枣强县十五届人大
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枣强县十五届人大 次会议文件
2015 年枣强县县级和全县 政府预算(草案)
——2015 年枣强县一般公共预算(草案) ——2015 年枣强县政府性基金预算(草案) ——2015 年枣强县社会保险基金预算(草案)
2015 年 2 月
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2015 年枣强县一般公共预算 (草案)
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目
录
第一部分
2015 年预算安排思路
§1 §2 §3
2015 年预算编制的基本原则.........................2 2015 年预算调整重点...............................3 2015 年财政支出管理措施...........................4
第二部分
2015 年一般公共预算总体情况
§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7
2015 年一般公共收支预算及平衡情况............ .....6 2015 年一般公共收入预算.................... .......8 2015 年一般公共支出预算.................. .. .......9 2015 年一般公共预算支出功能分类表.......... ......10 2015 年一般公共预算基本支出经济分类表...... ......21 2015 年政府债务情况........................ ......23 2015 年 “三公”经费预算情况............... ......24
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第三部分
2015 年一般公共预算项目支出安排情况
项目支出安排情况............ .........................26
第四部分
2015 年上级财政转移支付安排情况
上级提前下达转移支付资金安排情况............. ........43
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第一部分 2015 年预算安排思路
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§1
2015 年预算编制的基本原则
一、依法理财原则。
严格执行新《预算法》,实行全口径预 算编制,没有预算不列支出。
二、保民生、保重点原则。
全力保障民生工程,全力保障重 大公共设施建设,全力保障经济转型升级。
三、强化统筹原则,将分散到部门的有共性的支出,统筹使 用,集中财力办大事。
四、勤俭节约原则,按照上级要求,压缩“三公经费”支出, 严格控制一般性支出。
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§2
2015 年预算调整重点
一、核定正常公用经费标准,保障部门正常运转。
二、实施统筹,确保财政资金使用效益。
三、设立专项基金,发挥财政杠杆作用。
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§3
财政支出管理措施
一、执行新《预算法》,硬化支出约束。
二、 严格资金使用程序, 所有项目资金严格按照评审、 招标、 采购、决算审计、支付的程序办理。
三、严控重点项目资金使用,没有政府会议纪要一律不允许 变更追加投资。
四、实行国库集中支付电子化管理。
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第二部分 2015 年枣强县一般公共预算总体情况
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§1
2015 年一般公共收支预算 及平衡情况
一、一般公共收入预算 一般公共预算总收入 14.04 亿元,主要包括: ①公共预算收入 5.02 亿元。
其中税收收入 3.9 亿元,非税 收入 1.12 亿元。
②税收返还收入 0.97 亿元。
根据现行财政体制和相关政策 规定,结合上年预算执行情况,税收返还收入预计 0.97 亿元。
③上级下达转移支付收入 7.89 亿元,其中一般转移支付收 入 4.56 亿元,专项转移支付 3.33 亿元。
④调入资金 0.16 亿元,(根据财预[2014]368 号文、衡财 预[2014]85 号文规定,将部分基金转列一般公共预算) 二、一般公共支出预算 一般公共预算总支出 14.04 亿元,主要包括: ①全县安排支出 13.56 亿元,其中可用财力 10.23 亿元,上 级下达专项转移支付 3.33 亿元 ②上解支出 0.48 亿元
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三、县级一般公共预算收支平衡情况
2015年一般公共预算收支平衡表
单位:万元
§2 2015年一般公共收入预算
单位:万元
§3 2015年一般公共支出预算
单位:万元
§4 2015年一般公共预算支出
功能分类表
单位:万元
注:本表为县级财力安排支出,不包括上级下达转移支付资金。
(年初预留20525万元为年终奖、精神文明奖、养老保险改革资金、车改补贴、人员正常增减变动调整、乡镇工作人员补贴)
§5 2015年一般公共预算基本支出
经济分类表
单位:万元
§6 2015年政府债务支出预算
单位:万元
§7 2015年“三公”经费预算情况
2015年县级财政性资金安排“三公经费”预算支出1274万元,比上年减少76万元,降低5.6%。
具体安排情况:
一、公车购置及运行费。
安排1042万元,比上年减少61万元,降低
5.5%,一是安排公车购置经费38万元,减少107万元,下降73%;二是公车运行经费安排1004万元,减少74万元,下降
6.8%。
二、公务接待费。
安排232万元,比上年减少15万元,降低6%。
三、因公出国(境)费。
没有安排。
第三部分
2015年项目支出预算情况
一、一般公共服务支出
一般公共服务项目支出共安排资金2511万元。
(一)人大政协党派群团部门
人大政协党派群团部门项目支出共安排资金1068万元
1、县委部门
党委部门项目支持共安排资金745万元,包括县委办、县纪委、县组织部、县宣传部、县统战部等部门
2、人大机关
3、政协机关
4、群团部门
群团部门项目支出共安排资金190万元
(二)一般行政部门
一般行政部门项目支出共安排资金1443万元,包括县政府、县发改局、县财政局、县审计局等部门。
二、国防支出国防支出项目安排资金65万元。
三、公共安全支出
公共安全支出共安排资金2481万元,包括县公安局、县检察院、县法院、县司法局等部门。
四、教育支出
教育支出共安排资金788万元,包括县教育局、县委党校。
五、科学技术支出
科学技术支出共安排资金32万元,包括科技局、科协。
六、文化体育与传媒支出
文化体育与传媒共安排资金81万元,包括县文广新局,县电视台。
七、社会保障和就业支出
社会保障和就业支出共安排资金1837万元,包括县人社局、县民政局、县残联等部门。
八、医疗卫生与计划生育支出
医疗卫生与计划生育支出共安排资金4466万元,包括县卫生局、县计生局等部门。
九、节能环保支出节能环保项目共安排资金210万元。
十、城乡社区支出城乡社区支出项目共安排资金10164万元。
十一、农林水支出
农林水支出项目共安排资金1366万元,包括县农业局、县畜牧局、县林业局、县水务局等部门。
十二、交通运输支出
交通运输项目共安排资金1149万元。
十三、资源勘探信息等支出
资源勘探信息等支出项目共安排75万元,包括县安监局、工信局、工业园区。
十四、商业和服务业等支出
商业和服务业等支出项目共安排资金15万元。
十五、国土海洋气象等支出
国土海洋气象等支出共安排资金411万元,包括县土地局、县气象局。
十六、其他项目支出
第四部分
上级下达转移支付安排情况
单位:万元。