高分子SAP吸水树脂项目申报材料

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高分子SAP吸水树脂项目

申报材料

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该高分子SAP吸水树脂项目计划总投资17637.51万元,其中:固定资

产投资12932.08万元,占项目总投资的73.32%;流动资金4705.43万元,占项目总投资的26.68%。

达产年营业收入38522.00万元,总成本费用29290.88万元,税金及

附加366.36万元,利润总额9231.12万元,利税总额10870.74万元,税

后净利润6923.34万元,达产年纳税总额3947.40万元;达产年投资利润

率52.34%,投资利税率61.63%,投资回报率39.25%,全部投资回收期

4.05年,提供就业职位568个。

高分子SAP吸水树脂,通用名高吸水性树脂、吸水树脂,用于不同行

业又有专业俗称,如农林保水剂、光缆阻水粉、高分子吸水珠、人工水晶泥、蓄热蓄冷剂等。高分子SAP吸水树脂是一种含有羟基等强亲水性基团

并具有一定交联度的水溶胀型高分子聚合物。它不溶于水,也不溶于有机

溶剂,却有着很强的吸水性能和保水能力,同时又具备高分子材料的优点,能够吸收并保留相对于其本身质量要大得很多的液体。高分子SAP吸水树

脂按照原材料划分一般分为三类,包括淀粉系列、纤维系列、合成聚合系列。前两类以淀粉或纤维素为主要原料,在主链上接枝共聚上亲水性或水

解后为亲水性基团的烯烃单体;后一类以聚丙酸型树脂或聚乙烯醇型树脂

为主要原料,经过适度的交联即可制得。

目录

第一章项目基本信息

第二章承办单位概况

第三章项目建设背景

第四章产品规划分析

第五章项目建设地方案

第六章项目工程设计研究第七章工艺概述

第八章环境保护和绿色生产第九章项目生产安全

第十章项目风险情况

第十一章项目节能评价

第十二章实施安排

第十三章投资分析

第十四章项目经营效益分析第十五章项目综合评估

第十六章项目招投标方案

第一章项目基本信息

一、项目提出的理由

高分子SAP吸水树脂,通用名高吸水性树脂、吸水树脂,用于不同行

业又有专业俗称,如农林保水剂、光缆阻水粉、高分子吸水珠、人工水晶泥、蓄热蓄冷剂等。高分子SAP吸水树脂是一种含有羟基等强亲水性基团

并具有一定交联度的水溶胀型高分子聚合物。它不溶于水,也不溶于有机

溶剂,却有着很强的吸水性能和保水能力,同时又具备高分子材料的优点,能够吸收并保留相对于其本身质量要大得很多的液体。高分子SAP吸水树

脂按照原材料划分一般分为三类,包括淀粉系列、纤维系列、合成聚合系列。前两类以淀粉或纤维素为主要原料,在主链上接枝共聚上亲水性或水

解后为亲水性基团的烯烃单体;后一类以聚丙酸型树脂或聚乙烯醇型树脂

为主要原料,经过适度的交联即可制得。

二、项目概况

(一)项目名称

高分子SAP吸水树脂项目

(二)项目选址

某某新区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。

(三)项目用地规模

项目总用地面积53393.35平方米(折合约80.05亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.66%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度161.55万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积53393.35平方米,建筑物基底占地面积40397.41平方米,总建筑面积84895.43平方米,其中:规划建设主体工程59120.98平方米,项目规划绿化面积5932.35平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费4855.82万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量1208773.30千瓦时,折合148.56吨标准煤。

2、项目年总用水量21404.34立方米,折合1.83吨标准煤。

3、“高分子SAP吸水树脂项目投资建设项目”,年用电量1208773.30千瓦时,年总用水量21404.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)

150.39吨标准煤/年。达产年综合节能量44.92吨标准煤/年,项目总节能

率20.34%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严

格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资17637.51万元,其中:固定资产投资12932.08万元,占项目总投资的73.32%;流动资金4705.43万元,占项目总投资的26.68%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入38522.00万元,总成本费用29290.88万元,税

金及附加366.36万元,利润总额9231.12万元,利税总额10870.74万元,税后净利润6923.34万元,达产年纳税总额3947.40万元;达产年投资利

润率52.34%,投资利税率61.63%,投资回报率39.25%,全部投资回收期

4.05年,提供就业职位568个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

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