产品设计变更通知单(A4.0)

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备 注
接收部门 接 收 人 接收日期
份 份 份 份 份 份 份 份 份 份
相关文件 确认更改范 围及数量
产品数模 纸版技术协议 纸版供货协议 纸版产品特殊特性清单
电子/纸版DFMEA 模具数模 电子/纸版模具(含口金)图纸
备 注 签字栏
2 份 工装(无图纸的直接更改工装) 技术部 1.确认材料、工艺的变更及时通知到工艺材料人员,工艺材料人员及时下发相应工艺变更 2.备注“电子版/纸版”资料时,文件数量含电子版数量 3.实际切换时间为新状态产品第一次发货的时间由物流部(内销)/销售部(外销)通知技术部进行填写
纸版工程设定书 (量产前)
技术部 技术部 生产技术部 技术部
2 份 份
(烦请自行识别其他) 1.文件不论是否更改均要相关部门人员签字,需更改的文件在“需更改文件”□内划√,不需更改的文件只需签字确认即可; 2.文件接收部门对本部门管理的文件更改情况进行检查确认; 3.因文件换版或其他原因造成文件数量有变化的请文件编制部门更改人确认好文件数量(参照技术文件统计表),不更改的文件不识别数量。 流程:通知书批准→确认更改文件及数量→变更通知书下发→更改人更改现场使用文件→更改人及文件接收部门文件使用 /保管人签字确认文件已更改→通知书 存档
报废
其他_______
计划切换时间
实际切换时间
文件数量 (含会签文件数量)
文件名称 产品明细表 电子二维图/纸版蜡纸 蓝图
责任部门 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
更改人
文件接收部门确认本部门 管理的文件更改无误 更改时间
2 2 1 2 2 2 2 1 2
XXX公司XXX部门 图样编号 图样名称
是否需要顾客 /供应商会签
_________

会签形式 其他______

设变会签 签字栏
S图 Z图 B图 换发
车型代码 适用车型 变更原 因分类 变更原 因描述
设计改进:
设计失误:
配置改变
3105206XK00XA
关键件 安装板
对应数 模 版本号 图纸 版本号 标记
a
性能提升 工艺性问题 新增、取消二厂家
降成本 性能不足
工艺性改进 匹配性问题 关联设变
新法规要求 文件纠错 其他
其他 其他
1
划改
处数
2
与成品匹配更改尺寸 更改前 更改后
是否影响互换 处置项目
库存成品处置
是否影响售后 数量 统计部门/统计人
生产计划(量产)/ 技术部(非量产)/ 生产计划(量产)/ 配套管理部(非量产)/ 生产计划(量产)/ 技术部(非量产)/ 配套管理部/ 物流部(内销)/ 销售部(外销)/ 报废
产品设计变更通知单
发文部门
减震技术部
编号 执行日期 共
XXX—
0149
—XXX

材料部 库房 模具车间

品质管理部

减震技术部
发往部门
本公司 内部 顾客 供应商
生产制造部 设备动力部
生产技术部 前处理车间
财务部 炼胶车间
配套管理部 硫化车间 是 否 理由__
销售部 挤出车间
物流部 接合车间
项目部 TPV车间
处置方法
返工 返工 返工 返工 返工 正常使用
库存消耗责任部门
责任人
其他_______
报废 正常使用 正常使用 正常使用 正常使用
更改后产品处置
(S版(样件)阶段不 统计库存)
原辅材料处置 半成品处置 供应商厂家库存 主机厂产品处置(包含物流中 的产品)
其他_______
报废
其他_______
报废
其他_______
设计
文件名称 纸版在产品定额 纸版产成品定额 纸版过程特殊特性清单 纸版过程流程图
纸版外购件检查法
校对
需更改文件 文件数量
(含会签文 件数量)
主管
责任部门 项目部/生产技术部 项目部/生产技术部 技术部/生产技术部 技术部/生产技术部 技术部 技术部 品质管理部 品质管理部
销售部(外销)/ 物流部(内销) 技术部/生产技术部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部长
文件接收部门确认本部门 文件更改时 管理的文件更改无误 间
更改人签字确认是否需更改 文件更改后 文件 更改人签字
2 2 3 2
份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份
纸版成品检查法
相关部门识 纸版检验作业指导书 别需更改文 纸版外观重点控制点 件及数量 纸版产品包装标准
电子版/纸板PFEMA 纸版控制计划 纸版检具校准规程 纸版作业指导书
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