煤矿事故隐患排查治理明细表及事故隐患排查治理统计分析表

合集下载

事故隐患排查治理情况统计分析表1

事故隐患排查治理情况统计分析表1

事故隐患排查治理情况统计分析表1咱今天就来好好唠唠这“事故隐患排查治理情况统计分析表1”。

就说前段时间,我去了一家工厂参观。

一进去,那场面,机器轰鸣,工人们忙忙碌碌。

我正走着呢,突然听到“呲呲”的声音,顺着声音看过去,原来是一台设备在往外冒白烟。

当时我心里就“咯噔”一下,这可不就是个事故隐患嘛!这让我想到了咱们今天要说的这个统计分析表。

这表啊,就像是一个放大镜,能把那些隐藏在角落里的隐患都给揪出来。

先看表头,那上面列着各种各样的项目,比如隐患的类型、发现的时间、所在的区域、负责排查的人员等等。

这一个个项目,就像是给隐患们贴上了标签,让咱们能清楚地知道它们的“身份信息”。

再看里面的数据,那数字可都是有故事的。

比如说,某个月发现的电气隐患比上个月多了好几起,这就得琢磨琢磨,是新设备上线没调试好,还是员工操作不规范?又或者是维护保养没跟上?还有啊,不同区域的隐患数量也不一样。

有的区域总是“干干净净”,很少有隐患;而有的区域呢,就像是个“隐患窝”,隔三差五就出问题。

这就得分析分析,是不是那个“隐患窝”的工作环境太差,或者是管理上有漏洞?通过对这表的分析,咱们就能发现一些规律。

比如说,夏天的时候,因为高温,设备容易过热出故障,那咱们就得提前做好防暑降温的措施;逢年过节,员工们心思容易不在工作上,容易出现操作失误,这时候就得加强安全教育。

而且,这表还能帮咱们评估治理措施的效果。

之前采取了一系列整改措施,过段时间再看看表,隐患数量是不是减少了?要是没减少,那说明措施还不到位,得重新调整。

就像我在那工厂里看到的冒白烟的设备,如果能及时把这个情况记录在表上,然后分析原因,采取有效的治理措施,就能避免可能出现的大事故。

总之,这事故隐患排查治理情况统计分析表1 可不是一张普通的表,它是咱们保障生产安全的重要工具。

咱们得认真对待,从里面找出问题,解决问题,让隐患无处可逃,让工作环境更加安全可靠!不知道您看了我这番唠叨,对这统计分析表有没有更深刻的认识呢?。

煤矿隐患排查治理表

煤矿隐患排查治理表

支护
(1)
临时支护:
是否按规程要求使用临时支护或金属前探支架,且距工作面不大于2m。锚喷巷道是否采用吊环前探端头临时支架,距工作面不大于3m,软岩层中是否紧随工作面
(2)
永久支护
掘进与支护单行作业,前段永久支架尚未完成时是否不继续掘进平行作业
永久支架前端距工作面是否不大于40m
平巷是否不由里往外支护;超过l00倾斜巷道每段内是否不由上往下进行永久支护

是否按作业规程及时架设密集支柱或木棚、木垛

是否存在不同型号支柱混用

支柱是否编号管理,牌号清晰

顶板管理

每米采高顶底板移近量是否小于l00mm

是否出现台阶下沉

机道梁端至煤壁顶板是否出现高度大于200mm的冒落
出现时是否采取接实顶板的措施

是否执行“敲帮问顶”制度

煤壁及机巷

煤壁是否平直并与顶底板垂直,有无超过规定的伞檐
(2)
斜井井筒揭盖部分进入筒身5-lOm是否进行永久支护
(3)
立井永久支护前是否指派专人观测地面沉降和临时支护后面井帮的变化
(4)
是否有根据地形、水文地质制定的防排水措施

井筒施工
(1)
在井口有无保证掘进安全的措施
(2)
挂圈背板临时支护时间是否不超过1个月
锚喷临时支护是否短段掘进
(3)
永久支护是否符合质量标准

架棚永久支护
坑木直径是否符合设计要求
金属支架是否零件齐全
混凝土支架是否质量合格
平巷支架是否垂直底板
斜巷支架是否向上坡倾斜
横梁是否垂直巷道中心线,两端保持水平

煤矿安全生产隐患排查治理情况统计表

煤矿安全生产隐患排查治理情况统计表

重庆市万盛区马达洞煤矿关于落实加强煤矿安全生产基础工作计划时间:二00九年五月三日万盛区安监局:我矿根据万盛安监发〔2009〕82好文件精神要求,结合矿井实际,通过2009年5月2日上午组织矿委贯彻学习和讨论研究后。

认为我矿多数基本符合文件要求或通过立即落实整改可达要求。

为了更进一步加强落实我矿安全生产基础管理工作,经查本矿在此方面存在以下问题和差距,特拟定如下工作整改计划:一、工作目标认真贯彻学习文件精神,重锤出击,加大投入努力整改,力争达到万盛区人民政府办公室关于加强煤矿安全生产基层基础工作的实施意见要求。

提高矿井安全生产条件和抗灾、救灾能力,坚决杜绝重伤及以上伤亡事故,减少轻伤事故和未遂事故的发生。

二、组织机构为了保障矿井安全基础管理各项工作符合相关要求,成立以矿长夏世福为组长,技术负责人王建刚为副组长,安全副矿长付之林、生产副矿长张果林、机电副矿长张果荣、调度室主任游邦华、财务科长王正玉、供应科长付开友、专职安全员张习军、付之木为成员落实实施整改措施,并由组长负责该工作所需的人、财、物。

由副组长负责制定实施及整改计划等具体工作。

三、排查结果及整改落实计划1、进一步健全安全管理机构,本矿已按规定配齐“一正四副”领导班子,并完善“四部一室”、“一正四副”中有5人现在读采煤中专学历,矿井现有4人在培训中专学历。

2、建立健全安全生产责任制,矿井按规定健有各种安全生产责任制,但不够完善,计划在2009年5月30日前有矿长、技术负责人组织修改编制完善。

3、明确法定代表人(实际控股人)安全责任。

小煤矿企业法定代表人是安全生产第一责任人。

负责全面贯彻执行安全生产法律法规和标准;组织制定落实生产各项规章制度和操作规程;健全安全管理机构,配齐安全管理人员,落实管理人员下井跟班制度,保证安全生产投入的有效实施,组织安全检查,及时消除事故隐患,主动接受并积极配合安全生产执法检查,认真整改存在的问题,建立和维护企业安全生产诚信机制,该项矿井基本符合规定要求,不足之处已落实要求整改完善。

煤矿安全生产隐患排查治理情况统计表

煤矿安全生产隐患排查治理情况统计表

表1
煤矿安全生产隐患排查治理情况统计表
(2008年1月- 月)
填报单位:(盖章)
单位负责人:(签字)填表人:(签字)联系电话:填报日期:年月日
注:1.表中数据关系:(8)小于或等于(5)-(6);(9)、(10)、(11)、(12)、(13)分别小于或等于(8)。

2.每季度报送2008年1月以来的累计数。

表2
金属和非金属矿山等行业领域企业安全生产隐患排查治理情况统计表
(2008年1月- 月)
填报单位:(盖章)
单位负责人:(签字)填表人:(签字)联系电话:填报日期:年月日
注:1.表中数据关系:(8)小于或等于(5)-(6);(9)、(10)、(11)、(12)、(13)分别小于或等于(8)。

2.每季度报送2008年1月以来的累计数。

表3
交通运输等重点行业领域企业和单位安全生产隐患排查治理情况统计表
(2008年1月- 月)
填报单位:(盖章)
单位负责人:(签字)填表人:(签字)联系电话:填报日期:年月日
注:1.表中数据关系:(8)小于或等于(5)-(6);(9)、(10)、(11)、(12)、(13)分别小于或等于(8)。

2.每季度报送2008年1月以来的累计数。

表4
打击非法建设、非法生产、非法经营情况统计表
(2008年1月- 月)
填报单位:(盖章)
单位负责人:(签字)填表人:(签字)联系电话:填报日期:年月日注:每季度报送2008年1月以来的累计数。

表5:
2008年全市重大安全隐患项目情况表
填报单位:
单位负责人:填报人:联系电话:填报日期:年月日。

煤矿重大事故隐患排查治理情况表

煤矿重大事故隐患排查治理情况表
(二)有冲击地压危险的矿井未设置专门的防冲机构、未配备专业人员或者未编制专门设计的;
(三)未进行冲击地压危险性预测,或者未进行防冲措施效果检验以及防冲措施效果检验不达标仍组织生产建设的;
序号
重大事故隐患
重大事故隐患具体分解细化内容
排查结果
治理情况
验收意见
签字
备注

有冲击地压危险未采取有效措施
(四)开采冲击地压煤层时,违规开采孤岛煤柱,采掘工作面位置、间距不符合国家规定,或者开采顺序不合理、采掘速度不符合国家规定、违反国家规定布置巷道或者留设煤(岩)柱造成应力集中的;
(二)煤矿或其上级公司超过煤矿核定(设计)生产能力下达生产计划或者经营指标的;
(三)煤矿开拓、准备、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间,未主动采取限产或者停产措施,仍然组织生产的(衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外);
(四)煤矿井下同时生产的水平超过2个,或者一个采(盘)区内同时作业的采煤、煤(半煤岩)巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的;
(五)高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采(盘)区,开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采(盘)区,未设置专用回风巷,或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的;
(六)进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门不符合《煤矿安全规程》规定,造成风流短路的;
(七)采区进、回风巷未贯穿整个采区,或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风,或者采用倾斜长壁布置,大巷未超前至少2个区段构成通风系统即开掘其他巷道的;
十二
新建煤矿边建设边生产,煤矿改扩建期间,在改扩建的区域生产,或者在其他区域的生产超出安全设施设计规定的范围和规模
(一)建设项目安全设施设计未经审查批准,或者审查批准后作出重大变更未经再次审查批准擅自组织施工的;

煤矿重大生产安全事故隐患排查表(矿井)

煤矿重大生产安全事故隐患排查表(矿井)


有严重水患,未采取有 效措施
矿井自查无签字公源自核查有无签字
序号
项目
内容


有严重水患,未采取有 效措施
3、在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探 放水的;
4、未按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱
的;
5、有透水征兆未撤出井下作业人员的;
6、受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来 水上游发生洪水期间未实施停产撤人的;
采采用联合布置的采区,未设置专用回风巷的,
或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的;

通风系统不完善、不可

6、采掘工作面等主要用风地点风量不足的;
7、采区进(回)风巷未贯穿整个采区,或者虽贯 穿整个采区但一段进风、一段回风的;
8、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工 作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常 使用的;
3、采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的;
4、煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度 的。
二 瓦斯超限作业
1、瓦斯检查存在漏检、假检的; 2、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。
时间:
矿井自查

签字
年月 有

公司核查

签字
1、未建立防治突出机构并配备相应专业人员的;
2、未装备矿井安全监控系统和地面永久瓦斯抽采 系统或者系统不能正常运行的;
3、未进行区域或者工作面突出危险性预测的;

煤与瓦斯突出矿井,未 依照规定实施防突出措
4、未按规定采取防治突出措施的;

5、未进行防治突出措施效果检验或者防突措施效
果检验不达标仍然组织生产建设的;
煤与瓦斯突出矿井,未

事故隐患排查治理情况季度统计分析表参考模板范本

事故隐患排查治理情况季度统计分析表参考模板范本
落实治理经费 物资(项)
落实治理机构 人员(项)
落实治理时间要求
落实安全措施应急预案(项)
合计
11
11
100%
0
0
--患排查治理整改具体情况(必填项):
序号
事故隐患具体内容
事故隐患整改、治理措施
事故隐患现状(已整改、整改中、未整改)
1
习惯性违章:两次检查发现个别工人未戴安全帽
加强教育和现场监督
已整改
5
气瓶使用问题:乙炔瓶倒放,安全距离不足
进行操作规程教育,乙炔气瓶直立放置,保证安全距离
已整改
6
办公室用电安全问题:打印机电源安装不牢,烧焦插座
更换插座,加强检查
已整改
7
文明施工问题:施工便道多处积水
修整便道,排除积水
已整改
公司负责人:填报人:填报日期:
事故隐患排查治理情况统计分析表
填报单位(盖章):报告期:××年3季度


一般事故隐患
重大事故隐患
排查一般隐患
(项)
其中:
已整改
(项)




排查治理重大事故隐患
其中:列入治理计划的重大事故隐患
累计落实
治理资金
(万元)
排查重大隐患
(项)
其中:已整改
(项)




列入治理计划的重大隐患(项)
其中
制定落实治理目标任务(项)
已整改
2
消防问题:现场无消防设施
配置灭火器
已整改
3
安全防护问题:开挖的沟槽未采取防护措施;现场无安保措施,外来人员随意进入
设置警戒带防护;加强安保,设置警示标志,禁止无关人员进入施工现场

新版煤矿事故隐患排查对照-表

新版煤矿事故隐患排查对照-表
矿长每月召开事故隐患治理会议, 对一般事故隐患、重大事故隐患的 改进完 治理情况进行通报,分析事故隐患 善 产生的原因,提出加强事故隐患排 查治理的措施,并编制月度事故隐 患统计分析报告
查资料和现场。未采取信息 3 化手段不得分,管理内容缺 1、计算机及煤矿事故信息化管理系统;信息化管理功能:记录统计
1.事故隐患治理有安全技术保障措 4 查资料和现场。没有措施、 1、事故隐患治理安全技术措施;2、安全技术措施落实工作记录;3
施并落实到位
措施不落实不得分
、现场核查。
安全措
2

备注
隐患治理 (25分)
煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目
项目内 容
基本要求
标准 分值
评分方法
说明
安全措 施 2.对治理过程危险性较大的事故隐 患,治理过程中现场有专人指挥, 并设置警示标识;安检员现场监督
职责明确
1、建立以矿长为组长,其他班子成员为副组长、各副总及各部门科
查资料。没有管理部门不得 室负责人为成员的隐患排查治理小组长;2、设置事故隐患排查治理
ห้องสมุดไป่ตู้
2

管理工作的部门,并以文件形式公布; 3、建立事故隐患排查治理
档案,事故隐患排查治理档案内容齐全。
查资料和现场。责任未分工 1、事故隐患排查治理工作责任体系,有文件、有牌板,有电子和纸
煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目内
项目

基本要求
标准 分值
评分方法
说明
1.有负责事故隐患排查治理管理工 作的部门
职责分
工 2.建立事故隐患排查治理工作责任
一、工作 机制(10
分)
体系,明确矿长全面负责、分管负 责人负责分管范围内的事故隐患排 查治理工作,各业务科室、生产组

【精品】矿山事故隐患排查表

【精品】矿山事故隐患排查表

附件1
露天矿山事故隐患排查表企业名称:
露天矿山事故隐患排查表续表
附件2来源于新文秘网http://www。

wm114。

cn和快文网
地下矿山事故隐患排查表
企业名称:
地下矿山事故隐患排查表
附件3:
非煤矿山安全生产隐患排查治理工作情况统计表
(年第季度)
填报单位(盖章):
表一(地下矿山)
5 / 8
表二(露天矿山)
说明:1、此表由各县(区)安全监管部门按时上报市安全监管局;
2、本表仅统计县(区)级安监部门组织的排查(检查)治理情况.
6 / 8
资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除
主题词:安全生产矿山隐患排查整治方案
抄送:省安监局矿山处,市矿整办
湖州市安全生产监督管理局办公室2011年4月6日印发。

矿山企业事故隐患排查表

矿山企业事故隐患排查表
予封闭,设置警示标志。
4
4
井下照明电压,运输巷道和井底车场应不超过220伏;采拥工作面、出矿巷道、天井和天井至工作面之间,应不超过36伏。携带式电动工具的电压,应不超过127伏。
4
5
空场法、留矿法开采作业面和其它溜矿井要有防止结拱、堵塞和人员陷落等措施
4
7
矿山井下供电中性点不得接地,并装设绝缘监测报警等安全保护装置。
矿山应按设计(方案)进行开采,落实
安全技术措施情况。
16
工程机械设备、运输车辆、安全防护设施运行情况。机械设备传动装置有无防护罩,有无淘汰的设备、车辆等。
17
矿仓口、喂料口和溜井口等处,应设置防止人员坠落装置。
18
爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退符合《民用爆炸物品管理条例》规定。爆破器材的临时存放应符合规定。
4
8
矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位1米以上,水文地质条件复杂的矿山,须在井底车场周围设置防水闸门,有水害防治措施,井下主要排水设备的型号和数量应当满足井下排水要求。
4
9
爆破作业后防止危及人身安全和中毒窒息的安全措施落实情况。
尾矿库部分



5
0
尾矿库初期坝轮廓尺寸符合设计要求,无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土和管涌,运行工况正常。
19
爆破作业时爆破警戒、爆破信号等爆破
安全措施是否落实
20
运输道路、行人道路(巷道1作业场地
照明情况。
21
按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按使用规则佩戴、使用。
22
供电线路、开关的敷设应符合安全要求,电气设备和线路应绝缘良好,有保护接地、漏电保护等安全保护装置。

事故隐患排查统计分析报表

事故隐患排查统计分析报表
总平面布局
工艺及设备设施
码头结构及附属设施
电气系统及雷电防护
道路交通
消防系统
安全标志标识
应急设备
安全管理
合计
对隐患产生的原因进行深入的分析
(可另附页)
对本行业安全生产工作的建议
(可另附页)
典型案例说明与分析(没有相关情况的可不填)
(可另附页)
联系人及电话:
2010年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表
(可另附页)
对本行业安全生产工作的建议
(可另附页)
典型案例说明与分析(没有相关情况的可不填)
(可另附页)
联系人及电话:
2010年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表
填报单位:行业:尾矿库
数量
隐患分类
一般事故隐患数量(项)
重大事故隐患数量(项)
整改措施建议数量(条)
坝体稳定
2
2
排渗体失效、降效
4
4
排洪能力
(可另附页)
对本行业安全生产工作的建议
(可另附页)
典型案例说明与分析(没有相关情况的可不填)
(可另附页)
联系人及电话:
2010年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表
填报单位:行业:危险化学品企业
数量
隐患分类
一般事故隐患数量(项)
重大事故隐患数量(项)
整改措施建议数量(条)
安全管理
厂区作业环境
总图布置
联系人及电话:
2010年度安全评价机构事故隐患排查统计分析报表
填报单位:行业:冶金企业
数量
隐患分类
一般事故隐患数量(项)
重大事故隐患数量(项)
整改措施建议数量(条)

煤矿事故隐患排查治理标准化评分表

煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
4.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查
5
查现场和资料。未安排不得分,人员、范围、周期不符合要求1项扣0.2分
5.岗位作业人员作业过程中随时排查未排查扣1班次0.1分
登记上报
1.建立事故隐患排查台账,逐项登记内部排查和外部检查的事故隐患
3
查资料。未建立台账不得分,登记不全缺1条扣0.2分
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案
4
查资料。不符合要求不得分
三、事故隐患治理(25分)
分级治理
1.重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则,组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报
6
查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分
2.不能立即治理完成的事故隐患,明确治理责任单位(责任人)、治理措施、资金、时限,并组织实施
5
查现场和资料。未按要求组织实施1处扣0.5分
3.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并记入班组隐患台账
5
5
查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分;组织人员、范围、周期不符合要求1项扣2分,未制定工作方案1次扣1分,方案内容缺1项扣0.5分
2.矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压防治等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查
信息管理
采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理
3

煤矿事故隐患排查治理标准化评分表

煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
4
分级管理
对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收
4


事故隐患排查(30分)
基础工作
编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行
4
周期范围
1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员
2
项目
项目
内容
基本要求
标准分值
检查记录
得分
三、事故隐患治理(25分)
分级治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求
2
2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报
6
3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位(部门)主要责任人按照治理方案组织实施
4
4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施治理有安全技术措施,并落实到位
4
2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督
4
四、监督管理(20分)
治理督办
1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员明确;
6
2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查
6
3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查
5
4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患
4
登记上报
1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐患
3
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案

煤矿事故隐患排查治理标准化评分表

煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
5
查现场和资料。无处置方案或现场没有专人指挥不得分,未设置警示标识扣1分,没有安检员监督扣1分
四、监督管理(18分)
治理督办
1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员明确;
2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位(部门)和人员实施督办;
3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门)及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报
4
查现场和资料。未按规定报告不得分
公示监督
1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;
2.及时在行人井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围;
3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报联系方式,接受从业人员和社会监督
4
查现场和资料。未定期通报或未及时公示扣1分,通报和公示内容缺1项扣0.5分,未设立举报联系方式扣1分,接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分
6
查资料。督办责任不明确或不落实1次扣2分,未实行提级督办1次扣2分,未及时记录或上报1次扣2分
验收销号
1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收责任单位(部门)或人员负责验收,验收合格后予以销号
4
查现场和资料。未进行验收不得分,验收单位或人员不符合要求1次扣1分,验收不合格即销号的不得分
2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或其委托部门(单位)
4.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查
5
查现场和资料。未安排不得分,人员、范围、周期不符合要求1项扣0.2分
5.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患

事故隐患排查治理统计分析表

事故隐患排查治理统计分析表
隐患统计分析(另附页)
单位负责人(签字):陈钧济
注:“隐患统计分析”主要从人员素质、管理制度等方面对安全隐患的形成和未得到及时整改进行深层次原因分析,并须提出有针对性的改进措施。
黄梓林

3
消防栓被货物阻挡,没有预留空间
已清理,预留了空间
黄梓林

4
后楼梯安全出口没有设置应急照明灯和安全出口指示牌
已设置指示牌与应急照明灯
黄梓林

5
IQC工作台插座无地线
已装地线
黄梓林

6
仓库出口没有安全出口指示牌
已贴了指示牌
黄梓林

重大隐患情况
序号
隐患内容
整改措施及临时措施
整改责任人
是否整改完毕
生产经营单位隐患排查治理统计分析表
第 2 季度
企业名称(盖章): 2015年 8 月 5日
一般隐患情况
序号
隐患内容
整改措施
整改责任人
是否整改完毕
1
流水啦未安装单独漏电保护开关
增加单独漏电保护开关
黄梓林

2
配电箱没有“有点危险”警示标志,箱体与箱门未按要求安装PE线跨接
已贴“有电危险”标志,箱体与箱门已安装PE线跨接
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档