提成申请

提成申请

提成申请

领导您好:

为提高员工的积极性,酒店餐饮部特申请值台率做以下调整,申请具体如下:

商务宴:房间1元/每人;

婚宴:房间5元/桌;大厅:2元/桌;

团队:房间0.2元/人;大厅:0.2元/人;

零点:房间消费不满200元的不设提成;

大厅零点点菜0.2元/人。

当否,请批示。

申请人:

年月日

预付款、工程款审核与审批流程统一规定

预付款、工程款审核程序统一规定 第一步:“预付款”申请:总包及施工单位可直接向业主申请(可不经过监理审核),业主根据合同条款要求向各总包及施工单位办理的“预付款”手续,但要在监理备案(即用款审批表);第二步:“进度款”申请:总包及施工单位首先向监理提交如下“表格文件”: 1、工程款支付申请表(附件1/施工用表) 2、本月工程计量报审表(附件2/施工用表) 3、本月工程量汇总表(附件3/施工用表) 4、本月工程形象进度(附件4/施工用表) 第三步:“表格文件”递交:监理收到以上“表格文件”后(各总包及施工单位先提交给监理单位),资料员按规定要求分别送给各专业监理工程师审核(重点本月的合格工程量及施 工资料与工程同步等),最后由专业监理工程师报给总监审批最终工程款额(重点检查 本月形象进度%和施工资料与工程同步等); 1、监理资料员按总监要求,开具“工程款支付证书”;(附件5/监理用表,由监 理方填写,业主见到此表/附件5后,方可办理后续支付手续) 2、业主收到监理开具“工程款支付证书”后,业主填写“XXXXXXX工程(项目) 用款审批表”,各总包及施工单位按业主“用款审批表/业主表格”要求送至 总监签署意见。 第四步:“工程款支付达到XX%”控制点:总包及施工单位应提前或同时提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后,监理方可按XX%控制点支付工程款。否则扣减O-0万元,待全部提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后,再支付扣减部分工程款。第五步:“竣工结算”的要求:如总包及施工单位未提交全部“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”等,监理将不受理竣工结算书,待其全部提交后,方可受理竣工结算审核工作。注:表格文件的附件1、2、3、4的电子版可在监理资料员处拷贝; XXXXX有限公司基建部 XXXXX工程项目监理部 XXXX年XX月X日 、

酒水业务员转正申请书范文

( 转正申请书) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-048069 酒水业务员转正申请书范文Sample application for formal employment of beverage salesman

条据书信| Article Letter 转正申请书酒水业务员转正申请书范文 尊敬的领导: 在百忙之中,耽误您宝贵的几分钟时间。请先允许我做个简单的自我介绍,本人xxx,今年xx虚岁,上个月刚当上父亲这个角色,来自xx省xxx市的一个较偏远农村,很荣幸,于今年2月22日加入我们公司,现在是宁波市的一名“b 级”业务员,一直负责江东区的酒行区域。时间过的真快,想想来我们公司工作已经有7个来月了,在这段时间里,我很高兴,在公司里学习到了很多之前未曾学到过的东西,我觉得我又成长了不少。说起来,我应该感谢公司,当初给予我一个这么好的机会,让我有一个充分发挥自我的舞台,和一个较为丰厚的收入。当然我更要感谢我们江东鄞东区的薛秦薛经理,和江东分区的王学武王主管,因为是他们对我平时工作的肯定和教导,让我觉得体现到了人生价值,同时也让有信心和勇气,坚持到现在,谢谢他们。 在加入我们公司之前,我曾经在南昌、重庆二地从事过乳制品行业和房地产行业的销售工作,由于对销售的特别热爱,所以至今从未脱离过该类型的工作,算算,我已经在这个类型行业内沉淀了三年多时间,自认为一直做的不太差的我,并一度认为世界上最伟大的成功秘诀是:“我只要比一般人稍微努力一点,我就能比别人更容易成功”的话语。遗憾的是,可能我把参照物“一般人”定的太低了,我至今未取得任何明显的成就,难免感觉有些“失败”。 第2页

餐饮部奖金提成申请报告doc

餐饮部员工奖金提成申请报告 酒店领导: 为了提高餐饮部的营业额,调动餐饮部员工的积极性申请如下: 一、美食广场经理级别员工每月订房消费总额达到30万元以上的,奖励200元;达标后每多出的2万多奖励100元。如此累计;每月订房的数量达120间以上的,奖励200元。达标后每多定房间的数量以3元/间提成。如此累计;此奖励要求订房消费总额与订房的数量分开计提; 二、美食广场经理级别员工预订全面负责每席婚宴及跟踪完每席婚宴的消费单据以2元/台奖励,经酒店员工介绍的婚宴宴席,以每台1元计提奖励。如宴席客人餐后要求打折等问题,即取消该席全部奖励;每年1月、5月及10月婚宴要达到100台基数以上,多出台数按2元/台奖励。 三、美食广场营业台主管级别员工每月订房消费总额达到8万元以上的,奖励200元;达标多出的2万多奖励100元。如此累计;每月订房的数量必须达到45间以上的,奖励200元;达标后每多定房间的数量以3元/间提成。如此累计;此奖励要求订房消费总额与订房的数量分开计提; 四、美食广场营业台部长级别员工每月订房消费总额达到3万元以上的,奖励200元;达标多出的1万多奖励100元。如此累计;每月订房的数量必须达到45间以上的,奖励200元;达标后每多定房间的数量以3元/间提成。如此累计;此奖励要求订房消费总额与订房的数量分开计提; 五.美食广场部长级别员工每月订房消费总额达到1.2万以上的,奖励200元;达标多出的5000元多奖励50元。如此累计; 六、餐饮部员工每月达标业绩按以下方式奖励: 基层员工30元/人、部长级别50元/人、主管级别80元/人、副经理级别150元/人、经理级别200元/人;(此奖励包括美食广场、宴会部、大堂酒廊、酒水部等部门享有)。 七.厨房部员工每月业绩达标后奖励按以下方式:

工程款支付审批流程(20210217161948)

中国北车集团大连机车研究所有限公司 旅顺产业基地建设项目工程款支付审批流程 一、目的 为了加强工程款支付管理,规范工作流程,确保工程资金安全、有效的使用,特制定本审批流程。 二、适用范围 本流程适用于中国北车集团大连机车研究所有限公司旅顺产业基地建设项目所有工程款支付的管理。 三、职责 监理单位负责对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认;造价咨询单位负责对申报的工程款进行合同履约情况复核及综合合规性审核;项目管理公司负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定;搬迁办主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,并建立支付台账;公司财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 四、工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件: 按合同约定需支付预付款;工程达到合同约定形象进度;工程质量经验收达到合同约定要求;相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程:(1)施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程预付/进度款支付申请表》、《XX 月份安装/土建的工程量汇总表》(另附工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等),一式六份;若为分包单位,其《工程预付/ 进度款支付申请表》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。 (2)现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程预付/ 进度款支付申请

表》等资

料在 3个工作日内进行核实确认,并填写《工程预付 / 进度款支付证书》提出审查意见, 将所有资料交项目管理公司; 3)项目管理公司对监理部报送资料及手续(主要包括施工单位报送的申请资料 及监理单位确认的资料) 复核,待资料及手续齐全, 征得搬迁办同意后转交给造价咨询 单位; 7)经搬迁办审核确定的工程款资料由项目管理公司下发给各相关单位,施工单 位按照审核确认的工程款金额填写《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 ;监理 单位监理费以本次施工单位支付工程款为基数, 按照合同约定填写 《旅顺产业基地建设 项目工程款付款审批表》 ;同时待搬迁办通知后提交发票。 (8)《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 由项目管理公司和搬迁办负责逐 级审批, 经大连所主管领导签认的 《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 作为付 款依据,由搬迁办当月 25 日前编入下月资金使用计划,下月财务部按审批确认金额支 付工程款。 (9)搬迁办根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》 。 注:工程设计、造价咨询、勘察测绘、项目管理、监理等技术服务性合同支付工程 款时,由服务单位报送付款申请并按 《旅顺产业基地建设项目工程款付款审批表》 流程 进行审批支付。 4)造价咨询单位收到项目管理公司转交的资料后,在 3 个工作日内进行审核确 认并提出审核意见 (主要包括已完工程量及已完产值的确认、 应扣款及应付进度款的审 核确定等),随后返给项目管理公司; 5)项目管理公司收到造价咨询单位提交的资料后,在 2 个工作日内进行审核确 认并签署审核意见 (主要包括已完工程量及已完产值的确认、 应扣款及应付进度款的审 核确定等),随后提交给搬迁办; 6)搬迁办对项目管理公司审核的工程款申请资料在 2 个工作日内审核完成

业务员转正申请报告【三篇】

业务员转正申请报告【三篇】 篇一 尊敬的领导:我叫**,于*年*月*日进入公司,根据公司的需要,目前担任**一职,负责**********工作。本人工作认真、细心且具有较强的责任心和进取心,勤勉不懈,极富工作热情;性格开朗,乐于与他人沟通,具有良好和熟练的沟通技巧,有很强的团队协作能力;责任感强,确实完成领导交付的工作,和公司同WTT,全国公务员共同天地事之间能够通力合作,关系相处融洽而和睦,配合各部门负责人成功地完成各项工作;积极学习新知识、技能,注重自身发展和进步。我自*年*月工作以来,一直从事*************工作,因此,我对公司这个岗位的工作可以说驾轻就熟,并且我在很短的时间内熟悉了公司以及有关工作的基本情况,马上进入工作。现将工作情况简要总结如下:在本部门的工作中,我勤奋工作,获得了本部门领导和同事的认同。当然,在工作中我也出现了一些小的差错和问题,部门领导也及时给我指出,促进了我工作的成熟性。如果说刚来的那几天仅仅是从简介中了解公司,对公司的认识仅仅是皮毛的话,那么随着时间的推移,我对公司也有了更为深刻的了解。公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化,让我很快进入到了工作角色中来。这就好比一辆正在进行磨合的新车一样,一个好的司机会让新车的磨合期缩短,并且会很好的保护好新车,让它发挥出的性能。咱

们公司就是一名优秀的司机,新员工就是需要渡过磨合期的新车,在公司的领导下,我会更加严格要求自己,在作好本职工作的同时,积极团结同事,搞好大家之间的关系。在工作中,要不断的学习与积累,不断的提出问题,解决问题,不断完善自我,使工作能够更快、更好的完成。我相信我一定会做好工作,成为优秀的闻天人中的一份子,不辜负领导对我的期望。 总之,在这一个月的工作中,我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的,有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。**公司给了我这样一个发挥的舞台,我就要珍惜这次机会,为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请,希望自己能成为公司的正式员工,恳请领导予以批准。 申请人: ***年*月*日 篇二 尊敬的公司领导:您好,我于二进入公司,经公司的派遣,目前在洛阳经营部派遣,目前您好,我于20xx年十月份进入公司,经公司的派遣,目前在洛阳经营部担任业务员一职。担任业务员一职。业务员从武汉科林培训基地经过一周短暂的培训后来从武汉科林培训基地经过一周短暂的培训后来到洛阳小组,从刚来都不大了经过一周短暂的培训后解,在接下来两个多月里在经理和同事的热心的帮助下从公司制度开始、了解库解,在接下来两个多月里在经理和同事的热心的帮助下从公司制度开始、了解

员工提成方案申请

员工提成方案申请 尊敬的各位领导你们好: 经过这段时间对公司的了解以及公司的熟悉,公司营业额的提高在于以下几点: 1、客流量(进店消费的客人数量) 2、消费指标(客人消费项目的高低) 3、工作人员的销售意识(客人进店后如何推荐服务项目,如何推销价位高的服务项目) 4、顾客回头率(客人进店消费以后对服务的满意程度,这个是客人二次消费以及对此消费的关键点) 介于以上几点,经过我近期的观察以及近期的实际实施,发现能快速增加营业额的是第二条以及第三条(即客人的消费指标)首先,我们不能决定客流量和回头客的到店时间,那么我们只能做到两点(即客人的消费指标以及内部人员销售意识),引导客人消费。前期公司留住客人主要在于打折和良好的服务质量(包括技师技术)。当然优质的服务质量将是我们长期发展的方向。 给员工推销提成有以下几点好处: 1、能提高员工的推销积极性 2、减少公司开支(员工提成算下来比打折更低) 3、能让员工带动身边的朋友来公司消费(提别是技师) 4、在增加公司收入的情况下,也让员工拿到更高的工资,让员工更有归属感。 以下提成为服务部提成 方案一:个人提成 以68元为一个基本指数如: 68元/60分钟的足浴将无提成 98元/70分钟的将提成0.6元(98-68=30x0.02=0.6元)提成为在超出最低消费68元的基础上提2% 108元提成为0.8元 168元提成为2元 188元提成为2.4元 198元提成为2.6元 218元提成为3元 298元提成为4.6元 328元提成为5.2元 568元提成为10元 方案二:集体提成 每天按照20个客人来算,每个客人最低消费68元,每天的营业额为1360元,一个月营业额为40800。在此基础上确立全员营销模式,每一个人都是推销员,每一个人都可以拿提成,以此来提高员工的推销积极性,以5万元为每月任务,5万元以内无提成,超出5万元以上,按照超出的2%来提10万元提成1000,15万提成为2000元。 不足之处望各位领导指出并给予指正为谢!

用款审批程序

XX公司 用款审批及报销程序(讨论稿) 为严格公司财务制度,加强内部管理,堵塞漏洞,规范费用及资产购置的审核报销程序,保证各级管理工作权责分明,高效进行,特制订本规定。 一、用款审批程序 公司各部门的用款申请,必须由经办人填写付款申请单:注 明用款事项、金额、时间、支付事由、付款单位全称及账号等。经本部门主管签字后,转交财务主管审核,最后由甲方委派的副总经理、总经理、副董事长、董事长审批。 经办人—部门主管—财务主管—副总经理—总经理—副董事长—董事长 二、费用报销程序 各部门经办人在每一用款事项办理完毕后,及时填写专用费用报销单,将原始单据分类粘贴整齐,经部门主管签字后,送财务部主管会计审核,再转甲方委派的副总经理、总经理,副董事长、董事长审批。 外购固定资产、低值易耗品的报销,须附资产管理人员出具 的入库验收单,同时附经办人填写的付款申请单或费用报销单及原始单据,经部门主管签字后,送财务部主管审核,再转甲方委派的副总经理、总经理,副董事长、董事长审批。

经办人—部门主管—财务主管—副总经理—总经理—副董事长—董事长 三、费用报销要求 各部门若有借款在用款完毕后(一周内)必须及时到财务部 办理清款手续。否则前帐不清,后账不借。部门经办人借款,逾期一个月仍未清理且无正当理由者,财务部通知相关部门将从工资中扣除。 报销单上的金额不得更改,报销人员不得私自擦、挖、涂、 抹。所有附件须沿左上角对齐,整齐贴于报销单后,并在报销单数注明附件单数。已履行完签字手续的,不得随意增加或减少附件,假、废发票、收款收据和白条不能报销。 四、结合本单位现实际情况,5000 元以下的由甲方委派的副总经理、总经理审批,财务部即可办理。5000 元以上支出及所有工程款支付由甲方委派的副总经理、总经理、副董事长、董事长依次审批,财务部方可办理。大额(30 万元以上)支出必须经过董事会研究决定。任何人不得以公司资产对外提供担保、借款、抵押或超范围经营等。注:上述金额的审批范围及内容不得人为拆解办理。 五、解释权归XX公司董事会 二0—0年九月七日

加薪申请书范文简洁版

加薪申请书范文简洁版 加薪申请书范文简洁版 加薪申请书应该怎么写?只要我们表现出色,就可以申请加薪哦!这是一份加薪申请书范文简洁版,欢迎大家参考! 加薪申请书模板【1】 领导您好! 本人从毕业后一直在xxx工作,至今已经是第xxx个年头过半了。 经过慎重的考虑,特向您提出加薪请求,理由如下: 1、目前我所负责的工作内容有:业务跟单助理,对外辅料操作员,辅助办公室内勤工作。 作为辅助跟单,哪里需要往哪上,这个忙完帮另外一个,众多的工作内容造成我目前的工作状态:业务员空时我不空,业务员忙时我更忙。 2、xxx杭办是杭州市规模较大的外企杭办之一,但至今本人的薪水为xxx(税后xxx多点),远低杭州市平均月薪水平。 而能给我带来额外收入的外单越来越少,今年至今的月均提成也只能达到¥xxx/月。 两者相加,仍然低于杭州市平均月薪水平。 3、以xxx内部员工薪水平做平行参考,比较的结果是:相同的薪水,本人从事更多的工作内容;或者相同的工作内容,而本人获得的却偏低的薪水。 基于以上实际情况,恳请领导考察并同意给本人提高薪水。 此致 敬礼 申请人:XXX 加薪申请书范文【2】 尊敬的领导:

您好! 自去年5月我有幸进入公司以来,近1年了。 始终抱着“公司是我家,繁荣靠大家”的信念以快乐饱满的情绪投入到工作学习中去,一直认认真真、兢兢业业地对待我的每项工作,力求把工作做得尽善尽美,不敢有丝毫懈怠之心,为公司的发展做出了自己应尽的责任,与公司共同进步共同发展。 在提高个人工作技术经验的同时,有幸为公司添砖加瓦略尽绵力,此实为我的荣幸。 所有这些都是与领导的关心和重视人才培养是密不可分的,我为能成为叉叉公司的一员而感到庆幸。 在这段共同成长的岁月里,我对公司的领导及同事产生了深厚的感情,我喜欢公司的工作氛围,喜欢公司的每一个伙伴们。 我给予了他们的同时,他们也给予了我更多。 更感谢领导对我的栽培和帮助,我非常的信任你们。 随着公司的业务不断发展扩大,我个人的能力也在不断的提升和进步,解决问题的效率越来越高,同时工作职责范围和工作量也在相应地增加、工作强度不断加大。 如xx电视台数据库优化工作;公司数据库建设及应用服务完善与维护;CIBN环球资讯广播及教育数据库环境搭建部署、系统测试、故障排解等。 您知道这次公司搬家,新机房的数据库搭建、排除故障、测试备份与恢复、检查数据库运行状态从最初的需求规划、方案设计、沟通、实施、验收、测试等原因常常使得我不得不牺牲休息时间加班加点到深夜甚至到凌晨二、三点,如此大的工作强度已快使我心有余而力不足了,毕竞任何工作都应该在保证不影响身体建康的前提下进行。 在竭尽全力完成工作的同时我还不断探索更好的工作方法,有效地提高了工作效率,降低了工作成本,从而增加了收益。 此外在做好本职工作的同时,参加各种培训考试学习,比如思科认证网络工程师培训、CUUG专业Oracle DBA培训、数据库开发员

业务员转正申请书

业务员转正申请书 尊敬的公司领导: 我于20**年9月11日进公司,根据公司的需要,目前担任市场专员一职,负责业务方面的工作。本人工作认真、细心且具有较强的责 任心和进取心,勤勉不懈,极富工作热情;性格开朗,乐于与他人沟通,具有良好和熟练的沟通技巧,有很强的团队协作能力;责任感强,确实完成领导交付的工作,和公司同事之间能够通力合作,关系相处 融洽而和睦,配合各部分负责人成功地完成各项工作。 两个多月来,我在公司领导和同事们的热心帮助及关爱下取得了 很大的进步,在今后的工作计划和学习计划中,我会进一步严格要求 自己,虚心向其他领导、同事学习,我相信凭着自己高度的责任心和 自信心,争取在各方面取得更大的进步。这段时间我归纳起来几点: 第一:针对公司太阳能和空气能的产品本人已摸清摸透,这不仅 对产品一个了解,更主要的让广大客户更好的了解我们公司产品。 第二:对公司分划的市场做了更多的了解,让我们的产品更好的 进入新的市场,使我们的产品更具市场竞争力。 第三:把领导分配的任务尽自己最大的努力去完成,使公司的效 益达到最大化,创造更多的财富值。 第四:不管什么时候,一直严格要求自己把公司的利益放在第一位,争取在各方面取得更大的进步。 根据公司规章制度,试用职员在试用期满两个月合格后,即可被 录用成为公司正式员工。因此,我特向公司申请:希望公司领导能根 据我的工作能力、态度及表现给出合格评价,使我能够定期转为正式

员工,与公司共同成长、发展。 来到这里工作,我最大的收获莫过于在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了很大的进步与进步,也激励我在工作中不断前进与完善。我明白了企业的美好明天要靠大家的努力往创造,相信在全体员工的共同努力下,企业的美好明天更辉煌。在以后的工作中我将更加努力上进,希望上级领导批准转正。 此致 敬礼 申请人:xx 20**年**月**日

财务制度-用款审批流程

用款审批流程表

用款审批流程 文件编号: CWB-05 版本:A/1 生效日期:2018年1 月日 1.目的 为规范公司用款流程,做到有计划、合理地控制资金支出,节省资金,促进企业健康发展,特制定本流程。 2.用款单据 2.1《用款申请单》的使用范围

2.1.1《用款申请单》是公司资产采购、工程支出、市场销售费用、内部往来、预付货款等 预付资金支出或销售退款、员工工资奖金、国税地税税金缴纳、人事代理、社保公积金交纳的审批和付款依据,须结合协议、投标书或相关业务文件一并提交审批。 2.1.2公司的往来性支出,如公务借款、关联单位临时性拆借等不使用《用款申请单》,需 填报《借款单》提交审批。 2.2《用款申请单》的审核原则 2.2.1承办人:是使用或操作此项资金的事项经办人员。对付款单据的真实、可靠性负责。2.2.2部门主管:部门副经理级别以上人员具有审核权。审核付款单据的合理性、必要性。2.2.3主管会计:审核用途、去向、数字的准确性、相关事项的发票开具情况。2.2.4财务部门负责人:审核付款的合法性、标准性、是否符合相应的财务制度。2.2.5总经理:必须由总经理审批。 2.2.6应逐级审核、审批。双重以上职务的领导,行使审核/审批权时,可按其最高职务行使。 2.2.7承办人一定是用款人,部门负责人是此项资金的管理者或间接管理者,一张请款单上不能有同一人的两个签字。 2.2.8财务部负责人在已审批的用款出纳岗未支出前,有最终否决权。 2.3 《用款申请单》审批流程 2.3.1审批流程见流程表 2.3.2《用款申请单》上必须签字齐全,出纳岗必须见符合公司规定的签字并确认其审核/ 审批权限后方可支付款项,不得先斩后奏。 2.3.3在办理付款时,出纳岗应根据支出种类在《用款申请单》上加盖银行付讫、现金付讫、转账付讫章。 3.用款单审批时间 3.1零星采购或小额项目开支 由承办人开具《用款申请单》,写明用途、金额,由部门负责人签字后交财务部,由财务负责人核查用途后签批,并统一于每周周三报总经理审批,财务周四统一支付。如系紧急,

公司用款申请制度

用款申请制度 为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,现结合公司的实际制订本财务文本。 一、下为具体各项用款申请流程办理: 用款申请人填写用款申请单(粘贴相应票据)------主管领导确认签字(侧重用款的真实性)------财务总监审核(侧重单据合法性及数据正确性)-------公司董事长(或委托授权人)审批(侧重合理性)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项用款的既定程序,以后各项用款的申请均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。 二、单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切用款申请的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。三、单据整理要求:报销人在用款申请前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。 四、预借款的操作要求:公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由主管领导、财务总监及董事长签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 五、报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当

申请用款及报销操作程序

申请用款及报销操作程序 一.申请用款程序: 1.需要使用现金和其他付款方式付款结算时首先由经办人向本部门经理提出申请,得到同意后,填写用款申请单并注明用款方式。经部门经理签署意见后依次呈送分管副总经理批准。经办人凭批准的用款申请单到财务部出纳员处办理借(领)现金等手续。 2.可办理用款申请单的经办人员由各部门事先确定,并将名单通知财务部备案。财务部依据名单给以接洽。经办人员应按要求逐栏填写用款申请单,字迹清楚端正。 二.报销程序: 1.用款使用后进行现金报销结算时,需将发票整理齐全。如果发票数量较多,应按票面金额大小分类粘贴,以利复核(如公路交通费,停车费,各种车票等)。发票若附有入库单时,入库单必须有仓库保管员签名有效。入库单作为报销凭证一同附上。发票前粘贴费用报销单。 2.经办人员填写费用报销单报销现金时,应注意发票金额与报销金额必须一致,字迹清楚端正,大小写不得有误,逐栏填写不留空格。由经办人在发票背面签名并写明用途,然后请本部门经理和分管副总签名初审,初审后依次呈请财务主管、总经理审批。办妥审批手续的报销单方可到财务部取款。 3.报销现金的发票如金额较小,可把几张发票置放一起,使用一张费用报销单。未使用费用报销单的发票不予办理报销。 4.购货发票若有入库单作附件的,入库单均按此报销程序第1条要求办理。三.财务部出纳员在领发、支付现金和支票时,必须严格执行有关规章制度,认真仔细把关,不得超出职权范围擅自越位。如有此类情况一经发现,即严肃处理;情节严重的将追究法律责任。

费用开支管理办法 第一章总则 第一条为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节 约、有利工作的原则,依据国家规定,参照公司的有关规定和公司实际 情况,特制定办法。 第二章审批权限及程序 第二条凡公司费用开支审批程序为: 1. 费用当事人申请; 2. 部门经理审查确认; 3. 财务部门审核; 4. 授权分管副总或总经理审批; 第三章行政费用管理 第三条办公用品及低值易耗品采购报销手续: 1. 采购部统一采购,根据发票、入库单报销。 购买后,提交发票、实物,经仓库查验出具入库单报销。 第四条车辆使用费报销: 1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费。 2. 油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由公司车 队长根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经公司分管领导签字后报销。 3. 车辆维修前须由办公室提出书面报告,说明原因和预计费用,报 销时在发票上列明详细费用清单,由公司车队长根据车辆维修情况复核,经公司分管领导签字后报销。 第五条交通费报销: 1、市内如需发生公共交通费,出租车费由办公室事先批准。 2、工作人员因公出差的伙食补贴标准:普通人员25元/天;部门(含 副)主管以上40元/天。若与客人应酬,报销应酬费,不再享受 以上伙食补贴。 3、工作人员因公出差的住宿补贴标准:总经理、副总经理一般地 区不高于300元/人/天,特殊地区不高于500元/人/天;其他人 员一般地区不高于200元/人/天,特殊地区不高于300元/人/天, 包干使用,超支自负。特殊地区包含直辖市,经济特区和发达 省份省会及一线城市。 4、若多人出差,住宿费按最高职务级别报销;若两位同性员工以

关于销售提成的申请书范文.doc

【个人简历范文】 鉴于目前的市场形势发生了变化,为了更好促进汽车和精品销售,经过与相关人员进行研讨后,特申请对以下的原提成方案进行调整,具体如下 关于CRM系统管理的规定,CRM系统作为管理客户资料的重要依据,为了更好进行使用和管理,特制订以下规定。 一.基本的使用规定 1、销售员要将所有的客户资料,包括A卡和C卡全部录入系统进行管理。 2、销售员需要按系统提示进行客户跟进工作,C卡每月必须跟进一次。 3、销售员需要按客户跟进情况进行类别的转换。 4、销售部长及相关管理人员每日对 CRM系统的资料进行批阅。 5、销售组长需要每周组织一次CRM录音的分析研讨。 6、培训导师每月进行一次CRM录音的分析研讨。 二.客户管理规定 当发生客户的归属争议时,需按以下的规定执行。 1、客户的归属以CRM的资料为准,CRM系统有资料记载,并且1个月内有跟进的记录登记,则客户无论谁签单都归建档销售员所有。 2、如果客户资料出现夫妻资料分别建档,则按谁先建和1个月内有跟进的记录登记双重原则执行。(先建有跟进记录归先建者,先建无跟进记录后建有跟进记录归后建者,双方都无跟进记录则归先建者。)本规定只适用于夫妻关系客户判定,其他关系以入户名为客户资料的判断依据。 3、销售管理人员有权将1个月以上没有跟进的客户进行重新分配给其他销售员。 4、客户资源是公司的财产,不得进行复制和外泄。 三、奖惩规定 1、将客户资料外泄和复制给其他公司的人员,将追究相应的经济和刑事责任。 2、完全遵守基本的使用规定,在个人奖金考核分数中额外奖励5分。

3、违反基本的使用规定,在个人奖金考核分数中额外扣罚5分。以上,自发布日执行,如有修改,再行发布。

2018年业绩提成申请-范文模板 (3页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 业绩提成申请 篇一:业绩提成方案 薪酬制度 目的:为激励门店员工销售热情,勇创佳绩,遵循多劳多得、奖励公平原则,门店制定本薪酬制度。具体内容:一、门店结构 二、岗位设置 店长、营运管理、前台收银、美容主管、美容总监、美容师、美容师助理、活体助理等。 三、薪资组成及计算方式:本薪酬政策主要原则为薪点工 资,具体组成如下。 1、职位图 1) 试用期员工:不适用薪点定级,工资组成为基本薪 资+考核工资 2) 基础员工的考核薪资一般低于工资总额的20%; 3) 管理岗位考核薪资一般为工资总额的20%—30%; 4) 试用期结束之后完成薪点定级。 2、转正员工薪资组成如下: 1) 门店岗位: 店长/营运管理/主管/美容师薪资构成 店员薪资构成 3、薪点工资==基本工资+考核工资 4、岗位津贴

根据门店预算营业额,划分为三类,确定该店岗位津贴、目标达成奖年终统一发放。 5、考核工资 依据各岗位考核表得出各岗位员工的考核分,再得出考核系数。考核工资=考核工资基数×考核得分系数 例1:某员工考核工资基数为300元,本月考核评分为92分,那么本月他的考核工资=300×1.5=450元; 例2:某员工考核评分工资基数为300元,本月考核得分为84分,那么本月他的考核工资=300×1.0=300元 6、其他补贴: a) 工龄工资:依据门店工龄工资补贴政策执行; b) 全勤奖:按照门店全勤政策执行; 7、社保采用年终一次发放。(对于员工要求自行支付社会保 险。) 8、加班费及请假扣款的计算 1)加班费 A.日常加班以杭州加班费标准及不低杭州加班费 标准核发,具体按照员工的基本工资而定。 B.法定节假日加班费以杭州节假日加班费标准及 不低于杭州周末加班费标准核发,具体按照员工的基本工资而定,单位时间以当月实际周末加班并未安排补休的时间为准。 2) 事假扣款: A、平时请假扣款具体按照员工的基本工资而定,时间 以当月实际请假时间为准;同时按比例扣除考核工资、职等工资、岗位津贴、全勤奖等其他补贴。 B、周末请假扣款具体按照员工的基本工资而定,时间 以当月实际周末请假时间为准。同时按出勤比例扣除考核工资、职等工资、岗位津贴、全勤奖等补贴。 3) 病假扣款

付款申请规定及流程图

付款申请规定及流程图 一、支付申请 用款经办人: 1、填写付款申请单,注明款项用途,金额,预算,支付方式等。 2、附相关附件:出差计划表、发票、借款单、合同等。 3、经部门主管负责人办理申请,经总经理审批签字。 4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。 二、支付审批 1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。 2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。 3、对不符合规定的付款拒绝批准。 三.支付复核 1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。 2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。 3、手续和相关单证是否齐备。 4、金额计算是否准确 5、支付方式是否妥当,1000以上的单位付款应采用银行结算方式。 6、收款单位是否妥当,收款单位名称与合同、发票是否一致。 四、办理支付 1、出纳对付款凭证进行形式上复核。 (1)付款申请人是否与经办人一致 (2)付款凭证金额与附件金额是否一致 (3)付款单位是否与发票一致 (4)确认付款方式 2、付款申请人确认 现金支付当面点清,离开后出纳一律不负责

出差计划表 申请日期:年月日 姓名:工号:部门:职位: 出差时间:年月日时至年月日时返回公司 出差事由: 行程计划: 相关资源 备注日期时间地点具体工作目标人员安排 配备 费用预算: 1、车船费: 2、食宿费: 3、交际费: 4、庆典赞助费: 5、通讯费: 6、其他: 费用合计金额(小写): (大写): 部门主管意见: 总经理意见: 总经理(签字): 注:出差2 以上员工必须填写此表

付款申请表 申请时间:年月日 收款单位收款人付款事由金额 总金额合计:佰拾万仟佰拾元角分¥ 付款方式: 备注: 付款申请人:财务审核:总经理审批: 注:银行转账等相关付款请注明开户行、姓名、账号等

加薪申请书模板

加薪申请书模板 篇一:最实用最经典加薪申请书大全 加薪申请书的经典格式样板 终于决定向老板提出加薪的申请,但是怎样才能让加薪申请更正式,让老板更重视呢?制作加薪申请书就是不错的选择,但是在写加薪申请书的时候千万不要弄错了基本的格式要求,这样就完全丧失了专业性! 【加薪申请书格式】 加薪申请书的格式跟一般应用文的格式应该是没有太大区别的。也有标题、正文、落款等三部分组成,下面我们一一来说明: 1.加薪申请书格式之标题:标题可以写作是:加薪申请、加薪申请书、加薪申请报告或者加薪申请表等,大家可以灵活掌握; 2.加薪申请书格式之正文: 正文部分一般有一个小小的引子来引领下文,比如下面加薪申请书范文中的第一二段。当然,大家可以简单一些,一两句话也不是不可以的; 写好了引子,最重要的莫过于申请加薪的理由了,申请加薪的理由一定要经过深思熟虑,语气态度要谦虚但是绝不能显示出不自信; 当然,写好了认为可以成为加薪的理由,一定要对领导

表态,也就是我们在所说的正文结尾部分,大家可以参考以下这篇范文正文的结尾部分; 3.加薪申请书格式之落款: 落款无非就是申请人和日期了,大家都懂的,无需多言!当然,为了表示恭敬,加上“此致敬礼”之类的敬语也是有必要的! 【加薪申请书样板】 领导您好! 本人从毕业后一直在XXX工作,至今已经是第XXX个年头过半了。一直认认真真、力求把工作做得尽善尽美,对公司的发展做出了自己应尽的责任。此外在做好本职工作的同时,参加各种培训考试学习,比如XXX\XXX,以期为公司在以后的发展道路上再添砖瓦。 经过慎重的考虑,特向您提出加薪请求,理由如下: 1、目前我所负责的工作内容有:业务跟单助理,对外辅料操作员,辅助办公室内勤工作。作为辅助跟单,哪里需要往哪上,这个忙完帮另外一个,众多的工作内容造成我目前的工作状态:业务员空时我不空,业务员忙时我更忙。 2、XXX是徐州市规模较大的外企之一,但至今本人的薪水为XXX(税后XXX多点),远低市平均月薪水平。而能给我带来额外收入的外单越来越少,今年至今的月均提成也只能达到¥XXX/月。两者相加,仍然低徐州最低月薪水平。

进度款申请流程说明

工程进度款申请流程说明 一、填写《工程进度款申请表》:详见后附表。 《工程进度款申请表》由各专业施工单位提出申请,报送总包、监理审批通过。然后报送甲方工程部资料员登记。 《工程进度款申请表》需后附合同中有关支付的条款复印件,以便审批过程中查询。 合同中按节点支付的只需在申请中明确到达相应节点,申请支付相应工程款。合同中按形象进度支付的需后附本阶段工程量清单及计价清单。 二、甲方工程部资料员负责办理甲方单位各级部门审批。 甲方审批顺序及步骤有:工程主管、配套工程部经理、工程部经理、预算部经理、跟踪审计、公司主管领导。 三、经甲方上述相关部门审批通过后的《工程进度款申请表》由甲方工程部资料员登记返回施工单位,出具发票并填写《XXXX公司付款审批表》,经工程部经理签认后,由施工单位报送甲方财务部并跟踪办理情况。付款金额以预算部、跟踪审计审批的金额为准。 四、工程款金额在XX万元以上的需附《XXXX公司大额付款审批表》。经甲方财务部报xxxx公司审批后支付。 XXXXX公司工程部 XXXXX公司工程部 xxx年x月x日

XXXXX公司 工程进度款申请表 编号:XXXX——专业——序号 工程名称合同编号 施工单位申报时段 施工 单位 申报 工程 量内 容施工单位(盖公章): 项目负责人(签名): 年月日 总包单位 审查意见 项目经理(签名): 年月日 监理项目部审查意见专业 监理 工程 师 工程质量工程安全工程进度工程资料 总监理工程师(签名): 年月日 工程部审 查意见工程主管(签名): 年月日工程部经理(签名): 年月日 预算部跟踪审计意 见预算部经理(签名): 年月日跟踪审计单位负责人(签名): 年月日 公司相关 领导审批 意见主管领导(签名): 年月日 申报进度必备条件1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符。 2、所申报进度工程质量必须经监理验收合格。 3、监理或政府部门发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复。 4、各阶段的工程资料必须完整、有效。 5、安全文明施工必须达标。

资金使用审批程序标准范本

管理制度编号:LX-FS-A34426 资金使用审批程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

资金使用审批程序标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、总则 为进一步完善资金管理,严格执行财务制度,依据公司规范化管理实施大纲,对于资金使用的审批,特定本程序。 2、采购材料用款 (1)物资部统一对外结算的材料款:由物资部根据月度施工生产用料计划、结合内部结算资金和财会部核定的往来资金定额,编制(阅读材料采购用款计划表),每月30日前上报财会部。财会部依据以收定支、谁收款谁先用、优先组织材料供应的原则审签拨付资金,由物资供应分公司统筹安排。加工订货

程序员加薪申请书范文

程序员加薪申请书范文 : 尊敬的领导: 您好! 自去年5月我有幸进入公司以来,近1年了。始终抱着“公司是我家,繁荣靠大家”的信念以快乐饱满的情绪投入到工作学习中去,一直认认真真、兢兢业业地对待我的每项工作,力求把工作做得尽善尽美,不敢有丝毫懈怠之心,为公司的发展做出了自己应尽的责任,与公司共同进步共同发展。在提高个人工作技术经验的同时,有幸为公司添砖加瓦略尽绵力,此实为我的荣幸。 所有这些都是与领导的关心和重视人才培养是密不可分的,我为能成为叉叉公司的一员而感到庆幸。在这段共同成长的岁月里,我对公司的领导及同事产生了深厚的感情,我喜欢公司的工作氛围,喜欢公司的每一个伙伴们。我给予了他们的同时,他们也给予了我更多。更感谢领导对我的栽培和帮助,我非常的信任你们。 随着公司的业务不断发展扩大,xx我个人的能力也在不断的提升和进步,解决问题的效率越来越高,同时工作职责范围和工作量也在相应地增加、工作强度不断加大。如xx电视台数据库优化工作;公司数据库建设及应用服务完善与维护;CIBN环球资讯广播及教育数据库环境搭建部署、系统测试、故障排解等。

您知道这次公司搬家,新机房的数据库搭建、排除故障、测试备份与恢复、检查数据库运行状态从最初的需求规划、设计、沟通、实施、验收、测试等原因常常使得我不得不牺牲休息时间加班加点到深夜甚至到凌晨二、三点,如此大的工作强度已快使我心有余而力不足了,毕竞任何工作都应该在保证不影响身体建康的前提下进行。 在竭尽全力完成工作的同时我还不断探索更好的工作方法,有效地提高了工作效率,降低了工作成本,从而增加了收益。 此外在做好本职工作的同时,参加各种培训考试学习,比如思科认证网络工程师培训、CUUG专业Oracle DBA培训、数据库开发员认证培训等,使自己对数据库的知识更上了一个台阶。比如在Oracle DBA培训期间,我还借此机会进行了一些在公司没有机会思考的问题及练习的项目:对Oracle知识理论更加深刻掌握、根据不同的业务需求制定与完善数据库的备份、恢复、和RECOVER 等策略项目。以期为公司在以后的发展道路上再添砖瓦。 鉴于以上因素,为了能更好地为公司效力,也为了使自身能得到更好的发展,特此向您提出加薪申请,申请从2013年6月开始工资提升到8000元/月。 人追求的目标越高,他的才能就发展的越快,才能为企业创造更大的价值。如果对员工的工作没有一个明确的激励手段和考核标准,员工的素质、能力高低、做多做少、做好做坏拿的都是一样的工资,那对他们来说,为工作付出的满腔热情、牺牲的休

资金使用审批流程图

一、 资金管理总体流程图 ① ② ③ 二、 资金计划流程 ① ② ③ 项目名称 说 明 1、月度资金计划 各部门根据工作内容,编制下月资金计划 2、汇总计划 财务根据各部门计划,结合实际情况汇总编制公司资金计划,报公司领导审批。 3、申请资金 根据当期实际用款情况,上报公司申请实际资金使用额 资金计划流程 资金管理流程 资金使用流程 取得资金流程 各部门申报月度资金计划 资金计划流程 财务编制汇总计划 根据实际发生额申请资金

三、 资金使用流程 ① ② ③ ④ (一) 公务借款审批流程: 项目名称 说 明 1、申请 根据事项填写借款申请单(备用金、差旅费、业务费、工程材料费等),填写借款时间,注明用途,金额,所属部门 2、确认 本部门主管领导签字确认,及审核借款额度 3、审批 公司领导审批借款事项 4、付款 出纳符合借款手续完善后付款,领款人签字 经手人报销流程 公务借款审批程序 购置办公用品审批程序 其它办公费用审批程序 差旅费招待费报销审批程序 经办人填写借款单 本部门负责人签字 出纳复合(审批手续、金额)签字确认付款 公司领导审批准

(二)购买办公用品流程: 填写办公用品申请购置单项目名称说明 1、申请办公用品按月统一采购,由各部门负责人每月根据工作需要写出办公用品申请(注明办公用品名称、型号、单价、数量),经办人汇总、核价并填写申请购置单 2、确认行政部负责人签字确认 3、审批公司领导审批 4、采购经办人进行物资采购,要求货比三家,尽量择优定点采购 5、核验登记保管员根据审批采购物品的型号、数量核验登记后由各申请部门签字领用 6、核报 先由财务部(出纳)复核报销单据,确认完备后(签名)再报公司领导审签,签字后方可到出纳处报销领款 出纳复核(审批手续、票据及金额) 保管员对账入库 公司领导审批 办公用品采购 部门负责人签字

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