酒店制度表格全集-酒店业存货管理制度
酒店业存货管理制度
酒店业存货管理制度第一条为了加强集团酒店业(包括餐饮、客房等)的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,制定本规定。
第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。
具体包括:1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,以及干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批办法,参照集团的相关规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法,按照本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货,采取不同时期申报计划:(1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品,由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量,据此拟定需求,填制《XX订货申请表》,报使用部门负责人审核签字后,交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每天下午16:00-18:00。
(2)周计划:指需购进的冻品、烟等,填制《XX酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报,交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周六下午。
(3)半月计划:指需购进的干货调料,由仓库报计划,填制《XX酒店管理公司申购单》,仓库领班签字后,送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每月1-5号和15-20号。
(4)月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等,由仓库以及各部预测该月需要量,并据此拟定需求,填制《XX酒店管理公司申购单》,送交采购部,并办理正式采购业务。
申报计划时间为每月25-30号。
3、上述第(3)、(4)项填制《XX酒店管理公司申购单》,经使用部门负责人签字后需交仓库核签:仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料(包括可代用品)库存数量,并将相应的数量据实填入对应栏次,并提出计划意见。
五星酒店全套管理制度表格
文件名酒水部经理岗位职责电子文件编码CYFW022 页码1-1●根据各餐厅的特点和要求,制定酒水销售品种及销售价格。
●制定各种酒水的服务方式。
●制定本部门的工作规程。
●熟悉酒水的货源、牌子及规格,控制酒水的进货、领取、保管和销售。
●控制酒水出品的份量和数量,检查出品的质量,减少损耗降低成本。
●检查和督促部属严格履行职责,提高工作效率,按质按量按时完成工作任务。
●培训本部门的领班及员工的管理意识、服务技能和调酒技术。
●合理安排人力,检查各项任务的落实情况,对重要宴会、酒会要到场指挥和督导。
●定期举办、策划酒水促销活动,促进餐饮销售。
●掌握本部门的设备、用具和财产,定期清点及作维修保养。
●负责所属范围内的消防安全工作及治安工作,确保安全运作。
●与其他各部门的人员保持良好合作,互相协调。
文件名酒水部酒水员岗位职责电子文件编码CYFW024 页码1-1●执行上级指示,努力完成上级布置的工作任务。
●精通业务,熟练掌握本部门各种工具、器皿的使用方法。
●认识、了解所供酒水的特性、饮用形式和掌握一定的酒水知识。
●懂得一些基本的服务知识,善于向客人推销酒水,努力做好服务接待工作。
●加强业务学习,不断提高自己的专业水平。
●负责自己所属区域的清洁卫生工作。
●与楼面服务员保持良好的合作关系。
●掌握一定的餐饮卫生知识,严格按餐饮卫生的要求完成各项工作。
文件名酒水部领班岗位职责电子文件编码CYFW023 页码1-1●贯彻执行和传达部门经理布置的工作任务、指令,做好沟通工作。
●根据所管辖范围的情况制定相应的要求及酒水员的服务程序。
●现场督导,检查酒水员的出品质量和工作效率,检查员工的纪律执行情况。
●控制酒水的损耗,力求做到降低成本。
●做好岗位培训工作并作定期检查。
●控制酒水仓存平衡数,使其合理化。
●定期检查财产设备,有问题及时作维修保养。
●合理安排宴会、酒会的工作,带动员工,积极工作。
●与楼面服务人员保持良好的合作,互相协调,做好酒水的供应服务工作。
酒店制度表格全集
酒店制度表格全集
酒店管理是一个高效运转的系统,需要遵守一定的规定和制度才能保证顺利运营。
以下是酒店常见的制度表格,以供参考:
员工管理制度表格
1. 员工考勤制度表格
考勤日期应出勤天
数
实际出勤天
数
缺勤天
数
迟到次
数
早退次
数
加班次
数
备
注
2. 员工请假制度表格
姓名请假日期请假类型请假天数批准人审批人备注张三
李四
王五
3. 员工培训制度表格
培训日期培训内容培训讲师培训时长培训地点备注
客房管理制度表格
1. 客房清洁制度表格
部门清洁员清洁日期客房号客房状态清洁质量备注
2. 客房维修制度表格
部门维修人员维修日期客房号维修内容维修质量备注
3. 客房用品管理制度表格
用品名称规格型号数量单位存放位置负责人备注
餐饮管理制度表格
1. 餐饮菜单制度表格
菜名材料价格备注
鱼香肉丝瘦肉、青椒、胡萝卜15 元
2. 餐饮采购制度表格
采购日期采购物品数量单价(元)总价(元)采购人备注
3. 餐厅服务制度表格
桌号服务员姓名时间地点备注
营销管理制度表格
1. 宣传活动制度表格
活动日期活动主题活动地点活动形式人员负责人备注
2. 投诉处理制度表格
投诉日期投诉人投诉内容处理结果处理人备注
以上酒店常见的制度表格只是示例,具体制度需要根据酒店的实际情况而定。
希望以上资料对酒店管理有所帮助。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度一、总则为规范酒店管理公司的存货管理,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店管理公司对其旗下酒店的存货管理。
三、存货管理的目的1.确保存货的安全、完整和保值增值。
2.规范存货管理的流程和制度。
3.保证公司各项业务正常进行。
四、存货分类1.按物品品种分类(1)食品、饮料等消耗性物品。
(2)家具、日用品等固定资产。
(3)文具、办公耗材等办公用品。
2.按用途分类(1)供应酒店客人的物品。
(2)供应员工使用的物品。
(3)用于酒店日常经营的物品。
五、采购管理1.采购前:(1)明确所需的物品种类和数量。
(2)核实供应商资质和信誉度。
(3)制定采购计划,详细列明物品、数量、单价和总价。
2.采购中:(1)依据采购计划进行采购,注意将价格、数量等核对无误。
(2)在购买时尽量选择质量和价格都较好的物品,确保物有所值。
(3)严格按照采购程序操作,严谨规范。
3.采购后:(1)验收前对所收到的物品进行检查确认,确保数量、品种等完全符合采购计划的内容。
(2)验收合格的物品及时入库,存放到指定保管地点。
(3)如果有瑕疵品,及时与供应商联系退换货或索赔。
六、进货管理1.进货前:(1)确定进货的种类和数量。
(2)核实进货商的资质和信誉度。
(3)制定进货计划,详细列明物品、数量、单价和总价。
2.进货中:(1)严格按照进货计划进行进货,注意将价格、数量等核对无误。
(2)在进货时尽量选择质量和价格都较好的物品,确保物有所值。
(3)严格按照进货程序操作,严谨规范。
3.进货后:(1)验收前对所进到的物品进行检查确认,确保数量、品种等完全符合进货计划的内容。
(2)验收合格的物品及时入库,存放到指定保管地点。
(3)如果有瑕疵品,及时与进货商联系退换货或索赔。
七、库存管理1.库存量的控制:(1)定期核对物品库存量,进行盘点和清查。
(2)制定库存上、下限,并严格执行。
(3)做好物品的定期检修、保养和清洁。
2.库存地点管理:(1)存放要保证存储条件的适宜性。
酒店存货管理制度
仓库存货管理制度(内部)第一条为了加强酒店的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,按照集团存货管理工作办法规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。
具体包括但不限于以下存货:1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,以及干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理1、采购部是酒店采购的归口部门,酒店所需的所有物资一律归口采购部统一采购,其它任何部门不得自行采购。
2、各部门必须根据酒店的年度经营计划,结合本部门年度物资的消耗和现有库存情况,会同采购部及相关部门将采购单提交采购部汇总后,报采购经理和酒店领导审批,经核准实施采购。
3、各部门的日常储备物品和食品原料(如:食品调味料、干货、酒水、饮料、一次性客用品、清洁用品及印刷品等)的采购采取定期补货的办法。
由仓库管理员每月根据实际需要、库存状况、各部门消耗情况及供货期等因素,向采购部提出补货计划,经采购经理核准,报总经理审批后实施。
4、餐饮部每日需用的鲜活食品原料、保质期较短(奶制品)、用量较少等原料采取日采购计划报单的办法,由行政总厨核准后,向采购部申购。
5、常用办公用品每月由成控及仓库编制申购计划,经采购经理审核报总经理审批后实施。
6、药品由归口管理部门人力资源部编制申购计划,经采购经理审核报总经理审批后实施。
7、劳防用品、服装由归口管理部门房务部编制申购计划,经采购经理审核报总经理审批后实施。
8、工程维修材料、配件由归口管理部门工程部根据需要编制申购计划,经采购经理审核报总经理审批后实施。
9、其他零星物品的申购由使用部门提出申请,采购部根据实际库存情况审核,经采购经理核准,报总经理审批后实施采购。
酒店业存货管理制度
酒店业存货管理制度酒店业存货管理制度1. 前言酒店业在经营过程中需要大量的原材料和物资,如食品、酒水、洗涤用品、日用品等,存货管理直接影响到酒店业的成本和盈利能力。
为此,制定一套完整的存货管理制度,可有效降低成本、提升效率和服务水平。
2. 存货分类(1)食品类:酒店的餐饮业务需要采购各种食材,包括蔬菜、肉类、禽类、海鲜、调料等。
存放时应按照不同的温度条件进行分类,避免跨品种存放。
(2)酒水类:存放高档酒水时应注意保存的环境,避免日光直射、温度过高或过低等情况。
同时,还要定期清点库存,保证存货品质。
(3)洗涤用品类:包括洗发水、沐浴露、牙膏、洗衣粉等。
应按照不同品种进行分类,定期清点库存,避免过期或积压。
(4)日用品类:如吹风机、浴帘、马桶刷等。
应在存放时进行分类,避免错放或遗漏。
3. 采购管理(1)设定采购计划:根据酒店的业务量和季节变化,制定合理的采购计划,避免采购过多或过少。
(2)供应商管理:对供应商进行严格筛选,选择信誉度高、货源稳定、价格合理的供应商。
(3)采购合同管理:与供应商签署采购合同,明确各项采购细节,保证交易公开透明。
(4)采购结算管理:按照合同规定的支付方式和时间进行结算,并保存好相应的凭证,以备核对。
4. 领用管理(1)领用手续:酒店职员领用物品时,应进行核对确认并签字。
对于高售价的物品,应进行双重签字确认。
(2)领用次数限制:对于某些物品(如酒水等),应设置领用次数限制,并记录领用次数和时间,以便管理者核对。
(3)物品归还管理:由于物品的归还对于其使用寿命和品质的保证至关重要,因此应加强对于物品归还的管理。
使用后的物品应尽快归还,以免滞留、遗失,或造成浪费。
5. 库存管理(1)物品入库管理:对于每批进货的物品,应设立专人进行入库管理。
物品进出库时应进行详细的记录,包括品种、数量、进价、日期等。
(2)库存数量管理:库存过高会给财务造成压力,库存过低会影响市场供应。
因此,确定合理的库存水平是很重要的。
酒店业存货管理制度
酒店业存货管理制度第一条为了加强集团酒店业(包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分)的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,制定本规定。
第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。
具体包括:1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,以及干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”:1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批办法,参照集团的相关规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法,按照本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货,采取不同时期申报计划:(1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品,由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量,据此拟定需求,填制《厨房订货申请表》,报使用部门负责人审核签字后,交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每天下午4:00-8:30。
(2)周计划:指需购进的冻品、烟等,填制《天怡酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报,交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周六下午。
(3)半月计划:指需购进的干货调料,由仓库报计划,填制《天怡酒店管理公司申购单》,仓库领班签字后,送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每月1-5号和15-20号。
(4)月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等,由仓库以及各部预测该月需要量,并据此拟定需求,填制《天怡酒店管理公司申购单》,送交采购部,并办理正式采购业务。
申报计划时间为每月25-30号。
酒店存货管理制度
酒店存货管理制度1. 前言本制度是为了规范酒店存货管理,确保酒店存货的安全、准确和高效管理,合理利用资源,提高经营效益而订立的。
2. 适用范围本制度适用于酒店全部部门的存货管理,包含仓库管理、采购管理和消耗管理。
3. 存货管理职责分工3.1 仓库管理职责•负责仓库内的存货接收、入库、出库、盘点和报废等工作;•确保管货依照规定的存放位置、存放方式和存放时间进行管理;•定期检查存货质量和数量,及时清理过期、损坏的存货;•维护存货档案,记录存货的收支情况。
3.2 采购管理职责•依据酒店经营需求,编制采购计划,并与供应商进行采购协商;•选择合格的供应商,建立长期稳定的供应关系;•审核采购合同和发票,确保采购程序符合法律法规;•跟踪供应商的交货时间和质量,并及时与供应商进行沟通和协商。
3.3 消耗管理职责•依据业务需求,科学合理的规划存货消耗计划,避开过度消耗;•掌控存货消耗量,避开挥霍和过期存货的显现;•对存货消耗进行记录和分析,及时调整采购计划。
4. 存货管理流程4.1 存货接收流程•仓库收到存货后,仓库管理员必需依照相关要求进行验收和登记;•验收合格的存货,经过质检后,方可入库;•入库后,必需将存货依照规定的存放位置、存放方式和存放时间进行管理。
4.2 存货出库流程•酒店各部门需要使用存货时,必需填写领用单;•仓库管理员依据领用单进行审核,并发放存货;•出库后,必需及时更新存货数量,确保管货数目的准确性。
4.3 存货盘点流程•定期进行存货盘点,确保管货的准确性和完整性;•盘点前,必需停止存货的接收和发放,以确保盘点的准确性;•盘点结束后,必需及时调整存货档案,记录盘点结果,并核对损益情况。
4.4 存货报废流程•存货过期、损坏或无法使用时,必需依照相关规定进行报废;•报废前,必需经过审批,填写报废申请;•完成报废后,必需及时更新存货档案和相关记录。
5. 存货管理措施5.1 存货分类管理•存货必需依照种类、规格、性质等进行分类存放和管理;•对不同类别的存货,订立不同的管理方法和掌控措施。
酒店存货库存盘点管理制度
酒店存货库存盘点管理制度为了加强公司的存货管理,规范存货的库存保管及存货各环节的监视与核对行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,特制定本制度作为财务管理制度的补充以共同遵守。
存货具体包括:1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如、鱼、肉、燕鲍翅、蔬菜等,和干货调料等;2、库存商品:寄存于仓库及水吧的香烟、酒水、饮料等出售商品;3、物料用品:清洁用品、日用品、客房一次性用品和经营性辅助装备(不包括固定资产部份);4、燃料:指酒店各装备正常运营维护所需的各种燃料等。
一、存货的领用管理1、各部分原则上应指定专门的领料人,部分负责人有权签字授于领料人对本部分平常所需物资进行领用;超越领料范围且没有总经理或财务主管签字的,仓库有权谢绝发货。
2、特殊情况下的急件领用,由部分经理口头或书面授权仓库保管员,仓库保管员方可发货,但领料单位负责人必须在1日内到仓库办理签字手续;若在领货后的1日内没有办理签字手续的,由当值仓库保管员向财务上报,对领料人处以致少5元的罚款;若当值仓库保管员没有上报,而2日内领料单仍没有签字的,对当值仓库保管员处以致少5元的罚款。
二、存货的库存管理1、酒店仓库及各部分实物管理责任人,对各库存的物品,必须依照《五常法》的要求分类或专门寄存,严禁将不同属性和不同寄存要求的物品混存。
2、库存实物的进库和发出,严禁无单、无手续的物品进库和发放;办妥物品进库和发放手续后,登记实物库存保管账,电脑输单操纵。
并定期进行库存物品的账实核对盘点工作,发现差异,及时查明缘由,予以解决,没法解决的,报财务部负责人处理;对超过保质期和有质量题目的货品,不得对外发放,并及时填制《报损单》(一式三联,一联仓库保存备查,另二联经财务部签字后一联保存财务部处理。
),经部分负责人审核签字,送交财务部稽核职员核实后,报财务部负责人处理。
各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或到达最低库存储备量时,应及时主动地向部分负责人或相干部分提出采购(领用)申请计划。
酒店存货核算管理制度
一、总则为了加强酒店存货的管理,确保存货信息的准确性、及时性和完整性,提高存货使用效率,降低存货成本,根据国家有关法律法规和酒店实际情况,特制定本制度。
二、存货核算范围1. 存货核算范围包括原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
2. 存货核算应遵循先进先出、加权平均等原则,确保存货价值真实、合理。
三、存货核算流程1. 入库核算(1)采购部门收到货物后,应及时办理入库手续,填写入库单,并将入库单送至财务部门。
(2)财务部门核对入库单与采购订单、验收单等信息,确认无误后,进行入库核算。
(3)入库核算包括以下内容:入库数量、入库单价、入库金额、存货类别、库存数量等。
2. 领用核算(1)各部门根据实际需求,填写领用单,经部门负责人审批后,送至采购部门。
(2)采购部门核对领用单与库存信息,确认无误后,办理领用手续。
(3)财务部门根据领用单进行领用核算,包括领用数量、领用单价、领用金额、存货类别等。
3. 耗用核算(1)各部门根据实际耗用情况,填写耗用单,经部门负责人审批后,送至财务部门。
(2)财务部门核对耗用单与领用单、库存信息,确认无误后,进行耗用核算。
(3)耗用核算包括以下内容:耗用数量、耗用单价、耗用金额、存货类别等。
4. 库存盘点(1)每月末,各部门及财务部门对存货进行盘点,确保库存数量与账面数量一致。
(2)盘点结束后,填写盘点报告,经部门负责人签字确认后,送至财务部门。
(3)财务部门根据盘点报告进行库存调整,确保存货信息准确。
四、存货核算责任1. 采购部门负责存货采购、入库、领用等环节的核算,确保存货信息的准确性。
2. 财务部门负责存货核算、盘点、库存调整等环节的工作,确保存货信息的完整性。
3. 各部门负责人对本部门存货核算、领用、耗用等情况负责。
五、存货核算监督1. 酒店定期对存货核算工作进行监督,确保制度执行到位。
2. 对存货核算过程中出现的问题,及时进行整改,并追究相关责任。
六、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。
酒店存货管理制度
天誉酒店存货管理制度第一条为了加强酒店(包括餐饮、客房)的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,现根据酒店经营管理的需要,制定本规定。
第二条本规定中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料和库存商品及经营性辅助设备(不包括固定资产部分).具体包括:1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,以及干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”:1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批办法,参照集团的相关规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法,按照本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货,采取不同时期申报计划:(1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品,由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量,据此拟定需求,填制《厨房订货申请表》,报使用部门负责人审核签字后,交采购部办理正式采购业务.申报计划时间为每天下午4:00-8:30。
(2) 周计划:指需购进的冻品、烟等,填制《酒店订货申购单》由部门或仓库申报,交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周五下午。
(3)半月计划:指需购进的干货调料,由仓库报计划,填制《酒店订货申购单》,仓库领导签字后,送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每月1—5号和15-20号。
(4)月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等,由仓库以及各部预测该月需要量,并据此拟定需求,填制《酒店订货申购单》,送交采购部,并办理正式采购业务。
申报计划时间为每月25-30号.3、上述第(3)、(4)项填制《酒店订货申购单》,经使用部门负责人签字后需交仓库核签:仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料(包括可代用品)库存数量,并将相应的数量据实填入对应栏次,并提出计划意见。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度一、总则为贯彻落实酒店管理公司的财务管理制度,规范酒店的存货管理工作,提高存货管理效率,确保存货安全。
特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于酒店管理公司的各酒店的存货管理工作。
三、管理原则1. 安全原则:存货管理工作必须保证存货的安全,做到定期检查、盘点,确保存货不受损失。
2. 经济原则:存货管理必须按照经济原则进行,合理使用存货,防止过度采购和浪费。
3. 检查原则:定期检查存货的数量、质量和状态,发现问题及时处理。
4. 盘点原则:按照规定的时间和频率进行存货盘点,确保存货账实物相符。
四、存货管理的责任人1. 酒店经理:负责全面管理和监督酒店的存货管理工作。
2. 采购部门:负责酒店存货的采购工作,确保存货的数量和质量。
3. 财务部门:负责存货的账务处理和核对存货账目。
4. 库管员:负责存货的出入库管理、盘点和保管工作。
五、存货的分类管理1. 食品类存货:包括酒店所需的各种食材、调料和饮料等。
2. 日用品类存货:包括酒店所需的各类日用品、洗漱用品和清洁用品等。
3. 消耗性物品类存货:包括一次性用品、耗材和文具等。
4. 设备器材类存货:包括酒店所需的各种设备、家具和器材等。
六、存货的管理流程1. 采购环节:采购部门负责根据酒店的需求,编制采购计划,确定需采购的存货种类和数量,然后向供应商下订单。
2. 入库环节:库管员负责对接收到的存货进行验收、入库管理,及时记录存货的数量、质量和状态,并通知财务部门进行账务处理。
3. 出库环节:库管员负责按照领料单或者销售订单,安排存货的出库管理,确保存货的及时、准确发放或销售。
4. 盘点环节:按照规定的时间和频率,进行存货的盘点工作,确保存货账实物相符,及时调整账物差异。
5. 库存分析:财务部门负责对存货进行库存分析,做好存货的动态跟踪,及时发现问题,制定相关措施。
七、存货的保管工作1. 库房管理:库管员负责对库房的管理,保持库房的整洁、干燥、通风,确保存货不受损失。
酒店存货管理制度
酒店存货管理制度酒店存货管理制度一、制度目的为了规范酒店的存货管理,保证酒店存货的安全、完好无损、准确性以及按照合理原则进行至最低存货水平,并减少浪费,提高经济效益。
二、适用范围本制度适用于酒店所有从事存货管理的员工。
三、职责分工1. 仓库管理员(1)负责存储酒店的原材料和成品,保证存货进出的准确、安全、及时;(2)根据库存情况,制订合理的存货管理计划,严格执行存货分级管理制度;(3)在存货分配上,按工作需要和合理原则进行调配,保证各部门、各人员平等使用;(4)按照规定要求,对存货进行点收、清点、验收,并记录在进货单或存货账簿上;(5)及时报告领导或财务部门,对不健全的存货管理制度进行整改。
2. 库房管理员(1)接收进货及时录入进货单或存货账簿;(2)对于入库的货物进行验收,净重、毛重、数量指标是否符合规定,确定并登记库存数量;(3)进货单或存货账簿信息以事实、真实为原则,确保库存管理的准确性和真实性;(4)接收领料申请单,对于领取客房用品、餐饮用品、红酒等存货出库进行登记管理;(6)对于存货中的产品和原材料进行区分,并确定保质期和有效日期;(7)定期检查存货,排除陈旧、过期、损坏及 deteriorating 原材料和商品,实行按有效日期先进先出的原则,严格控制浪费。
3. 领料者(1)按照申请单上的数据信息,领取商业库普通赠品码、商品物料码、客房用品、餐具餐盘、酒杯、酒壶、洗涤用品等物品;(2)领料者应该进行详细登记,并且注明领料单上的相关条目;(3)领取存货物品前,将仓库管理员视指示要求进行风味品尝、品质期检查。
四、存货管理1. 定期检查存货数量和品质,清理陈旧和过期物品,避免浪费;2. 优化存货,注意先进先出对存在有效期的原材料、餐饮品等进行管理,避免过期;3. 对于属于贵重物品的存货(如酒类、珠宝等),应该进行特殊的管理,定期进行核算,保证安全和完好无损。
五、存货分级管理1. 存货分一、二、三级。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度1. 引言为规范酒店管理公司的存货管理,保障公司资产安全,提高运营效率,制订本存货管理制度。
2. 适用范围本制度适用于酒店管理公司的存货管理。
3. 存货管理流程3.1 存货采购1.采购部门根据业务需求起草采购单。
2.采购单需经过审批后由采购部门统一进行采购。
3.采购过程中需要严格按照公司的采购政策、程序和流程进行。
3.2 存货入库1.每批货物装车前需要进行验收,并出具验收报告。
2.包装已经过破损的货物,需进行重包装,并在外加上“破损重包装”的标识。
3.货物抵达仓库时需要先进行称重、体积、数量核实后方可进行入库。
3.3 存货出库1.需要出库的存货必须经过相应的审批程序后方可进行出库。
2.基于安全原则,不得将存货外借或借给非工作需要人士。
3.4 存货盘点1.存货盘点要求实行全面检查、逐项清点的制度,并在考虑到当前业务的大环境之后定期实施,时间间隔不超过半年。
2.盘点工作由有关部门或指定的专人负责。
盘点完成后须形成文书管理,并登记在册。
3.5 存货管理报表1.存货管理部门需要根据公司规定的存货管理报表及时报告存货的库存状况和变化情况。
2.报表主要包括存货的基本信息、入库日期、数量、单位以及出库日期、数量、单位等信息。
4. 管理制度4.1 存货安全管理1.存货管理部门是对存货资产安全的直接责任单位,需建立健全安全管理体系。
2.员工需将存货变更(如破损、报废)情况及时报告有关部门,以确保安全。
4.2 存货监督管理1.监督管理是保障存货管理质量的关键环节,需建立专人负责制度。
2.存货管理部门应做好对存货状况的监测,及时发现问题并采取相应措施。
4.3 存货管理的效率要求1.存货管理部门应该做好存货管理信息化技术手段的应用,并在仓库管理上推广。
2.存货管理部门要根据存货的日常需求,合理地对仓库进行统筹规划。
5. 责任与处分对于未按照本规定执行存货管理制度的人员或部门,将进行相应的责任追究,涉及失职行为将进行相应的处分。
酒店的存货管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,提高存货运营效率,保障酒店经营活动的有序开展,特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位的存货管理工作。
第三条酒店存货管理应遵循以下原则:(一)合理采购原则:根据酒店经营计划和预算,合理采购,避免浪费和积压。
(二)科学储存原则:保证存货质量,合理储存,减少损耗。
(三)及时领用原则:根据酒店实际需求,及时领用,避免积压。
(四)严格盘点原则:定期盘点,确保存货数量准确,防止损失。
第二章职责分工第四条酒店总经理负责酒店存货管理工作的总体规划和协调。
第五条采购部门负责酒店存货的采购、验收和入库工作。
第六条仓库部门负责酒店存货的储存、保管、领用和盘点工作。
第七条各部门负责本部门所需存货的领用和报损工作。
第三章存货管理流程第八条采购计划:采购部门根据酒店经营计划和预算,编制月度采购计划,报总经理审批。
第九条采购执行:采购部门根据审批后的采购计划,实施采购,确保采购物资的质量、数量和价格。
第十条验收入库:仓库部门对采购物资进行验收,确保物资质量合格,数量准确,价格合理。
第十一条储存保管:仓库部门对验收合格的物资进行储存保管,确保物资质量不受影响。
第十二条领用出库:各部门根据实际需求,填写领料单,经相关部门审批后,到仓库办理领用出库手续。
第十三条盘点清查:仓库部门定期进行存货盘点,确保存货数量准确,发现差异及时处理。
第四章监督检查第十四条酒店总经理定期对存货管理工作进行检查,确保存货管理制度得到有效执行。
第十五条采购部门对采购物资的质量、数量和价格进行监督检查。
第十六条仓库部门对储存、保管、领用和盘点工作进行监督检查。
第五章奖励与处罚第十七条对在存货管理工作中表现突出的个人或部门,给予奖励。
第十八条对违反存货管理制度的个人或部门,给予处罚。
第六章附则第十九条本制度由酒店总经理办公室负责解释。
酒店财务部存货管理制度
财务部
制度名称
存货管理制度
批准人
制定人
制度内容
(四)存货的核算
1.酒店的存货包括各种食品原材料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、小商品等。
2.存货按实际成本计价。购入的原材料、物料用品、低值易耗品按买价加运杂费、加保险,再加应交纳的税金计价。
3.投资者投入或调拨的存货按照同类存货的实际成本计价,没有同类存货的按照市价计算。
5.领用或发出的存货按实际成本核算,并按先进先出法的发货原则执行。
6.低值易耗品在领用后,采用一次摊销法计入当月成本或费用中。
7.加强对采购、验收、保管、出库、盘点等环节的管理,保证合理库存,尽量减少库存积压和浪费。
8.对酒店的存货进行定期的盘点,除每月例行的月末盘点外,年终要进行一次全面的盘点。对于盘盈、盘亏及毁损的存货应及时查明原因,分别不同情况进行处理。盘盈的存货冲减管理费用,盘亏和毁损的存货扣除过失人及保险公司赔款和残料价值后计入管理费用;属于非常损失的部分,扣除保险公司赔款和残料价值后,计入营业外支出。
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酒店业存货管理制度第一条为了加强集团酒店业(包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分)的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,制定本规定。
第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。
具体包括:1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,以及干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。
第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”:1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批办法,参照集团的相关规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法,按照本规定中的相关条款执行。
2、对不同存货,采取不同时期申报计划:(1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品,由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量,据此拟定需求,填制《厨房订货申请表》,报使用部门负责人审核签字后,交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每天下午4:00-8:30。
(2)周计划:指需购进的冻品、烟等,填制《天怡酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报,交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周六下午。
(3)半月计划:指需购进的干货调料,由仓库报计划,填制《天怡酒店管理公司申购单》,仓库领班签字后,送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每月1-5号和15-20号.(4)月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等,由仓库以及各部预测该月需要量,并据此拟定需求,填制《天怡酒店管理公司申购单》,送交采购部,并办理正式采购业务。
申报计划时间为每月25-30号。
3、上述第(3)、(4)项填制《天怡酒店管理公司申购单》,经使用部门负责人签字后需交仓库核签:仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料(包括可代用品)库存数量,并将相应的数量据实填入对应栏次,并提出计划意见。
4、对需特别制作(指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识)的各种经营性材料及物品(如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等),原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商,签订定期的供货合同(除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换)及价格协议(按时间段);每月末,各物料使用部门(指客房部、餐饮部和休闲娱乐部)根据酒店预计需要量拟定需求计划,填制《天怡酒店管理公司申请单》(一式四联,申购部门留存一联,其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部),报部门负责人审核签字。
二、购进存货的验收管理:1、采购部收到批准的申购单后,应及时与供应商联系,确定具体的供货时间和每批次的供货量,并在申购单对应栏次予以注明;注明后的申购单一联由采购部留存,督促货物按时到位;一联送交请购部门,以便及时了解进货的时间,安排相应的工作;一联送交仓库,以便核对验收,安排仓位;一联交财务部,以便准备资金付款。
2、到货时的具体验收规定:(1)购进的各种食品鲜货部分,直接由厨部、餐饮部实物管理责任人(指经营场所日常经营性货物的实物管理人)专人验收,仓库保管监收;其他贵重食品部分,由各对应仓库库管进行,由财务部稽核人员监收。
①厨部、餐饮部所需货品的验收,原则上应指定相对固定的货品验收区域(指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库,应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险),配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物(如冷冻、保鲜货物)的贮藏工具及场地;②货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作;③验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容:A、货品数量验收a、如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过称,以防短缺;b、如果是袋装货品,应通过点数或称重,检查袋上印刷的重量是否与实际一致;c、散装货品,应逐个品种称重,确定实际货品数量。
B、货品质量验收a、货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平;b、验收中对货品质量把握不准的,应证询相关技术人员的意见;对海鲜及其他水产品的质量验收工作,原则上应由厨部主管参与进行;c、必须严把货品保质期关,对同一批货品不同保质期的不予验收,对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。
C、货品验收过程中,对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放。
D、验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时,在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记;如果不符,则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。
E、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作,应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场,不得由其他非相关人员代行验收和监收工作;验收之后,应尽快将货品送进贮藏室、水池或仓库。
④填制《××酒店入库单》〔一式三联,货物验收人一联,送交货人或供应单位一联,财务部一联(此联由货物监收人送交)。
格式见表4〕,验收单各栏次内容字迹必须清楚明了,数量严禁乱涂乱改;各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。
⑤验收工作完成后,将订货单、《××酒店入库单》和发票订在一起,及时送交财务部稽核人员。
(2)其他货物的验收工作,直接由各对应仓库库管进行,由财务部稽核人员监收,其具体验收规定同上。
三、购进存货的款项支付,按照酒店管理公司规定的审批权限进行报批,财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后,办理付款手续。
1、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后,必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符,是否按照规定的程序办妥了齐全的手续,任何一单、一项、一个数据不符,都要查明原因,妥善解决,切实做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。
(1)检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署,核对申购单与订货单的内容;如果订货单与申购单中名称、规格不符,须到请购部门和采购部门查明是否属替代品;核对后把它们订在一起,并按订货单的编号及供货单位名称存放。
(2)收到仓库交来的验收单和发票后,取出订货单与其核对:①检查验收单上的货品品种、实际验收数量是否涂改,验收、监收签字手续是否齐全,签名是否真实、有效;②检查验收单上的名称、规格、数量、质量、单价及交货时间是否与订货单的内容一致;③检查发票是否为正式有效票据;④检查发票上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符;⑤检查发票上总金额的计算是否正确,短斤缺两、数量不足、质量不够等级问题是否已作出扣减。
(3)检查货品是否已预付定金或预付货款;已预付了定金或部分货款的,应计算出本次应付货款的金额。
(4)签署正式的付款核准意见。
3、请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后,报财务部负责人审批。
4、出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证,办理正式的付款手续。
四、建立“主动征求供应商投诉”制度:由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款等方面的意见,以改善酒店采购的运作,争取外界对酒店工作人员具体工作绩效的监督和评价,以有效地揭示、防止酒店相关工作人员效率低下、营私舞弊等问题。
第四条存货的领用管理一、各部门原则上应指定专门的领料人,部门领料人有权对本部门日常所需物质进行领用;超出领料范围且没有总经理或财务经理签字的,仓库有权拒绝发货。
二、特殊情况下的急件领用,由财务规定的领料人或部门经理口头或书面授权当值仓库保管员,仓库保管员方可发货,但通知人必在1日内到仓库办理签字手续;若在领货后的1日内没有办理签字手续的,由当值仓库保管员向财务上报,对通知人处以至少5元的罚款;若当值仓库保管员没有上报,而2日内领料单仍没有签字的,对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。
第五条存货的库存管理一、酒店仓库及各部门实物管理责任人,对各库存的物品,必须按照物品的属性和具体物品的保存要求分类或专门存放,严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。
二、库存实物的进库和发出,必须依据上述规定的程序和凭证进行,严禁无单、无手续的物品进库和发放;办妥物品进库和发放手续后,应及时依据相关凭证,登记实物库存保管账,并定期(各部门实物管理责任人于每天下班前;酒店仓库库管每天对库存异动的物品,每三天对全部的库存物品)进行库存物品的账实核对盘点工作,发现差异,及时查明原因,予以解决,无法解决的,报财务部负责人处理;对超过保质期和有质量问题的货品,不得对外发放,并及时填制《质量问题物品报告表》(一式三联,一联仓库留存备查,另二联经财务部签字后一联留存财务部处理、一联返回仓库据此处理质量问题物品),经部门负责人审核签字,送交财务部稽核人员核实后,报财务部负责人处理。
各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时,应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购(领用)申请计划。
三、各实物管理责任人在发放各物品时,必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。
先进先出:是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序,进行物品的发放。
即先购进和保质期短的物品先发放,后购进和保质期长的物品后发放。
四、各部门具体规定:1、客房部(1)对客房迷你吧的库存,各楼层服务员必须在客房卫生清洁时和客人需退房信息的第一时间(或接到前堂收银处电话通知客人退房结账的当时)及时进行清查盘点,发现住客饮用,及时通知前堂收银处入数;若客人结账后再返回房间拿取行李时,应由其楼层服务员主动开门和锁门,关注迷你吧的开启动向,以防止迷你吧酒水走数。
同时,将各楼层迷你吧酒水的实际走数结果与客房部各楼层主管的绩效考核直接挂勾。
(2)对需清洗的周转性物品(如床单、被套、浴巾等等),在移交给负责清洗的部门时,必须办理实物移交手续,同时,规定固定的送返时间(并界定超时送返责任,以免影响正常使用的周转),送返时,必须办理实物数量和质量的验收手续,如有出入,当面界定责任,出具书面证明,送交财务部处理;对超过规定时间仍未送返的,应立即催促,必要时,说明原因、报客房部负责人批准后,向酒店仓库增领该部分物品,待清洗部门送返后立即返还。
(3)客房部实物库管于每月末扎账前,应对实有库存进行实物盘点,与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对,发现问题,及时查清解决;同时,依据当月客房部各部门实际领用签收的《领料单》,汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》,经部门负责人审核签字后,报送财务部。