管 理 体 系 报 审 表
浙江省公路工程质检资料管理文件用表
:施工监理常用文件报送围一览表注:本表报送围为一般要求,监理机构按常见的一级机构设置,均仅供实用时参考。
省交通厅工程质量监视站:施工监理常用文件报送围一览表图例:发件人△主送人●抄送人◎省交通厅工程质量监视站:施工监理常用文件报送围一览表图例:发件人△主送人●抄送人◎省交通厅工程质量监视站至公路段公路建立工程工程开工通知书承包单位:合同号:监理单位:市交通工程咨询监理XX 编号:浙路〔GL〕101年月日省交通厅工程质量监视站至公路段公路建立工程工程开工申请报告承包单位:合同号:监理单位:市交通工程咨询监理XX 编号:浙路〔GL〕102年月日省交通厅工程质量监视站象山港大桥及接线2014年养护工程工程开工申请报告承包单位:合同号:监理单位:市交通工程咨询监理XX 编号:浙路〔GL〕103年月日象山港大桥及接线2014年养护工程施工放样报验单承包单位:合同号:监理单位:市交通工程咨询监理XX 编号:浙路〔GL〕104年月日省交通厅工程质量监视站象山港大桥及接线2014年养护工程分项工程检验申请和中间交验审批表承包人:高等级公路养护XX 合同号:监理单位:公路水运工程监理XX编号:浙路〔GL〕105省交通厅工程质量监视站象山港大桥及接线2014年养护工程施工技术〔工艺试验〕案报审单承包单位:合同号:省交通厅工程质量监视站至公路段公路建立工程分包申请报告单承包单位:合同号:省交通厅工程质量监视站至公路段公路建立工程承包单位每〔旬〕工作方案承包单位:合同号:省交通厅工程质量监视站至公路段公路建立工程工地会议记录承包单位:合同号:省交通厅工程质量监视站至公路段公路建立工程监理日志〔报〕承包单位:合同号:注:合同段工程只有当本表容审核符合合同或有关要求时,才可进展“分项工程〞的开工审批。
省交通厅工程质量监视站至公路段公路建立工程监理日志承包单位:合同号:注:监理日志〔报〕应分级记录,本表式是指现场级的,一般由监理员记录。
汽车行业质量管理体系IATF16949认证审核及评审清单(内审员、外审员、过程审核员如何开展审核?)
汽车行业质量管理体系ISO/IATF16949认证审核及评审清单(内审员、外审员、过程审核员如何有效开展审核?)目录一、有效开展审核的2个条件 (3)二、审核清单 (4)一)、一阶段审核清单 (4)二)、二阶段审核清单 (5)1、管理层: (5)2、生产: (7)3、设备: (7)4、工装: (8)5、质量: (8)6、技术: (10)7、营销: (11)8、采购: (12)9、仓库: (13)10、人力资源: (14)11、文控/记录: (14)12、财务: (15)三、有效审核开展的步骤 (15)1、审核策划: (15)2、应该注意的事: (15)3、构思检查表的三个要点: (16)4、样本选择的原则: (17)5、有效的工作方式: (17)6、有效的审核顺序: (17)7、现场审核中导致失败的情况: (17)8、高层审核难题: (18)9、同级沟通也不轻松: (18)10、与作业层人员沟通应注意: (19)11、现场审核中要有深度: (19)12、证实是重要的一环: (20)13、审核发现的形成应抓大放小: (20)14、审核发现记录和报告: (20)15、不合格报告三要素: (21)16、不合格报告撰写要求: (21)17、纠正措施内审的根本落脚点: (21)18、限时检查(验证)是关键: (22)一、有效开展审核的2个条件第1条:你对所审核领域的专业活动是明白的。
如果对你所审核的活动、过程、产品或服务一无所知,提供再详细的检查表也无法提高审核有效性,因为你除了照着检查表念问题不敢有任何延伸的提问,因合格的审核员应对即将审核的领域应熟悉了解。
第2条:你已是一个成熟的审核员(至少不是一个吹毛求疵的人)。
不吹毛求疵,绝不是说审核走过场、差不多就行了的观点。
而是要始终坚持“有效性”的审核观念。
例如:对于ISO9001的内审,某工位未制定作业指导书,就以此开不符合项就有些牵强。
应基于风险的思维继续审核以确认以下问题:①该工序是否简单?②是否是非重要工序?③员工是否清楚如何操作?④该工序是否从未出现过质量问题(可查询制程异常清单等)。
【全套】热力供热管道资料表格
施工组织设计审批表注:施工组织设计附后施工进度计划报审表编号:津市政B2-2施工设备报验单津市政B3-2分包单位资格报审表工程名称:编号:人员报审表编号:管理人员名单工程负责人:王超现场负责人:刘洪典工长:胡世玮技术负责人:李丽安全员:翟徳钰质量员:付国建材料员:刘桂林资料员:韩文秀天津翔达市政工程有限公司人员统计表编号:津市政B2-1津市政B2-1-1工程开工、竣工报告表分包(供货、试验)单位资格报审表津市政B5-1工程物资进场报验申请表编号:津市政B3-3施工放样报验单津市政B3-1施工单位资质报验申请表编号: 津市政B3-11工程变更申请表津市政B4-5监理工程师通知回复单津市政B1-10工程临时(最终)延期申请表津市政B2-3工程复工报审表津市政B3-10费用索赔申请及审批津市政B6-1现场证物照片津市政B6-5工程竣工预验收报验申请表津市政B7-3供热工程开工报告工报告由工程项目负责部门负责填写。
2、批准人意见栏由分管基建工作的公司领导填写。
工程大事记天津市供热工程直埋管道沟槽质量检测评定表*没有委托监理的项目,监理单位签字栏由项目负责人签字。
附件4天津市供热工程管道打水压记录、接口检测评定表天津市供热工程直埋管道隐蔽工程验收记录*没有委托监理的项目,监理单位签字栏由项目负责人签字。
附件6天津市供热工程架空管支架基础及立柱安装质量检验评定表*没有委托监理的项目,监理单位签字栏由项目负责人签字。
天津市供热工程架空管道保温质量检测评定表*没有委托监理的项目,监理单位签字栏由项目负责人签字。
天津市供热工程直埋管道接口保温质量检测表*没有委托监理的项目,监理单位签字栏由项目负责人签字。
天津市供热工程管道清扫、吹扫、清洗记录表*没有委托监理的项目,监理单位签字栏由项目负责人签字。
供热工程竣工报告年月日2、批准人意见栏由分管基建工作的公司领导填写。
供热单项工程验收意见汇总表供热工程总体验收意见汇总表编号:供热工程验收签证书年月日工程名称:工程地点:施工单位:开工日期:竣工日期:验收评语:验收结论中应包括项目内容、主要工程数量、验收结果等。
质量 有害物质管理体系内部审核检查表
√
有效性?
●管理评审会议记录,参加人和适当频次
●措施计划和跟踪
5.6.2
组织的管理评审是否包括评价质量&有害物质管理 体系的改进机会和变更的需要,包括方针和目标?
●由管理评审确定的持续改进项目的证据
√
5.6.3 组织的管理评审记录是否得到维护?
●管理评审记录的保存
√
5.6.1.1 质量& 有害物 质管理 体系业 绩
★●
●
品要求所需要目标?
5.4.2
组织的质量&有害物质目标是否可测量的,并与质 量&有害物质方针保持一致?
●成本目标和指标 ●目标包括在/与业务计划的联系
√
●●
★
5.4.3
最高管理者是否定义了质量&有害物质目标和指 标?
●目标包括在/与业务计划的联系 ●质量&有害物质目标的范围
√ ★●
●
组织的质量&有害物质目标和指标是否包括在业务 5.4.4 计划中?并且被最高管理者用于展开组织的质量&
5.6.4
●顾客定义的目标(顾客要求)和业务计划中的
公司目标,以及他们的&有害物质方针
●依照质量&有害物质管理体系的手册
√
●管理评审会议记录,参加人和适当频次
●措施计划和跟踪
e)确保资源的可得性?
5.1.3
组织最高管理者是否监控了产品实现过程及支持过 程以确保其有效性和效率?
●最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审 ●指标和记录 ●报告过程
●评审了质量&有害物质管理体系所有的要素, 以确保其持续的适宜性和有效性 ●评审质量&有害物质成本指标 ●管理评审会议记录,参加人员和适当频次 ●措施计划和跟踪
TSG 07-2019质量保证体系评审表
M1、一般要求评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、质量保证体系文件评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、文件与记录控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、合同控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、设计控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、材料与零部件质量控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、作业(工艺)控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、焊接质量控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、热处理质量控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、无损检测质量控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、 理化试验质量控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、检验与试验评审表评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表 、生产设备及检验试验装置的控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、不合格品控制评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、质量改进与服务评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、人员管理评审编号: 单位名称:特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表、执行特种设备许可制度评审编号: 单位名称:。
申报评审表(二)(广东省职称评审表)(中级)
姓名身份证号码单位职称专业职称职称填表时广东省人力资源和社会保障厅制填表说明1、本表适用于除教师及体育教练员等系列以外的各类专业技术人员申报评审各级别(档次)职称。
2、本表应用钢笔或毛笔以正楷字填写或计算机打印。
申报人应按我省专业技术资格条件的规定及表内各项目注释的要求认真填写,内容务必真实可靠、客观准确,字迹应端正、清晰。
如内容较多,可酌加附页。
表内各栏项目不得空白,如某项无内容则应在该栏注明“无”字样。
3、本表由单位出具意见栏目,须待评前公示结束之后方可填写。
各项评价或审核意见不与申报人见面。
4、申报时提交本表一式一份。
经评委会评审通过并经审核确认后,由申报人人事档案保管单位存入个人人事档案。
本表不退回申报人。
5、本表共16页,用A4纸双面打印,其结构、字体、字号不予改变。
2、学历教育:请自中专开始填起,无中专以上学历从初中开始填起。
办学形式:指全日制、在职或电大、函大、业余大、职大、夜大、自学考试等。
3、非学历教育:指用大、中专学校或相同水平教材进行的基础教育,如专业证书班等。
4、主要工作简历:从参加工作开始填写,重要兼职亦应填写,所列各项时间段应前后衔接。
注:职称外语和计算机应用能力考试属政策倾斜或免考范围的,需列明倾斜或免考的具体原因。
注:1.获现职称以来完成继续教育任务(公共必修课和专业必修课)的情况填入本栏(提供有效凭证方为有效)。
2、继续教育情况审核意见指本单位对申报人完成继续教育任务情况提出的审核意见。
第3页共16页注:1.获现职称之前所承担的主要专业技术工作任务及取得的业绩成果、获奖情况等填入本栏。
2.本栏的项目如系多方合作、多人合作,或发包承揽关系的甲方乙方项目,必须如实注明,并说明本人承担部分及所起的作用。
如用模糊句法表述造成理解误差,影响评委会评价结果的,后果自负。
第4页共16页奖项目、专利及已完成(结项)的科研项目情况填入本栏并提供相应证明材料。
第5页共16页注:获得现职称后(未获得职称的人员,按从事现专业技术岗位工作开始)至申报当年8月31日,已独立完成的专业技术工作及取得符合我省相应专业技术资格条件的业绩成果(不含第5、7、8页的内容)填入本栏并提供相应证明材料。
BRC管理评审报告
2.第一、二、三方审核情况分析。
我司的BRC管理体系最近在2017年10月25日进行了一次内部审核,本次审核共发现1个不合格项,(严重无,一般1项,观察无),其中缺点数:品管部1個;总体来讲,本次审核表明本公司的管理体系是有效的。
另外,本次审核为抽样审核,故希望本次没有查到问题的部门,也要对该类问题引起注意及作出改善;
7.3流程性能系统管理:
产品合格率、产品按期交货率、原料抽检合格率、客户满意度等都能达到目标值,详细数值见明细表;公司已按照客户的要求送样到第三测试机构进行测试,所有测试结果均为PASS.
8.资源要求;
参与管理评审的人员一致同意,本公司安全性和質量目標是適宜的,暫不作修改;
且目前的资源适应当前运作的需要,暫不作修改.
7.1.产品风险评估:
产品风险评估小组已对销售到欧美的产品进行了风险评估,评估结果为低风险;
7.2法律要求修改
7.2.1本公司识别的法律法规及产品标准如下:
1)EC1907/2006
2)94/62/EC
3)91/338/EC
4)2004/12/EC
5)CPSIA Section 101
6)CPSIA Section 103
防措施能有效的实施。
4.产品安全与质量事故回顾
从2017年1月至10月,无任何事故发生.
5.纠正与预防措施达成的情况;
从2017年1月至10月,整年共发出50份纠正预防措施报告,均已进行效果确认并得到改善。
6.不符合规格的结果和不合格材料;
从2017年1月至10月,无不符合规格的产品和不合格材料.
7.对产品风险评估、法律要求修改及流程性能系统管理的审查结果;
外部审核情况:
2017年1月初进行了ISO9001认证,发现一个轻微不符合项,问题点已改善;
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。
(一)质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5(一)质量管理工作计划表5(二)质量目标达成计划表5(三)质量教育年度计划表6(四)竞争产品质量比较表6(五)质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7(一)质量方针实施对策表7(二)质量方针实施评审表7(三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。
(四)部门(车间)质量目标展开表8(五)质量目标管理统计月报表9(六)质量目标分解实施评审表9(七)质量目标管理工作流程错误!未定义书签。
第四章供应质量管理11(一)质量检验委托单11(二)进厂零件质量检验表12(三)零件质量检验报告表12(四)采购材料检验报告表错误!未定义书签。
(五)材料试用检验通知单13(六)说明书质量检验报告13(七)采购设备检验报告单14(八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。
(九)进厂检验情况日报表15(十)供应商基本资料表15(十一)供应商质量评价表15(十二)合格供应商考核表16(十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。
(十四)供应商质量管理检查表18(十五)进料检验工作流程19(十六)检验状态标识流程错误!未定义书签。
(十七)供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一)制程作业检查表22(二)生产条件通知单23(三)生产事前检查表23(四)生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24(六)产品质量标准表24(七)产品质量检验表25(八)质量因素变动表25(九)操作标准变更通知单25(十)生产过程检验标准表26(十一)产品质量抽查记录26(十二)制程质量管理工作流程26(十三)质量分析统计工作流程27(十四)质量指标报告工作流程28(十五)制程质量异常处理工作流程29(十六)工序质量分析表30(十七)工序质量评定表31(十八)工序质量跟踪卡错误!未定义书签。
(十九)工序控制点明细表32(二十)工序质量审核记录表32(二十一)检验工序作业指导书32(二十二)工序质量检验评定表33(二十三)工序操作标准通知单33(二十四)工序质量异常报告表34(二十五)工序质量控制工作流程错误!未定义书签。
GJB9001C国军标质量管理体系职能分配表
△
△△△
△
△
生产例会记录/质量例会记录/运营会议 记录/周管理例会记录
5.6 5.6.2 评审输入 管理 评审
5.6.3 评审输出
● △ △△△△ △
1、各部门输入材料 2、质量经济性分析报告
● △ △△△△ △
管理评审整套材料
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相关程序文件 (相关说明)
编制人
备注
外包质量控制程序、记录控制程序、 文件控制程序
△
能力评估表/特种人员花名册、证件/上 岗证发放记录表/年度培训计划/培训记
录表(含签到表)/培训效果评估表
6 资源管
理
6.3Βιβλιοθήκη 基础设施1、基础设施:建筑物、水、电、气的
维修计划与记录
●
△
▲
▲
△
△
△
2、房屋平面图 3、生产设备台账、保养计划及记录、
维修计划及记录
4、特种设备台账、检验报告
1、工作环境温湿度要求(规定)
质量管理体系改进计划
8.5 改进 8.5.2 纠正措施
8.5.3 预防措施
1、不合格处理单及对应的纠正措施情
● △▲▲△ △
况 2、内审不符合项纠正和预防措施
3、管理评审提出问题的纠正预防和措
施
● △ △ ▲ △ △ 4、顾客反馈问题的纠正和预防措施
注:●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
第 6 页,共 6 页
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页,共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测设备计量 器具的检定及维护
质量保证体系评审表
特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表1、管理职责评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表2、质量保证体系文件评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表3、文件与记录的控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表4、合同控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表5、设计控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表6、材料、零部件质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表7、作业(工艺)控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表9、热处理质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表11、理化试验质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表12、检验与试验评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表13、设备及检验试验装置的控制评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表15、质量改进与服务评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表16、人员培训、考核和管理评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表18、执行特种设备许可制度评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17、其它过程控制——锻造质量控制表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17其它过程控制——铸造质量控制表评审编号:单位名称:。
2020年新版三体系内审检查表(多部门)全条款
量方针应:
a) 包括为防止与工作相关的伤害和健康损害而提 通,确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织
a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向; a)适合于组织的宗旨和所处的环境,包括其活动、 供安全和健康的工作条件的承诺,并适合于组织的 。
b)为建立质量目标提供框架;
产品和服务的性质、规模和环境影响;
组织存在目的的那些核心活动。
5.1.2 以顾客为关注焦点
最高管理者应通过确保以下方面,证实其以顾
客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法
律法规要求;
b)确定和应对风险和机遇,这些风险和机遇可能
影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力
。
c)始终致力于增强顾客满意。
5.2 方针
略方向相一 的战略方向及所处的环境相一致;
标得以建立,并与组织战略方向相一致;
的思维;
-确保体系所需资源的可用
致;
c)确保将职业健康安全管理体系要求融入组织业 性;
-沟通管理体系的重要性和有
c)确保质量管理体系要求融入组织的业务过程; c)确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程; 务过程之中;
效性;
d)促进使用过程方法和基于风险的思维;
d)确保可获得环境管理体系所需的资源;
d)确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康 -确保体系实现预期效果;
-促进、
e)确保质量管理体系所需的资源是可获得的;
安全管理体系所需的资源;
指导和支持人员为体系的有效性做出贡献;
f)沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求 e)就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要 e)就有效的职业健康安全管理和符合职业健康安 -推动改进;
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
质保体系审查表及责任书
9、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报;
10、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认;
11、负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。
职务
姓名
岗位证书名称、编号
职称及证书编号
项目总监
暖卫监理
监理工程师
电气监理
见证取样员
质量责任制度落实情况
已落实
勘察设计单位
职务
姓名
岗位证书名称、编号
职称及证书编号
职务
姓名
岗位证书名称、编号
职称及证书编号
勘察项目负责人
勘察技术负责人
设计项目负责人
结构设计负责人
质量责任制度落实情况
已落实
检测单位名称及检测合同文号
单位法人代表:
(签字)
(单位公章)
年月日
责任人:
(签字)
年月日
施工单位项目经理责任书
姓名
职称
是否承担技术资料签证
是
岗位证书名称及编号
具
体
职
责
1、承担工程施工合同和项目内部承包合同条款规定做各项责任和义务,协调处理项目的外部关系,在实施过程中严格履行合同。、
2、全面实行“自揽工程、自筹资金、自主经营、自负盈亏”的四自方针,负责项目工程施工全过程的组织,控制与管理工作。
3、对项目工程技术、质量、生产安全、文明施工负责,认真贯彻国家和上级的质量方针目标,技术政策和法规,严格执行(集团)公司的质量体系程序文件及其它管理文件,保证项目质量计划的实施,确保工程质量,向用户提供满意产品。
三体系审核表编制示例
❖ 9、查见江苏省特种设备安全监督检验研究院出具的
❖ 《锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书》,主要内容:按照《特种设备 安全监察条例的规定》,该台产品经我单位监督检验,安全性能符合《固定 式压力容器安全技术监察规程的规定。特发此证,并在产品铭牌或气瓶的瓶 肩(护罩上打有如下钢印)CS。
目标考核完成情况统计缺少基础数据资料 支撑。 观察
❖ 记 录内容要求: ❖ 1、应记录程序文件名称和编号。 ❖ 2.应记录内审计划主要内容,并简单描述条款覆盖和
审核公正客观性。 ❖ 3.可简单描述企业内审检查表检查记录。 ❖ 4.应简单描述内审不合格记录及纠正措施。 ❖ 5.可记录内审不合格跟踪验证记录。 ❖ 6.应记录内审报告结论性内容。
❖ 监督检验 ❖ 提供了由 市产品质量监督检验所出具的检验报告 ❖ 1、除油器(分离器)
❖ 委托单位:江苏省 有限公司 ❖ 检验日期:2014-02-28--2014-02-28 ❖ 检验结论:样品经检验:所检项目符合HJ/T244-2006
标准规定的要求。 ❖ 签发日期:2014年3月5日 ❖ 有 市产品质量监督检验所检验专用章。 (见复印件)
❖ 2.可判断监测装置是否满足生产过程的监控要求。
❖ 3.应记录主要监测装置校准、检定记录。包括自校规 程和自校记录。
❖ 4.可记录监测装置失效时对以往测量结果的有效性评 价及采取措施的记录。
❖ 5.可记录监测用计算机软件使用前的确认方式和确认 记录。
❖ 6.可简单描述监测装置/计量室的现场管理。
❖ 实际记录: ❖ 公司编制了《监视和测量设备控制程序》,编号:YZCL/CX09-
有签到记录; ❖ 查见内审检查表,共有27页,包括部门、审核员、标准条款号、检查内容、检查记录等内容; ❖ 抽品质部审核条款齐全,记录比较简单,基本符合要求; ❖ 查见内审报告:明确审核目的,审核范围,审核依据,审核过程综述,对质量管理、环境、职业健
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系,向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否被公开?所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?
4.3 确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和适用性,以确定其范围。在确定范围时,组织应考虑: -内部和外部因素,见4.1; -有关相关方的要求,见4.2; -组织的产品和服务。 组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。
4.2理解相关方的需求和期望
确定与环境管理体系有关的相关方;这些相关方的需求和期望;这些需求和期望中哪些将成为合规义务
Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:
•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府织的协议
5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺: -满足顾客要求、适用的法律法规; -应对风险和机遇; -增强顾客满意度。
Q:最高管理者是否能通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1在策划质量管理体系时,组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,并确定需要应对的风险和机遇,以: -确保预期结果; -增强有利影响; -避免或减少不利影响; -实现改进
【Selected】最新ISO13485质量体系内审检查表全套版.doc
Important & Selected Documents【7A 版】最新ISO13485质量体系内审检查表全套版【7A 版】最新ISO13485质量体系内审检查表全套版1符合查看体系文件判别是否符合标准规定 。
1按要求建立文件化的质量管理体系。
查,符合标准规定 4.1质量管2质量管理体系覆盖的产品范围。
理体系总要求检查是否相符。
覆盖的产品范围符合 查,文件齐全符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。
检查是否齐全。
4质量管理体系的删减。
有没有删减部分,如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。
抽查三份文件是否相符1公司应建立并保持的质量管理体系文件。
查,各级文件齐全 符合 符合 查目录,判别是否能满足生产经营的 需求4.2.1文件2保存的医疗器械的法律、法规。
要求总则满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档,检查是否正确、相关技术文件 符合 。
齐全、清晰,符合生产要求。
质量手册应包括以下内容:符合 符合 阐明企业质量管理体系 覆盖范围,包含YY/T0287专用要求内 容,有描述过程及其相互作用。
4.2.2质量手册 检查质量手册,查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖范围,有无缺YY/T0287专用要求内容,有没有描述过程 及其相互作用。
1)清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。
2)应形成文件的程序或对其引用。
符合 符合 3)识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。
5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。
通过查质量记录,作出判断的证据。
有质量方针 符合 符合2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工,作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。
与领导层交谈,了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 5.21确保顾客的需求得到确定并予以满足。
CNAS-质量管理体系核查表
质量管理体系核查表
本核查表依据 CNAS-CL0准1 则 要求编制,编号与准则一致,其中准则的条款 1、2 和 3 在本核查表中省略。 4 管理 要求
条款
核
查内容
对应的质量管理体系文件名 称、编号及章节 / 条款号
4.1 组织
自查结果说明
4.1.1 4.1.2
实验中心或实验中心作为其一部分的组织是否在法律上是
j) 指定关键管理人员(最高管理者、技术管理层 和质量经理等)的代理人?
《质量管理手册》 KG/QM011-201组织/ KG/QM042-201关4 键管理人员 代理人委派一览表
检测中心主任、 技术负责人、质量负 责人、检测中心负责人、 均有相应代 理人,确保体系运作。
4.1.5
k) 确保实验中心人员理解他们活动的相互关系和重 须性,了解管理体系质量目标?
序》 KG/PD030-2014
《质量管理手册》 KG/QM011-2014/3.6/3.7 组织 机构图
组织机构图对检测中心的组织和管 理机构有详细的体现,包括实验中心 质量管理、技术运作和支持服务间的 关系。
《质量管理手册》 KG/QM11-2014/3.8关键岗位
《质量管理手册》定义了所有从事检
本检测中心所有的管理体系文件都 发放到了相应的部门和岗位, 并进行 了培训、考核。
本检测中心制定了 “行为公正、方法 科学、数据准确、服务规范”的质量 方针,并做出了解释,制定了质量目 标。
本检测中心制定的质量目标: 检测报 告差错为零;;客户投诉率:≤ 1%; 客户满意度:≥ 90%。由检测中心主 任批准后进行了颁布, 在 2014 年 12 月 18 日的管理评审中进行了评审。
本检测中心隶属于 XXXX科技股份有 限公司,注册号: 43000000006070,2 组织机构代码: 76325050-X,公司法 人作出《委托代理授权书》,检测中心 主任张昭强得到公司法人张国华的书 面任命,授权检测中心独立开展明确 范围内的检测工作。 检测中心主任对检测中心发出了《发 布令》,根据 CNAS-CL01:2006和 CNAS-CL10:2012以及 CNAS-CL1:9 2010 的 要求结合检测中心的具体情 况制定了《质量方针、 质量目标》,做 出了《公正声明》,并制定了相应的《保 证公正性和诚实性、反对商业贿赂控 制程序》。
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本工程依据的工程管理制度目录:
《安全健康环境责任制》
《事故应急预案编制制度》
《安全培训制度》
《安全文明施工检查制度》
《安全工作例会制度》
《工程事故报告制度》
《分承包管理制度》
《外包队、临时工、民工管理规定》
《交通管理制度》
《安全用电管理制度》
《防火、防爆安全管理制度》
承包单位(章):
项目经理:
日 期:2011年月日
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师:
日 期:2011年 月 日
总监理工程师审批意见:
项目监理部(章):
总监理工程师:
日 期:2011年 月 日
本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。
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管
表号:DJS-A2-02
工程名称:球溪—龙江110KV输电线路新建工程 编号:003
致四川元丰建设项目管理有限公司球溪—龙江110KV输电线路新建工程项目监理部:
现报上球溪—龙江110KV输电线路新建工程管理体系,请予审查。
附件:1、球溪—龙江110KV输电线路新建工程管理体系网络图;
2、球溪—龙江110KV输电线路新建工程管理制度清单。