2019年度上半年审计部门工作总结

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审计部半年工作总结范文6篇

审计部半年工作总结范文6篇

审计部半年工作总结范文6篇第1篇示例:审计部半年工作总结近半年来,审计部全体成员团结一心,不辱使命,努力工作,取得了一系列成绩。

为了更好地总结经验,提高工作效率,特对半年工作进行了总结,希望不断完善工作,提升审计部综合实力。

一、工作概况自年初起,审计部全面贯彻公司各项政策,认真履行职责,按时完成了领导交办的各项工作任务。

主要工作内容包括对公司财务数据的审计、风险评估、内控体系建设等。

期间,审计部还积极参与公司各项重要会议,为领导决策提供参考意见。

二、工作成绩1. 完成年度审计计划。

审计部根据公司业务情况,合理调配资源,制定了详细的审计计划,并圆满完成了年度目标。

2. 发现和纠正问题。

审计部在工作中及时发现了一些财务管理方面存在的问题,并提出了合理的改进建议,得到了领导的高度赞扬。

3. 参与重要会议。

审计部成员积极参与公司各项重要会议,为公司战略规划提供了有力的支持,展现了审计部的专业素养。

4. 内部员工培训。

审计部加强内部员工培训,提升团队整体素质,确保团队的专业水平和工作效率。

三、存在问题在工作总结中,审计部也发现了一些存在的问题,主要包括审计工作中有些流程尚待完善,团队协作力有待加强,某些员工的学习积极性不够等。

审计部将在下半年加强问题整改,提高工作效率。

四、工作展望后续工作中,审计部将进一步提升专业技能,加强团队协作,完善工作流程,提高内部员工的综合素质。

审计部将积极配合公司管理,为公司的发展提供更加严谨的财务保障。

半年工作总结是审计部对自身工作的一次检视和总结,更是对未来工作的展望和规划。

审计部将以更高的工作标准,更专业的工作态度,更严格的工作要求,为公司的持续健康发展贡献力量。

最终目标是提升审计部整体实力,实现审计质量的提高,为公司的长远发展保驾护航。

感谢领导的关心支持,感谢全体审计部成员的辛勤付出!愿我们共同努力,再创佳绩,为公司的明天添砖加瓦!【本文共计788字】[责任编辑:育雯]第2篇示例:审计部半年工作总结一、总结回顾时光荏苒,转眼间又到了审计部半年工作总结的时刻。

市审计局2019年上半年工作总结

市审计局2019年上半年工作总结

【本文为word版,下载后可修改、打印,如对您有所帮助,请购买,谢谢。

】市审计局2019年上半年工作总结今年以来,我局在市委、市政府和省厅市局的领导下,认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。

一、基本情况2019年上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、抗震救灾和扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计、以及四川省与南充市统一组织及授权审计的项目。

审计工作取得的较好的成绩。

今年上半年,全市审计机关共完成审计项目223个,审计查出违纪违规金额9511万元,管理不规范金额782万元。

审计处理处罚金额36万元,共核减工程款2746万元。

上半年,还组织完成了对特殊党费投资共1.67亿元在我市项目的跟踪审计调查。

对我市灾后恢复重建和扩大内需项目资金167285万元【本文为word版,下载后可修改、打印,如对您有所帮助,请购买,谢谢。

】的跟踪审计调查。

目前,在进行的(已进入征求意见阶段)是2019年度市本级财政预算执行情况审计,并延伸审计了新区、古城拆迁两大项目的征地拆迁安置资金使用情况,续审灾后恢复重建和扩大内需项目完成了的政府投资项目。

开展阆中中学七里分校、汉王池、滨江路东段、供排水公司等10个项目的审前调查。

审计后出具审计(调查)报告220余篇,提出建议21条,被采纳98条。

提交审计专题、综合性报告和信息简报33篇,被批示、采用27篇次。

(一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计。

2019年上半年审计局工作总结和下半年工作计划

2019年上半年审计局工作总结和下半年工作计划

全文共计3145字2019年上半年审计局工作总结和下半年工作计划根据区政府工作部署,现将我局2019年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下。

一、2019年上半年工作总结2019年上半年以来,我局在区委、区政府的正确领导下,在上级审计机关的业务指导下,以促进发展为第一要务,以推动改革为首要目标,努力创新审计方式方法,健全完善审计工作机制,提升审计结果运用效能,为政府工作平稳运行作出了积极贡献。

(一)党建工作情况。

一是根据区委“两学一做”、“六个年”等活动安排,分别成立了2019年度党建、党风廉政等工作领导小组,研究制定了2019年度党建工作、党风廉政建设工作、发展党员工作、“两学一做”学习教育等计划,主要领导、班子其他成员及一般干部分别签订了党建工作、党风廉政建设工作等责任书,细化各节点各人员各项任务。

二是按照区委关于开展正风肃纪集中整治、廉洁家庭建设等活动要求,扎实开展各节点各步骤各项工作。

三是结合工作实际,建立健全了党组讨论决定干部任免事项守则、党支部议事、党费收缴管理和使用工作、党务公开等12项制度,并统一装订上墙。

四是严格落实党组理论学习、“三会一课”等党组织学习生活制度,截至5月底,已组织召开支部委员会5次、支部党员大会3次、支部书记讲党课2次、专题民主生活会1次、专题组织生活会2次、党员民主测评1次,指派干部参加学习培训30人次,组织党员干部开展学习研讨、义务劳动、定点帮扶、慰问党员等活动5次。

(二)业务工作情况。

1.财政财务收支审计工作。

一是开展了2019年度区本级预算执行情况审计工作,将揭示财政运行中的不安全因素和潜在风险,推动建立
1。

审计局半年工作总结_审计局半年总结

审计局半年工作总结_审计局半年总结

审计局半年工作总结_审计局半年总结2019年上半年,本审计局在市委市政府的正确领导下,认真执行工作计划,充分发挥审计监督作用,在全市审计机构的共同努力下,完成了各项工作任务,取得了一定的成绩。

现将半年工作总结如下:一、主要工作绩效(一)加强规范管理,提高工作质量本审计局高度重视规范管理,加强了审计人员的培训和交流,进一步提升了工作质量。

通过加强规范化管理,我们提高了工作效率,减轻了人力物力成本。

在输出审核报告方面,我们始终以严谨、认真、负责的态度,对待每一项审计任务,将专业性和规范化打造到极致,确保了审计报告的准确性和规范性。

(二)稳步推进审核工作本期间,我们组织开展了各类审计工作,其中包含了行政审计、财务审计、综合审计。

我们除了着力抓好工作内容,更注重抓好工作效率,逐步缩短了工作周期,降低了审核成本。

(三)提高工作效益审计工作的主要目的是增强财务管理和内部控制,保障公共利益,助力社会经济发展。

在过去的半年工作中,我们通过细致、谨慎的审计,及时发现财务问题,及时交给有关企业管理部门,让他们在正规的依法依规的环境下,提高自身管理水平。

这也反馈到我们的工作效益上,有效降低了风险,提高了投资回报率,为企业的可持续发展贡献了力量。

二、优化创新提高工作品质(一)坚持创新,开辟新思路本期间,我们注重探索新模式,优化审计工作,使用信息化工具,提高审计效率,拓宽工作业务范围,既满足了审计职责,又发挥了审计效益。

为了实现企业发展和社会经济发展的目标,我们不断地拓宽业务范围,化解了一大批经济纠纷及风险,帮助企业及时调整管理,保障了其可持续发展。

(二)优化审计流程,提高效益我们不断完善审计流程,优化操作方法,为企业提供更加快捷、更加专业化、更加权威的审计服务。

我们以风险管理为导向,建立了多项风险管理机制,有效地规避风险,最终帮助企业提升了品牌效应,优化了企业证券化的效益。

三、统筹兼顾提升工作效率和质量(一)严格审核标准,提高企业管理水平我们坚持以严谨为准则,以规范为保证,以质量为核心,严格审核标准,客观透彻地揭示存在的问题,及时发现并纠正管理上存在的失误。

上半年审计工作总结范文6篇

上半年审计工作总结范文6篇

上半年审计工作总结范文6篇篇1一、引言上半年,我在审计部门的工作中,始终坚持以法律法规为准绳,认真履行审计职责,积极推进审计工作创新发展。

通过全体同事的共同努力,我们圆满完成了上半年度审计工作任务,为保障公司财产安全、促进公司健康发展做出了积极贡献。

二、审计工作总体情况上半年,我们共完成了XX项审计任务,涉及金额达到XX亿元。

其中,财务审计XX项,金额XX亿元;经济责任审计XX项,金额XX 亿元;专项审计XX项,金额XX亿元。

通过审计,我们发现了一些问题,并提出了一些建议,得到了公司领导的认可和采纳。

三、审计工作亮点及成果1. 财务审计方面,我们加强对公司财务报表的审核,确保了财务报表的真实性和准确性。

同时,我们还对公司财务收支情况进行监督,防止了财务违规行为的发生。

2. 经济责任审计方面,我们对公司领导进行了经济责任审计,对领导在任职期间的经济决策和执行情况进行了全面审查,为公司提供了重要的参考依据。

3. 专项审计方面,我们针对公司存在的问题和关切事项进行了专项审计,为公司解决了实际问题,提高了公司的管理水平。

四、审计工作中存在的问题及原因分析在审计工作中,我们也存在一些问题。

一是审计人员素质有待提高,部分审计人员缺乏专业知识和实践经验,导致审计质量不稳定。

二是审计工作信息化程度不够高,缺乏高效的信息管理系统,导致审计工作效率低下。

三是审计工作缺乏独立性,受制于公司内部利益关系,导致审计结果不够客观公正。

五、对策及建议针对以上问题,我们提出以下对策和建议:一是加强审计人员培训和学习,提高审计人员的专业素质和实践能力。

二是推进审计工作信息化建设,建立高效的信息管理系统,提高审计工作效率。

三是加强审计独立性建设,建立健全的审计监督机制,保障审计结果的客观公正。

六、结论与展望总的来说,我们在上半年度审计工作中取得了一定的成绩,但也存在一些问题。

我们将继续努力,加强学习,提高专业水平,不断推进审计工作创新发展。

上半年审计工作总结范例6篇

上半年审计工作总结范例6篇

上半年审计工作总结范例6篇篇1一、引言在过去的上半年,我们审计部门紧紧围绕公司战略目标,严格执行审计职责,有效提升了公司的财务管理水平和风险防范能力。

本报告将详细总结上半年审计工作,分析工作成效与不足,并提出改进措施,为公司持续发展提供有力支持。

(一)审计项目开展情况1. 内部审计项目:上半年共实施内部审计项目XX个,涵盖财务、采购、销售、人力资源等关键业务领域。

通过内部审计,发现并及时纠正了部分管理漏洞和潜在风险。

2. 外部审计项目:积极配合外部审计机构,完成了年度财务报告、税务申报等外部审计项目。

外部审计结果表明,公司财务管理规范,运营状况良好。

(二)审计工作内容及成果1. 财务审计:对财务报表、账簿、凭证等进行了全面审查,确保了财务信息的真实性和完整性。

同时,加强了对成本管控和预算执行的审计力度,提出了多项降低成本、提高效益的建议。

2. 内部控制审计:评估了公司内部控制体系的有效性,针对发现的问题提出了改进意见,帮助公司完善内部管理制度,降低运营风险。

3. 业务审计:对采购、销售等关键业务环节进行了专项审计,通过审查业务流程、合同执行等情况,确保业务活动的合规性和效益性。

4. 专项审计调查:针对公司内部举报和领导交办事项,开展了专项审计调查工作,查清了事实真相,为领导决策提供了重要依据。

(三)审计工作质量提升1. 完善审计制度:修订了审计工作流程和规范,使审计工作更加严谨、规范。

2. 加强队伍建设:通过培训和学习,提高了审计人员的业务能力和综合素质,增强了团队凝聚力。

3. 创新审计方法:运用大数据、云计算等现代信息技术手段,提高了审计效率和准确性。

三、存在问题及改进措施(一)存在的问题1. 审计工作覆盖面仍需进一步扩大,部分业务领域的审计力度有待加强。

2. 部分审计人员对新业务领域的了解不足,需要加强学习和培训。

3. 审计信息化水平有待提高,需进一步运用现代信息技术手段提升审计效率和质量。

上半年审计工作总结范文_财务审计工作总结

上半年审计工作总结范文_财务审计工作总结

上半年审计工作总结范文_财务审计工作总结
2019年上半年,公司的审计工作相对稳定,主要集中在财务报表审核和内部审计工作方面。

本文将对上半年的审计工作进行总结。

一、财务报表审核
在上半年的财务报表审核过程中,我们对公司的财务报表进行了全面细致的审查,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

通过对财务报表的审查,我们对公司的财务状况有了更加全面和清晰的认识,也为公司提供了合理的财务诊断和决策咨询,同时也提高了公司的财务报表的准确性和透明度。

二、内部审计工作
为了加强管理和控制,我们深入公司内部进行了审计工作,对公司各个部门的工作进行细致检查。

主要对公司的运营、营销、人力资源、财务等环节进行了内部审核和审查,查看工作过程是否规范、流程是否合理、制度是否完善等等。

通过这些工作,我们对公司的内部控制和风险管理提出了宝贵的意见和建议,推动了公司内部的优化。

三、审计流程管理
在工作中,我们注重审计流程的管理,保障审计的质量和效率。

具体而言,我们制定了详细的审计计划和工作方案,对工作任务和工作量进行了合理安排,管理和控制工作进度和流程。

同时,我们积极与其他部门沟通配合,提高工作效率和协作效果。

通过这些工作,我们保证了工作的高效性和准确性,也得到了公司其他部门的赞扬和支持。

总之,在上半年的审计工作中,我们在审核财务报表和内部审计方面,都做出了较为出色的工作,也切实提高了公司内部管理和风险控制的能力。

在未来的工作中,我们将继续注重工作流程的管理和完善,提高团队协作效率,为公司的财务报表审核和内部审计工作提供更加优质的服务和支持。

内部审计部门半年度工作总结

内部审计部门半年度工作总结

内部审计部门半年度工作总结2019年上半年已经过去,对于内部审计部门而言,这是一个极为重要的时刻,需要对过去的半年工作进行总结与反思,以推动未来工作的改进和提升。

本文将对我们部门的半年度工作进行详细总结,以便更好地了解我们所取得的成绩、存在的问题以及下一步的工作计划。

一、工作回顾2019年上半年,内部审计部门紧密围绕公司的风险控制目标,自觉履行职责,取得了以下几个方面的重要成绩:1.完善内控体系:我们进一步强化了对公司内控体系的审计,重点关注关键业务环节的风险控制,运用风险评估的方法,发现了一些存在的问题,并及时提出了改进意见,为公司的经营活动提供了有力保障。

2.提高工作效率:我们注重优化审计流程,引入了一些先进的审计工具和技术,提高了审计工作的效率和准确性。

通过合理分工和团队协作,我们在规定时间内顺利完成了各项审计任务。

3.加强风险预警:我们积极关注业务运营中的潜在风险,提前介入项目审计,及时发现和排查可能存在的风险隐患,并提出了针对性的建议和改进措施,有效地降低了公司面临的风险。

4.提升专业能力:我们注重培养员工的专业能力,组织了一系列培训和学习活动,促进员工在内部审计领域的知识更新和专业技能提高。

通过这些努力,我们的审计团队整体水平得到了显著提升。

二、存在的问题与改进措施尽管我们部门在上半年取得了一系列的成绩,但也要清醒地认识到存在的问题,主要体现在以下几个方面:1.沟通协调需要加强:我们注意到在与其他部门合作过程中,由于信息传递不畅或沟通不清晰,导致了工作进度受阻或产生了误解。

因此,我们将进一步加强与其他部门的沟通协调,定期召开沟通会议,确保信息顺畅流转,减少合作中的问题。

2.风控工作仍有薄弱环节:尽管我们在风险控制方面做出了许多努力,但仍有一些薄弱环节需要进一步加强,例如对新兴风险的敏感度和及时性、业务流程的合规性等。

我们将加强与风险管理部门的协作,深入挖掘潜在风险,并提出切实可行的改进建议。

2019年审计局上半年工作总结及下半年计划

2019年审计局上半年工作总结及下半年计划

20XX年审计局上半年工作总结及下半年计划今年以来,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,围绕县委、县政府工作中心,认真开展审计监督工作,1-6月份共完成财政财务收支审计项目12项,查出违规金额53万元,管理不规范资金444万元,应上交财政2万元,应调帐处理2万元,应归还原渠道资金180万元。

完成工程竣工决算审计14项,审核工程报价4703.69万元,核减工程价款418.37万元,核减率8.89%。

具体说,主要做以下几个方面的工作。

一、围绕中心,服务大局,认真开展审计监督工作。

1、履行法定职责,认真开展本级预算执行情况和其他财政收支情况审计。

根据《审计法》的规定,18年4月至6月我局组织开展18年度本级预算执行其他财政收支情况审计。

重点检查年初预留资金安排和以前年度预留资金的管理使用情况,超收收入安排情况,中央新增投资项目资金拨付情况。

结合财政“同级审”,开展了县开发区、县农委18年度部门预算执行情况审计和政府性债务规模及运行情况调查。

目前现场审计实施阶段已基本结束。

2、认真组织实施领导干部经济责任审计。

今年上半年,县委组织部共交办领导干部经济责任审计10项,目前已完成4项,正在实施的2项。

审计过程中,我们根据各单位不同工作职能,分别从预算执行,重要经济事项的决策入手,分析评价领导干部的经济责任履行情况,努力提高经济责任审计的水平。

3、集中力量,组织实施县政府交办的审计任务。

根据县政府的安排,今年上半年,我局开展了6家政府机构调整和工商部门管办脱钩审计工作。

重点对各机构的资产进行了认真的审查,为县领导科学决策提供依据,同时也为机构调整平稳过渡提供了保障。

4、开展专项审计(调查)。

开展政府投资建设保障性住房情况审计调查。

根据审计署的统一部署,对我县18年以来实施廉租住房保障制度及相关政策的执行情况进行专项审计调查。

通过调查揭示廉租房保障政策执行情况以及建设资金筹集、管理、使用过程中存在的问题。

审计局工作总结4篇_审计局半年总结

审计局工作总结4篇_审计局半年总结

审计局工作总结4篇_审计局半年总结【审计局工作总结一】尊敬的领导、同事们:大家好!时光荏苒,转眼间已经过去了半年的时间。

在这半年里,我所在的审计局取得了许多突出的成绩,也遇到了一些困难和问题。

在上半年的工作总结中,我将主要从工作成绩、存在问题、改进措施以及对今后工作的展望四个方面进行总结。

一、工作成绩过去的半年里,我们的审计工作取得了一系列的成绩。

我们按照上级的要求,完成了各项审计任务。

通过严谨的审计工作,发现了一些财务管理上的问题,并提出了相应的建议,进一步提高了单位的财务管理水平。

在审计工作中,我们积极与被审计单位沟通,帮助他们及时纠正问题,提高了单位的运营效率。

我们注重团队建设,不断提高综合素质。

通过内部培训、交流学习等方式,不断提高审计人员的专业能力和工作技巧,不断丰富审计方法和手段,提高审计工作的科学性和有效性。

我们注重团队协作,加强与其他部门的沟通和合作,提高了工作的协调性和整体效益。

二、存在问题在取得成绩的我们也面临着一些问题和困难。

由于工作任务较多,给工作量和压力都带来了一定的挑战,需要我们进一步提高工作效率和处理能力。

一些被审计单位对审计工作的配合仍然存在一定的困难,需要我们加强对被审计单位的沟通和引导。

三、改进措施为了进一步提高审计工作的质量和效益,我们将采取一系列的改进措施。

加强自身学习,不断提高专业素质和工作技能,做到审计尽职、精准发声。

加强与被审计单位的沟通和联系,帮助他们理解审计工作的重要性和价值,争取更多的支持与配合。

通过加强内部协作和团队建设,提高工作效能和团队凝聚力。

四、展望未来展望未来,我相信,只要我们紧紧围绕工作目标,进一步完善工作机制,不断提高工作效率和质量,我们一定能在下半年取得更加辉煌的成绩。

在接下来的工作中,我将继续努力,发挥自己的专业优势,为审计局的发展贡献自己的力量。

谢谢大家!大家好!随着上半年的工作任务的圆满完成,我很高兴能够在这里总结一下我所在的审计局过去半年的工作情况和成绩。

2019年上半年工作总结 2019年审计半年工作总结3篇 精品

2019年上半年工作总结 2019年审计半年工作总结3篇 精品

2019年上半年工作总结2019年审计半年工作总结3篇第一篇:审计局上半年工作总结一、周密部署,严密组织,认真开展教育实践活动今年1月至今,按照区委总体部署,在区委教育实践活动领导小组办公室和区委第4督导组的指导下,我局党组把这次教育实践活动作为今年以来的首要政治任务,周密部署,严密组织,通过三个贯穿始终(领导重视贯穿始终、学习教育贯穿始终、征求排查贯穿始终),保证了教育实践活动有序开展.活动开展以来,已召开征求意见座谈会11次,走访22户农户,经最后梳理汇总,全局共征求意见建议69条,其中四风方面的意见建议57条,其他工作方面的建议12条.在57条四风方面的意见建议中涉及班子的意见建议15条,涉及班子成员的42条.目前局领导班子及其成员均已对照问题开展对照检查,并承诺在今后的工作生活中限期整改,真正达到党员干部作风显著转变、党群干群关系显著改善、服务经济发展能力显著增强三个目的.回顾半年的教育实践活动,我们明显的感到:党员、干部宗旨意识进一步坚定,四风问题进一步解决,履职尽责进一步到位,责任心、使命感进一步增强.二、真抓实干,加大监督,审计业务工作扎实推进(一)认真谋划制定2019年审计工作计划,当好政府经济运行卫士.今年的审计计划,紧紧围绕政府工作中心,从六个方面着手,努力实现对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督全覆盖:一是加大对宏观调控政策措施落实情况的跟踪审计力度,深入揭示体制机制制度性问题,推动深化改革和制度创新,促进政令畅通;二是加大对经济社会运行中风险隐患的揭示力度,及时反映经济社会发展中的突出矛盾和风险,维护国家经济安全和服务可持续发展;三是进一步加大绩效审计力度,关注行政运行成本,监督检查八项规定和国务院约法三章要求,促进提质增效和厉行节约;四是加大经济责任审计力度,依法规范审计内容和审计评价,强化审计结果运用,促进强化对权力运行的监督和制约;五是加大对重点民生资金和民生项目的审计力度,着力揭示和反映挤占挪用、损失浪费、管理不善、效益不佳等问题,促进维护人民群众利益;六是紧紧围绕反腐、改革、发展,着力揭露重大违法违纪问题,促进党风廉政建设和反腐败工作.(二)积极开展预算执行审计,促进财政健康运行.今年的预算执行审计,以财政部门为源头,重点对4个部门单位和两个镇(街)开展预算执行情况审计,并延伸2019年度财政财务收支审计.加强对所属二、单位和重点项目、重点资金的延伸审计或审计调查.具体包括:区教育局、区发改局、区经贸局、区水务局、区新度镇、区拱辰办.通过审计促进各部门单位进一步严格执行预算,提高财政资金使用效益.目前4个部门单位和两个镇(街)的现场审计工作均已完成,预计7月初完成两个报告,经区政府领导审核后正式向区人大汇报.(三)强化保障性安居工程跟踪审计,促进政府重大政策贯彻落实.上半年,按照审计署的统一安排,继续开展保障性安居工程跟踪审计,共查处管理不规范金额933.96万元,应上缴财政金额5万元,经审计,发现的主要问题是:一是保障性安居工程资金694.58万元没有及时下拨、二是区新材办违规收取新型材料专项基金123.95万元和散装水泥专项基金24.78万元、三是廉租住房建设项目贷款未能享受优惠利率,多负担利息7.77万元、四是2019-2019年廉租住房租赁补贴费48.14万元未及时下拨给94户保障对象、五是267套保障性住房租金欠缴或应收未收34.74万元、六是保障房管理机制不完善等.对此我局提出了5条具有针对性的审计建议,促进我区保障性安居工程健康运行.(四)不断加大政府投资审计力度,促进政府宏观决策顺利实施.上半年,我局主要围绕市大道段工程预算、区片区改造东圳路北侧ps拍-2019-1号地块(1号楼-3号楼)工程结算、区护城河五期片区安置房14号楼及配套工程结算、市市政工程结算等项目开展工程预结算审计,截至上半年,共完成建设工程预结算审计项目100个,送审总造价103868万元,审后总造价为101386万元,审计核减2482万元,核减率为2.39%.其中,预算审核39个,项目送审造价38119万元,审定造价37772万元,核减造价347万元,核减率为0.91%;结算审核61个,结算送审工程造价65749万元,审定造价63614万元,审计核减2135万元,核减率为3.25%,为政府把好了最后一道资金关.(五)加大对违法案件线索的查处力度,严肃揭露和查处违法违规行为.在今年区水务局的预算执行审计中,发现由于监管不到位,造成个别拨付到村级的专项资金个人领取后不入账.主要为镇村报账员2019年4月20日从镇村领取水利专项资金4万元,至2019年6月4日一直没有纳入村财务收入管理核算,对于领取公款没有入账问题我局已按照规定移送区纪委监察部门进一步查处.三、不断深化审计机关建设,打造群众满意单位一是推进文明平安机关建设.按照区委文明办的统一部署,上半年已组织5批10人次的青年志愿者参加文明交通劝导服务活动,为创建文明添砖加瓦.积极开展移风易俗、文明过节和我们的节日·端午主题活动,深入挖掘节日文化内涵,着力引导人们继承和弘扬中华民族的优秀传统;二是平安先行单位创建又创佳绩,已连续三次被授予市级平安先行单位,不断提升审计整体形象.二是对局内部股级职位重新实行竞争上岗,逐步完善干部选拔、考核和培养培训机制.上半年,在自己推荐、酝酿和严格选拔的基础上,对我局各股室负责人重新进行了任命,促进了干部的激励机制,激活了审计干部的工作,给审计机关带来了新活力.三是推进廉洁机关建设.认真加强审计机关惩防体系建设和贯彻落实党风廉政建设责任制,坚持谁主管、谁负责和一岗双责制度,逐级落实党风廉政建设责任,按照区纪委廉政风险防控的要求,加强股室、审计组的廉政建设,落实好反腐倡廉牵头单位责任,全面推进惩防体系建设.形成用制度管权、按制度办事,靠制度管人的良好机制环境.四是进一步完善制度建设.为进一步规范我区工程建设领域管理行为,提高工程建设质量和政府投资效益,保护社会公众利益和当事人合法权益,我局积极参与区政府完善工程管理制度,协助出台了《市区人民政府关于进一步规范工程建设领域管理的通知》,通知从八个部分二十八个方面对工程建设领域进行管理,从而进一步规范了我区政府投资项目的管理.五是不断推进审计信息化建设.加快实施计算机ao审计,积极派人参加审计署计算机中级考试,提高审计实战能力.上半年已有1人顺利通过审计计算机中级考试,1人正在培训当中,为审计事业提供后备人才.购买3个审计办公移动平台,不断推进金审工程建设.四、下半年的工作打算(一)按时并保质保量地完成预算执行审计任务.上半年,所有预算执行审计项目现场审计均已完成,但部分还在征求意见和汇总中,在7月初要全部完成预算执行审计任务并形成两个报告,7月底正式上报政府和人大.。

上半年工作总结(审计)

上半年工作总结(审计)

上半年工作总结(审计)随着2019年上半年工作的顺利结束,我们审计部门对我们的工作进行了全面的总结和分析。

在过去的半年里,我们经历了各种挑战和机遇,取得了一定的成绩和进步。

接下来,我将对我们上半年的工作进行总结,分析我们的成绩和不足之处,并提出下半年的工作计划和改进方案。

一、成绩总结在上半年的工作中,我们审计部门取得了一定的成绩。

在审计工作的完成情况方面,我们按照计划,完成了所有的审计任务,并在规定的时间内提交了审计报告。

我们的审计报告准确客观,反映了被审计单位的真实情况,得到了领导和相关部门的认可和好评。

在团队合作方面,我们团结一致,密切配合,克服了各种困难和挑战,保证了审计工作的高质量和高效率。

在业务能力方面,我们注重学习和提升自己的专业知识和技能,不断提高审计水平和能力。

二、不足之处在上半年的工作中,我们也存在一些不足之处,主要表现在以下几个方面。

在审计过程中,我们对被审计单位的内部控制系统不够了解和重视,导致了一些审计漏洞和问题。

在团队合作方面,我们的沟通和配合还不够默契和高效,存在一些信息不畅,任务分工不清晰的情况。

在业务能力方面,我们的专业知识和技能还不够丰富和深厚,需要进一步提升和完善。

三、改进方案针对上半年的不足之处,我们审计部门提出了以下改进方案。

加强内部控制系统的审计工作,深入了解和分析被审计单位的内部控制情况,及时发现和解决存在的问题和隐患。

加强团队合作和沟通,建立健全的信息共享和任务分工机制,确保审计工作的顺利开展和顺利完成。

加强业务培训和学习,提高审计人员的专业素养和综合能力,不断完善和提升自己。

四、下半年工作计划五、结语上半年的工作虽然取得了一定成绩,但也存在一些不足之处。

我们审计部门将认真总结和分析经验教训,积极改进和完善自己的工作方式和方法,努力提高审计工作的质量和效益,为公司的发展和壮大做出更大的贡献。

我们也将根据领导的要求和市场的需求,积极开拓创新,拓展业务领域,提高服务水平和竞争力,为公司的可持续发展作出更大的努力和贡献。

上半年审计工作总结范文

上半年审计工作总结范文

上半年审计工作总结范文1500字2019年上半年,我担任公司审计部门的一员,负责对公司各项财务活动进行审计工作。

在上半年的工作中,我认真履行职责,积极参与审计项目,取得了一定的成绩。

现将我在上半年审计工作中的经验和收获进行总结,以便今后工作可借鉴。

一、工作内容在上半年的审计工作中,我主要负责了以下几个方面的工作:1. 提供审计服务:为公司内部各部门提供审计服务,对其财务报表和财务活动进行审计,发现问题,提出建议,以促进公司财务管理和经营决策的规范化。

2. 进行风险评估:对公司进行风险评估,通过数据分析和现场调查等方式,发现可能存在的风险点,并提出相关的风险防控措施。

3. 参与特定的审计项目:公司在上半年进行了两个重大的审计项目,我分别参与其中,负责对相关部门的财务活动进行审计,并按照程序和规定提出审计意见。

二、存在的问题在上半年的审计工作中,我发现了以下问题:1. 公司某部门的财务账目整理不规范,数据不准确,对整体公司财务报表产生了较大的影响,需要加强对该部门的监督和指导。

2. 公司在资金运作方面存在风险,部分资金流动不明确,应加强对资金流动的监控和管理。

3. 公司在内部控制方面存在一些漏洞,某些操作环节流程不完善,需要加强内部控制建设和培训。

三、解决方案针对上述存在的问题,我提出以下解决方案:1. 完善财务账目整理程序和规范,对财务数据进行全面检查和核实,确保财务报表准确性。

2. 强化对资金流动的监控和管理,建立资金流动的管控机制,及时发现并解决资金风险。

3. 加强内部控制建设,制定明确的内控制度,规范公司各项财务活动流程,加强对员工的培训和指导,提高员工的意识和能力。

四、工作收获在上半年的审计工作中,我收获了以下几点:1. 对公司财务活动的全面了解:通过审计工作,我深入了解了公司的财务活动和资金运作,对公司运营状况有了更清晰的认识。

2. 提高了专业技能:通过审计工作,我熟悉了审计程序和方法,并学会了如何利用数据分析工具进行风险评估和财务分析。

上半年审计工作总结的报告7篇

上半年审计工作总结的报告7篇

上半年审计工作总结的报告7篇篇1一、引言本报告旨在总结上半年审计工作的成果、经验教训及未来展望。

通过本次审计,我们发现了许多潜在的风险和机会,并提出了相应的建议。

本报告将围绕以下几个方面进行详细阐述:审计背景、审计目标、审计范围、审计方法、审计发现、结论与建议。

二、审计背景与目标上半年,我国经济形势复杂多变,各行各业均面临着巨大的挑战。

为了更好地了解各单位的财务状况及业务发展情况,我们进行了本次审计。

本次审计的主要目标是检查各单位的财务报告是否真实、准确、完整地反映了其财务状况、经营成果和现金流量;审查各单位内部控制制度的健全性和有效性;以及发现可能存在的财务风险和违规行为。

三、审计范围与方法本次审计的范围涵盖了公司各个子公司及关联单位,审计内容主要包括财务报表审计、内部控制审计以及专项审计等。

在审计过程中,我们采用了多种方法,包括抽样审计、详细审计、实质性测试等。

通过这些方法,我们能够全面了解各单位的财务状况及业务发展情况,并发现可能存在的问题和风险。

四、审计发现在本次审计中,我们发现了一些潜在的风险和机会。

其中,财务风险主要包括财务风险意识薄弱、内部控制制度不完善等;机会则主要体现在市场需求的增长、技术创新的突破等方面。

针对这些风险和机会,我们提出了相应的建议和措施,以帮助各单位更好地应对挑战和把握机遇。

五、结论与建议通过本次审计,我们发现各单位在财务管理和内部控制方面仍存在一些不足和薄弱环节。

因此,我们建议各单位应进一步加强财务管理和内部控制制度的建设,提高财务风险意识,完善内部控制流程,并加强内部审计和监督力度。

同时,各单位也应积极把握市场机遇,加强技术创新和研发投入,以推动公司的持续稳定发展。

此外,我们还应继续加强与各单位的沟通和协作,共同推动公司财务管理和内部控制工作的不断提升。

在未来的工作中,我们将继续关注各单位的财务状况及业务发展情况,及时发现并解决问题,为公司的发展提供有力的支持和保障。

审计部上半年工作总结汇报

审计部上半年工作总结汇报

审计部上半年工作总结汇报尊敬的领导、各位同事:
大家好!我是审计部的XXX,今天非常荣幸能够向大家汇报我们审计部上半年的工作总结。

在过去的半年里,审计部全体员工团结协作,克服重重困难,积极开展各项审计工作,取得了一定的成绩。

现将上半年的工作总结如下:
一、审计工作取得显著成效。

在上半年,我们认真贯彻执行公司的审计政策和工作要求,积极投入到各项审计任务中。

通过对公司各项业务活动的全面审计,发现了一些问题,并提出了改进建议。

同时,我们还加强了内部审计和风险控制工作,为公司的经营管理提供了有力的支持和保障。

二、加强团队建设,提升审计水平。

在过去的半年里,我们注重团队建设,加强了员工的培训和学习,不断提升审计人员的专业水平和业务能力。

通过不懈努力,我们的审计团队已经具备了较强的综合素质和专业能力,能够更好地适应公司的审计需求。

三、优化审计流程,提高工作效率。

在上半年,我们审计部还不断优化审计流程,提高了审计工作的效率。

通过引入先进的审计工具和技术手段,我们的审计工作更加科学、规范和高效,为公司的经营管理提供了更加有力的支持。

总的来看,审计部在上半年的工作中取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到存在的不足和问题。

下半年,我们将继续努力,进一步加强团队建设,提高审计水平,不断完善审计工作,为公司的发展贡献更大的力量。

最后,感谢各位领导和同事对审计部工作的支持和配合,也希望大家能够继续关心和支持我们的工作,共同推动公司的发展和进步。

谢谢大家!。

上半年审计工作总结范文5篇

上半年审计工作总结范文5篇

上半年审计工作总结范文5篇篇1一、引言上半年,审计工作在领导的关怀和指导下,在各部门的支持和配合下,全体审计人员认真履行职责,较好地完成了工作任务。

现将主要工作情况总结如下。

二、主要工作及成效1. 财务审计我们对公司的财务报表进行了全面的审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

通过审计,我们发现公司的财务状况良好,各项指标均符合公司规划和行业标准。

同时,我们也发现了一些需要改进的地方,如应收账款的管理、成本核算的精度等。

针对这些问题,我们提出了具体的建议和改进措施,得到了公司领导的认可和重视。

2. 工程审计我们对公司的工程项目进行了全面的审计,包括预算、决算、合同管理等方面。

通过审计,我们发现工程项目的执行情况良好,各项指标均符合公司规划和行业标准。

同时,我们也发现了一些需要改进的地方,如工程变更的管理、工程款支付的及时性等。

针对这些问题,我们提出了具体的建议和改进措施,得到了公司领导的认可和重视。

3. 内部审计我们对公司的内部管理制度进行了全面的审计,包括财务管理、工程管理、人力资源管理等方面。

通过审计,我们发现公司的内部管理制度完善,各项流程规范有序。

同时,我们也发现了一些需要改进的地方,如内部沟通的效率、员工培训的针对性等。

针对这些问题,我们提出了具体的建议和改进措施,得到了公司领导的认可和重视。

4. 专项审计针对公司关注的重点领域和关键环节,我们开展了多项专项审计工作。

如对公司的采购流程进行了全面的审计,发现采购流程规范有序,但存在一些可以优化的地方,如供应商的选择、采购合同的签订等。

针对这些问题,我们提出了具体的建议和改进措施,得到了公司领导的认可和重视。

此外,我们还对公司的固定资产管理、应收账款回收等方面进行了专项审计,均取得了良好的效果。

三、存在的问题及改进措施虽然上半年审计工作取得了显著的成效,但仍存在一些问题需要改进。

一是审计人员的专业素质有待提高,需要加强学习和培训;二是审计工作的规范性和精细化程度有待进一步提高,需要完善审计制度和流程;三是审计工作的创新性和前瞻性有待进一步加强,需要积极探索新的审计方法和手段。

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2019年度上半年审计部门工作总结
半年以来,在省审计厅的正确指导下,在市委、市政府的坚强领导下,坚持以 * 新时代 * * 思想为指导,认真贯彻落实中央审计委员会第一次、第二次会议和全国、全省审计工作会议精神,以政治建设为统领,全面加强审计机关新时代党的建设,坚持“治己病防未病”,坚持审计监督与服务并重,坚持依法审计、文明审计,注重提升审计质量,注重培养审计干部队伍,注重审计监督全覆盖,圆满完成了上半年各项工作任务。

一、审计项目持续开展
(一)有序推进2019年计划内项目
今年我局计划内项目共22项,上半年已完成3个,正在进行的审计项目13个。

2.正在进行的项目
(二)稳步推进临时审计任务
今年市委市政府共交办临时性审计项目69个,省厅交办的临时审计项目5个。

上半年已完成49个,正在进行的审计项目20个。

(三)积极协助上级审计机关工作
今年上半年,共计抽调业务骨干12人协助审计厅开展市属国有大中型企业基本情况调查、既锻炼了干部,又提升了业务水平。

在审计工作中,我局被抽调人员不怕苦、不怕累、高度负责的精神和扎实过硬的审计能力,得到了上级领导的高度赞扬,目前我局仍有一人在省厅协助进行审计项目。

二、、党风廉政建设工作扎实推进
(一)全力抓好党建工作
1.深化政治理论学习。

一是狠抓集中学习。

每周五下午集中学习全国两会精神、 * 系列重要讲话、 * 扶贫论述摘编、中央八项规定实施细则、 * 纪律处分条例、 * 章程、市委七届四次全会精神以及省委、 * 、省厅组织和市委、市政府的最新会议文件精神,有力的促进了干部职工政治上的清醒和理论上的自信;二是促进个人自学。

机关全体充分利用河北干部网络管理学院、学习强国、审计干部网络学院,开展自我学习,自我,把政治理论学习与审计业务学习相结合,既提高了理论素质,又提升了业务水平。

2.强化班子队伍建设。

为加强领导班子自身建设,我局从三个方面发力,一是讲团结。

领导班子带头搞好团结,凡事讲原则,讲规矩,带头遵守纪律,二是带好头。

党组领导班子坚持带头坚定理想信念,带头树立和落实新发展理念,敢于担当,向先进榜样看齐,以更大的干劲儿,更实的作风,推动工作迈上新台阶,取得新成效。

三是讲廉洁。

领导班子成员始终做到自觉遵守廉洁纪律,筑牢思想防线,做到洁身自好,防微杜渐,切实将党风廉政建设贯穿审计工作当中。

3.坚持人才兴审战略。

组织开展了“四学”活动:一是“以审代训”向 * 和省审计厅学。

积极参加 * 组织的“审计大讲堂”等各种培训,积极参与省审计厅组织实施的审计项目。

今年,先后派出11人参加省厅组织的“以审代训”,组织200余人次参加“审计大讲堂”
培训。

在项目审计过程中现场,目前有6名同志成长较快,在项目审计过程中已经能够独立完成部分审计任务。

4.推进审计体制机制改革。

按照省委机构改革的部署要求,积极推进审计体制机制改革,组织成立了中共定州市委审计委员会和中共定州市委审计委员会办公室,制定并下发了《中共定州市委审计委员会工作规则》和《中共定州市委审计委员会办公室工作细则》,组织召开了第一次审计委员会会议,进一步加强了党对审计工作的领导,完善了审计工作协调机制。

5.开展 * 活动。

上半年,我局还开展“ * ,牢记使命” * 系列活动。

一方面成立了以**同志为组长、**为副组长、其他班子成员和中层干部为成员的领导小组,同时,制定活动方案,明确指导思想,确定实施步骤,制定学习计划,丰富活动内容,教育活动对全体机关干部产生了积极影响,效果突出。

(二)深入开展党风廉政建设
1.加强廉政建设,打造良好形象。

坚持依法审计、文明审计,着力培养忠诚干净担当审计干部队伍,精心打造“清正廉洁”审计名片。

我局坚持每月组织廉政警示教育,组织观看了《打铁还需自身硬》、《忠廉爱国,十代将门》等廉政纪录片,最近还组织大家观看了***接受长城网和新华网的专访视频。

组织开展“廉政精品课”试讲评比,以讲促学、学以致用,建立廉政承诺,科长以上干部进行“廉政宣言”,每个审计项目完成后填写“廉政日志”,全程监督,上半年组织开展
了两次被审单位廉政回访,并结合回访反馈的意见建议,组织开展了为期一周的作风纪律教育整顿。

2.开展作风整顿,强化纪律管理。

半年来我局积极开展“有令即行、雷厉风行、身体力行”三行作风教育整顿,深入查找日常管理方面的突出问题,挖掘问题根源,广泛开展讨论交流和批评与自我批评,切实转变工作作风,注重强化日常管理,严肃工作纪律,严格请销假落实,严格上下班、工作时间和值班管理,加大工作绩效监督检查,积极促进干部作风转变、业务水平提升和工作效率优化,有效防止“庸懒散奢浮”行为,积极营造良好工作环境氛围。

内容仅供参考。

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