采购单表格

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采购订单表格

采购订单表格
4.注意事项
在使用采购订单表格时,需要注意以下几点:
-仔细填写信息:确保填写的信息准确无误,以免造成订购错误或延误交付。
-及时更新表格:随时更新订单表格中的信息,例如供应商联系方式变更等。
-保存备份:定期备份订单记录以防止数据丢失,并确保订单信息的可追溯性。
-保密性和权限控制:为了保护供应商信息和采购隐私,只有授权人员能够访问和编辑订单信息。
3.添加采购物品:按照需要采购的物品数量,在表格中逐行添加物品名称、数量和规格等详细信息。
4.计算总价:根据单价和数量计算每个物品的总价,并在表格中记录。
5.设置交付日期:根据约定或需求,设置物品的交付日期。
6.添加备注:如果有需要,可以在备注栏中添加一些额外的说明或特殊要求。
7.审核和提交:在填写完成后,仔细检查订单信息的准确性,并将表格提交给相关人员进行审批。
-采购物品:列出需要采购的物品的名称、数量、规格等详细信息。
-单价和总价:记录每个物品的单价和总价,方便计算采购成本。
-交付日期:记录预计的交付日期,确保采购物品按时到达。
-备注:可在此处添加一些额外的说明或特殊要求。
3.使用方法
以下是使用采购订单表格的一般步骤:
2.填写供应商信息:在表格中填写供应商的名称、联系人姓名和联系方式等信息。
采购订单表格
1.概述
本文档旨在介绍采购订单表格的使用方法和注意事项。采购订单表格用于记录和管理采购过程中的订单信息,可以帮助采购部门更加高效地进行采购工作。
2.表格内容
Hale Waihona Puke 采购订单表格通常包含以下信息:-订单编号:每个订单都应有唯一的编号,方便跟踪和管理。
-供应商信息:记录供应商的名称、联系人、联系方式等信息。

采购部相关表格21个

采购部相关表格21个

年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸:21CM×29CM比例:1:1表格一式三联,一联总经理,一联财务部经理,一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求,请说明理由:付款方式:用途/理由:采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸:29CM×21CM比例:1:1表格一式二联,一联财务,一联申请部门,每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号:NO:合同编号:年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理:验收:保管:采购:尺寸:11CM×18CM比例:1:1一式四联,一联采购,一联仓库,一联财务报销,一联仓库转财务,每联用颜色区分。

财务3物资收发存月报表类别:年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理:保管员:尺寸:30CM×40CM比例:1:1.5一式三联,一联存根,一联财务部经理,一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附:收款员日报表一份领班收款员收款员信封式,牛皮纸质地尺寸:12CM×23CM比例:1:1店徽NO:预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE:姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额(大写)AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸:13CM×17CM比例:1:1表格一式三联,一联客人,一联财务,一联总台,分别不同颜色区分比例:1:1表格一式三联,分别用不同颜色区分。

体系记录范本采购单表格格式

体系记录范本采购单表格格式
5.如有任何问题,请与本公司采购人员洽询。
采购经办:
年月日
厂商确认:
年月日
主管核准:
年月日
FR-08-02 A版日
编号
名称
规格
单位
数量
需求日期
备注
备注
6.接到本订单,请尽速确认,并回复本公司。
7.经确认而逾期交货者,本公司有权取消订单。
8.订单号码,请务必注明于送货单及发票等资料上。
采购单
订单编号:
合格供应商:订购日期:年月日
编号
名称
规格
单位
数量
需求日期
备注
备注
1.接到本订单,请尽速确认,并回复本公司。
2.经确认而逾期交货者,本公司有权取消订单。
3.订单号码,请务必注明于送货单及发票等资料上。
4.出货请勿超交,若超交超过5%,超交部份本公司将不付款,且不负保管之责任。付款条件依本公司规定。
9.出货请勿超交,若超交超过5%,超交部份本公司将不付款,且不负保管之责任。付款条件依本公司规定。
10.如有任何问题,请与本公司采购人员洽询。
采购经办:
年月日
厂商确认:
年月日
主管核准:
年月日
FR-08-02 A版

日常办公用品及耗材采购单表格

日常办公用品及耗材采购单表格

日常办公用品及耗材釆购单表格日常办公用品及耗材采购单申请部门综合部经办人申请日期使用日期序号名称规格单位数量备注采购明细部门负责人备注采购申请表申请部门经办人申请日期使用日期申请说明:(说明购买原因、数量,并预估费用)部门负责人总经理备注日常办公用品及耗材明细序号名称序号名称1签字笔、笔芯21 \口取纸\复印纸2铅笔、橡皮22 白板笔、白板擦3自动铅笔、笔芯23墨粉、硒鼓4直尺、比例尺24各类文件夹5各种彩色笔25各类档案袋/盒6笔筒26文件盘7剪刀27资料架8裁纸刀28挂劳夹9订书机、钉29计算器10起钉器30插座11报事贴、口取纸31纸杯、杯托12曲别针、大头针32电池13涂改液、涂改带33面巾纸(总监以上)14燕尾夹34夹边条、梳式胶圈15胶带、胶带座35信封16胶水、胶棒36复写纸17笔记本37彩色硬壳纸18打孔器38 DVD刻录盘19橡皮筋39鼠标20印油40 U盘许多MM在减肥的过程中困难重重,用尽方法却瘦不下来,其实只有在数不清的技巧,推敲中找到属于跟适合自己的最佳方式,才能在健康的瘦身道路上走下去,下面一些瘦身的小技巧,一定可以帮到你〜1、慢慢吃我们都曾在美味佳肴面前狼祚虎咽。

等你发现自己吃撑的时候,已经为时太晚了。

然而当发现自己因为吃得太撑感到不适时总是为时已晚。

这是因为,我们的大脑需要大概20分钟,才能接收到“已经吃饱了”的讯息。

营养学专家Wesley Delbridge表示。

“在吃第二碗饭前,不妨先喝上一杯水,等个十儿分钟。

”他说,“让你的大脑告诉你,你是否已经吃饱了。

“2、切碎你的食物不论是享用牛脯、三文鱼、面包圈还是鸡蛋卷,在食用之间都可以尝试把这些食物切成碎片。

近期,美国亚利桑那州立大学的研究表明,被给予切好的面包圈的参与者,比直接食用完整面包圈的参与者,在试验中吃的要少得多。

在20分钟后的免费午餐招待中,那些吃面包圈切片的参与者仍然吃的比较少。

研究人员表示,预先切好食物能使食用过程中的每一次咀嚼都更加舒适,因此能够一定程度上实现对饮食量的掌控。

办公用品采购订单表格

办公用品采购订单表格

51 名片座/便筏座

52 笔筒

53 笔盒/□笔袋

54 挂钩

55 订书钉

56 回形针

57 大头针/□图钉

58 装订夹

59 长尾夹/□钢夹
单位 个 个 个 把 把 台 个 把 个 个 个 个 个 只 盒 盒 盒 盒 盒
数量
序号
商品名称
81 复写垫板
82 复写纸
83 印台/□印垫
84 印泥/□印油
85 会计专用印章
86 数字印/□日期印
87 印章盒
88 打码机
89
单据
90
无碳票据
91
表格
92
凭证
93
账本
94
报表
95
账芯
96 凭证封面
97 工资袋
98 进销存卡
99 考勤卡纸
单位 块 盒 个 盒 盒 个 个 台 本 本 本 本 本 本 本 张 张 包 包
数量 序号 商品名称
121 咖啡
122
茶叶包

33 装订胶圈/□装订夹条 盒
34 过塑胶膜 尺寸

35
格文件框/□蓝

36
层文件盘

37
层文件柜

38 普通信封 规格:

39 电源插座

40 相框(规格: ) 个
60 推夹

61 直尺/□卷尺

62 橡皮胶

63 修正液/带/笔/芯 支
64 钢笔墨水

65 透明胶圈

66 双面胶

材料采购订单及结算表格模板

材料采购订单及结算表格模板

陕西东方美居装饰工程有限公司材料采购结算单
材料类型:品牌名称 收款人:姓名 客户姓名电话: 监理: 设计师:
序号 品牌名称 型号 1 2 3 4 5
合同编号:MJ2014 卡号:农行卡号 工程地址: 提货(项目经理): 下单日期:
规格 单位 数量
单价
备注
需方:东方美居装饰有限公司 供方:
下单员:王波
签字:
日期:
日期:
备注:请供方在收到采购单后,签字确认、附带日期并回传
陕西东方美居装饰工程有限公司材料采购清单
材料类型: 客户姓名电话: 监理: 设计师: 送货日期: 序号 品牌名称
1 2 3 4 5
型号
合同编号: Biblioteka 程地址: 提货(项目经理): 下单日期: 安装日期:
规格 单位 数量
单价
备注
需方:东方美居装饰有限公司 供方:
下单员:王波
签字:
日期:
日期:
备注:请供方在收到采购单后,签字确认、附带日期并回传

采购单表格模板(可修改)

采购单表格模板(可修改)

采购单表格模板(可修改)1. 介绍本文档提供了一个采购单表格模板,用于记录和管理采购订单的详细信息。

采购单是指企业或个人向供应商购买商品或服务时使用的文件,它包含了采购物品的名称、数量、单价以及其他相关信息。

采购单表格模板的设计旨在简化采购流程,提高工作效率。

2. 特点- 简洁明了:表格模板采用简洁的设计风格,使信息易于查阅和整理。

- 可修改:采购单表格模板提供了可修改的字段,以满足不同的采购需求。

- 适用范围广泛:该模板适用于各个行业和企业类型。

3. 表格结构采购单表格模板包含以下字段:1. 采购单编号:用于标识每张采购单的唯一编号。

2. 采购日期:记录采购物品的购买日期。

3. 供应商:记录供应商的名称和联系信息。

4. 采购物品:记录采购的物品名称。

5. 规格/型号:记录采购物品的规格或型号。

6. 单价:记录每个采购物品的单价。

7. 数量:记录采购物品的数量。

8. 小计:根据单价和数量计算得出的小计金额。

9. 备注:可用于记录额外的信息或特殊要求。

4. 使用方法以下是使用采购单表格模板的简单步骤:1. 在表格的第一行填写列标题,即各字段的名称。

2. 在接下来的每一行中填写采购单的具体信息。

可以根据需求新增或删除行。

3. 根据采购物品的名称、规格、单价和数量计算出小计金额,并填写在相应的小计字段中。

4. 如有需要,可以在备注字段中添加额外的信息或特殊要求。

5. 完成填写后,保存采购单表格,并适时进行审核和处理。

5. 其他注意事项- 检查信息准确性:在填写采购单时,请务必检查所填写的信息是否准确无误。

- 记录历史信息:可以根据需要将已完成的采购单归档或保留备份,以便未来参考和审计。

- 及时更新:当供应商信息、采购物品或价格发生变更时,请及时更新相应的字段。

总结采购单表格模板是一个简单实用的工具,可帮助用户更有效地记录和管理采购订单的详细信息。

用户可以根据自己的需求对该模板进行修改和定制,以满足不同的采购业务需求。

物料采购各类表格

物料采购各类表格

订购单
No.
物料特采申请书
No.
申请日期:年月日
索赔通知书
No.
物料订购进度表
主管:制表:
物料卡
No:
建卡日期:
说明:1.每一物料设一卡;
2.物料进出当日发账;
3.每月盘点对账。

供应商调查表
单价变动月报表
No.
日期:
总经理:主管:制表:
呆废料处理报告
No.
日期:
批准:审核:报告:
收货单
No.
日期:
送货验收单
No.
日期:
特别领料单
No.
日期:
说明:1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用;
2.特别领料单的领用程序须严格。

●材料入库单
(共4联:厂商联、PMC联、货仓联、财务联)
材料入库单
厂商名称No. 000001
PMC:OQC:仓管员:
●成品出库单
(共4联:厂商联、PMC联、货仓联、财务联)
成品出库单
No. 000001
PMC:OQC:仓管员:
●发料单
(共4联:PMC联、货仓联、生产联、财务联)
发料单
制造单号:产品名称:No. 000001
生产领料员:仓管员:PMC:。

wps采购表格式

wps采购表格式

wps采购表格式WPS采购表是一种常用的工具,用于记录和管理采购过程中的物品、数量、价格等相关信息。

以下是一个参考的WPS采购表格式,包括表头、表体和表尾部分的内容:一、表头:在表头部分,包括以下内容:1. 采购申请单标题:在表格的顶部中央位置,使用较大的字号和粗体字显示"采购申请单"四个字。

2. 采购申请单编号:在标题下面的第一行,使用较小的字号显示采购申请单的编号,方便对表格进行索引和管理。

3. 制表日期:在采购申请单编号下方,显示制表日期,记录采购申请单的创建日期。

4. 申请部门:在制表日期下方,显示申请采购的部门名称或编号,以方便不同部门的采购需求分别进行管理。

5. 联系人:在申请部门下方,填写采购申请的联系人姓名和联系方式,以便采购部门需要与其取得联系。

6. 供应商:在联系人下方,填写选择的供应商信息,如供应商名称、地址和联系方式等,以方便后续的采购联系。

二、表体:表体是采购申请单的主要部分,用于记录具体的采购物品信息。

表体包括以下列:1. 序号:使用连续的数字标记每一条采购物品的序号,方便阅读和索引。

2. 物品名称:填写采购的物品名称,可以简单描述物品的特性。

3. 规格型号:填写物品的规格型号,更具体地描述物品的属性。

4. 数量:填写采购的物品数量,可以根据需求增加数字格式,方便计算。

5. 单价:填写每个物品的单价,以便计算采购总价。

6. 合计:根据数量和单价计算每个物品的合计金额,方便统计采购总价。

7. 备注:可选项,用于填写对物品的特殊要求或其他信息。

三、表尾:表尾是采购申请单的结束部分,用于填写一些额外的信息和确认项。

表尾包括以下内容:1. 采购负责人:在表头下方,填写采购申请的负责人姓名和职务,以便其他人员与其进行联系。

2. 申请人:在采购负责人下方,填写填写采购申请的申请人姓名和职务,记录提交该采购申请的责任人。

3. 审批人:在申请人下方,如果有审批流程则填写审批人姓名和职务,标记审批人进行审批和确认。

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