记录控制程序,并维护其有效性;(2)批准记录和档案的借阅与销毁;3.2资料管理员职责(1)负责记录与档案类资料的分类管理和安全存放;(2)办理借阅手续,监督和收集有关记录。
3.3全体员工在质量与技术活动中应认真记录活动的过程和数据。
4 记录的生成与管理程序中心的记录与管理本着谁做谁记录,谁负责谁收集的原则。
记录应使用蓝/黑墨水钢笔或签字笔现场填写。
4.1 技术记录适用时,在完成检测任务的整个过程中,应形成以下技术记录:4.1.1 委托检测协议/合同中心在进行检测工作之前要与客户对检测工作达成协议,并由中心样品接收员或指定人员签订《委托检测协议书》或《技术服务合同》(当检测费大于1万时)。
对于已签订过合同的常规检测项目,再次送检可签订《长期检测合同的后续检测通知单》作为简化的《委托检测协议书》。
4.1.2 要求、标书和合同的评审当样品体系发生了重大变化或新增非常规合同或大宗合同时,应安排合同/标书的评审,并保存完整的合同/标书评审记录。
合同标书评审由技术主管指定记录人,记录人签字后,由技术主管签字确认转交资料管理员保存。
4.1.3非固定场所采样记录每次采样前,由检测组组长或其指定人制定采样计划,并填写《采样计划单》,指定采样负责人。
采样负责人组织采样人员开展采样前的各项准备工作,包括从库房设备出入库管理员处领取设备并填写《采样设备出入库单》,在采样现场填写《仪器设备使用记录》以及《现场采样记录》,采样记录单需由复核人签字确认。
当输出数据打印在热敏纸或光敏纸等保存时间较短的介质上时(如采样仪器输出记录),应同时保存记录的复印件或扫描件。
样品采集完成后应按照要求及时保存,并尽快运回实验室,样品的保存和运输应填写《样品采集后的保存和运输记录》。
衣服样品管理制度

衣服样品管理制度一、总则为规范公司衣服样品管理,提高衣服样品管理工作的效率和质量,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及衣服样品管理的部门及人员。
三、衣服样品管理的定义1. 衣服样品指的是公司用于展示、试穿或宣传的各类衣服及配件。
2. 衣服样品管理是指对公司所有衣服样品的收集、存储、记录、使用、维护和清理等一系列管理工作。
四、衣服样品管理流程1. 采购:衣服样品的采购应根据公司的实际需要和预算计划进行,采购人员需选择合适的供应商,并保证所购衣服样品的质量和数量符合公司的要求。
2. 入库:收到衣服样品后,仓库人员应按照相应的分类和编号进行登记,并妥善存放在指定的货架或柜子中,确保易查易取。
3. 记录:对于每一件衣服样品都要做好详细的记录,包括衣服名称、品牌、尺码、颜色、数量、采购日期等信息,以便随时查阅。
4. 使用:在需要展示或使用衣服样品时,员工应填写借用单,并在使用后按时归还,确保衣服样品不遗漏或损坏。
5. 维护:定期检查衣服样品的质量和干净程度,如有破损或污渍应及时清洗或维修,确保衣服样品的完好无损。
6. 清理:对于已经过期或损坏的衣服样品,应及时清理出库,并做好相应的报废记录,以便做进一步处理。
五、衣服样品管理的责任1. 仓库管理员:负责对衣服样品的收发、存储、记录和清理等工作,并保证衣服样品的安全和完整性。
2. 采购人员:负责根据公司的需求采购合适的衣服样品,并确保采购到的衣服样品符合公司的要求。
3. 部门主管:负责督促部门员工严格遵守本制度,并对衣服样品管理工作进行监督和检查。
4. 员工:负责按照公司的要求正确使用和保管衣服样品,并保证不私自挪用或损坏衣服样品。
六、衣服样品管理的监督1. 公司领导对衣服样品管理制度的执行情况进行定期检查和评估,并严格要求相关部门的整改。
2. 各部门主管对本部门员工的衣服样品管理工作进行日常监督和考核,并定期向公司领导汇报工作情况。
七、衣服样品管理的制度完善1. 公司领导应根据实际情况,适时进行制度修订和完善,以适应公司发展的需要。
饲料供应商评价记录原料出入库表格

饲料供应商评价记录原料出入库表格供应商评价记录生产企业名称原料通用名称生产地址原料商品名称联系方式传真/e-mail产品的合规性饲料原料目录□单一饲料目录□添加剂预混合饲料□浓缩饲料□饲料添加剂目录□混合型饲料添加剂□药物饲料添加剂□其他饲料□初选和现场考评信息许可证明文件编号饲料生产许可证或兽药生产许可证编号:产品批准文号编号:新饲料或新饲料添加剂证书编号:饲料进口登记证或兽药注册证书编号:生产现场环境良好□合格□较差□工艺技术水平技术先进□满足要求□不能满足要求□质量管理能力有效期内的质量和食品安全管理体系:常□产品执行的标准的编号:其他方面安全环保情况:有□无□财务情况:质量保证金□开具发票□账期:价格:供货情况:供货能力:生产能力:物流状况:自运□配送□现场考评人考评日期评价内容评价项目评分标准得分合规性评价(15分)□产品的合规性□资质的合规性具备上述条件者得15分,不具备者得0分,并一票否决产品生产技术能力评价(25分)□国际先进(25分)□国内领先(15分)□国内一般(7分)□落后、淘汰(0分)产品质量管理能力评价(12分)□建立了完善的质量管理体系或制度,并能提供材料(4分)□有一定数量的专业技术与质控人员(4分)□有一定数量的专业管理与生产人员(4分)产品质量检测或使用情况评价(13分)□产品质量标准情况(3分)□样品实测指标或试用情况(3分)□产品满足公司质量标准情况(7分)评价内容产品信誉与服务能力评价(10分)□行业内大型优秀企业使用情况(3分)□产品自身的能力服务(3分)□产品外延的服务能力(4分)价格、物流、财务情况评价(25分)□性价比高(15分)□物流及时可靠(5分)□财务情况良好(5分)评价结论□评价得分()□同意作为合格供应商(主要供应商□、次要供应商□、补充供应商□)□不同意评价人:评价日期:批准意见批准人:批准日期:注:适用于原料生产企业供应商评价记录。
资质信息是指:1、实施行政许可的原料许可证明文件编号、批准文号、营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证编号。
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(表1)公司试验结果不合格项目台账(表2-1)个人技术档案登记表企业名称:(表2-2)人员履历表企业名称:人员考核记录企业名称:仪器设备档案登记表仪器设备履历表企业名称:仪器设备出入库记录表企业名称:设备校准/检定核查计划表企业名称:批准:审核:编制:仪器设备停用、降级与报废申请表企业名称:仪器设备维修记录企业名称:(表4-1)公司20 年设备期间核查计划表科室:编制:审核:批准(表4-2)公司试验设备期间核查记录编制:审核:批准:公司试验仪器、设备维护保养记录科室:公司现场测试仪器、设备领用和归还台账科室:公司仪器、设备运转(使用)记录科室:(表8-1)公司室环境(温、湿度)监控记录表(表8-2)公司标养(室、箱)温度、湿度监控记录表仪器设备名称型号:设备统一编号:注:1、有温度、湿度要求的试验场所在工作期间应对其温度、湿度每天记录一次。
2、此记录放在相对应的仪器旁。
(表9)样品出入库记录表企业名称:备注:序号为年度记录唯一编号。
特殊情况和30%送检信息需记录在备注上。
(表10)公司试验台账注:检验项目一栏中,可填写原材料检验或试件检验等项目分类。
(表11)原材料仓储标识牌(此为参考样本):标志牌材质及尺寸参考要求:标志牌尺寸为40mm*60mm的长方形,材料用木质或金属,白色漆做底书写红字,牢固固定或用标杆高120cm放置。
(表12)公司搅拌问题通知单(表13)公司合同评审记录表记录编号:注:技术合同或合同中的技术条款应经技术负责人确认。
(表14-1)公司合格供应商评定表(表14-2)公司物资供方评价表(表15)公司原材料质量证明核验确认记录(表16)公司原材料质量证明文件归档台账(表17)公司混凝土配合比汇总表填制日期:年月日填表:技术负责人确认签字:注:1、本页用于同一厂家、产地、品种、规格、等级的原材料,配合比批准确认工作为同一日期时使用,如有变化请用新页填写。
2、性能指标包括抗压等级、抗渗等级、抗冻等级等。