集团财务审计经理的职责描述说明范文(3篇)

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集团财务审计经理的职责描述说明范文职责:
1、协助审计经理制定年度财务审计计划,草拟各项审计实施方案,负责审计方案实施,能够独立撰写审计报告。

2、负责财务收支审计、专项资金审计,检查会计原始凭证真实性、会计核算的准确性、合规性,财务报表完整性;
3、公司经营审计:对企业年度经营成果和运营做全面审计;
4、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据;
5、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等形为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整;
6、开展中高层领导干部离职审计;
7、协助完成项目其它方面的专项审计工作;
任职资格:
1、教育程度:大专及以上学历,会计或财务管理相关专业毕业;初级会计以上职称优先;
2、工作经验:____年相关专业工作经验,有房地产审计工作经验优先录取。

3、年龄:____岁;
4、其他条件:
1)熟悉国家相关会计政策法规;
2)熟练使用财务软件,办公软件;
3)沟通协调能力强,有责任心。

集团财务审计经理的职责描述说明范文(2)集团财务审计经理职责描述
岗位概述:
集团财务审计经理是集团内负责财务审计工作的管理者。

负责制定财务审计计划、组织实施审计工作、编制审计报告并向上级进行汇报,并评价和改进财务内控工作。

职责描述:
1. 制定财务审计计划:负责制定年度财务审计计划,根据公司整体业务情况、风险评估结果和相关法律法规要求,确定审计范围、审计目标、审计时程等;与各部门协商确定审计工作的重点和重要事项,并制定相应的审计测试方案。

2. 组织实施审计工作:负责组织审计人员执行财务审计计划,包括组织开展初步审计工作、设计审计程序和方法、确定审计样本和数据抽样方法等;对审计过程进行监督和指导,确保审计工作按照计划的方向和要求进行。

3. 编制审计报告:根据审计结果,编制审计报告,详细记录审计过程中发现的问题和不符合要求的情况,并提出相应的意见和建议;确保审计报告的准确性、全面性和及时性,提交相关部门审阅和审核,并对审阅意见进行修改和完善。

4. 向上级进行汇报:将审计报告提交给上级领导,并进行口头或书面汇报,向上级领导解释审计结果和处理意见,并接受上级领导的评议和指导。

5. 评价和改进财务内控工作:对财务内控制度进行评价,并提出改进意见和建议;与相关部门合作,推动改进措施的实施和落实;监督和跟踪改进措施的执行情况,确保内控制度的有效运行。

6. 其他职责:协助上级完成相关工作,如参与财务预算、财务报告编制等;参与公司的重大经济决策,提供财务审计方面的意见和建议;参与公司内外部财务交流和合作活动,提升公司在财务审计方面的专业形象。

岗位要求:
1. 学历要求:本科及以上财务、审计等相关专业。

2. 工作经验:具有5年以上财务审计相关工作经验,有大型企业或集团的审计工作经验优先。

3. 专业知识:熟悉财务审计法律法规和国际财务报告准则;熟悉企业财务管理体系和内控制度。

4. 技能要求:具备较好的沟通、协调和组织能力;具备较强的分析和解决问题的能力;具备较强的团队合作能力和领导能力。

5. 职业素养:具有较高的责任心和敬业精神;具有较强的保密意识和职业操守。

以上是关于集团财务审计经理职责描述的范文,可根据实际岗位要求进行适当修改和补充。

集团财务审计经理的职责描述说明范文(3)集团财务审计经理是负责组织和管理集团财务审计工作的核心职位,其职责涉及整个集团的财务活动,并对其进行全面的审计,以确
保财务数据的准确性和合规性。

以下是财务审计经理的职责描述说明范本。

1. 设计和实施财务审计计划:财务审计经理负责制定和规划集团财务审计的工作计划。

他们需要了解集团的财务结构和各个子公司的财务状况,并根据集团的风险状况和审计需求,制定符合法规要求和内部审计准则的审计计划。

2. 组织和指导审计团队:财务审计经理负责组建并管理审计团队,确保团队成员具备专业知识和技能,能够顺利执行审计任务。

他们需要指导团队成员进行审计工作,包括审计程序的执行、数据采样和测试、财务报表的分析和解释等。

3. 进行财务数据的抽样和分析:财务审计经理需要对集团的财务数据进行抽样和分析,以验证财务数据的准确性和合规性。

他们会对财务报表、会计记录和相关支持文件进行细致的审核和分析,发现潜在的财务风险和不合规行为。

4. 发现和解决财务问题:财务审计经理需要对财务数据和流程进行全面的审计,发现潜在的财务问题和不合规行为,并提出改进建议。

他们需要与相关部门和人员进行沟通和合作,解决财务问题,确保财务活动符合法规和内部控制要求。

5. 评估内部控制体系:财务审计经理需要评估集团的内部控制体系,确保其有效性和适用性。

他们需要了解集团的业务流程和控制要求,评估内部控制的设计和实施情况,并提出改进建议,以提高内部控制的效果和效率。

6. 跟踪审计发现的整改进展:财务审计经理需要跟踪和监督集团在审计过程中发现的问题的整改进展。

他们需要与相关部门和人员合作,推动问题的解决,并确保整改措施的有效执行和落实。

7. 编写审计报告:财务审计经理负责编写审计报告,概述审计的目标、范围和结果。

报告需要清晰地说明发现的问题和建议的改进措施,并提供适当的证据和分析支持。

他们还需要与审计委员会和高级管理层分享审计结果和建议,并解答他们的问题和疑虑。

8. 与外部审计师合作:财务审计经理需要与外部审计师合作,配合外部审计工作的进行。

他们需要提供所需的财务数据和支持文件,并协助外部审计师解决审计过程中的问题和难题。

9. 不断提升审计能力:财务审计经理需要不断提升自身的审计能力和专业知识。

他们需要关注财务法规和审计准则的更新和变化,参加相关的培训和研讨会,以保持专业水平和提高工作效果。

10. 形成项目管理和质量控制意识:财务审计经理负责项目管理和质量控制。

他们需要制定项目的工作计划和时间表,并按时完成审计任务。

同时,他们还需要建立和完善质量控制体系,并确保审计工作符合相关准则和标准。

总结:
财务审计经理是集团财务审计工作的关键职位,其职责包括设计和实施审计计划、组织和指导审计团队、进行财务数据的抽样和分析、发现和解决财务问题、评估内部控制体系、跟踪审计发现的整改进展、编写审计报告、与外部审计师合作等。

通过执行这些职责,财务审计经理能够提高集团的财务管理水平,确保财务数据的准确性和合规性,为高级管理层和审计委员会提供准确和可靠的财务信息。


时,他们还需要不断提升审计能力和形成项目管理和质量控制意识,以提高工作效果和质量。

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