(完整版)采购申请表
采购付款申请表

采购付款申请表
申请日期:XXXX年XX月XX日
申请人:XXX
1. 采购订单号:XXXXXXXX
2. 供应商名称:XXXXXX有限公司
3. 商品/服务名称:XXXX
4. 采购数量/规格:XX件/XX规格
5. 采购单价/费用:XX元/件
6. 采购总价/费用:XX元(大写:XX万XX千XX百XX拾元整)
7. 付款条件与期限:货到验收合格后X个月内付款,需开具增值税专用发票。
8. 发票信息:
- 发票号码:XXXXXX
- 开票日期:XXXX年XX月XX日
- 税号:XXXXXXXXXXXX
- 开户行及账号:XXXXXXXXX
9. 验收情况:已完成验收,质量符合要求,同意付款。
备注:以上信息核对无误,同意支付款项。
请领导审批。
申请人签字:XXX
审批人签字:XXX(财务部)
审批人签字:XXX(采购部)
审批人签字:XXX(总经理)。
采购申请表

采购申请表
IOOO1500
合计金额2万元以上的低值品、耗材和服务(不含由校建处负责组织或委托进行修缗或工程J¾务的项目),⑧需政府采购的。
2、采购申请人需为校内正式在编、在职人员,申请人为项目组成员的,则经费审批人意见一栏由项目负责人审批:申请人为项
目负责人的,则经费审批人意见一栏由学院(部门)负责人审批:
3、单笔采购金额在2万元(含)以上的,需经费主管部门、主管校领导审批,相关部门有特殊规定的按相关规定执行,如科
研、纵向、横向、配套经费、各类引进人才经费采购2万元(含)以上的,由学院(部门)负责人审批即可:
4、采购单价20万元(含)以上设备需提交《温州大学仪器设备可行性论证报告》;采购进口设备的,需提交政府采购进II产
品申请核准表;个人项目经费或学院、部门负责的经费,且需校采购中心负责采购的,需附《温州大学颈约报销审批单》.
采购明细表
附件。
(完整版)工程材料采购申请表

工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.1
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.3
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.22
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.27
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2014.3.5
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2014.3.8
材料员:预算员:项目经理:经理:工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2014.3.11
工程材料采购申请表
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:。
采购申请表格

物资采购申请表格
申请部门
项目名称
项目编号
采购申请类别
□物料类□资产类□项目工程类□技术服务类□非技术服务类
□备品备件、维保等维修类□其他类
购置原因交期要求来自售后服务要求数量级配置清单(可列附表)
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
备注
申请人签字
部门负责人审批
总经理审批
采购部负责人
采购经办人
采购申请表格
样表1:
办公用品月度采购申请表格
申请部门
申请日期
年 月 日
序号
申请采购办公用品名称
规格/品牌
数量
备注
经办人签字
部门负责人签字
行政经理签字
总经理签字
说明:
1、各部门申请采购办公用品时需填写本单,由各部门负责人审批后执行采购;
2、采购办公用品申请需在每月25日、26日报送行政部统一提交审批、采购。
学校采购申请表、申购表(通用版)

会议主持人签名: 年 月 日
说明:1、部门审核时请明确采购内容纳入部门预算的ห้องสมุดไป่ตู้目范围,采购内容可另附清单或采购方案;
2、采购金额1万元以内的由财务负责人审批,采购金额1万元(含)以上的项目需经校长办公会议审批。
3、此表一式两份,一份交采购组存档,一份作为报账附件交财务室。
XX学校采购申请表、申购表(通用版)
申请部门:经办人:部门负责人:
申购理由(申请人填写):
申请日期: 年 月 日
申购内容(申请人填写)
物品名称
型号或参数
单位
数量
单价(元)
预算金额(元)
预算内
预算外
小计
合计
审批情况
业务主管审核意见
财务审核意见
财务负责人审批
主管部门意见
分管领导意见
财务室意见
总务处意见
学校审批意见
采购申请模板采购需求申请表

采购申请模板采购需求申请表采购申请模板采购需求申请表日期:______________________申请人:____________________部门:______________________联系电话:___________________1. 采购申请概述(在此简要描述采购需求的背景和目的,例如:公司需要采购新的办公设备以提升员工工作效率和公司形象。
)2. 采购物品详情2.1 采购物品名称:2.2 采购数量:2.3 技术规格要求:2.4 预期交付日期:2.5 预算限制:2.6 其他备考事项:3. 采购理由及业务需求(在此详细阐述为什么有必要进行这个采购申请,以及如何满足部门或公司的业务需求。
例如:当前的办公设备已过时,无法满足员工的日常工作需求,新设备将提高生产效率并减少故障率。
)4. 历史供应商情况(在此列出过去曾与其合作的供应商名称和联系方式,以及采购结果和服务评价。
)5. 供应商选择标准(在此说明选择供应商的标准和原则,如价格、质量、服务、交付能力等。
)6. 预算评估6.1 总预算:6.2 预计采购费用分项:- 物品费用:- 运输费用:- 安装费用:- 其他费用:7. 审批流程(在此说明采购申请需要经过哪些审批程序,并列出相关部门的审批责任人。
例如:部门经理→ 财务总监→ 总经理。
)8. 备注(在此可填写其他需要备注的事项,如特殊要求、相关文件附件等。
)我司在此申请上述采购需求,并保证提供真实、准确的信息。
如获批后,我们将按照相关程序和规定进行采购,并与供应商进行谈判及协商。
申请人签名:_____________________日期:_____________________审核意见:部门经理签名:______________________日期:______________________财务总监签名:______________________日期:______________________总经理签名:______________________日期:______________________请填写完整后提交至相关部门主管进行审批。
采购申请表

其他要求:
采购 申请
编制 XXX
申请部门/库房审核 XXXX
批准
采购 实施
接单时间
采购员
批准
采购发出时间
物资到厂时间
物资 验收
提交验收时间
验收报告编号
验收时间
验收结论
验收人
不合格审理单号
库房经手人
质量审核 入库单号
物资采购记录单
FR-QP0X-XX-XX/1
申购单位名称:XXXX有限公司
申购物资类型:□A类 □B类 □C类 □D类
共1页 第1页
申购 部门
XXX部
申购 事由
办公用品
物资 编号
1 2
名称
擎宅办公会议桌 晶亿德办公转椅
规格/技术要 求
2.4*1.2*0.75 M
常规
3
得力鼠标垫
280*220MM
4
XXXX
XXXX
5
XXXX
XXXX
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
申购 日期
材料 人造板
树脂+橡胶 XXXX XXXX
202XX.XX.XX
采购控 制单号
单位
套 把 张 XXX XXX
数量
1 4 10 XX XX
理论 重量
需要时 间
备注
配8把椅子 可升降
防水抗油污 XXX XXX
采购申请表格模板(11页)

采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门:请填写申请采购的部门名称2. 申请人:请填写申请人的姓名3. 申请日期:请填写申请的日期4. 采购目的:请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称:请填写需要采购的物品名称2. 规格型号:请填写物品的规格和型号3. 单位:请填写物品的单位(如:个、台、套等)4. 数量:请填写需要采购的物品数量5. 单价:请填写物品的单价6. 总价:请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源:请填写预算的来源(如:部门预算、项目预算等)2. 预算金额:请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围:请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称:请填写供应商的名称2. 供应商地址:请填写供应商的地址3. 联系人:请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话:请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱:请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请:请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批:采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价:根据采购金额和物品特点,采购部门将进行招标或询价4. 签订合同:与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收:供应商按照合同约定发货,采购部门进行验收6. 结算付款:验收合格后,进行结算和付款八、审批流程1. 初审:采购部门对申请进行初步审核,确保申请内容完整、准确2. 审批:相关部门领导对申请进行审批,确保采购符合预算和需求3. 复核:财务部门对采购申请进行复核,确保预算使用合理4. 批准:最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格:请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单:请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件:如有其他相关文件,请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误,如有变动,请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请,以免影响采购进度3. 如有疑问,请及时与采购部门联系,我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求:如有特殊要求,例如环保标准、特定品牌等,请在此处注明。
采购申请表格

采购申请表格一、申请人信息申请人姓名:部门/单位:联系电话:申请日期:二、采购项目信息1. 采购物品名称:2. 采购数量:3. 采购要求/规格:4. 预计采购费用:5. 采购理由/用途:6. 采购期限:7. 是否需要安装/调试:8. 是否需要售后服务:三、采购供应商信息1. 供应商名称:2. 供应商联系人:3. 供应商电话:4. 供应商地址:5. 供应商信用评级:四、采购流程1. 申请人填写采购申请表格并提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人审批并将申请表格提交给采购部门。
3. 采购部门审核申请表格,并进行供应商评估。
4. 采购部门根据评估结果选择合适的供应商,并进行报价比较。
5. 采购部门将选择的供应商及报价信息提交给申请人。
6. 申请人确认选择的供应商及报价,并将采购申请表格提交给财务部门。
7. 财务部门核准采购申请,并安排付款事宜。
8. 采购部门与供应商签订采购合同,并安排物品交付。
9. 采购部门跟进物品交付情况,并进行验收。
10. 申请人确认物品验收合格,并将相关验收文件归档。
五、注意事项1. 采购申请表格必须填写完整、准确,如有遗漏或错误请及时更正。
2. 申请人必须提供充分的采购理由和用途说明,以便采购部门进行评估。
3. 采购部门应严格按照公司的采购流程进行操作,确保采购的公平、公正、透明。
4. 申请人应及时关注采购进展,配合采购部门完成相关工作。
5. 采购部门应与供应商建立良好的合作关系,确保采购的顺利进行。
6. 申请人和采购部门应保留好相关的采购文件和合同,以备后续需要。
六、总结本采购申请表格是为了规范公司内部采购流程、提高采购效率而设计的。
申请人和采购部门应共同遵守并执行该表格的要求,确保采购工作的顺利进行。
如有任何疑问或建议,请及时与采购部门联系。
以上是采购申请表格的内容和格式要求,请按照表格的要求进行填写和操作。
如有任何疑问或需要进一步的协助,请随时与相关部门负责人或采购部门联系。
采购申请表模板

采购申请表模板(这一部分应该是表格的格式,但由于平台限制无法展示,请读者自行绘制表格)标题:采购申请表日期:[填写日期]申请部门:[填写申请部门名称]申请人:[填写申请人姓名]部门经理:[填写部门经理姓名]项目信息:项目名称:[填写项目名称]项目编号:[填写项目编号]1. 采购物品信息:物品名称:[填写物品名称]物品规格:[填写物品规格]数量:[填写数量]预算金额:[填写预算金额]供应商名称:[填写供应商名称]2. 采购物品信息:物品名称:[填写物品名称]物品规格:[填写物品规格]数量:[填写数量]预算金额:[填写预算金额]供应商名称:[填写供应商名称] 3. 采购物品信息:物品名称:[填写物品名称]物品规格:[填写物品规格]数量:[填写数量]预算金额:[填写预算金额]供应商名称:[填写供应商名称] 4. 采购物品信息:物品名称:[填写物品名称]物品规格:[填写物品规格]数量:[填写数量]预算金额:[填写预算金额]供应商名称:[填写供应商名称]5. 采购物品信息:物品名称:[填写物品名称]物品规格:[填写物品规格]数量:[填写数量]预算金额:[填写预算金额]供应商名称:[填写供应商名称]申请理由:[填写申请理由]附件清单:1. [填写附件名称]2. [填写附件名称]3. [填写附件名称]申请人意见:[填写申请人意见]部门经理意见:[填写部门经理意见]备注:[填写备注信息]申请人签名:部门经理签名:以上是采购申请表模板,供申请人在进行采购申请时使用。
请按照表格要求填写相关信息,并在相应位置签名确认。
填写完毕后,将申请表提交给部门经理进行审核。
如有附件需要提交,请在申请表中标明附件清单,并将附件与申请表一同提交。
感谢您的配合与支持。
注意:此采购申请表仅作为参考模板,根据实际申请需求,可根据具体情况进行适当修改和调整。
完整版)工程材料采购申请表

完整版)工程材料采购申请表工程材料采购申请表工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.8.27序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 6 件 1 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
2 三级钢HRB400 8 件3 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
3 三级钢HRB400 10 件 3 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
4 三级钢(抗震)HRB400E 14 吨 30 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
5 三级钢(抗震)HRB400E 16 件 3 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
6 三级钢(抗震)HRB400E 18 件 1 基础梁、插筋预算员:项目经理:经理。
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.12序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 8 T 10 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
2 三级钢(抗震)HRB400E 12 T 15 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
3 三级钢(抗震)HRB400E 14 T 20 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
4 三级钢(抗震)HRB400E 16 T 6 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
5 三级钢(抗震)HRB400E 18 T6 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
6 三级钢(抗震)HRB400E 20 T 20 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
7 三级钢(抗震)HRB400E 22 T 8 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
8 三级钢(抗震)HRB400E 25 T 6 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
9 三级钢(抗震)HRB400E 28 T 8 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
10 三级钢(抗震)HRB400E 32 T 15 负三层墙柱材料员:预算员:项目经理:经理。
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.24序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 12 T 70 负三层板材料员:预算员:项目经理:经理。
采购申请登记表模板

1.申请信息
申请编号
日期
部门
申请人
联系方式
[自动生成]
[填写日期]
[选择部门]
[填写申请人]
[填写联系方式]
2.采购商品信息
商品名称
商品数量
单价(元)
总价(元)
[填写名称]
[填写数量]
[填写单价]
[自动计算]
3.采购理由
[填写采购理由]
4.采购合规性评估
4.1采购来源
- [ ]本公司已有供应商
[填写姓名]
[填写意见]
[填写日期]
6.2采购部审批
审批人
审批意见
审批日期
[填写姓名]
[填写意见]
[填写日期]
6.3总经理审批
审批人
审批意见
审批日期
[填写姓备注
[填写备注信息]
---
以上是采购申请登记表的模板,请根据具体情况填写相关信息。
- [ ]新供应商
4.2供应商信息
供应商名称
供应商联系人
供应商电话号码
[填写名称]
[填写联系人]
[填写电话号码]
5.采购预算和付款方式
5.1采购预算
- [ ]申请人已核实采购预算并确认无误
5.2付款方式
- [ ]预付款
- [ ]分期付款
- [ ]全款结算
6.审批流程
6.1部门经理审批
审批人
审批意见
审批日期
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称:采购管理规定、采购作业流程
文件编号:J 发文日期:年月日
持有部门/编号(人):行政办公室页码:4 页
分发指引
批准:
日期:
审核:
日期:
拟稿:办公室
日期:2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导签字后,办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。