审计汇报材料(多篇范文)

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审计完成情况汇报材料

审计完成情况汇报材料

审计完成情况汇报材料尊敬的领导:根据公司要求,我对本季度的审计工作进行了全面的汇总和总结,现将审计完成情况汇报如下:一、审计范围。

本次审计范围涵盖了公司财务、人力资源、采购、生产等多个方面,共计涉及10个部门,涉及金额达到5000万元。

二、审计目标。

本次审计的目标是全面了解公司各项业务的运营情况,发现潜在的风险和问题,为公司提供合理的改进方案和建议。

三、审计方法。

在审计过程中,我采取了文件审查、现场检查、财务分析等多种方法,全面搜集了相关数据和信息,确保审计结果的客观性和准确性。

四、审计发现。

在本次审计中,我发现了以下几个问题:1. 财务管理方面存在资金使用不规范的情况,部分费用支出未能按照相关规定报销;2. 人力资源管理方面存在员工绩效考核不完善,导致部分员工工作积极性不高;3. 采购管理方面存在部分供应商合作关系不清晰,存在一定的合规风险;4. 生产管理方面存在部分生产线设备老化严重,需要及时更新维护。

五、审计建议。

针对以上问题,我提出了以下改进建议:1. 财务管理方面,建议加强费用审批制度,规范资金使用流程;2. 人力资源管理方面,建议完善员工绩效考核机制,激励员工工作积极性;3. 采购管理方面,建议加强供应商管理,明确合作关系,规避合规风险;4. 生产管理方面,建议及时更新老化设备,提高生产效率和产品质量。

六、审计总结。

通过本次审计,我对公司各项业务的运营情况有了全面的了解,发现了一些问题并提出了改进建议。

我将持续跟踪审计结果的落实情况,确保改进措施的有效实施,为公司的可持续发展提供有力支持。

以上就是我对本季度审计工作的汇报,如有不足之处,还请领导批评指正,谢谢!此致。

敬礼。

关于审计报告范文(5篇)

关于审计报告范文(5篇)

关于审计报告范文(5篇)关于审计报告范文(5篇)报告范文展示了优秀的写作技巧和语言表达,为写作者提供了学习和借鉴的机会。

今天小编在这给大家整理了一些关于审计报告范文,就让我们一起来看看吧!关于审计报告范文精选篇1根据__审综字[20__]×号审计计划安排,审计小组于19__年×月×日至×月×日,对__市日用杂品公司19 × ×年度财务收支进行了就地审计。

审计总金额825万元,违纪总金额为344 144.07元。

应缴金额为48 166.40元。

现将审计结果报告如下:一、基本情况__市日用杂品公司是__市供销社所属中型企业19__年度与市供销社签订承包合同,实行利润递增包干。

公司下属11个独立核算单位。

该公司于l 9__年×月由行政管理型公司变成了经济实体公司(由原日杂采购站和生活采购站合并而成)。

现分为3个业务经营科室和8个行政职能科室。

主营日用杂品、兼营五交化及家用电器、家具等。

现有职工111人,固定资产103万元,自有流动资金39万元。

全年销售额l972万元,实现利润总额67.4万元。

二、发现的问题1.弄虚作假套取资金,给__×路仓库发奖金8000元。

l9__年末,市日杂公司决定日杂站和生活站给__路仓库(都是公司所属独立核算单位)承担8000元劳动分红奖。

该款应该在税后留利中支付,而两站采取弄虚作假的手段,在1月份分别用转账支票,从销售款中套出现金给仓库,分别用仓库开出的两张4000元“苫布”假的e发票列入费用,该仓库没有入账,直接给职工发奖金,严重违反了《国营企业成本管理条例》和《现金管理暂行条例》。

2.挪用流动资金22万元,建造营业楼。

该公司__日杂大楼属于用自筹资金搞的基建项目。

由于专项贷款不足,1 9__年从日杂和生活两站借用流动资金24万元,扣除两站1 9 __年×月末自有资金账面余额2万元,实际挪用22万元用于基本建设。

审计汇报材料(精选多篇)

审计汇报材料(精选多篇)

审计汇报材料(精选多篇)正文第一篇:财务审计汇报材料学校财务内部审计汇报材料户县元驾小学20XX年3月元驾小学财务内部审计汇报材料各位领导、各位同志:大家好!为进一步加强学校财务工作的监督管理,落实20XX年教育行政会精神,今天由教育局审计监察科对我校进行内部审计,首先我代表学校对检查老师的到来表示热烈的欢迎,其次就我校三年来的财务工作和规范收费工作汇报如下:一、对财务管理工作高度重视,有健全的财务管理制度和民主理财制度。

成立学校财务管理工作领导小组和学校民主理财小组。

我校对教育部门所拨经费实行严格管理和公开透明的原则,每学期期末,在全体教师会上公布经费收入和开支情况,便于教师监督。

二、切实加强财务管理,每学期对教育部门所拨经费提前进行开支预算,按照“保教学,促发展”的理念,把教育经费主要用于教育教学工作和学校办学条件的改善上,尽量压缩不必要的开支项目,对涉及500元以上的日常开支票据,由学校理财小组成员审查签字;对涉及的小额固定资产的开支,先向中心学校主要领导和财务主管领导汇报同意后,再进行采买,票据通过学校理财小组成员和收货人签字确认,由财务人员上账登记,确保做到账实相符。

三、在资产管理方面,落实购物、使用、保管等财产管理制度,严防集体财产流失。

我校建立了固定资产账簿,对新增固定资产及时登记入账。

因工作需要暂时存放个人手中的学校财产,工作变动时及时交回学校。

对学校固定资产每年清查一次,切实做到账物相符,严防集体财产流失。

四、坚持两免一补政策,对涉及有关代办费收取工作高度重视,不敢有丝毫懈怠。

自20XX年秋季以来,我校始终坚持全面贯彻党的教育方针,依法办学,严格执行治理教育乱收费的有关规定,成立了学校规范收费领导小组。

由学校校长赵卫波任组长,成员有教育主任史亚峰同志和各班主任。

对涉及的代办费如蛋奶费、地方教材费,我们都做到先行公示,如实收取,即时结算,对每位学生都发放收费清单,让家长做到明白缴费。

审计总体部署情况汇报范文

审计总体部署情况汇报范文

审计总体部署情况汇报范文
尊敬的领导,各位专家、评审委员,大家好!
我今天非常荣幸地向大家汇报我所负责的审计总体部署情况。

在过去的一段时间里,我们团队经过精心的筹备和努力,已经完成
了审计总体部署工作,并取得了一定的成果。

接下来,我将从以下
几个方面向大家介绍我们的工作情况。

首先,我们对审计总体部署的目标和任务进行了充分的分析和
研究,明确了审计工作的重点和方向。

我们深入了解了各个部门的
工作情况,充分了解了企业的经营状况和内部管理情况,为下一步
的审计工作奠定了良好的基础。

其次,我们在审计总体部署过程中,充分发挥了团队的协作能
力和专业素养,确保了审计工作的顺利进行。

我们严格按照部署计划,分工合作,相互配合,有效地解决了审计过程中遇到的各种问
题和困难,确保了审计工作的高效进行。

另外,我们在审计总体部署中,注重与相关部门的沟通和协调,积极收集各方面的意见和建议,不断完善审计工作的方案和措施,
确保审计工作的全面、客观和公正。

最后,我们在审计总体部署工作中,严格遵守相关法律法规和
审计准则,保障了审计工作的合法性和规范性,确保了审计工作的
可靠性和真实性。

总的来说,我们团队在审计总体部署工作中取得了一定的成绩,但也存在一些不足和问题。

我们将继续努力,进一步完善审计工作,确保审计工作的顺利进行,为企业的发展和稳定做出更大的贡献。

谢谢大家!。

审计年度工作总结汇报范文(三篇)

审计年度工作总结汇报范文(三篇)

审计年度工作总结汇报范文尊敬的各位领导、亲爱的同事们:大家好!我是审计部门的XXX。

今天,我非常荣幸能够在这里向大家汇报我所负责的审计年度工作总结。

一、工作开展情况过去的一年,我们审计部门紧密围绕公司战略目标和风险控制要求,紧密配合各个部门,按照国家法律法规和审计准则的要求,全面展开了审计工作。

本年度,我们审计部门共开展了XX项审计工作,取得了以下几点成果:1. 完成年度审计计划本年度初,我们审计部门合理制定了年度审计计划,并按照计划有序推进。

在审计计划中,我们将风险重点企业和重点项目放在首位,并根据公司战略方向进行了合理调整和安排。

同时,我们也加强了与其他部门的沟通与配合,确保了审计工作的顺利开展。

2. 独立、客观的审计在工作过程中,我们遵守独立、公正、客观的原则,依法依规进行审计,坚决杜绝一切干扰审计工作正常进行的行为。

我们认真履行职责,坚守底线,尽心尽责,保证了审计工作的高质量和有效性。

3. 深入了解业务和风险为了更好地开展审计,我们加强了对公司业务和风险的了解。

通过深入走访各个部门,我们对公司的组织架构、业务流程、内部控制等方面有了更为全面的了解。

同时,我们还积极参与公司的风险评估工作,为公司的风险管理提供了重要的参考依据。

4. 发现问题并提出建议在审计过程中,我们严格按照审计程序和方法,全面搜集、整理、分析相关信息,发现了一些与公司运营管理、内部控制和财务状况相关的问题。

在向公司领导层提交审计报告时,我们提出了相应的整改建议,以帮助公司改进问题并提高运营效率。

二、工作亮点和创新在过去的一年里,我们审计部门注重工作的创新,并取得了一些亮点和成果:1. 引入数据分析技术为了提高审计效率和准确度,我们积极引入数据分析技术。

通过数据分析,我们能够更加全面、准确地了解公司的经营情况和财务状况,并能够发现更多的风险和问题。

数据分析技术的应用,极大地提高了我们的审计效率和准确度。

2. 推行专业化团队建设为了提高团队的专业水平和综合能力,我们审计部门注重团队的专业化建设。

审计工作总结汇报3篇

审计工作总结汇报3篇

审计工作总结汇报审计工作总结汇报精选3篇(一)审计工作总结汇报〔〕尊敬的领导、各位评委、尊敬的来宾:大家好!我是XXX公司的审计师,今天非常荣幸能在这里向大家汇报本次审计工作的情况。

首先,我要感谢公司领导对本次审计工作的高度重视和大力支持,在领导的正确指导下,我们团队顺利完成了一次全面、系统的审计工作。

本次审计工作主要围绕公司财务状况、内部控制及业务运作等方面展开。

在审计过程中,我们遵循了科学、客观、公正的原那么,努力保证审计工作的准确性和可靠性。

在财务状况方面,我们对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等根底财务报表进展了详细审查,并采取了抽样抽查的方式对关键工程进展了全面核对。

经过屡次穿插核实,我们认为公司财务报表的编制符合相关法律法规和会计准那么,反映了公司真实的财务状况。

在内部控制方面,我们对公司的财务流程、采购流程、库存管理等进展了系统的审计。

通过对内部控制制度的评价和审核,我们发现了一些存在的问题,并及时提出了改良意见。

我们相信,公司领导和相关部门会高度重视我的建议,进一步优化内部控制,进步工作效率和运营质量。

在业务运作方面,我们对公司的业务活动、业绩指标和风险管理等方面进展了全面的审计。

通过分析数据、调研员工和客户,我们发现了一些业务运作中的隐患和问题,并提供理解决方案。

我们相信,只有加大对业务风险的识别和管理,公司才能在市场竞争中立于不败之地。

在审计中还存在一些困难和挑战,比方对于关联方交易的审计难度较大,需进一步加强对关联方交易的把控和审核。

另外,在工作过程中我们发现,公司局部员工对审计工作的重要性和意义还不够理解,产生了一些沟通和合作问题。

针对这些问题,我们将提出改良意见,寻求更好的解决方案。

通过本次审计工作,我们不仅理解到了公司的财务状况和内部控制情况,还发现了一些潜在问题和风险。

我们会根据审计结果,提出相应的建议和改良意见,帮助公司改善管理,进步绩效,为公司的可持续开展提供有力保障。

审计报告模板范文(精选8篇)

审计报告模板范文(精选8篇)

审计报告模板范文(精选8篇)审计报告模板范文篇1为期两个月的结束了,在这两个月的实习中我学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,受益非浅。

以下就是我的毕业实习报告书。

在这次的社会实践中,我明白了很多事情,也改掉了很多毛病。

我明白挣钱的不容易,工作的辛苦,与社会的复杂多变,毕竟学校太单纯了。

为了适应社会,我们要不断的学习,不断的提高自我,在实践中锻炼自我,使自我在激烈的竞争中立于不败之地!随着市场经济的高速发展,会计成为了公司的重要组成部分。

这给我们会计专业造就了前所未有的机遇,同时也给我们带来了新的的挑战,作为一名刚走出学校大门的大学生,提高自身素质,增强专业技能并且能够把课本上的知识转化为自身的潜力,就成为了我目前的迫切任务。

会计实习是我从大学校园走入社会的第一个舞台。

为了将有关会计的专业知识、基本理论、基本方法及结构体系变为自身的职业素质,避免纸上谈兵。

因此,我选取在武汉国信达财务咨询有限公司实习,为走向工作岗位打下坚实基础。

我实习的公司是武汉国信达财务咨询有限公司,是一家经汉阳区财政局特许审批,取得《代理记账许可证》资格,以承接代理记账、代理税务申报税收筹划企业内部审计、财务咨询、公司事务代理等业务为一体的专业性会计服务公司。

我公司注重软、硬件建设,拥有各种必备的办公设施,使用正版财务软件为客户带给服务,全面实行会计电算化。

本公司制定有规范的代理合同、严格的管理制度,依据《会计法》、《税收征收管理法》、财政部《代理记账管理办法》等规定从事代理记账和纳税申报服务,不做假账。

为客户把握财税政策,帮忙企业做好合理税务筹划,规避财务风险,合理合法的企业谋求的经济利益,促进企业的发展。

我所学的是针对于公司制增值税一般纳税人、小规模纳税人、个体户一般纳税人和小规模纳税人的账务处理以及带给每月抄税、报税、纳税服务,和会计咨询以及一些代办业务。

对于现代企业来说,会计工作是一项重要的管理制度,是要为实现企业的经营目标服务。

单位审计汇报发言稿范文

单位审计汇报发言稿范文

单位审计汇报发言稿范文
尊敬的领导、各位同事:
根据公司要求,我们对单位进行了全面审计工作,现将审计结果进行汇报如下:
一、收入情况:经过审计,单位收入情况基本符合相关规定,但在账目记录、资金使用上存在一定的问题需要及时整改。

二、支出情况:在支出方面,审计发现一些经费使用不够合理、效益不高,建议重新规划资金使用方向,提高资金利用效率。

三、内部管理:在内部管理方面,审计发现部分部门管理制度不够健全,流程不够规范,存在一些管理漏洞,需要进一步加强管理力量,建立健全的管理体系。

四、财务风险:对于单位财务风险的评估,审计显示存在一些潜在风险,需要引起高度重视,制定相应的风险防范措施,保障单位的财务安全。

五、诚信合法经营:审计结果显示单位的经营行为基本合法合规,但也发现了一些合规风险,需要及时完善内部合规制度,保证单位的诚信合法经营。

经过审计,我们对单位的发展前景表示乐观,但也提出了一些需要改进的意见和建议。

希望单位领导重视审计结果,认真对待审计意见,及时完善相关管理制度,推动单位高质量发展。

最后,感谢各位领导和同事对审计工作的支持,也希望大家共同努力,为单位的发展贡献自己的力量。

谢谢!。

审计工作汇报范文5篇

审计工作汇报范文5篇

审计工作汇报范文5篇最新审计工作汇报范文5篇我们开始了明年的工作准备,这一定是一种很好的感觉,那关于最新审计工作汇报范文应该怎么写?下面小编给大家分享最新审计工作汇报范文,希望能够帮助大家!最新审计工作汇报范文(篇1)面对新的一年,为了能更好的完成工作,为了自己能够取得更大的提升,我努力做到以下几个方面:一、审计项目方面1、积极配合项目经理的工作,认真按时完成领导下达的各项工作任务,向高级助理人员发展。

在工作中我会按照在上一年积累的经验以及所得到的教训,包括主动的工作态度,认真的做事风格、明确的工作目的,正确的工作方法,踏踏实实,努力向上,在把自己工作做好的同时,顾全大局,协助项目经理将参与项目圆满完成。

2、锻炼自己的沟通能力,提高自身对客户的影响力。

刚入所的时候,张老师就对我们提出了三个要求:持续不断的学习能力、与人沟通能力以及适应能力。

在这一年的工作中,我一直谨记,并希望能够做到这三方面。

在新的一年中,我将继续以此作为衡量自己进步的标志,以前期的经验教训作为准绳,努力提升自己这三方面的能力。

3、执行力方面。

对于一个团队而言,队员的执行力对于工作的开展起很大作用。

在以后的工作中,我将努力加强这方面的能力,遇到工作,先思考,找出解决方案,然后尽快执行,杜绝拖拉。

努力做到行事果断,麻利。

4、审计工作实施方面。

对于前面一年审计工作,我归纳起来,总有一种“一叶障目不见泰山”的感觉,在新的一年工作中,我会以专业知识为基础,看待问题更加成熟,不能再被局部事项所迷惑。

二、学习方面1、及时关注时事政策,并认真学习事务所内部期刊。

对于财务行业的的从业人员而言,必须具备持续不断学习的能力,对于时事政策以及新兴法规能了然于胸,并且做到早学习,学精通。

2、加强专业知识的学习,这是基础。

尤其是审计方面,在学习书本知识的同时,结合实际审计项目,按照不同的审计对象的客观情况,拿出对应的策略。

三、个人管理方面在下一年的工作中,我将加强自身管理。

关于年度审计报告(7篇内容范文).doc

关于年度审计报告(7篇内容范文).doc

关于年度审计报告(7篇内容范文)关于年度审计报告篇120__年中,在领导及同事们的帮助关心下,通过自幼儿园小班教师个人工作总结身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的工作、学习情况总结如下:本人任审计室主任,除完成日常工作外,兼任集团公司财务核算工作。

工作中能严格要求自已,按照国家有关法规,控制各项支出,认真组织会计核算。

年初完成公司考核报表汇审工作后,2月17日参加局考核小组,对监理公司、902队、赣南队、水文队等单位进行经济责任制考核。

3月25日公司党支部批准我成为一名预备党员。

7月1日前夕随局机关全体党员前往井冈山参观学习,在纪念雕像前主管工作总结范文,举行了庄严的宣誓仪式。

那一刻我感到无比的幸福与自豪,我将以党员的标准严格要求自已,献身地矿事业,永远忠于党。

20__年6月1日,我有幸成为首批到局挂职煅炼青年干部的一员,加入到局机关这个火热、和谐的团体。

根据局组织部的安排,我被分到财资处工作,短短几个月时间,主要做了以下几件工作:汇总“小金库”专项治理工作报表、迎接省重点办检查、汇总20__年财政贴息报表,全局申报贴息近777万元、编制20__年部门预算、迎接审计厅审计等。

在局领导、机关一支部及处室领导的关心帮助下,得到了很好的煅炼,开阔了眼界,增长了见识,受益电能计量专业技术工作总结非浅。

我将继续以坚定的信心和饱满的热情,全身心投入到挂职锻炼中去,在新的岗位上洒下辛勤的汗水,留下进取的身影,刻下奋斗的印迹,不负重托,力争以优异的成绩向局党委交上一份满意的答卷!20__年11月10日—19日,在局组织部的统一安排下,参加了江西省地矿局中青年干部培训班。

通过这次培训,既增强了信心、增长了知识,拓宽了工作视野,又从领导和同学们身上学会了很多工作方法。

在以后我工作中,我将不断加强政治理论和业务技能学习,不断提高自身素质,努力工作,开拓创新,务求网络公司周工作总结实效,尽心尽力做好本职工作,为地矿经济持续健康发展做出自已应有的贡献。

审计工作汇报材料

审计工作汇报材料

审计工作汇报材料[审计工作汇报]一、引言尊敬的各位领导、同事们:大家好!我是XX公司的审计员,今天非常荣幸能够向大家汇报我所参与的审计工作。

在过去的一年里,我和我的团队致力于对公司财务状况进行全面审查和评估,并提供了一些建议来改善公司的财务管理和内部控制。

在这份汇报中,我将会对我们的审计过程、结果和建议进行详细说明。

二、审计过程1. 审计目标和范围根据公司要求,我们的审计目标是评估公司财务状况的可靠性和合规性。

审计范围包括财务报表、会计记录、内部控制程序以及相关附注信息。

在审计过程中,我们遵循了财务审计准则和职业道德准则,以确保审计工作的专业性和严谨性。

2. 审计方法和技术我们采用了多种审计方法和技术来完成审计工作。

首先,我们进行了财务报表分析,比对了以往年度报表的数据,并与市场行情作了比较。

其次,我们进行了随机抽样,对公司的会计记录、凭证和账簿进行了检查。

同时,我们还采用了数据分析工具,如电子表格和审计软件,来处理和分析大量的财务数据。

3. 参与人员和时间安排我们审计团队由X名成员组成,每个成员都具备相关的审计经验和知识。

审计工作从去年的X月份开始,经历了X个月的持续努力和研究。

在整个审计期间,我们与公司管理层、会计部门和其他相关人员进行了频繁的沟通和讨论,以确保审计工作的顺利进行。

三、审计结果根据我们的审计工作,对公司财务状况的评估如下:1. 财务报表的可靠性我们认为公司的财务报表在符合会计准则和规定的基础上,总体上是准确、完整和可靠的。

通过对公司财务数据的详细分析和核对,没有发现重大的错误或失实陈述。

然而,我们注意到一些小问题,例如未及时记录和调整一些会计凭证,但这些问题并不会对整体财务报表的可靠性造成重大影响。

2. 内部控制的有效性我们对公司的内部控制程序进行了评估,并发现了一些潜在的问题。

例如,某些账户的授权限制不完善,导致某些员工有可能滥用权力。

此外,在财务报告和审计程序方面,我们建议公司进一步加强风险管理和内部控制,以防止错误和欺诈的发生。

财务审计汇报材料

财务审计汇报材料

财务审计汇报材料
尊敬的各位领导、各位同事:
大家好!我今天向大家汇报一下我们公司的财务审计结果。

在过去的一个财年里,我们进行了全面的财务审计工作,以确保公司的财务状况符合相关法规和准则。

首先,我要强调的是,我们的审计工作是以客观、公正、独立的态度进行的。

我们从财务报表的编制与披露、内部控制的效力、风险管理等各个方面进行了审计,并对发现的问题提出了建议和改进意见。

在审计过程中,我们发现了一些值得关注的问题。

首先,公司的内部控制存在不足之处,尤其是在财务报告的准确性和及时性方面。

我们建议公司加强内部控制体系的建设,确保财务信息的准确和及时传递。

其次,我们发现了公司在某些投资项目上存在风险,特别是涉及到市场前景不明朗或竞争激烈的项目。

我们建议公司在进行投资决策时,要加强风险评估和项目筛选,以降低风险和提高投资回报率。

另外,我们还发现了一些财务报表上的错误和不一致之处。

我们已经指出了这些问题,并建议公司进行纠正和调整,以确保财务报表的准确性和可信度。

总的来说,虽然我们在审计过程中发现了一些问题,但我们相
信公司能够积极采纳我们的建议和意见,并加以改进。

我们鼓励公司继续加强内部控制和风险管理,并提高财务报告的准确性和透明度。

最后,我要感谢各位领导和同事对我们审计工作的支持和配合。

我们会继续努力,为公司的发展和利益保护提供更好的财务审计服务。

谢谢大家!
以上就是我们公司财务审计的汇报结果,如果有任何问题,请随时向我提问。

审计部工作情况汇报材料

审计部工作情况汇报材料

审计部工作情况汇报材料
尊敬的领导:
我是审计部门的负责人,现在向您汇报我们部门最近的工作情况。

首先,我要向您汇报我们部门在上个季度的工作成果。

在过去的三个月里,我
们审计部门全体成员积极配合,认真履行职责,深入开展审计工作,取得了一定的成绩。

我们对公司各项业务开展了全面的审计,发现并纠正了一些问题,为公司的经营管理提供了有力的支持。

其次,我要向您介绍我们在审计工作中发现的一些问题。

在审计过程中,我们
发现了一些管理漏洞和风险隐患,这些问题可能对公司的经营和发展造成一定的影响。

我们已经对这些问题进行了详细的分析和整理,并提出了相应的改进建议,希望能够得到领导的重视和支持,共同解决这些问题,为公司的可持续发展保驾护航。

最后,我要向您介绍我们下一步的工作计划。

为了更好地发挥审计部门的作用,我们将继续加强对公司各项业务的审计工作,及时发现和解决问题,为公司的发展保驾护航。

同时,我们还将加强与其他部门的沟通和协作,形成合力,共同推动公司各项工作的顺利开展。

在未来的工作中,我们将继续努力,不断提升审计工作的水平和质量,为公司
的发展贡献力量。

谢谢领导对我们工作的支持和关心!
审计部门全体成员敬上。

关于审计工作报告范文(5篇)

关于审计工作报告范文(5篇)

关于审计工作报告范文(5篇)关于审计工作报告范文(5篇)范文是写作技巧和表达能力的实际示范,可以帮助写作者在报告写作中更加得心应手。

今天小编在这给大家整理了一些关于审计工作报告范文,就让我们一起来看看吧!关于审计工作报告范文(篇1)为加强财务管理,合理使用资金。

医院组织有关人员于20__年3月9日对医院财务收支情况进行了内部专项审计。

具体情况如下:一、审计情况:1、年末总收入285万元,全部为医疗收入。

门诊收入231万元,其中:挂号收入3.1万元、诊察收入2.5万元、检查收入39.4万元、化验收入40.1万元、治疗收入53万元、收入药品92.9万元。

住院收入51万元,其中:床位收入4.1万元、诊察收入1.8万元、检查收入5.2万元、化验收入1.7万元、治疗收入16万元、手术收入8.2万元、药品收入14万元。

2、年末总支出267.4万元,其中:医疗业务成本31万元,其他支出236.4万元。

总支出中:人员经费122万元,其中:基本工资91万元、绩效工资31万元。

3、年末总资产133.8万元。

流动资产21.8万元,其中:货币资金10.5万元、应收帐款6.7万元、存货4.6万元。

固定资产112万元。

固定资产原值118.1万元、累计折旧6.1万元。

固定资产净值112万元。

4、负债及所有者权益133.8万元,其中:流动负债116.2万元(应付帐款31.6万元、其他应付款84.6万元)、所有者权益17.6万元。

未分配利润17.6万元。

5、全年总诊疗人次数14367人,其中:门诊14152人、住院215人。

6、全年药品采购入库合计金额89.1万元,全年购入设备3.2万元。

二、审计评价审计结果表明,医院实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制,能够较好地合理编制预算,真实反映财务状况,依法组织收入,努力节约支出;加强经济管理,实行成本核算,强化成本控制,实施绩效考评,提高资金使用效率;加强资产管理,加强经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。

进行审计的情况汇报

进行审计的情况汇报

进行审计的情况汇报最近一段时间,我们公司进行了一次全面的审计工作,对公司的财务、运营和管理情况进行了全面的梳理和分析。

在此,我将向大家汇报审计的情况,并提出一些建议和改进措施。

首先,我们对公司的财务状况进行了审计。

经过审计发现,公司的财务状况总体良好,但也存在一些问题。

比如,部分资金使用不够合理,存在闲置资金较多的情况,建议加强资金使用的监管和管理,提高资金利用效率。

另外,公司的财务报表编制存在一些不规范的地方,需要加强内部财务管理,规范财务报表的编制流程,确保财务信息的准确性和及时性。

其次,我们对公司的运营情况进行了审计。

审计发现,公司的生产和经营活动正常进行,但在生产成本控制方面还有待加强。

建议加强对生产成本的监控和管理,降低生产成本,提高生产效率。

另外,公司的市场营销工作也存在一些问题,需要加强市场调研,提高市场营销的精准度和效果。

最后,我们对公司的管理情况进行了审计。

审计发现,公司的内部管理存在一些混乱和不规范的现象,需要加强内部管理,规范各项管理制度,提高管理效率和效果。

另外,公司的人力资源管理也存在一些问题,需要加强对员工的培训和激励,提高员工的工作积极性和创造力。

综上所述,公司在财务、运营和管理方面存在一些问题和不足,需要引起高度重视,并采取有效措施加以改进。

我们将结合审计结果,制定详细的改进方案,并逐步落实,以提高公司的整体运营效率和管理水平。

希望全体员工能够共同努力,共同进步,为公司的发展贡献自己的力量。

谢谢大家的支持和配合!以上就是我对公司进行审计的情况汇报,希望大家能够认真对待审计结果,积极配合改进工作,共同推动公司的发展和进步。

谢谢!。

审计工作汇报材料9篇

审计工作汇报材料9篇

审计工作汇报材料9篇审计工作汇报材料 1(一)创新审计理念,提升审计监督能力。

一是坚持依法审计。

坚决贯彻执行审计法规,切实行使审计监督权,维护国家财政经济秩序,促进廉政建设,提供真实的审计信息;二是坚持科学审计。

不断改进审计组织方式和技术方法,进一步提高审计工作效能;三是坚持文明审计。

贯彻实事求是、客观真实、公平公正的审计工作原则,促进文明审计、和谐审计;四是坚持廉洁审计。

建立廉洁审计的长效机制,认真落实审计工作纪律,健全完善各项廉政制度。

(二)强化审计服务,增强审计监督成效。

一是通过查错纠弊,为党委、政府决策发挥建设性作用。

加强对县委、县政府有关政策贯彻落实情况的审计,注重加强综合分析和调查研究,为党政领导决策提供有力参考;二是创新审计方式方法,为和谐社会建设发挥积极的促进作用。

通过有效配置审计资源,进一步加强审计监督,健全完善各项管理制度,保障各类资金安全,以审计监督促社会和谐;三是正确处理监督与服务的关系,为规范财政财务管理发挥前瞻性作用。

把服务理念贯穿于审计工作的全过程,坚持从微观入手,从宏观着眼,注重从深化改革、加强管理、完善制度的层面揭示问题,规范管理行为,促进财政财务管理水平不断提高。

(三)提升审计质量,增强审计公信力和执行力。

一是着力打造“精品项目”。

加大工作力度,大力培植“优秀项目”,力争今年有3个审计项目入选全市、全省优秀审计项目;二是进一步加强审计质量管理工作。

认真抓好新颁布的审计实施条例和审计准则的学习贯彻,积极探索审计质量复核、审计现场管理方式,确保对审计项目实施全面有效的质量控制。

(四)提高审计能力,加强审计队伍建设。

坚持把提高审计能力作为队伍建设的核心,积极探索审计人员业务培训途径和方法,不断提高全体审计人员各项业务能力和素质,培养造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍,为推动全县审计工作科学发展提供保障。

审计工作汇报材料 2全年审计计划涉及6个方面,共55个项目。

财务审计工作总结汇报

财务审计工作总结汇报

财务审计工作总结汇报
尊敬的领导、各位同事:
我很荣幸能够在此向大家汇报我所负责的财务审计工作。

在过去的一段时间里,我和我的团队一直致力于对公司财务状况进行全面审计,以确保财务数据的准确性和合规性。

现在,我将向大家汇报我们的工作成果和发现。

首先,我们对公司的财务报表进行了全面审计,包括资产负债表、利润表和现
金流量表。

通过对各项数据的核对和比对,我们发现公司的财务报表基本符合相关法规和会计准则的要求,不存在重大错误和遗漏。

同时,我们也发现了一些财务数据的调整和改进的空间,已经向相关部门提出了建议并得到了积极的响应。

其次,我们对公司的财务流程和内部控制进行了审计,发现了一些潜在的风险
和问题。

我们已经向管理层提出了改进建议,帮助公司进一步加强内部控制,提高财务管理的效率和透明度。

最后,我们还对公司的财务数据进行了分析和比对,发现了一些异常情况和潜
在的风险。

我们已经向管理层提出了警示,并建议采取相应的措施来规避风险,保障公司的财务安全和稳定发展。

总的来说,我们的财务审计工作取得了一定的成果,为公司的财务管理和风险
控制提供了有力的支持。

我们将继续努力,不断提高审计水平和质量,为公司的可持续发展贡献力量。

谢谢大家!。

审计年度工作汇报范文5篇

审计年度工作汇报范文5篇

审计年度工作汇报范文5篇审计年度工作汇报范文(篇1)20__年内部审计工作按照公司年度计划和规划经营部安排,在公司指导和部门领导下,完成了年度的工作任务,现将一年来内部审计工作进行总结和分析汇报如下,以期纠正不足、扬长避短,为全面提升20__年内部审计工作水平提供经验。

一、20__年内部审计工作回头望主要完成工作:对20__年度外部审计发现的项目建设和生产经营中的问题进行获整改和回头望;完成集团公司部署的闲置资产的清查和盘活方案的汇总编制和上报;审计检查新型能源选煤技术公司的财务工作并对出现问题进行纠正和改进;为继续落实盘活存量资源的工作精神,要求我所属单位对其债权(重点是应收账款和备用金)进行专项清收;对项目建设进展较快的咸阳公司和户县公司进行“建设单位管理费”专项检查;对咸阳公司生产运营业务进行“降本增效”费用再压缩工作座谈;协同我公司项目建设部门对项目概算进行优化投资、降低概算的费用再审查业务工作;参与项目公司可研和设计环节中费用压缩的评审座谈:审计关口前移、参与公司的各项招标工作;建立项目负责人离任审计管理办法。

二、内部审计工作中发现的一些问题20__年1内部审计工作中,特别是在项目建设审计中出现了一些问题,主要有:1.项目设计单位所做的可行性研究等设计文件中,估算投资额不真实,工程变更反复出现,缺乏科学性和严谨性。

设计单位部分工作不够严谨,以致他们的可研、初步设计等文件中,出现数字错误、缺漏项等致命失误,或简单套用计算公式确定某项结果,或工程变更出现反复易造成投资浪费。

由于建设项目中子项目、分项目太多,如果我方不主动仔细、认真的全面审查、被动的接受并认可这些设计文件,有可能就会把有限的资金耗费在一些无关紧要的地方。

2.资金短缺导致项目建设进度缓慢,建设成本增加。

因为建设资金不到位,不管是施工单位、设计单位还是监理单位,导致项目建设设计资料跟不上、材料设备款不能及时支付导致工期拖延、工程成本加大,有些工程因为需要垫资出现多层转包致使原材料采购成本逐层增大,最终容易造成实投资难以控制,最终投资超过工作概算。

单位内部审计工作汇报材料

单位内部审计工作汇报材料

单位内部审计工作汇报材料全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:单位内部审计工作汇报材料尊敬的各位领导、同事们:大家好!我是单位内部审计部门的负责人,今天很荣幸能够向大家汇报我们部门近期的工作情况,以及取得的成绩和存在的问题。

一、工作目标及计划今年我们制定的工作目标主要包括:全面审计单位各项业务活动,提高审计质量和效率;发现并纠正潜在的风险问题,确保单位资产安全;提供有效的审计建议,优化单位运营管理。

为了实现这些目标,我们制定了详细的审计计划和工作方案,并定期报告工作进展及成果。

二、工作内容及成果1. 审计各项业务活动:我们对单位的财务、采购、销售、人力资源等各项业务活动进行了全面审计,发现了一些规范性问题和操作不当的情况,并提出了整改建议。

通过审计,我们有效地保障了单位的利益,提高了财务管理水平。

2. 风险问题的发现与纠正:我们重点关注单位的风险管理工作,发现了一些潜在的风险问题,包括财务风险、操作风险和业务风险等,并及时提出了风险预警建议,得到了管理层的高度重视和支持。

3. 提供审计建议:我们在审计过程中精准把握单位的管理痛点和难点,为单位提供了合理的改进建议和管理咨询。

通过我们的努力,单位的管理水平不断提高,运营效率和效益也得到了显著改善。

三、存在的问题及改进措施在工作中,我们也发现了一些存在的问题和不足,主要包括:审计资源不足、审计数据不完整、审计技术不够先进等。

为了解决这些问题,我们将采取一系列改进措施,包括招聘更多审计人员、加强数据管理和技术培训等,力求提升审计工作的质量和效率。

四、工作展望和建议未来,我们将继续深化审计工作,不断完善审计体系和机制,强化风险管理和内控建设,为单位的可持续发展提供有力支持。

我们也诚恳希望各位领导和同事们给予更多的关心和支持,共同推动单位内部审计工作的健康发展,不断提升审计价值和影响力。

在此,我代表内部审计部门向各位领导和同事致以诚挚的感谢和祝愿!谢谢大家!单位内部审计部门负责人:XXX日期:XXXX年XX月XX日第二篇示例:单位内部审计工作是企业管理的重要组成部分,对于发现和解决潜在风险、提高内部控制、保护企业利益等方面起着至关重要的作用。

审计个人工作总结汇报范文(三篇)

审计个人工作总结汇报范文(三篇)

审计个人工作总结汇报范文尊敬的领导、各位同事:大家好!我是XX公司的审计人员XXX,在过去的一年里,我承担了公司的内部审计工作,采取全面、客观、公正的态度,对公司的各项经营活动进行了审计。

现在,我将在这里向大家做一份个人工作总结汇报。

一、工作目标及完成情况今年,我以提升审计工作质量、保障公司经营合规为目标,围绕公司的经营活动,重点开展了以下工作:1. 审计计划的制定和实施:根据公司的规定和要求,制定了全年的审计计划,并按照计划进行了实施。

在计划中,我们对公司的财务报表、内部控制、合规管理等方面进行了全面的审计。

2. 内部控制评价:对公司的内部控制制度进行了评价,并提出了改进建议。

通过与各个部门的合作和交流,帮助公司加强了内部控制,提高了风险管理水平。

3. 财务报表审计:对公司财务报表进行了审计,验证了财务报表的真实性和准确性。

同时,发现了一些问题,并提出了具体的建议和整改方案。

4. 合规审计:根据相关法律法规的要求,对公司的合规管理情况进行了审计。

通过对公司的文件、资料的审查、现场检查等方式,评估了公司的合规风险,并提出了风险防控措施。

总体而言,我完成了公司给予的工作任务,并按时提交了审计报告。

通过我的努力,提高了公司的风险控制能力,为公司的经营决策提供了有力支持。

二、工作重点及亮点在今年的工作中,我重点关注了以下方面,并取得了一定的成绩:1. 加强了合作与沟通:与公司各个部门保持了密切的联系,及时了解了各个部门的经营情况和问题,并提供了相应的审计建议。

与同事之间也积极合作,相互学习,共同提高。

2. 提升了审计质量:通过对公司的各项经营活动进行全面审计,发现了一些潜在的问题,并提出了改进意见。

同时,在审计过程中,加强了对公司业务流程、财务制度等方面的了解,增加了审计的深度和广度。

3. 积极推动改进措施的落实:针对审计发现的问题和建议,我积极主动地跟进,与相关部门共同制定了改进措施,并参与了改进过程的实施。

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审计汇报材料目录第一篇:财务审计汇报材料第二篇:务虚会审计所汇报材料第三篇:财务审计汇报材料第四篇:财务内部审计汇报材料第五篇:供应公司审计汇报材料XX08正文第一篇:财务审计汇报材料学校财务内部审计汇报材料户县元驾小学XX年3月元驾小学财务内部审计汇报材料各位领导、各位同志:大家好!为进一步加强学校财务工作的监督管理,落实XX年教育行政会精神,今天由教育局审计监察科对我校进行内部审计,首先我代表学校对检查老师的到来表示热烈的欢迎,其次就我校三年来的财务工作和规范收费工作汇报如下:一、对财务管理工作高度重视,有健全的财务管理制度和民主理财制度。

成立学校财务管理工作领导小组和学校民主理财小组。

我校对教育部门所拨经费实行严格管理和公开透明的原则,每学期期末,在全体教师会上公布经费收入和开支情况,便于教师监督。

二、切实加强财务管理,每学期对教育部门所拨经费提前进行开支预算,按照“保教学,促发展”的理念,把教育经费主要用于教育教学工作和学校办学条件的改善上,尽量压缩不必要的开支项目,对涉及500元以上的日常开支票据,由学校理财小组成员审查签字;对涉及的小额固定资产的开支,先向中心学校主要领导和财务主管领导汇报同意后,再进行采买,票据通过学校理财小组成员和收货人签字确认,由财务人员上账登记,确保做到账实相符。

三、在资产管理方面,落实购物、使用、保管等财产管理制度,严防集体财产流失。

我校建立了固定资产账簿,对新增固定资产及时登记入账。

因工作需要暂时存放个人手中的学校财产,工作变动时及时交回学校。

对学校固定资产每年清查一次,切实做到账物相符,严防集体财产流失。

四、坚持两免一补政策,对涉及有关代办费收取工作高度重视,不敢有丝毫懈怠。

自XX年秋季以来,我校始终坚持全面贯彻党的教育方针,依法办学,严格执行治理教育乱收费的有关规定,成立了学校规范收费领导小组。

由学校校长赵卫波任组长,成员有教育主任史亚峰同志和各班主任。

对涉及的代办费如蛋奶费、地方教材费,我们都做到先行公示,如实收取,即时结算,对每位学生都发放收费清单,让家长做到明白缴费。

所以近三年来我校未发生一例收取代办费投诉事件。

五、重视教育乱收费治理工作,在教师中进行学习教育。

在这项工作中中心学校与我校签订了治理教育乱收费目标责任书,我们也与各老师签订了治理教育乱收费目标责任书。

我们还经常组织全体教师在例会上认真学习,统一思想认识。

就规范教育收费问题进行了特别强调,明确要求教师必须增强法制意识,“乱收费”这一“高压线”决不能触碰,提高依法收费的认识水平,加强监督力度。

六、健全制度,在家长中广泛宣传,加强沟通,积极做好宣传工作。

每学期都充分利用家长会、征求家长意见形式加强与社会各界的宣传与沟通,让广大的家长们积极支持教育工作和监督教育政风、行风,让老百姓真正对学校满意。

如收地方教材和学具卡、本子费时,我们采取学生自愿购买,将收费项目进行公示和亲自对家长发放告家长书或召开家长会的方法。

并公示收费项目的咨询电话向家长耐心的解释学校收费标准和收费政策。

七、实行教育收费公示制度,把地方教材收费情况和蛋奶工程收费公示按上级部门规定形式公示在收费公示栏内,并将收费项目、收费标准、收费依据及价格监督举报电话向全体学生和家长公示。

对各类收费张榜公布,实行规范收费公示制度,同时为了全面接受群众对学校行风的监督,还向社会公布了举报电话。

八、我校严格规范教辅材料的购买,不组织学生统一购买或征订教辅材料,不给学生推荐教辅资料。

并且要求教师个人不得给学生推荐和订购教辅资料。

九、将规范收费作为规范办学的一件头等大事来抓,并将它作为学校荣誉和教师工作考核的一项重要指标,如在收费中出现违规行为,我校对责任人给予严肃处理,取消其评优树模资格。

总之,在财务管理工作中,我们努力做到开支公开、公示透明,把有限的教育经费用于教育教学最需要的地方。

自觉规范收费行为,树立我校良好办学形象,把规范教育收费工作,作为办人民满意的教育真正落到实处。

户县元驾小学 XX年3月第二篇:务虚会审计所汇报材料***镇XX年工作务虚会审计所汇报材料审计所XX年主要完成了以下几项工作:一、完成村级“一事一议”审计17项,主要包括17个村的水利设施、公共场所、村内外道路硬化及村容村貌美化亮化等工程,审定工程支出总额853万元。

二、完成了对淄博****农林种植和淄博****有机农产品两个专业合作社的资产负债表、盈余及盈余分配表等有关财务报表审计工作。

三、配合有关部门,完成了合并乡镇以来原***、**镇部分资产的清理工作,主要包括房屋、土地及所属企业的承包租赁情况,核实资产8项,部分合同重新起草,规范了原有的合同。

四、完成了镇党委政府交办的驻村指导等各项工作任务。

XX年工作计划:一、计划完成财务收支审计41项。

主要是对全镇**个行政村XX 年的财务收支情况进行审计,主要包括:一是检查村级财务管理制度建立健全以及执行情况;二是审计财务收支的真实性和合法性;三是审计各种承包费、租赁费、土地征用补偿费征收情况;四是审计村集体经济收入的收取、使用及所产生的效益情况;五是审计各种捐款、扶贫款及救济物资的分配使用情况;六是审计村办公益事业专项工程的支出情况;七是审计用集体资金配发的办公用品登记、管理、使用情况;八是核实固定资产的增减及库存物资变动情况;九是对是否遵守财经纪律及民主理财和财物公开等情况进行了审计。

二、继续做好专项审计工作。

根据上级部门要求,对XX年我镇村级“一事一议”项目进行专项审计,审定工程支出总额,便于积极争取“一事一议”资金。

三、加强重点审计。

对各村重点项目、重点资金及产生效益进行重点审计,对重大财务收支进行重点审计,对群众反映的个别的热点、难点、焦点问题进行重点审计。

四、加强学习。

认真学习十八大会议精神,加强有关审计法律法规的学习,提高了自身的综合素质。

五、完成镇党委政府交办的各项工作任务。

第三篇:财务审计汇报材料查湾中心校财务内部审计汇报材料各位领导,各位同志:大家好!为进一步加强对学校财务工作的监督管理,落实县教育局舒教【XX】51号文件精神,今天教育局内部审计领导组的领导对我校财务进行内部审计工作,首先我代表学校对各位的到来表示热烈的欢迎,其次就我校近三年来的财务工作和规范收费工作汇报如下:一、对财务管理工作高度重视,有健全的财务管理制度和民主理财制度。

成立学校财务管理工作领导小组和学校民主理财小组。

我校对教育部门所拨经费实行严格管理和公开透明的原则,每学期期末,在全体教师会上公布经费收入和开支情况,并在校橱窗上公开学校的各项财务情况,便于教师监督。

二、切实加强财务管理。

1.实行“收支两条线”的管理制度,除配齐学生学习所需的资料及练习本等经费外,把其他经费都服务与教学,其中包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、会议、文体活动、水电、交通差旅、邮电,课桌椅购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

贯彻勤俭节约的原则,少花钱,办大事。

不得用与人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

学校建设较大的支出,一律向上级汇报,允许后,才安排实施。

2.加强报销凭证的审核。

购买实物,必须专人验收,经手人、证明签字,领导签批并用税务局统一的正式发票,方能付款。

3.财务人员现金日记账和银行存款日记账随时登记。

记账做到“日清月结”,没月终出纳远与会计人员对账一次,保持账目平衡。

4.加强预算编制,坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,学校自求平衡,不编制赤字预算。

5.财会人员要依据有关财务要求,齐全设置账册,月末按时月结,原始凭证要认真审查、校对、整理,规范记账凭证,认真核算,按时上报,使领导随时掌握学校经费支余情况,有计划调配支付,并在校务公开栏公开。

6.学校财会人员的工作职责、工作权限,严格按照<<财会法>>规定执行。

财务人员必须向各有关主管部门提供年度财务报告,如实反映学校财务状况。

随时接受有关部门的财务监督。

三、在资产管理方面,落实购物、使用、保管等财产管理制度,严防集体财产流失。

我校建立了固定资产账簿,对新增固定资产及时登记入账。

因工作需要暂时存放个人手中的学校财产,工作变动时及时交回学校。

对学校固定资产每年清查一次,切实做到账物相符,严防集体财产流失。

四、坚持两免一补政策,我校严格按政策规范有序执行。

我校是山区寄宿制学校,寄宿生占较大比例,但我们从不多报、虚报贫困寄宿生数。

五、重视教育乱收费治理工作,在教师中进行学习教育。

我校经常组织全体教师在例会上认真学习,统一思想认识。

就规范教育收费问题进行了特别强调,明确要求教师必须增强法制意识,“乱收费”这一“高压线”决不能触碰,提高依法收费的认识水平,加强监督力度。

对涉及有关代办费收取工作高度重视,不敢有丝毫懈怠。

代收代支的费用,通过家长会向家长说明清楚,让家长做到明白缴费。

所以近三年来我校未发生一例收取代办费投诉事件。

六、实行教育收费公示制度,把地方教材收费情况和作业本收费公示按上级部门规定形式公示在收费公示栏内,并将收费项目、收费标准、收费依据及价格监督举报电话向全体学生和家长公示。

七、我校严格规范教辅材料的购买,不组织学生统一购买或征订教辅材料,不给学生推荐教辅资料。

并且要求教师个人不得给学生推荐和订购教辅资料。

八、将规范收费作为规范办学的一件头等大事来抓,并将它作为学校荣誉和教师工作考核的一项重要指标,如在收费中出现违规行为,我校对责任人给予严肃处理,取消其评优评先资格。

总之,在财务管理工作中,我们努力做到开支公开、公示透明,增强教育经费使用的透明度,把有限的教育经费用于教育教学最需要的地方。

自觉规范收费行为,树立我校良好办学形象,把规范教育收费工作,作为办人民满意的教育真正落到实处。

晓天镇查湾中心校XX年10月29日第四篇:财务内部审计汇报材料一、加强基础工作建设不断完善审计管理体制多年来,新泰市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家审计署关于开展内部审计工作的有关规定,按照新泰市审计局和泰安供电公司关于加强审计工作的一系列重要部署,坚持“在工作中规范,在规范中提高”和“突出重点,讲求实效” 的工作方针,求真务实,扎实工作,各项工作都取得了很好的成绩,在加强监督,促进管理,提高效益,减少浪费,维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。

(一)领导重视(请您支持),制度健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。

负责对本单位及所属供电所、三产单位的财务收支、经济活动和经济效益等方面进行审计监督。

为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。

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